Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2025. 03. 19- 2025. 03. 20

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

2025.03.19.

[1] Az önkormányzati rendelet célja az előirányzat-módosítások, előirányzat átcsoportosítások átvezetéseként a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása.

[2] Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 213.472.612 Ft-ban, kiadási főösszegét 213.472.612 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „39.947.623” szövegrész helyébe a „40.230.277” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „5.580.413” szövegrész helyébe az „5.626.187” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „82.053.082” szövegrész helyébe a „82.441.570” szöveg és az „58.921.188” szövegrész helyébe az „59.252.076” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés i) pontjában a „18.574.219” szövegrész helyébe a „17.606.658” szöveg,

e) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „18.435.400” szövegrész helyébe a „18.896.437” szöveg,

f) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „95.309.730” szövegrész helyébe a „95.319.830” szöveg,

g) 3. § (2) bekezdés c) pontjában az „5.401.117” szövegrész helyébe az „5.460.506” szöveg,

h) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „93.923.894” szövegrész helyébe a „93.142.723” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés mérlege

A

B

C

D

1

Előirányzatok

Előirányzat (Ft)
eredeti

Előirányzat (Ft)
módosított

2

Működési bevételek összesen:

107 185 406

119 764 773

3

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 275 380

18 896 437

4

B3

Közhatalmi bevételek

86 270 000

95 319 830

5

B4

Működési bevételek

2 640 026

5 460 506

6

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

88 000

7

Felhalmozási bevételek összesen

0

565 116

8

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

565 116

9

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

10

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

11

B8

Finanszírozási bevételek

79 923 894

93 142 723

12

BEVÉTELEK összesen:

187 109 300

213 472 612

13

Működési kiadások összesen:

172 754 647

173 765 517

14

K1

Személyi juttatás

42 709 744

40 230 277

15

K2

Munkaadót terhelő járulékok

5 835 688

5 626 187

16

K3

Dologi kiadások

30 494 348

31 967 483

17

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 500 000

13 500 000

18

K5

Egyéb működési célú kiadások

84 214 867

82 441 570

ebből tartalék

61 082 973

59 252 076

19

Felhalmozási kiadások összesen:

9 425 500

22 100 437

20

K6

Beruházások

535 500

16 820 937

21

K7

Felújítások

8 890 000

5 279 500

22

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

23

K9

Finanszírozási kiadások

4 929 153

17 606 658

24

KIADÁSOK ÖSSZESEN

187 109 300

213 472 612

2. melléklet az 5/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzatok

Előirányzat (Ft)
eredeti

Előirányzat (Ft)
módosított

2

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

120 000

1 320 000

3

B4

Működési bevételek

120 000

1 320 000

4

B402

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)

120 000

1 320 000

5

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

20 000

25 817

6

B4

Működési bevételek

20 000

25 817

7

B402

Szolgáltatások ellenértéke

20 000

23 000

8

B411

Egyéb működési bevételek

0

2 817

9

066010 Zöldterület - kezelés

428 626

1 168 003

10

B4

Működési bevételek

428 626

1 168 003

11

B402

Szolgáltatások ellenértéke

337 500

919 686

12

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

91 126

248 317

13

066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

452 000

2 773 300

14

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

565 116

15

B25

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei

0

565 116

16

B4

Működési bevételek

452 000

2 120 184

17

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

452 000

746 549

18

Bolt áramdíj

440 000

489 186

19

Bolt gázdíj

0

0

20

Bolt vízdíj

12 000

12 000

21

Apartman áramdíj

0

105 000

22

Apartman vízdíj

0

35 150

23

Apartman internet+telefondíj

0

105 213

24

B404

Tulajdonosi bevételek

0

1 081 603

25

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

292 032

26

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

27

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

88 000

28

B65

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz

0

88 000

29

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

30

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

31

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

44 400

484 000

32

B4

Működési bevételek

44 400

484 000

33

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

62 000

34

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

30 000

152 600

35

Továbbszámlázott telefondíj

30 000

32 600

36

Lakás közüzem

0

120 000

37

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8 400

13 400

38

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

39

B411

Egyéb működési bevétel

5 000

255 000

40

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

41

B65

Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz

0

0

42

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

75 644 533

75 644 533

43

B8

Finanszírozási bevételek

75 644 533

75 644 533

44

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

75 644 533

75 644 533

45

B813

Maradvány igénybevétele

75 644 533

75 644 533

46

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

75 644 533

75 644 533

47

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

86 270 000

95 319 830

48

B3

Közhatalmi bevételek

86 270 000

95 319 830

49

B34

Vagyoni típusú adók

11 900 000

11 943 000

50

Építményadó

11 900 000

11 943 000

51

B35

Termékek és szolgáltatások adói

70 550 000

83 311 307

52

B351

Értékesítés és forgalmi adók

70 000 000

82 761 307

53

Iparűzési adó

70 000 000

82 761 307

54

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

550 000

550 000

55

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

550 000

550 000

56

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

3 820 000

65 523

57

B363

Késedelmi pótlék

3 820 000

65 523

58

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

18 275 380

18 896 437

59

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 275 380

18 896 437

60

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 958 180

9 958 180

61

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 047 200

6 508 237

62

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat

6 047 200

6 508 237

63

B114

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

64

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

160 020

65

018020 Központi költségvetési befizetések

4 279 361

17 498 190

66

B8

Finanszírozási bevételek

4 279 361

17 498 190

67

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 279 361

17 498 190

68

081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés

1 575 000

324 000

69

B4

Működési bevételek

1 575 000

324 000

70

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

308 568

71

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

75 000

15 432

72

064010 Közvilágítás

0

18 502

73

B4

Működési bevételek

0

18 502

74

B411

Egyéb működési bevétel

0

18 502

75

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

187 109 300

213 472 612

76

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 275 380

18 896 437

77

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

565 116

78

B3

Közhatalmi bevételek

86 270 000

95 319 830

79

B4

Működési bevételek

2 640 026

5 460 506

80

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

88 000

81

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

82

B8

Finanszírozási bevételek

79 923 894

93 142 723

83

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

187 109 300

213 472 612

3. melléklet az 5/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei

A

B

C

D

1

Jogcím csoportok

Előirányzat (Ft)
eredeti

Előirányzat (Ft)
módosított

2

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 275 380

18 896 437

3

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

18 275 380

18 896 437

4

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 958 180

9 958 180

5

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 047 200

6 508 237

6

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat

6 047 200

6 508 237

7

B114

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak
támogatása

2 270 000

2 270 000

8

B115

Kiegészítő támogatás

0

160 020

9

B2

0

565 116

10

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

565 116

11

B3

Közhatalmi bevételek

86 270 000

95 319 830

12

B34

Vagyoni típusú adók

11 900 000

11 943 000

13

Építményadó

11 900 000

11 943 000

14

B35

Termékek és szolgáltatások adói

70 550 000

83 311 307

15

B351

Értékesítés és forgalmi adók

70 000 000

82 761 307

16

Iparűzési adó

70 000 000

82 761 307

17

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

550 000

550 000

18

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

550 000

550 000

19

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

3 820 000

65 523

20

B363

Késedelmi pótlék

3 820 000

65 523

21

B4

Működési bevételek

2 640 026

5 460 506

22

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 977 500

2 633 254

23

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

482 000

899 149

24

B404

Tulajdonosi bevételek

0

1 081 603

25

B406

Kiszámlázott áfa

174 526

569 181

26

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

27

B411

Egyéb működési bevétel

5 000

276 319

28

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

88 000

29

B65

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz

0

88 000

30

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

31

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

32

B8

Finanszírozási bevételek

79 923 894

93 142 723

33

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

79 923 894

93 142 723

34

B813

Maradvány igénybevétele

75 644 533

75 644 533

35

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

75 644 533

75 644 533

36

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 279 361

17 498 190

37

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

187 109 300

213 472 612

4. melléklet az 5/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

A

B

C

D

E

F

1

Előirányzatok adatok Ft-ban

kötelező
feladatok

önként
vállalt
feladatok

államigaz-
gatási
feladatok

Összesen:

2

3

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

1 320 000

0

0

1 320 000

4

013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés

25 817

0

0

25 817

5

066010 Zöldterület - kezelés

1 168 003

0

0

1 168 003

6

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált.
igazgatási tevékenysége

484 000

0

0

484 000

7

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

75 644 533

0

0

75 644 533

8

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

95 319 830

0

0

95 319 830

9

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás

2 773 300

0

0

2 773 300

10

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

18 896 437

0

0

18 896 437

11

018020 Központi költségvetési befizetések

17 498 190

0

0

17 498 190

12

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

0

324 000

0

324 000

13

064010 Közvilágítás

18 502

0

0

18 502

14

ÖSSZESEN:

213 148 612

324 000

0

213 472 612

5. melléklet az 5/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés kiadásai

A

B

C

D

E

1

Kiemelt előirányzatok

Létszám (fő)

Előirányzat (Ft)
eredeti

Előirányzat (Ft)
módosított

2

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

1,00

89 952 630

89 289 232

3

K1

Személyi juttatások

16 106 900

16 116 900

4

K12

Külső személyi juttatások

16 106 900

16 116 900

5

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

16 076 900

16 076 900

6

K123

Egyéb külső személyi juttatások

30 000

40 000

7

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 128 257

2 128 257

8

Szociális hozzájárulási adó

2 093 832

2 093 832

9

Munkaadót terhelő szja

34 425

34 425

10

K3

Dologi kiadások

7 640 000

8 665 000

11

K31

Készletbeszerzés

700 000

700 000

12

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

700 000

700 000

13

K32

Kommunikációs szolgáltatások

800 000

1 050 000

14

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

600 000

800 000

15

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

200 000

250 000

16

K33

Szolgáltatási kiadások

4 080 000

4 745 000

17

K331

Közüzemi díjak

950 000

1 500 000

18

Áramdíj

600 000

1 000 000

19

Gázdíj

100 000

250 000

20

Vízdíj

250 000

250 000

21

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

400 000

400 000

22

K335

Közvetített szolgáltatások

30 000

145 000

23

Továbbszámlázott telefondíj

30 000

40 000

24

Lakás közüzem

0

105 000

25

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 500 000

1 500 000

26

K337

Egyéb szolgáltatások

1 200 000

1 200 000

27

Biztosítási díjak

260 000

260 000

28

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 060 000

2 170 000

29

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 510 000

1 620 000

30

K352

Fizetendő áfa

500 000

500 000

31

K353

Államháztartáson belüli kamatkiadások

0

0

32

K355

Egyéb dologi kiadás

50 000

50 000

33

K5

Egyéb működési célú kiadások

61 382 973

59 552 076

34

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

300 000

300 000

35

K513

Tartalékok

61 082 973

59 252 076

36

ebből kötelezettséggel terhelt tartalék

5 000 000

5 000 000

37

K6

Beruházások

154 500

87 499

38

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

39

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

40

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

121 654

68 897

41

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

32 846

18 602

42

K7

Felújítások

2 540 000

2 739 500

43

K71

Ingatlanok felújítása teljesítése

2 000 000

2 199 500

44

Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén

2 000 000

2 000 000

45

Rácsos kapu a hivatal udvarán

0

199 500

46

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

540 000

540 000

47

066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2,00

22 089 621

38 941 372

48

K1

Személyi juttatások

11 736 434

11 966 972

49

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

11 536 434

11 766 972

50

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

9 746 000

9 964 818

51

K1103

Céljuttatás projektprémium teljesítése

827 100

827 100

52

K1107

Béren kívüli juttatás

483 334

483 334

53

K1109

Közlekedési költségtérítés

180 000

191 720

54

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

300 000

300 000

55

K12

Külső személyi juttatások

200 000

200 000

56

K123

Egyéb külső személyi juttatások

200 000

200 000

57

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 587 647

1 587 647

58

Szociális hozzájárulási adó

1 479 747

1 479 747

59

Munkaadót terhelő szja

107 900

107 900

60

K3

Dologi kiadások

5 844 540

6 748 315

61

K31

Készletbeszerzés

1 000 000

1 000 000

62

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 000 000

1 000 000

63

K33

Szolgáltatási kiadások

3 602 000

4 304 760

64

K331

Közüzemi díjak

450 000

910 000

65

Áramdíj

50 000

710 000

66

Gázdíj

300 000

100 000

67

Vízdíj

100 000

100 000

68

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 000 000

1 000 000

69

K335

Közvetített szolgáltatások

452 000

694 760

70

Bolt áramdíj

440 000

440 000

71

Bolt gázdíj

0

0

72

Bolt vízdíj

12 000

12 000

73

Apartman áramdíj

0

105 000

74

Apartman vízdíj

0

15 000

75

Apartman internet+telefondíj

0

122 760

76

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

700 000

700 000

77

K337

Egyéb szolgáltatások

1 000 000

1 000 000

78

Biztosítási díjak

27 000

27 000

79

K34

Kiküldetések

0

0

80

K341

Kiküldetés

0

0

81

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 242 540

1 443 555

82

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 242 540

1 422 540

83

K355

Egyéb dologi kiadások

0

21 015

84

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

85

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

86

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz
támogatás)

0

0

87

K6

Beruházások

381 000

16 098 438

88

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

89

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

90

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

300 000

12 675 911

91

Karácsonyi fényfüzér

300 000

300 000

92

Akku töltő

0

20 748

93

Fa virágládák

0

72 441

94

Létra 3-részes

0

70 157

95

Fűkasza

0

150 787

96

Állatcsapda

0

36 378

97

Kamerarendszer bővítése (új kamerák)

0

214 400

98

TrafiBox

0

11 811 000

99

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

81 000

3 422 527

100

K7

Felújítások

2 540 000

2 540 000

101

K71

Ingatlanok felújítása

2 000 000

2 000 000

102

Játszótér-villanyvezeték

2 000 000

2 000 000

103

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

540 000

540 000

104

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
begyűjtése, szállítása, átrakása

889 000

1 016 000

105

K3

Dologi kiadások

889 000

1 016 000

106

K33

Szolgáltatási kiadások

700 000

800 000

107

K337

Egyéb szolgáltatások

700 000

800 000

108

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

189 000

216 000

109

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

189 000

216 000

110

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

4 354 500

637 500

111

K3

Dologi kiadások

544 500

637 500

112

K31

Készletbeszerzés

100 000

100 000

113

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

100 000

100 000

114

K33

Szolgáltatási kiadások

250 000

337 000

115

K331

Közüzemi díjak

30 000

47 000

116

Áramdíj

25 000

32 000

117

Vízdíj

5 000

15 000

118

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

200 000

119

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

20 000

90 000

120

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

194 500

200 500

121

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

94 500

100 500

122

K355

Egyéb dologi kiadások (bírság)

100 000

100 000

123

K6

Beruházások

0

0

124

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése

0

0

125

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai

0

0

126

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

127

K7

Felújítások

3 810 000

0

128

K71

Ingatlanok felújítása

3 000 000

0

129

Ravatalozó felújítása

3 000 000

0

130

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

810 000

0

131

018020 Központi költségvetési befizetések

25 331 998

38 009 503

132

K5

Egyéb működési célú kiadások

20 402 845

20 402 845

133

K502

Egyéb elvonások, befizetések

20 402 845

20 402 845

134

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló
befizetései

20 402 845

20 402 845

135

K9

Finanszírozási kiadások

4 929 153

17 606 658

136

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 929 153

17 606 658

137

031060 Bűnmegelőzés

110 000

110 000

138

K5

Egyéb működési célú kiadások

110 000

110 000

139

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

110 000

110 000

140

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek

110 000

110 000

141

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

80 000

80 000

142

K5

Egyéb működési célú kiadások

80 000

80 000

143

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

80 000

80 000

144

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek

80 000

80 000

145

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 239 049

2 296 649

146

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 239 049

2 296 649

147

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 239 049

2 296 649

148

Támogatásértékű működési kiadás óvodának

0

0

149

Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek

0

0

150

Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi
Közös Önkormányzati Hivatal)

2 197 284

2 254 884

151

Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás

41 765

41 765

152

Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)

0

0

153

Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)

0

0

154

066010 Zöldterület - kezelés

1 689 100

2 324 100

155

K3

Dologi kiadások

1 689 100

1 689 100

156

K31

Készletbeszerzés

900 000

900 000

157

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

900 000

900 000

158

K33

Szolgáltatási kiadások

430 000

430 000

159

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

400 000

400 000

160

K337

Egyéb szolgáltatások

30 000

30 000

161

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

359 100

359 100

162

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

359 100

359 100

163

K6

Beruházások

0

635 000

164

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

500 000

165

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

135 000

166

064010 Közvilágítás

444 500

444 500

167

K3

Dologi kiadások

444 500

444 500

168

K33

Szolgáltatási kiadások

350 000

350 000

169

K331

Közüzemi díjak

250 000

250 000

170

Áramdíj

250 000

250 000

171

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások

100 000

100 000

172

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

94 500

94 500

173

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

94 500

94 500

174

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1,00

8 268 257

8 366 147

175

K1

Személyi juttatások

5 324 475

5 376 591

176

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

5 324 475

5 376 591

177

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4 425 600

4 425 600

178

K1103

Céljuttatás projektprémium teljesítése

368 800

368 800

179

K1104

Túlóra díj

300 000

352 116

180

K1107

Béren kívüli juttatás

200 000

200 000

181

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

30 075

30 075

182

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

683 182

728 956

183

Szociális hozzájárulási adó

653 182

698 956

184

Munkaadót terhelő szja

30 000

30 000

185

K3

Dologi kiadások

2 260 600

2 260 600

186

K31

Készletbeszerzés

1 000 000

1 000 000

187

K312

Üzemeltetési anyag

1 000 000

1 000 000

188

K33

Szolgáltatási kiadások

750 000

750 000

189

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000

500 000

190

K337

Egyéb szolgáltatások

250 000

250 000

191

Biztosítási díjak

160 000

160 000

192

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

510 600

510 600

193

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

480 600

480 600

194

K355

Egyéb dologi kiadások

30 000

30 000

195

K6

Beruházások

0

0

196

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

197

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

0

198

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

199

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés

9 073 855

4 218 745

200

K1

Személyi juttatások

5 767 128

2 418 368

201

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

5 767 128

2 418 368

202

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

5 104 728

2 339 133

203

K1103

Céljuttatás, projektprémium teljesítése

362 400

0

204

K1107

Béren kívüli juttatás

200 000

79 235

205

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

100 000

0

206

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

766 727

339 377

207

Szociális hozzájárulási adó

736 727

327 492

208

Munkaadót terhelő szja

30 000

11 885

209

K3

Dologi kiadások

2 540 000

1 461 000

210

K31

Készletbeszerzés

200 000

50 000

211

K312

Üzemeltetési anyag

200 000

50 000

212

K32

Kommunikációs szolgáltatások

450 000

250 000

213

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

200 000

100 000

214

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

250 000

150 000

215

K33

Szolgáltatási kiadások

1 260 000

810 000

216

K331

Közüzemi díjak

860 000

710 000

217

Áramdíj

600 000

450 000

218

Gázdíj

200 000

200 000

219

Vízdíj

60 000

60 000

220

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

300 000

50 000

221

K337

Egyéb szolgáltatások

100 000

50 000

222

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

630 000

351 000

223

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

515 000

236 000

224

K355

Egyéb dologi kiadás

115 000

115 000

225

K6

Beruházások

0

0

226

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

0

227

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

228

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

9 500 000

13 713 360

229

K3

Dologi kiadások

0

213 360

230

K31

Készletbeszerzés

0

138 000

231

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

138 000

232

K33

Szolgáltatási kiadások

0

30 000

233

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

0

30 000

234

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

0

45 360

235

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

0

45 360

236

K4

Ellátottak pénzbeli támogatásai

9 500 000

13 500 000

237

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

9 500 000

13 500 000

238

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

4 500 000

4 500 000

239

Helyi lakosoklakhatási támogatása

5 000 000

9 000 000

240

082044 Könyvtári szolgáltatások

488 091

571 605

241

K1

Személyi juttatások

297 072

373 711

242

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

297 072

136 127

243

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

297 072

136 127

244

K12

Külső személyi juttatások

0

237 584

245

K122

Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

237 584

246

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 619

45 494

247

Szociális hozzájárulási adó

38 619

45 494

248

Munkaadót terhelő szja

0

0

249

K3

Dologi kiadások

152 400

152 400

250

K31

Készletbeszerzés

50 000

50 000

251

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

50 000

50 000

252

K32

Kommunikációs szolgáltatások

20 000

20 000

253

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

20 000

20 000

254

K33

Szolgáltatási kiadások

50 000

50 000

255

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

50 000

256

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

32 400

32 400

257

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

32 400

32 400

258

K6

Beruházások

0

0

259

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

260

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

261

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

0,38

12 537 491

13 202 691

262

K1

Személyi juttatások

3 477 735

3 977 735

263

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

2 477 735

2 487 735

264

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 903 860

1 903 860

265

K1103

Céljuttatás, projektprémium teljesítése

158 650

158 650

266

K1107

Béren kívüli juttatás

75 000

75 000

267

K1109

Közlekedési költségtérítés

50 000

60 000

268

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

290 225

290 225

269

K12

Külső személyi juttatások

1 000 000

1 490 000

270

K123

Egyéb külső személyi juttatások

1 000 000

1 490 000

271

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

631 256

796 456

272

Szociális hozzájárulási adó

443 006

519 706

273

Munkaadót terhelő szja

188 250

276 750

274

K3

Dologi kiadások

8 428 500

8 428 500

275

K31

Készletbeszerzés

3 000 000

3 000 000

276

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 000 000

3 000 000

277

K33

Szolgáltatási kiadások

3 550 000

3 550 000

278

K333

Bérleti és lízingdíjak

1 000 000

1 000 000

279

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

50 000

280

K337

Egyéb szolgáltatások

2 500 000

2 500 000

281

K34

Kiküldetések

10 000

10 000

282

K341

Kiküldetések kiadásai

10 000

10 000

283

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 868 500

1 868 500

284

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 768 500

1 768 500

285

K355

Egyéb dologi kiadások

100 000

100 000

286

K6

Beruházások

0

0

287

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

288

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

289

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0

290

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

291

K502

Egyéb elvonások, befizetések

0

0

292

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

293

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

10 482

10 482

294

K3

Dologi kiadások

10 482

10 482

295

K33

Szolgáltatási kiadások

10 482

10 482

296

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

10 482

10 482

297

107052 Házi segítségnyújtás

50 726

240 726

298

K3

Dologi kiadások

50 726

240 726

299

K33

Szolgáltatási kiadások

50 726

240 726

300

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

50 726

240 726

301

KIADÁSOK ÖSSZESEN fő

4,38

187 109 300

213 472 612

302

K1

Személyi juttatások

42 709 744

40 230 277

303

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 835 688

5 626 187

304

K3

Dologi kiadások

30 494 348

31 967 483

305

K4

Ellátottak pénzbeli támogatásai

9 500 000

13 500 000

306

K5

Egyéb működési célú kiadások

84 214 867

82 441 570

307

K6

Beruházások

535 500

16 820 937

308

K7

Felújítások

8 890 000

5 279 500

309

K8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

310

K9

Finanszírozási kiadások

4 929 153

17 606 658

311

KIADÁSOK ÖSSZESEN

187 109 300

213 472 612

6. melléklet az 5/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

A

B

C

D

E

F

1

Előirányzatok adatok Ft-ban

kötelező
feladatok

önként
vállalt
feladatok

államigaz-
gatási
feladatok

Összesen:

2

066010 Zöldterület-kezelés

2 324 100

0

0

2 324 100

3

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált.
igazgatási tevékenysége

89 289 232

0

0

89 289 232

4

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

637 500

0

0

637 500

5

018020 Központi költségvetési befizetések

38 009 503

0

0

38 009 503

6

031060 Bűnmegelőzés

0

110 000

0

110 000

7

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

0

80 000

0

80 000

8

064010 Közvilágítási feladatok

444 500

0

0

444 500

9

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás

38 941 372

0

0

38 941 372

10

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
begyűjtése, szállítása, átrakása

1 016 000

0

0

1 016 000

11

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások

13 713 360

0

0

13 713 360

12

107055 Falugondnoki szolgáltatás

8 366 147

0

0

8 366 147

13

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0

0

0

14

082044 Könyvtári szolgáltatások

571 605

0

0

571 605

15

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

13 202 691

0

0

13 202 691

16

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 296 649

0

0

2 296 649

17

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

0

4 218 745

0

4 218 745

18

104042 Család-és gyermekjóléti szolgáltatások

10 482

0

0

10 482

19

107052 Házi segítségnyújtás

240 726

0

0

240 726

20

ÖSSZESEN:

209 063 867

4 408 745

0

213 472 612

7. melléklet az 5/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

2022. teljesítés
(adatok Ft-ban)

2023. teljesítés
(adatok Ft-ban)

2024. eredeti
előirányzat
(adatok Ft-ban)

2024. módosított
előirányzat
(adatok
Ft-ban)

2

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 544 026

18 992 088

18 275 380

18 896 437

3

B3

Közhatalmi bevételek

60 751 359

69 135 285

86 270 000

95 319 830

4

B4

Működési bevételek

3 436 817

5 896 147

2 640 026

5 460 506

5

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

10 000

0

0

88 000

6

B8

Finanszírozási bevételek

68 624 551

73 016 879

79 923 894

93 142 723

7

Működési célú bevételek összesen

151 366 753

167 040 399

187 109 300

212 907 496

8

9

K1

Személyi juttatások

34 764 973

37 690 810

42 709 744

40 230 277

10

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

4 512 480

5 185 673

5 835 688

5 626 187

11

K3

Dologi kiadások

16 947 155

23 864 657

30 494 348

31 967 483

12

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

792 200

1 284 185

9 500 000

13 500 000

13

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 622 231

8 574 819

84 214 867

82 441 570

14

K9

Finanszírozási kiadások

3 742 726

4 260 463

4 929 153

17 606 658

15

Működési célú kiadások összesen

68 381 765

80 860 607

177 683 800

191 372 175

8. melléklet az 5/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

2022. teljesítés
(adatok Ft-ban)

2023.
teljesítés
(adatok
Ft-ban)

2024. eredeti
előirányzat
(adatok
Ft-ban)

2024.
módosított
előirányzat
(adatok Ft-ban)

2

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

5 000 000

706 395

0

565 116

3

B5

Felhalmozási bevételek

413 000

0

0

0

4

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

300 000

0

0

0

5

Felhalmozási célú bevételek összesen

5 713 000

706 395

0

565 116

6

7

K6

Beruházások

5 764 146

3 709 228

535 500

16 820 937

8

K7

Felújítások

57 543 700

7 532 426

8 890 000

5 279 500

9

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

10

Felhalmozási célú kiadások összesen

63 307 846

11 241 654

9 425 500

22 100 437

11

BEVÉTELEK összesen

157 079 753

167 746 794

187 109 300

213 472 612

12

KIADÁSOK összesen

131 689 611

92 102 261

187 109 300

213 472 612

9. melléklet az 5/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés BERUHÁZÁSI célú kiadásai feladatonkénti bontásban

A

B

C

D

1

Megnevezés

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

2

Egyéb eszköz beszerzés

421 654

13 244 808

3

Étkezőasztal lakásba
(hivatal)

21 654

21 654

4

Hűtő lakásba (hivatal)

100 000

47 243

5

Karácsonyi fényfüzér

300 000

300 000

6

Fa virágládák

0

72 441

7

Husquarna akku töltő

0

20 748

8

Létra 3-részes

0

70 157

9

Fűkasza

0

150 787

10

Állatcsapda

0

36 378

11

Kamerarendszer bővítése (új kamerák)

0

214 400

12

TrafiBox

0

11 811 000

13

Egyéb

0

500 000

14

Beruházás áfa

113 846

3 576 129

15

Összesen

535 500

16 820 937

10. melléklet az 5/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI kiadásai célonkénti bontásban

A

B

C

D

1

Megnevezés

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

2

Ingatlan felújítás

7 000 000

4 199 500

3

Ravatalozó felújítás

3 000 000

0

4

Játszótér-villanyvezeték

2 000 000

2 000 000

5

Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén

2 000 000

2 000 000

6

Rácsos kapu a hivatal
udvarán

0

199 500

7

Felújítás áfa

1 890 000

1 080 000

8

Felújítások összesen:

8 890 000

5 279 500