Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 07. 05- 2025. 07. 05Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Az önkormányzati rendelet célja az előirányzat-módosítások, előirányzat átcsoportosítások átvezetéseként a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
[2] Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „208.181.538” szövegrészek helyébe a „217.086.720” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „53.149.612” szövegrész helyébe az „54.587.727” szöveg,
c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „7.070.973” szövegrész helyébe a „7.257.928” szöveg,
d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „34.634.500” szövegrész helyébe a „37.794.600” szöveg,
e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „60.747.553” szövegrész helyébe az „59.531.646” szöveg és a „44.914.299” szövegrész helyébe a „36.920.116” szöveg,
f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „beruházások 10.918.900” szövegrész helyébe a „beruházások 11.172.900” szöveg,
g) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „10.160.000” szövegrész helyébe a „8.241.919” szöveg,
h) 3. § (1) bekezdés i) pontjában a „finanszírozási kiadások 18.000.000” szövegrész helyébe a „finanszírozási kiadások 25.000.000” szöveg,
i) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „18.546.396” szövegrész helyébe a „18.553.096” szöveg,
j) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „4.658.461” szövegrész helyébe a „6.556.943” szöveg,
k) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „bevételek 127.506.681” szövegrész helyébe a „bevételek 134.506.681” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Előirányzatok |
Előirányzat (Ft) |
Előirányzat (Ft) |
|
|
2 |
Működési bevételek összesen: |
80 674 857 |
82 580 039 |
|
|
3 |
B1 |
Működési célú támogatások |
18 546 396 |
18 553 096 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
57 470 000 |
57 470 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
4 658 461 |
6 556 943 |
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
8 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
|
9 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
10 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
11 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
127 506 681 |
134 506 681 |
|
12 |
BEVÉTELEK összesen: |
208 181 538 |
217 086 720 |
|
|
13 |
Működési kiadások összesen: |
169 102 638 |
172 671 901 |
|
|
14 |
K1 |
Személyi juttatás |
53 149 612 |
54 587 727 |
|
15 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
7 070 973 |
7 257 928 |
|
16 |
K3 |
Dologi kiadások |
34 634 500 |
37 794 600 |
|
17 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
|
18 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
60 747 553 |
59 531 646 |
|
19 |
ebből tartalék |
44 914 299 |
36 920 116 |
|
|
20 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
21 078 900 |
19 414 819 |
|
|
21 |
K6 |
Beruházások |
10 918 900 |
11 172 900 |
|
22 |
K7 |
Felújítások |
10 160 000 |
8 241 919 |
|
23 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
24 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 000 000 |
25 000 000 |
|
25 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
208 181 538 |
217 086 720 |
|
2. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||||
|
1 |
Kiemelt előirányzatok |
Előirányzat (Ft) |
Előirányzat (Ft) |
||||
|
2 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 380 000 |
3 380 000 |
||||
|
3 |
B4 |
Működési bevételek |
3 380 000 |
3 380 000 |
|||
|
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) |
3 380 000 |
3 380 000 |
|||
|
5 |
Bolt |
900 000 |
900 000 |
||||
|
6 |
Lakás |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||
|
7 |
Szálláshely |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
|
8 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
10 000 |
34 416 |
||||
|
9 |
B4 |
Működési bevételek |
10 000 |
34 416 |
|||
|
10 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
30 000 |
|||
|
11 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
4 416 |
|||
|
12 |
066010 Zöldterület - kezelés |
246 461 |
1 052 276 |
||||
|
13 |
B4 |
Működési bevételek |
246 461 |
1 052 276 |
|||
|
14 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
194 064 |
828 564 |
|||
|
15 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
52 397 |
223 712 |
|||
|
16 |
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
713 000 |
1 567 709 |
||||
|
17 |
B4 |
Működési bevételek |
713 000 |
1 567 709 |
|||
|
18 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
713 000 |
713 000 |
|||
|
19 |
Bolt áramdíj |
280 000 |
280 000 |
||||
|
20 |
Bolt gázdíj |
0 |
0 |
||||
|
21 |
Bolt vízdíj |
8 000 |
8 000 |
||||
|
22 |
Szálláshely áramdíj |
175 000 |
175 000 |
||||
|
23 |
Szálláshely vízdíj |
50 000 |
50 000 |
||||
|
24 |
Szálláshely internet+televízió |
200 000 |
200 000 |
||||
|
25 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
435 952 |
|||
|
26 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
117 707 |
|||
|
27 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
301 050 |
|||
|
28 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
29 |
B65 |
Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
||||
|
30 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
31 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
32 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános |
309 000 |
484 000 |
||||
|
33 |
B4 |
Működési bevételek |
309 000 |
484 000 |
|||
|
34 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
288 000 |
288 000 |
|||
|
35 |
Továbbszámlázott telefondíj |
36 000 |
36 000 |
||||
|
36 |
Továbbszámlázott lakás közüzemi díj |
252 000 |
252 000 |
||||
|
37 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
|||
|
38 |
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
|
39 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
185 000 |
|||
|
40 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
41 |
B65 |
Egyéb (profitorientált) vállalk. működ.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
42 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
110 506 681 |
110 506 681 |
||||
|
43 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
110 506 681 |
110 506 681 |
|||
|
44 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
110 506 681 |
110 506 681 |
|||
|
45 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
110 506 681 |
110 506 681 |
|||
|
46 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
110 506 681 |
110 506 681 |
|||
|
47 |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson |
57 470 000 |
57 470 000 |
||||
|
48 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
57 470 000 |
57 470 000 |
|||
|
49 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 900 000 |
|||
|
50 |
Építményadó |
11 900 000 |
11 900 000 |
||||
|
51 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
45 550 000 |
45 550 000 |
|||
|
52 |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||
|
53 |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
||||
|
54 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
550 000 |
550 000 |
|||
|
55 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
550 000 |
550 000 |
||||
|
56 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
|||
|
57 |
B363 |
Késedelmi pótlék |
20 000 |
20 000 |
|||
|
58 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
18 546 396 |
18 546 396 |
||||
|
59 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 546 396 |
18 546 396 |
|||
|
60 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 932 896 |
9 932 896 |
|||
|
61 |
ebből: Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása |
3 417 721 |
3 417 721 |
||||
|
62 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||
|
63 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
6 343 500 |
6 343 500 |
||||
|
64 |
B114 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
65 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|||
|
66 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
17 000 000 |
24 000 000 |
||||
|
67 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 000 000 |
24 000 000 |
|||
|
68 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
17 000 000 |
24 000 000 |
|||
|
69 |
064010 Közvilágítás |
0 |
38 542 |
||||
|
70 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
38 542 |
|||
|
71 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
38 542 |
|||
|
72 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
6 700 |
||||
|
73 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6 700 |
|||
|
74 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
6 700 |
|||
|
75 |
B1634 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások |
0 |
6 700 |
|||
|
76 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
208 181 538 |
217 086 720 |
||||
|
77 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 546 396 |
18 553 096 |
|||
|
78 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
57 470 000 |
57 470 000 |
|||
|
79 |
B4 |
Működési bevételek |
4 658 461 |
6 556 943 |
|||
|
80 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
81 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
82 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
127 506 681 |
134 506 681 |
|||
|
83 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
208 181 538 |
217 086 720 |
||||
3. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||||
|
1 |
Jogcím csoportok |
Előirányzat (Ft) |
Előirányzat (Ft) |
||||
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 546 396 |
18 553 096 |
|||
|
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
18 546 396 |
18 546 396 |
|||
|
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 932 896 |
9 932 896 |
|||
|
5 |
ebből: Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása |
3 417 721 |
3 417 721 |
||||
|
6 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||
|
7 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
6 343 500 |
6 343 500 |
||||
|
8 |
B114 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
9 |
B115 |
Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
|||
|
10 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6 700 |
|||
|
11 |
B1634 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei |
0 |
6 700 |
|||
|
12 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
57 470 000 |
57 470 000 |
|||
|
13 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 900 000 |
|||
|
14 |
Építményadó |
11 900 000 |
11 900 000 |
||||
|
15 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
45 550 000 |
45 550 000 |
|||
|
16 |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
45 000 000 |
45 000 000 |
|||
|
17 |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
||||
|
18 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
550 000 |
550 000 |
|||
|
19 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
550 000 |
550 000 |
||||
|
20 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
|||
|
21 |
B363 |
Késedelmi pótlék |
20 000 |
20 000 |
|||
|
22 |
B4 |
Működési bevételek |
4 658 461 |
6 556 943 |
|||
|
23 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 584 064 |
4 238 564 |
|||
|
24 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 001 000 |
1 001 000 |
|||
|
25 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
435 952 |
|||
|
26 |
B406 |
Kiszámlázott áfa |
62 397 |
351 419 |
|||
|
27 |
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
|
28 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
10 000 |
529 008 |
|||
|
29 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
30 |
B65 |
Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
31 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
32 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
|
33 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
127 506 681 |
134 506 681 |
|||
|
34 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
127 506 681 |
134 506 681 |
|||
|
35 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
110 506 681 |
110 506 681 |
|||
|
36 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
110 506 681 |
110 506 681 |
|||
|
37 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
17 000 000 |
24 000 000 |
|||
|
38 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
208 181 538 |
217 086 720 |
||||
4. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező |
önként vállalt |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
|
2 |
|||||
|
3 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való |
3 380 000 |
0 |
0 |
3 380 000 |
|
4 |
013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés |
34 416 |
0 |
0 |
34 416 |
|
5 |
066010 Zöldterület - kezelés |
1 052 276 |
0 |
0 |
1 052 276 |
|
6 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
1 567 709 |
0 |
0 |
1 567 709 |
|
7 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
484 000 |
0 |
0 |
484 000 |
|
8 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
110 506 681 |
0 |
0 |
110 506 681 |
|
9 |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható |
57 470 000 |
0 |
0 |
57 470 000 |
|
10 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi |
18 546 396 |
0 |
0 |
18 546 396 |
|
11 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
24 000 000 |
0 |
0 |
24 000 000 |
|
12 |
064010 Közvilágítás |
38 542 |
0 |
0 |
38 542 |
|
13 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 700 |
0 |
0 |
6 700 |
|
14 |
ÖSSZESEN: |
217 041 478 |
0 |
0 |
217 086 720 |
5. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||||
|
1 |
Kiemelt előirányzatok |
Létszám (fő) |
Előirányzat (Ft) |
Előirányzat (Ft) módosított |
|||||
|
2 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
1,00 |
86 586 095 |
80 366 114 |
|||||
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
24 632 746 |
25 307 261 |
|||||
|
4 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
24 632 746 |
25 307 261 |
|||||
|
5 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
24 582 746 |
25 257 261 |
|||||
|
6 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
7 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 971 050 |
3 058 737 |
|||||
|
8 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 932 200 |
3 019 887 |
||||||
|
9 |
Munkaadót terhelő szja |
38 850 |
38 850 |
||||||
|
10 |
K3 |
Dologi kiadások |
11 428 000 |
12 186 000 |
|||||
|
11 |
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
12 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
13 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
14 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
700 000 |
700 000 |
|||||
|
15 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
16 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 588 000 |
6 988 000 |
|||||
|
17 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 800 000 |
2 200 000 |
|||||
|
18 |
Áramdíj |
1 000 000 |
1 200 000 |
||||||
|
19 |
Gázdíj |
500 000 |
700 000 |
||||||
|
20 |
Vízdíj |
300 000 |
300 000 |
||||||
|
21 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
22 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
288 000 |
288 000 |
|||||
|
23 |
Továbbszámlázott telefondíj |
36 000 |
36 000 |
||||||
|
24 |
Továbbszámlázott lakás közüzemi díj |
252 000 |
252 000 |
||||||
|
25 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
26 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
27 |
Biztosítási díjak |
310 000 |
310 000 |
||||||
|
28 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 240 000 |
3 598 000 |
|||||
|
29 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 190 000 |
2 298 000 |
|||||
|
30 |
K352 |
Fizetendő áfa |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
31 |
K353 |
Államháztartáson belüli kamatkiadások |
0 |
0 |
|||||
|
32 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
50 000 |
300 000 |
|||||
|
33 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 014 299 |
37 020 116 |
|||||
|
34 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
35 |
K513 |
Tartalékok |
44 914 299 |
36 920 116 |
|||||
|
36 |
ebből kötelezettséggel terhelt tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
|
37 |
K6 |
Beruházások |
0 |
254 000 |
|||||
|
38 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
|
39 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
200 000 |
|||||
|
40 |
Asztali számítógép |
0 |
200 000 |
||||||
|
41 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
|
42 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
54 000 |
|||||
|
43 |
K7 |
Felújítások |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||
|
44 |
K71 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
45 |
Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
46 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
540 000 |
540 000 |
|||||
|
47 |
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2,75 |
44 914 973 |
41 134 973 |
|||||
|
48 |
K1 |
Személyi juttatások |
17 425 126 |
17 425 126 |
|||||
|
49 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
17 225 126 |
17 225 126 |
|||||
|
50 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
14 847 600 |
14 847 600 |
|||||
|
51 |
K1103 |
Céljuttatás projektprémium teljesítése |
1 237 300 |
1 237 300 |
|||||
|
52 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
550 000 |
550 000 |
|||||
|
53 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
54 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
390 226 |
390 226 |
|||||
|
55 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
56 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
57 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 322 847 |
2 322 847 |
|||||
|
58 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 204 947 |
2 204 947 |
||||||
|
59 |
Munkaadót terhelő szja |
117 900 |
117 900 |
||||||
|
60 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 387 000 |
8 687 000 |
|||||
|
61 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 300 000 |
|||||
|
62 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 300 000 |
|||||
|
63 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 813 000 |
5 813 000 |
|||||
|
64 |
K331 |
Közüzemi díjak |
900 000 |
1 700 000 |
|||||
|
65 |
Áramdíj |
700 000 |
1 400 000 |
||||||
|
66 |
Gázdíj |
100 000 |
200 000 |
||||||
|
67 |
Vízdíj |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
68 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
69 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
713 000 |
713 000 |
|||||
|
70 |
Bolt áramdíj |
280 000 |
280 000 |
||||||
|
71 |
Bolt gázdíj |
0 |
0 |
||||||
|
72 |
Bolt vízdíj |
8 000 |
8 000 |
||||||
|
73 |
Szálláshely áramdíj |
175 000 |
175 000 |
||||||
|
74 |
Szálláshely vízdíj |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
75 |
Szálláshely internet- és televízió díj |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
76 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
700 000 |
700 000 |
|||||
|
77 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
1 200 000 |
|||||
|
78 |
Biztosítási díjak |
35 000 |
35 000 |
||||||
|
79 |
K34 |
Kiküldetések |
0 |
0 |
|||||
|
80 |
K341 |
Kiküldetés |
0 |
0 |
|||||
|
81 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 574 000 |
1 574 000 |
|||||
|
82 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 554 000 |
1 554 000 |
|||||
|
83 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
84 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
85 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||||
|
86 |
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás) |
0 |
0 |
||||||
|
87 |
K6 |
Beruházások |
10 160 000 |
10 160 000 |
|||||
|
88 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
|
89 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
|
90 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||
|
91 |
TrafiBox |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||
|
92 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||
|
93 |
K7 |
Felújítások |
7 620 000 |
2 540 000 |
|||||
|
94 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
6 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
95 |
Játszótér-villanyvezeték |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
96 |
Közvilágítás fejlesztése, bővítése |
4 000 000 |
0 |
||||||
|
97 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
1 620 000 |
540 000 |
|||||
|
98 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
1 016 000 |
1 016 000 |
||||||
|
99 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||||
|
100 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
101 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
102 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
216 000 |
216 000 |
|||||
|
103 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
216 000 |
216 000 |
|||||
|
104 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
1 315 000 |
1 315 000 |
||||||
|
105 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 315 000 |
1 315 000 |
|||||
|
106 |
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
107 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
108 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
855 000 |
855 000 |
|||||
|
109 |
K331 |
Közüzemi díjak |
55 000 |
55 000 |
|||||
|
110 |
Áramdíj |
40 000 |
40 000 |
||||||
|
111 |
Vízdíj |
15 000 |
15 000 |
||||||
|
112 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
700 000 |
700 000 |
|||||
|
113 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
114 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
360 000 |
360 000 |
|||||
|
115 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
260 000 |
260 000 |
|||||
|
116 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások (bírság) |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
117 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
|
118 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
0 |
|||||
|
119 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
|||||
|
120 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
|
121 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
|
122 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
|||||
|
123 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
|
124 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
30 884 016 |
37 884 016 |
||||||
|
125 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 884 016 |
12 884 016 |
|||||
|
126 |
K502 |
Elvonások és befizetések |
12 884 016 |
12 884 016 |
|||||
|
127 |
K5022 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló |
12 884 016 |
12 884 016 |
|||||
|
128 |
ebből: szolidaritási hozzájárulás |
12 884 016 |
12 884 016 |
||||||
|
129 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 000 000 |
25 000 000 |
|||||
|
130 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
18 000 000 |
25 000 000 |
|||||
|
131 |
031060 Bűnmegelőzés |
150 000 |
150 000 |
||||||
|
132 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
133 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
134 |
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil |
150 000 |
150 000 |
||||||
|
135 |
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
130 000 |
130 000 |
||||||
|
136 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
130 000 |
130 000 |
|||||
|
137 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
130 000 |
130 000 |
|||||
|
138 |
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil |
130 000 |
130 000 |
||||||
|
139 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 569 238 |
2 619 238 |
||||||
|
140 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 569 238 |
2 619 238 |
|||||
|
141 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 569 238 |
2 619 238 |
|||||
|
142 |
Támogatásértékű működési kiadás óvodának |
0 |
0 |
||||||
|
143 |
Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek |
0 |
0 |
||||||
|
144 |
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak |
2 203 411 |
2 203 411 |
||||||
|
145 |
Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás |
65 827 |
65 827 |
||||||
|
146 |
Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk. |
0 |
0 |
||||||
|
147 |
Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid. |
300 000 |
350 000 |
||||||
|
148 |
066010 Zöldterület - kezelés |
1 813 000 |
2 448 000 |
||||||
|
149 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 054 100 |
1 689 100 |
|||||
|
150 |
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
151 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
152 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
230 000 |
730 000 |
|||||
|
153 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
700 000 |
|||||
|
154 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
|||||
|
155 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
224 100 |
359 100 |
|||||
|
156 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
224 100 |
359 100 |
|||||
|
157 |
K6 |
Beruházások |
758 900 |
758 900 |
|||||
|
158 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
597 559 |
597 559 |
|||||
|
159 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
161 341 |
161 341 |
|||||
|
160 |
064010 Közvilágítás |
1 016 000 |
4 177 919 |
||||||
|
161 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||||
|
162 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
163 |
K331 |
Közüzemi díjak |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
164 |
Áramdíj |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
165 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
166 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
216 000 |
216 000 |
|||||
|
167 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
216 000 |
216 000 |
|||||
|
168 |
K7 |
Felújítások |
0 |
3 161 919 |
|||||
|
169 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
2 489 700 |
|||||
|
170 |
Közvilágítás fejlesztése, bővítése |
0 |
2 489 700 |
||||||
|
171 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
672 219 |
|||||
|
172 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1,00 |
8 812 717 |
8 812 717 |
|||||
|
173 |
K1 |
Személyi juttatások |
5 836 475 |
5 836 475 |
|||||
|
174 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 836 475 |
5 836 475 |
|||||
|
175 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 713 600 |
4 713 600 |
|||||
|
176 |
K1103 |
Céljuttatás projektprémium teljesítése |
392 800 |
392 800 |
|||||
|
177 |
K1104 |
Túlóra díj |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
178 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
179 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
30 075 |
30 075 |
|||||
|
180 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
723 742 |
723 742 |
|||||
|
181 |
Szociális hozzájárulási adó |
693 742 |
693 742 |
||||||
|
182 |
Munkaadót terhelő szja |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
183 |
K3 |
Dologi kiadások |
2 252 500 |
2 252 500 |
|||||
|
184 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
185 |
K312 |
Üzemeltetési anyag |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
186 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
750 000 |
750 000 |
|||||
|
187 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
188 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
189 |
Biztosítási díjak |
250 000 |
250 000 |
||||||
|
190 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
502 500 |
502 500 |
|||||
|
191 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
472 500 |
472 500 |
|||||
|
192 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
30 000 |
30 000 |
|||||
|
193 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
|
194 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
|
195 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
|
196 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
|
197 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
13 500 000 |
13 500 000 |
||||||
|
198 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
199 |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
|||||
|
200 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|||||
|
201 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
202 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0 |
0 |
|||||
|
203 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
204 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
|
205 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||||
|
206 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||||
|
207 |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||
|
208 |
Helyi lakosok lakhatási támogatása |
9 000 000 |
9 000 000 |
||||||
|
209 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
848 470 |
1 711 338 |
||||||
|
210 |
K1 |
Személyi juttatások |
623 160 |
1 386 760 |
|||||
|
211 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
0 |
763 600 |
|||||
|
212 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
763 600 |
|||||
|
213 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
623 160 |
623 160 |
|||||
|
214 |
K122 |
Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
623 160 |
623 160 |
|||||
|
215 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
72 910 |
172 178 |
|||||
|
216 |
Szociális hozzájárulási adó |
72 910 |
172 178 |
||||||
|
217 |
Munkaadót terhelő szja |
0 |
0 |
||||||
|
218 |
K3 |
Dologi kiadások |
152 400 |
152 400 |
|||||
|
219 |
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
220 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
221 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
222 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
223 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
224 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
225 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
32 400 |
32 400 |
|||||
|
226 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
32 400 |
32 400 |
|||||
|
227 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
|
228 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
|
229 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
|
230 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek |
0,38 |
14 626 029 |
14 648 629 |
|||||
|
231 |
K1 |
Személyi juttatások |
4 632 105 |
4 632 105 |
|||||
|
232 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 632 105 |
2 632 105 |
|||||
|
233 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 037 120 |
2 037 120 |
|||||
|
234 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
169 760 |
169 760 |
|||||
|
235 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
75 000 |
75 000 |
|||||
|
236 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
60 000 |
60 000 |
|||||
|
237 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
290 225 |
290 225 |
|||||
|
238 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
239 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
240 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
980 424 |
980 424 |
|||||
|
241 |
Szociális hozzájárulási adó |
615 174 |
615 174 |
||||||
|
242 |
Munkaadót terhelő szja |
365 250 |
365 250 |
||||||
|
243 |
K3 |
Dologi kiadások |
9 013 500 |
9 036 100 |
|||||
|
244 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
245 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
246 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 050 000 |
4 050 000 |
|||||
|
247 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
248 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
249 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
250 |
K34 |
Kiküldetések |
10 000 |
32 600 |
|||||
|
251 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 |
32 600 |
|||||
|
252 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 953 500 |
1 953 500 |
|||||
|
253 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 903 500 |
1 903 500 |
|||||
|
254 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
255 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
|
256 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
|
257 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
|
258 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
6 728 276 |
||||||
|
259 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
6 728 276 |
|||||
|
260 |
K502 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
6 728 276 |
|||||
|
261 |
K5022 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló |
0 |
6 728 276 |
|||||
|
262 |
ebből: helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján meghat. |
0 |
6 728 276 |
||||||
|
263 |
042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok |
0 |
444 500 |
||||||
|
264 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
444 500 |
|||||
|
265 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
350 000 |
|||||
|
266 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
350 000 |
|||||
|
267 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
94 500 |
|||||
|
268 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
94 500 |
|||||
|
269 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN fő |
5,13 |
208 181 538 |
217 086 720 |
|||||
|
270 |
K1 |
Személyi juttatások |
53 149 612 |
54 587 727 |
|||||
|
271 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 070 973 |
7 257 928 |
|||||
|
272 |
K3 |
Dologi kiadások |
34 634 500 |
37 794 600 |
|||||
|
273 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||||
|
274 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
60 747 553 |
59 531 646 |
|||||
|
275 |
K6 |
Beruházások |
10 918 900 |
11 172 900 |
|||||
|
276 |
K7 |
Felújítások |
10 160 000 |
8 241 919 |
|||||
|
277 |
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
|
278 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18 000 000 |
25 000 000 |
|||||
|
279 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
208 181 538 |
217 086 720 |
||||||
6. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező |
önként |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
|
2 |
066010 Zöldterület-kezelés |
2 448 000 |
0 |
0 |
2 448 000 |
|
3 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. |
80 366 114 |
0 |
0 |
80 366 114 |
|
4 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
1 315 000 |
0 |
0 |
1 315 000 |
|
5 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
37 884 016 |
0 |
0 |
37 884 016 |
|
6 |
031060 Bűnmegelőzés |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
7 |
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
0 |
130 000 |
0 |
130 000 |
|
8 |
064010 Közvilágítási feladatok |
4 177 919 |
0 |
0 |
4 177 919 |
|
9 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
41 134 973 |
0 |
0 |
41 134 973 |
|
10 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) |
1 016 000 |
0 |
0 |
1 016 000 |
|
11 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
13 500 000 |
0 |
0 |
13 500 000 |
|
12 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
8 812 717 |
0 |
0 |
8 812 717 |
|
13 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi |
6 728 276 |
0 |
0 |
6 728 276 |
|
14 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 711 338 |
0 |
0 |
1 711 338 |
|
15 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális |
14 648 629 |
0 |
0 |
14 648 629 |
|
16 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 619 238 |
0 |
0 |
2 619 238 |
|
17 |
042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok |
444 500 |
0 |
0 |
444 500 |
|
18 |
ÖSSZESEN: |
216 806 720 |
280 000 |
0 |
217 086 720 |
7. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
2023. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2024. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2025. eredeti |
2025. módosított előirányzat |
|
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 992 088 |
18 896 437 |
18 546 396 |
18 553 096 |
|
3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
69 135 285 |
95 307 130 |
57 470 000 |
57 470 000 |
|
4 |
B4 |
Működési bevételek |
5 896 147 |
5 441 860 |
4 658 461 |
6 556 943 |
|
5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
88 000 |
0 |
0 |
|
6 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
73 016 879 |
93 142 723 |
127 506 681 |
134 506 681 |
|
7 |
Működési célú bevételek összesen |
167 040 399 |
212 876 150 |
208 181 538 |
217 086 720 |
|
|
8 |
||||||
|
9 |
K1 |
Személyi juttatások |
37 690 810 |
35 095 592 |
53 149 612 |
54 587 727 |
|
10 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 185 673 |
4 548 792 |
7 070 973 |
7 257 928 |
|
11 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 864 657 |
18 834 455 |
34 634 500 |
37 794 600 |
|
12 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 284 185 |
2 855 157 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|
13 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 574 819 |
22 989 494 |
60 747 553 |
59 531 646 |
|
14 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
4 260 463 |
17 606 658 |
18 000 000 |
25 000 000 |
|
15 |
Működési célú kiadások összesen |
80 860 607 |
101 930 148 |
187 102 638 |
197 671 901 |
|
8. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
2023. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2024. teljesítés (adatok |
2025. eredeti |
2025. módosított előirányzat |
|
|
2 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
706 395 |
565 116 |
0 |
0 |
|
3 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
706 395 |
565 116 |
0 |
0 |
|
|
6 |
||||||
|
7 |
K6 |
Beruházások |
3 709 228 |
804 937 |
10 918 900 |
11 172 900 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
7 532 426 |
199 500 |
10 160 000 |
8 241 919 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
11 241 654 |
1 004 437 |
21 078 900 |
19 414 819 |
|
|
11 |
BEVÉTELEK összesen |
167 746 794 |
213 441 266 |
208 181 538 |
217 086 720 |
|
|
12 |
KIADÁSOK összesen |
92 102 261 |
102 934 585 |
208 181 538 |
217 086 720 |
|
9. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
200 000 |
||
|
Asztali számítógép |
0 |
200 000 |
||
|
2 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
8 597 559 |
8 597 559 |
|
|
3 |
TrafiBox |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
4 |
Sövényvágó |
97 559 |
97 559 |
|
|
5 |
Egyéb eszköz |
500 000 |
500 000 |
|
|
6 |
Beruházás áfa |
2 321 341 |
2 375 341 |
|
|
7 |
Összesen |
10 918 900 |
11 172 900 |
|
10. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Megnevezés |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
|
|
2 |
Ingatlan felújítás |
8 000 000 |
6 489 700 |
|
|
3 |
Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
4 |
Játszótér-villanyvezeték |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
5 |
Közvilágítás fejlesztése, bővítése |
4 000 000 |
2 489 700 |
|
|
6 |
Felújítás áfa |
2 160 000 |
1 752 219 |
|
|
7 |
Felújítások összesen: |
10 160 000 |
8 241 919 |
|