Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 25- 2022. 09. 29Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.
2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:
1. Önkormányzat
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda
3. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszege: 259.643.863 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege 387.289.914 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 127.646.051 Ft, melyből:
ca) működési célú hiány: 51.058.235 Ft
cb) felhalmozási célú hiány: 76.587.816 Ft
d) finanszírozási bevétele: 268.430.932 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása: 140.784.881 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 127.646.051 Ft, melyből:
fa) működési célú többlet: 43.566.735 Ft
fb) felhalmozási célú többlet: 84.079.316 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 528.074.795 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 528.074.795 Ft bevételi előirányzattal, és 528.074.795 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok:
aa) személyi juttatások: 159.689.725 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.481.054 Ft
ac) dologi kiadások: 84.748.291 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 92.659.554 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
ba) beruházások: 7.987.413 Ft
bb) felújítások: 19.023.877 Ft
bc) felhalmozási célú támogatások:700.000 Ft
c) Finanszírozási kiadások:
ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 6.903.048 Ft
cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 133.881.833 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36,5 fő ebből:
da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14,5 fő
db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő dc) Lurkó Óvoda: 11 fő
(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 83.620.354 Ft, melyből
a) működési célú tartalék
aa) általános tartalék 15.247.823 Ft,
ab) „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 11.304.505 Ft céltartalék,
b) felhalmozási célú tartalék
ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 22.068.026 Ft céltartalék
bb) ivóvíz és szennyvízcsatorna cseréje, felújítása során az önkormányzat által vállalt önerő felhasználására 35.000.000 Ft céltartalék.
(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–5. mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6–7. melléklet tartalmazza.
(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.
5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.
(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.
(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.
(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.
(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.
7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.
(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.
(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.
(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.
8. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11. § E rendeletet rendelkezéseit 2022. év január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
|||||||||
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019. évi tény (Ft) |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi eredeti |
2021. évi módosított előirányzat (Ft) 18/2021.(VIII.26.) ör. |
2021. évi módosított előirányzat (Ft) 22/2021.(XI.25.) ör. |
2021. évi várható módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
181 141 264 |
180 128 892 |
180 454 052 |
183 747 487 |
183 747 487 |
187 425 527 |
187 425 527 |
190 467 547 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 683 641 |
94 111 998 |
96 530 448 |
96 530 448 |
96 530 448 |
96 872 437 |
96 872 437 |
95 278 899 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
45 382 150 |
47 650 320 |
47 985 000 |
47 985 000 |
47 985 000 |
48 384 680 |
48 384 680 |
51 698 440 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 837 573 |
32 586 446 |
29 200 754 |
29 200 754 |
29 200 754 |
28 731 911 |
28 731 911 |
33 044 240 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 865 900 |
5 190 928 |
6 737 850 |
6 737 850 |
6 737 850 |
6 849 630 |
6 849 630 |
6 835 957 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 372 000 |
3 293 435 |
3 293 435 |
6 586 869 |
6 586 869 |
3 610 011 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
589 200 |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
23 409 223 |
18 242 810 |
16 223 834 |
16 223 834 |
17 340 100 |
26 628 717 |
26 628 717 |
13 212 800 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
23 409 223 |
18 242 810 |
16 223 834 |
16 223 834 |
17 340 100 |
26 628 717 |
26 628 717 |
13 212 800 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
72 261 118 |
61 064 400 |
8 191 500 |
8 191 500 |
24 984 101 |
41 894 014 |
41 894 014 |
8 191 500 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
58 346 170 |
|||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
72 261 118 |
2 718 230 |
8 191 500 |
8 191 500 |
24 984 101 |
41 894 014 |
41 894 014 |
8 191 500 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
44 650 902 |
42 024 455 |
20 800 000 |
32 323 736 |
57 070 710 |
57 431 506 |
57 431 506 |
33 500 000 |
4.1. |
Építményadó |
||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
26 890 609 |
32 322 720 |
12 500 000 |
23 704 075 |
48 231 742 |
47 829 994 |
47 829 994 |
25 000 000 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételk |
1 353 478 |
935 608 |
500 000 |
819 661 |
1 038 968 |
1 166 108 |
1 166 108 |
700 000 |
4.5. |
Gépjárműadó |
6 841 205 |
|||||||
4.6. |
Telekadó |
||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
9 565 610 |
8 766 127 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
8 435 404 |
8 435 404 |
7 800 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 938 532 |
11 535 826 |
13 068 168 |
14 109 375 |
14 509 032 |
39 445 924 |
39 445 924 |
13 442 016 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
67 425 |
64 275 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
4 813 |
4 813 |
50 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
981 942 |
642 446 |
799 488 |
1 390 695 |
1 790 344 |
2 171 158 |
2 171 158 |
780 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 838 752 |
4 528 798 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 769 575 |
3 769 575 |
4 500 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 161 936 |
1 327 126 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 438 613 |
1 438 613 |
1 300 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
3 987 496 |
2 870 124 |
3 642 770 |
3 642 770 |
3 642 770 |
3 610 474 |
3 610 474 |
4 165 210 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 891 077 |
2 089 353 |
2 740 660 |
2 740 660 |
2 740 660 |
2 878 016 |
2 878 016 |
2 623 106 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
68 |
112 |
700 |
700 |
708 |
156 |
156 |
700 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
9 836 |
13 592 |
19 550 |
469 550 |
469 550 |
25 573 119 |
25 573 119 |
23 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 000 000 |
9 000 000 |
13 710 000 |
13 710 000 |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
9 000 000 |
9 000 000 |
13 710 000 |
13 710 000 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
460 000 |
180 000 |
170 000 |
170 000 |
820 000 |
120 000 |
120 000 |
830 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
650 000 |
650 000 |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
460 000 |
180 000 |
170 000 |
170 000 |
170 000 |
120 000 |
120 000 |
180 000 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
331 861 039 |
313 176 383 |
238 907 554 |
263 765 932 |
307 471 430 |
366 655 688 |
366 655 688 |
259 643 863 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
84 211 367 |
159 660 231 |
155 892 210 |
155 892 210 |
155 892 210 |
155 892 210 |
155 892 210 |
134 549 099 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
84 211 367 |
159 660 231 |
155 892 210 |
155 892 210 |
155 892 210 |
155 892 210 |
155 892 210 |
134 549 099 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
9 507 818 |
9 430 272 |
1 051 949 |
1 824 587 |
9 288 492 |
9 288 492 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 507 818 |
9 430 272 |
1 051 949 |
1 824 587 |
9 288 492 |
9 288 492 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
116 012 598 |
113 782 292 |
119 632 293 |
119 632 293 |
119 632 293 |
119 632 293 |
119 632 293 |
133 881 833 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
209 731 783 |
282 872 795 |
275 524 503 |
276 576 452 |
277 349 090 |
284 812 995 |
284 812 995 |
268 430 932 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
541 592 822 |
596 049 178 |
514 432 057 |
540 342 384 |
584 820 520 |
651 468 683 |
651 468 683 |
528 074 795 |
K I A D Á S O K |
|||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019. évi tény (Ft) |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi |
|||||
Eredeti |
2021. évi módosított előirányzat (Ft) 18/2021.(VIII.26.) ör. |
2021. évi módosított előirányzat (Ft) 22/2021.(XI.25.) ör. |
2021. évi várható módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
244 304 807 |
249 521 016 |
322 762 579 |
341 649 589 |
371 716 981 |
383 767 540 |
262 242 318 |
359 578 624 |
1.1. |
Személyi juttatások |
128 690 855 |
131 749 644 |
144 240 080 |
144 240 080 |
145 342 886 |
143 871 774 |
143 863 064 |
159 689 725 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 956 924 |
22 670 423 |
22 289 922 |
22 289 922 |
22 338 716 |
21 772 378 |
21 772 378 |
21 481 054 |
1.3. |
Dologi kiadások |
85 682 664 |
85 154 135 |
86 740 692 |
86 450 198 |
93 355 418 |
96 156 580 |
84 520 123 |
84 748 291 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 080 151 |
929 549 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 010 000 |
850 467 |
850 467 |
1 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 894 213 |
9 017 265 |
9 108 073 |
10 334 883 |
10 984 883 |
11 236 286 |
11 236 286 |
9 039 200 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 940 928 |
162 673 |
1 139 483 |
1 139 483 |
1 139 483 |
1 139 483 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
318 347 |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 299 419 |
7 299 419 |
7 210 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
817 062 |
1 735 400 |
1 985 400 |
1 985 400 |
2 147 384 |
2 147 384 |
1 829 200 |
|
1.18. |
Tartalékok |
59 383 812 |
77 334 506 |
98 685 078 |
109 880 055 |
83 620 354 |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
70 260 146 |
15 247 823 |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
39 619 909 |
68 372 531 |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
24 451 482 |
67 758 649 |
64 819 023 |
70 790 391 |
84 428 497 |
138 465 244 |
125 441 367 |
27 711 290 |
2.1. |
Beruházások |
14 023 303 |
28 712 939 |
4 000 000 |
9 971 368 |
23 609 474 |
37 628 090 |
37 628 090 |
7 987 413 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
2.3. |
Felújítások |
9 216 243 |
37 974 721 |
59 819 023 |
59 819 023 |
59 819 023 |
100 122 961 |
87 099 084 |
19 023 877 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 211 936 |
1 070 989 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
714 193 |
714 193 |
700 000 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
268 756 289 |
317 279 665 |
387 581 602 |
412 439 980 |
456 145 478 |
522 232 784 |
387 683 685 |
387 289 914 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 659 131 |
9 095 011 |
7 218 162 |
8 270 111 |
9 042 749 |
9 603 606 |
9 603 606 |
6 903 048 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
8 659 131 |
9 095 011 |
7 218 162 |
8 270 111 |
9 042 749 |
9 603 606 |
9 603 606 |
6 903 048 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||
8. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
116 012 598 |
113 782 292 |
119 632 293 |
119 632 293 |
119 632 293 |
119 632 293 |
119 632 293 |
133 881 833 |
9. |
Váltókiadások |
||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
124 671 729 |
122 877 303 |
126 850 455 |
127 902 404 |
128 675 042 |
129 235 899 |
129 235 899 |
140 784 881 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
393 428 018 |
440 156 968 |
514 432 057 |
540 342 384 |
584 820 520 |
651 468 683 |
516 919 584 |
528 074 795 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
63 104 750 |
-4 103 282 |
-148 674 048 |
-148 674 048 |
-148 674 048 |
-155 577 096 |
-21 027 997 |
-127 646 051 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
85 060 054 |
159 995 492 |
148 674 048 |
148 674 048 |
148 674 048 |
155 577 096 |
155 577 096 |
127 646 051 |
2. melléklet
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|||||||||||||||||||
2019. tényadat (2019.12.31.) |
2020. tényadat (2020.12.31.) |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021. évi várható módosított előirányzat |
2021. várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2019. tényadat (2019.12.31.) |
2020. tényadat (2020.12.31.) |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021. évi várható módosított előirányzat |
2021. várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2019. tényadat (2019.12.31.) |
2020. tényadat (2020.12.31.) |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021. évi várható módosított előirányzat |
2021. várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
85 683 641 |
94 111 998 |
96 530 448 |
341 989 |
96 872 437 |
96 872 437 |
95 278 899 |
0 |
0 |
||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
45 382 150 |
47 650 320 |
47 985 000 |
399 680 |
48 384 680 |
48 384 680 |
51 698 440 |
0 |
0 |
||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
37 837 573 |
32 586 446 |
29 200 754 |
-468 843 |
28 731 911 |
28 731 911 |
33 044 240 |
0 |
0 |
||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 865 900 |
5 190 928 |
6 737 850 |
111 780 |
6 849 630 |
6 849 630 |
6 835 957 |
0 |
0 |
||||||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 372 000 |
0 |
0 |
6 586 869 |
6 586 869 |
6 586 869 |
3 610 011 |
0 |
0 |
||||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
589 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
181 141 264 |
180 128 892 |
180 454 052 |
6 971 475 |
187 425 527 |
187 425 527 |
190 467 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
18 593 188 |
15 620 622 |
13 690 672 |
10 404 883 |
24 095 555 |
24 095 555 |
13 212 800 |
4 816 035 |
2 622 188 |
2 533 162 |
0 |
2 533 162 |
2 533 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
180 945 |
181 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
1 964 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
163 111 |
0 |
5 288 015 |
5 288 015 |
5 288 015 |
0 |
3 307 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
9 157 200 |
11 236 500 |
12 385 200 |
-271 000 |
12 114 200 |
12 114 200 |
11 916 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 738 531 |
4 039 871 |
1 305 472 |
5 387 868 |
6 693 340 |
6 693 340 |
1 296 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
552 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 508 091 |
2 622 188 |
2 533 162 |
0 |
2 533 162 |
2 533 162 |
0 |
0 |
||||||
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
199 734 452 |
195 749 514 |
194 144 724 |
17 376 358 |
211 521 082 |
211 521 082 |
203 680 347 |
4 816 035 |
2 622 188 |
2 533 162 |
0 |
2 533 162 |
2 533 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
58 346 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
72 261 118 |
2 718 230 |
8 191 500 |
33 702 514 |
41 894 014 |
41 894 014 |
8 191 500 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
72 261 118 |
61 064 400 |
8 191 500 |
33 702 514 |
41 894 014 |
41 894 014 |
8 191 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
9 565 610 |
8 766 127 |
7 800 000 |
635 404 |
8 435 404 |
8 435 404 |
7 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
9 565 610 |
8 766 127 |
7 800 000 |
635 404 |
8 435 404 |
8 435 404 |
7 800 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
26 890 609 |
32 322 720 |
12 500 000 |
35 329 994 |
47 829 994 |
47 829 994 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
26 890 609 |
32 322 720 |
12 500 000 |
35 329 994 |
47 829 994 |
47 829 994 |
25 000 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
6 841 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
6 841 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
33 731 814 |
32 322 720 |
12 500 000 |
35 329 994 |
47 829 994 |
47 829 994 |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
1 353 478 |
935 608 |
500 000 |
666 108 |
1 166 108 |
1 166 108 |
700 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
645 728 |
432 552 |
100 000 |
-49 466 |
50 534 |
50 534 |
50 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
44 650 902 |
42 024 455 |
20 800 000 |
36 631 506 |
57 431 506 |
57 431 506 |
33 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
67 425 |
64 275 |
65 000 |
-60 187 |
4 813 |
4 813 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
861 942 |
542 446 |
719 488 |
1 346 670 |
2 066 158 |
2 066 158 |
700 000 |
120 000 |
100 000 |
80 000 |
25 000 |
105 000 |
105 000 |
80 000 |
0 |
||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
1 838 752 |
4 528 798 |
4 500 000 |
-730 425 |
3 769 575 |
3 769 575 |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
1 161 936 |
1 327 126 |
1 300 000 |
138 613 |
1 438 613 |
1 438 613 |
1 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
38 |
Ellátási díjak (B405) |
3 709 960 |
2 709 628 |
3 265 250 |
119 065 |
3 384 315 |
3 384 315 |
3 787 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 536 |
160 496 |
377 520 |
-151 361 |
226 159 |
226 159 |
377 520 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 816 138 |
2 046 024 |
2 638 730 |
178 230 |
2 816 960 |
2 816 960 |
2 521 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 939 |
43 329 |
101 930 |
-40 874 |
61 056 |
61 056 |
101 930 |
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
61 |
108 |
100 |
53 |
153 |
153 |
150 |
4 |
2 |
500 |
-499 |
1 |
1 |
500 |
3 |
2 |
100 |
-98 |
2 |
2 |
50 |
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
61 |
108 |
100 |
53 |
153 |
153 |
150 |
4 |
2 |
500 |
-499 |
1 |
1 |
500 |
3 |
2 |
100 |
-98 |
2 |
2 |
50 |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
5 213 |
5 807 |
10 050 |
25 556 879 |
25 566 929 |
25 566 929 |
15 000 |
2 284 |
3 763 |
5 000 |
-1 622 |
3 378 |
3 378 |
5 000 |
2 339 |
4 022 |
4 500 |
-1 688 |
2 812 |
2 812 |
3 000 |
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
9 461 427 |
11 224 212 |
12 498 618 |
26 548 898 |
39 047 516 |
39 047 516 |
12 874 016 |
122 288 |
103 765 |
85 500 |
22 879 |
108 379 |
108 379 |
85 500 |
354 817 |
207 849 |
484 050 |
-194 021 |
290 029 |
290 029 |
482 500 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
13 710 000 |
13 710 000 |
13 710 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
13 710 000 |
13 710 000 |
13 710 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: nonprofit gazd.társ.tól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
450 000 |
180 000 |
170 000 |
-50 000 |
120 000 |
120 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
320 000 |
180 000 |
170 000 |
-50 000 |
120 000 |
120 000 |
180 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
450 000 |
180 000 |
170 000 |
-50 000 |
120 000 |
120 000 |
830 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
326 557 899 |
310 242 581 |
235 804 842 |
127 919 276 |
363 724 118 |
363 724 118 |
259 075 863 |
4 938 323 |
2 725 953 |
2 618 662 |
22 879 |
2 641 541 |
2 641 541 |
85 500 |
364 817 |
207 849 |
484 050 |
-194 021 |
290 029 |
290 029 |
482 500 |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
82 095 625 |
153 910 173 |
152 568 166 |
0 |
152 568 166 |
152 568 166 |
132 139 256 |
770 740 |
2 804 022 |
1 176 850 |
0 |
1 176 850 |
1 176 850 |
1 409 039 |
1 345 002 |
2 946 036 |
2 147 194 |
0 |
2 147 194 |
2 147 194 |
1 000 804 |
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
82 095 625 |
153 910 173 |
152 568 166 |
0 |
152 568 166 |
152 568 166 |
132 139 256 |
770 740 |
2 804 022 |
1 176 850 |
0 |
1 176 850 |
1 176 850 |
1 409 039 |
1 345 002 |
2 946 036 |
2 147 194 |
0 |
2 147 194 |
2 147 194 |
1 000 804 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 507 818 |
9 430 272 |
0 |
9 288 492 |
9 288 492 |
9 288 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 638 657 |
61 692 110 |
61 759 741 |
0 |
61 759 741 |
61 759 741 |
69 762 146 |
52 373 941 |
52 090 182 |
57 872 552 |
0 |
57 872 552 |
57 872 552 |
64 119 687 |
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
91 603 443 |
163 340 445 |
152 568 166 |
9 288 492 |
161 856 658 |
161 856 658 |
132 139 256 |
64 409 397 |
64 496 132 |
62 936 591 |
0 |
62 936 591 |
62 936 591 |
71 171 185 |
53 718 943 |
55 036 218 |
60 019 746 |
0 |
60 019 746 |
60 019 746 |
65 120 491 |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
91 603 443 |
163 340 445 |
152 568 166 |
9 288 492 |
161 856 658 |
161 856 658 |
132 139 256 |
64 409 397 |
64 496 132 |
62 936 591 |
0 |
62 936 591 |
62 936 591 |
71 171 185 |
53 718 943 |
55 036 218 |
60 019 746 |
0 |
60 019 746 |
60 019 746 |
65 120 491 |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
418 161 342 |
473 583 026 |
388 373 008 |
137 207 768 |
525 580 776 |
525 580 776 |
391 215 119 |
69 347 720 |
67 222 085 |
65 555 253 |
22 879 |
65 578 132 |
65 578 132 |
71 256 685 |
54 083 760 |
55 244 067 |
60 503 796 |
-194 021 |
60 309 775 |
60 309 775 |
65 602 991 |
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|||||||||||||||||||
2019. tényadat (2019.12.31.) |
2020. tényadat (2020.12.31.) |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021. évi várható módosított előirányzat |
2021. várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2019. tényadat (2019.12.31.) |
2020. tényadat (2020.12.31.) |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021. évi várható módosított előirányzat |
2021. várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2019. tényadat (2019.12.31.) |
2020. tényadat (2020.12.31.) |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021. évi várható módosított előirányzat |
2021. várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 270 827 |
28 381 034 |
37 091 375 |
-8 049 416 |
29 041 959 |
29 041 959 |
42 425 186 |
38 215 733 |
40 210 481 |
43 932 760 |
-3 286 208 |
40 646 552 |
40 646 552 |
49 760 200 |
30 511 508 |
29 047 750 |
40 555 500 |
-3 239 127 |
37 316 373 |
37 316 373 |
44 093 817 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
2 137 500 |
2 137 500 |
2 137 500 |
0 |
0 |
190 057 |
0 |
3 275 743 |
3 275 743 |
3 275 743 |
0 |
0 |
1 010 000 |
0 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 000 000 |
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
1 610 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 370 700 |
2 893 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
424 000 |
0 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
0 |
0 |
845 381 |
845 381 |
845 381 |
0 |
777 998 |
0 |
40 000 |
-40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
832 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 555 789 |
1 542 925 |
2 391 304 |
-178 531 |
2 212 773 |
2 212 773 |
2 148 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
417 520 |
483 127 |
616 968 |
-118 039 |
498 929 |
498 929 |
104 328 |
1 151 299 |
776 325 |
943 346 |
-157 851 |
785 495 |
785 495 |
1 100 568 |
214 914 |
35 819 |
123 228 |
42 588 |
165 816 |
165 816 |
235 116 |
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 610 945 |
6 013 529 |
3 263 595 |
1 321 208 |
4 584 803 |
4 584 803 |
801 000 |
3 094 257 |
1 520 181 |
132 000 |
399 059 |
531 059 |
531 059 |
172 000 |
1 016 008 |
1 153 650 |
132 000 |
469 995 |
601 995 |
601 995 |
132 000 |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
34 299 292 |
36 487 690 |
40 971 938 |
-3 863 366 |
37 108 572 |
37 108 572 |
43 330 514 |
46 165 776 |
47 965 669 |
47 439 410 |
12 212 |
47 451 622 |
47 451 622 |
53 181 211 |
31 742 430 |
31 671 219 |
40 810 728 |
-147 544 |
40 663 184 |
40 663 184 |
46 460 933 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 397 324 |
11 662 288 |
11 428 404 |
230 153 |
11 658 557 |
11 658 557 |
14 358 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 909 222 |
3 480 217 |
2 619 600 |
2 123 032 |
4 742 632 |
4 742 632 |
219 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 589 307 |
356 336 |
850 000 |
1 277 207 |
2 127 207 |
2 127 207 |
2 000 000 |
1 520 914 |
106 277 |
100 000 |
0 |
100 000 |
96 567 |
120 000 |
16 590 |
19 948 |
20 000 |
0 |
20 000 |
14 723 |
20 000 |
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 895 853 |
15 498 841 |
14 898 004 |
3 630 392 |
18 528 396 |
18 528 396 |
16 577 067 |
1 570 914 |
106 277 |
100 000 |
0 |
100 000 |
96 567 |
120 000 |
16 590 |
19 948 |
20 000 |
0 |
20 000 |
14 723 |
20 000 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
49 195 145 |
51 986 531 |
55 869 942 |
-232 974 |
55 636 968 |
55 636 968 |
59 907 581 |
47 736 690 |
48 071 946 |
47 539 410 |
12 212 |
47 551 622 |
47 548 189 |
53 301 211 |
31 759 020 |
31 691 167 |
40 830 728 |
-147 544 |
40 683 184 |
40 677 907 |
46 480 933 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
9 158 392 |
8 846 329 |
8 744 428 |
-584 534 |
8 159 894 |
8 159 894 |
8 175 223 |
8 917 241 |
8 415 852 |
7 212 633 |
129 300 |
7 341 933 |
7 341 933 |
7 186 933 |
5 881 291 |
5 408 242 |
6 332 861 |
-62 310 |
6 270 551 |
6 270 551 |
6 118 898 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 846 221 |
8 652 119 |
8 593 978 |
-1 152 048 |
7 441 930 |
7 441 930 |
7 821 223 |
8 627 860 |
8 146 229 |
6 836 237 |
143 512 |
6 979 749 |
6 979 749 |
6 843 427 |
5 876 478 |
5 375 292 |
6 329 321 |
-64 802 |
6 264 519 |
6 264 519 |
6 093 898 |
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
18 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
10 420 |
24 020 |
0 |
379 744 |
379 744 |
379 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
282 837 |
170 190 |
150 450 |
187 770 |
338 220 |
338 220 |
354 000 |
289 381 |
269 623 |
376 396 |
-14 212 |
362 184 |
362 184 |
343 506 |
4 813 |
2 858 |
3 540 |
2 492 |
6 032 |
6 032 |
25 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
611 723 |
789 300 |
1 530 000 |
-450 026 |
1 079 974 |
606 441 |
1 000 000 |
257 630 |
210 875 |
270 000 |
-120 000 |
150 000 |
148 419 |
165 000 |
121 605 |
111 231 |
210 000 |
-100 000 |
110 000 |
57 640 |
110 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 821 668 |
7 011 894 |
9 509 000 |
-725 485 |
8 783 515 |
7 426 838 |
8 500 000 |
1 006 571 |
753 181 |
770 000 |
307 824 |
1 077 824 |
977 824 |
1 090 000 |
508 986 |
682 389 |
870 000 |
-150 000 |
720 000 |
532 735 |
800 000 |
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
6 433 391 |
7 801 194 |
11 039 000 |
-1 175 511 |
9 863 489 |
8 033 279 |
9 500 000 |
1 264 201 |
964 056 |
1 040 000 |
187 824 |
1 227 824 |
1 126 243 |
1 255 000 |
630 591 |
793 620 |
1 080 000 |
-250 000 |
830 000 |
590 375 |
910 000 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
799 266 |
886 633 |
949 000 |
623 812 |
1 572 812 |
1 532 812 |
1 500 000 |
2 834 283 |
2 415 342 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 393 094 |
2 450 000 |
112 680 |
118 680 |
130 000 |
0 |
130 000 |
115 534 |
130 000 |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
322 476 |
301 448 |
334 000 |
0 |
334 000 |
298 300 |
300 000 |
311 468 |
477 180 |
500 000 |
1 776 |
501 776 |
501 776 |
520 000 |
38 697 |
54 356 |
60 000 |
0 |
60 000 |
55 434 |
60 000 |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 121 742 |
1 188 081 |
1 283 000 |
623 812 |
1 906 812 |
1 831 112 |
1 800 000 |
3 145 751 |
2 892 522 |
3 000 000 |
1 776 |
3 001 776 |
2 894 870 |
2 970 000 |
151 377 |
173 036 |
190 000 |
0 |
190 000 |
170 968 |
190 000 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
6 280 256 |
7 186 269 |
9 106 000 |
-1 163 694 |
7 942 306 |
4 772 617 |
4 900 000 |
990 665 |
1 028 817 |
1 100 000 |
110 000 |
1 210 000 |
895 131 |
1 000 000 |
1 010 479 |
1 415 892 |
1 500 000 |
162 000 |
1 662 000 |
1 452 258 |
1 600 000 |
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
10 970 917 |
9 875 396 |
9 919 330 |
760 738 |
10 680 068 |
10 665 637 |
9 652 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 948 896 |
5 631 935 |
6 264 720 |
798 377 |
7 063 097 |
7 002 264 |
6 583 500 |
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
89 323 |
30 000 |
30 000 |
271 848 |
301 848 |
274 114 |
280 000 |
165 731 |
264 909 |
300 000 |
0 |
300 000 |
261 800 |
300 000 |
55 300 |
103 607 |
105 000 |
0 |
105 000 |
86 900 |
105 000 |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 046 799 |
1 769 032 |
2 993 661 |
-149 300 |
2 844 361 |
954 831 |
850 000 |
119 800 |
82 600 |
130 000 |
0 |
130 000 |
103 933 |
110 000 |
346 562 |
60 600 |
599 202 |
-385 114 |
214 088 |
57 774 |
200 000 |
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
2 228 022 |
4 228 410 |
4 200 000 |
841 438 |
5 041 438 |
4 328 834 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
1 616 829 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
991 130 |
, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
12 213 162 |
8 988 890 |
1 785 000 |
2 877 441 |
4 662 441 |
3 979 426 |
4 000 000 |
359 152 |
558 515 |
400 000 |
290 000 |
690 000 |
577 643 |
600 000 |
198 956 |
48 558 |
50 000 |
90 000 |
140 000 |
129 341 |
140 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 373 432 |
13 060 099 |
10 060 000 |
7 089 075 |
17 149 075 |
16 999 195 |
13 000 000 |
2 058 600 |
2 418 215 |
2 500 000 |
-290 000 |
2 210 000 |
1 823 095 |
2 000 000 |
299 325 |
668 556 |
740 000 |
-300 000 |
440 000 |
300 089 |
600 000 |
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 377 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
44 201 911 |
45 138 096 |
38 093 991 |
10 527 546 |
48 621 537 |
41 974 654 |
38 682 190 |
3 693 948 |
4 353 056 |
4 430 000 |
110 000 |
4 540 000 |
3 661 602 |
4 010 000 |
9 859 518 |
7 929 148 |
9 258 922 |
365 263 |
9 624 185 |
9 028 626 |
9 228 500 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 495 |
6 917 |
25 000 |
0 |
25 000 |
4 674 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
486 600 |
0 |
0 |
486 371 |
486 371 |
362 371 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
486 600 |
0 |
0 |
486 371 |
486 371 |
362 371 |
600 000 |
59 495 |
6 917 |
25 000 |
0 |
25 000 |
4 674 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 200 307 |
9 999 841 |
11 856 784 |
-422 989 |
11 433 795 |
10 890 434 |
10 600 000 |
1 127 792 |
1 025 713 |
2 151 610 |
-867 916 |
1 283 694 |
986 224 |
1 902 441 |
2 664 943 |
2 314 964 |
2 760 785 |
-89 429 |
2 671 356 |
2 532 125 |
2 669 660 |
41 |
Kamatkiadások (K353) |
52 837 |
72 586 |
0 |
10 128 |
10 128 |
10 128 |
0 |
673 |
132 |
1 000 |
-1 000 |
0 |
0 |
500 |
229 |
5 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
428 671 |
407 906 |
430 100 |
13 |
430 113 |
414 943 |
400 000 |
123 298 |
48 565 |
50 000 |
-45 000 |
5 000 |
4 075 |
15 000 |
3 389 |
44 697 |
50 000 |
-45 000 |
5 000 |
3 420 |
5 000 |
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
9 681 815 |
10 480 333 |
12 286 884 |
-412 848 |
11 874 036 |
11 315 505 |
11 000 000 |
1 251 763 |
1 074 410 |
2 202 610 |
-913 916 |
1 288 694 |
990 299 |
1 917 941 |
2 668 561 |
2 359 666 |
2 811 285 |
-134 429 |
2 676 856 |
2 535 545 |
2 674 660 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
61 925 459 |
64 607 704 |
62 702 875 |
10 049 370 |
72 752 245 |
63 516 921 |
61 582 190 |
9 415 158 |
9 290 961 |
10 697 610 |
-614 316 |
10 083 294 |
8 677 688 |
10 162 941 |
13 310 047 |
11 255 470 |
13 340 207 |
-19 166 |
13 321 041 |
12 325 514 |
13 003 160 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
3 112 151 |
929 549 |
1 000 000 |
-149 533 |
850 467 |
850 467 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
2 104 851 |
767 049 |
1 000 000 |
-677 033 |
322 967 |
322 967 |
1 000 000 |
0 |
|||||||||||||
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
525 700 |
162 500 |
0 |
527 500 |
527 500 |
527 500 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
481 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
3 112 151 |
929 549 |
1 000 000 |
-149 533 |
850 467 |
850 467 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
6 660 |
3 940 928 |
162 673 |
976 810 |
1 139 483 |
1 139 483 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
6 660 |
3 940 928 |
162 673 |
976 810 |
1 139 483 |
1 139 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
3 229 007 |
4 259 275 |
7 210 000 |
89 419 |
7 299 419 |
7 299 419 |
7 210 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
3 229 007 |
4 259 275 |
7 210 000 |
89 419 |
7 299 419 |
7 299 419 |
7 210 000 |
0 |
|||||||||||||
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
0 |
||||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
552 946 |
711 462 |
1 629 800 |
411 984 |
2 041 784 |
2 041 784 |
1 723 600 |
105 600 |
105 600 |
105 600 |
0 |
105 600 |
105 600 |
105 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
417 746 |
585 462 |
1 506 200 |
411 984 |
1 918 184 |
1 918 184 |
945 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
135 200 |
126 000 |
123 600 |
0 |
123 600 |
123 600 |
778 600 |
105 600 |
105 600 |
105 600 |
0 |
105 600 |
105 600 |
105 600 |
0 |
||||||
64 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
59 383 812 |
50 496 243 |
109 880 055 |
0 |
83 620 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
3 788 613 |
8 911 665 |
68 386 285 |
52 624 456 |
121 010 741 |
11 130 686 |
92 553 954 |
105 600 |
105 600 |
105 600 |
0 |
105 600 |
105 600 |
105 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 674 |
0 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
7 575 677 |
2 337 457 |
0 |
15 165 560 |
15 165 560 |
15 165 560 |
2 755 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
428 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 400 |
205 400 |
205 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 104 989 |
15 982 297 |
3 149 606 |
11 852 084 |
15 001 690 |
15 001 690 |
3 139 695 |
277 723 |
0 |
0 |
129 902 |
129 902 |
129 902 |
393 701 |
147 360 |
3 924 128 |
0 |
27 558 |
27 558 |
27 558 |
0 |
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 802 781 |
5 061 985 |
850 394 |
6 079 764 |
6 930 158 |
6 930 158 |
1 591 812 |
74 986 |
34 202 |
0 |
105 381 |
105 381 |
105 381 |
106 299 |
39 787 |
817 866 |
0 |
7 441 |
7 441 |
7 441 |
0 |
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
13 483 447 |
23 810 069 |
4 000 000 |
33 097 408 |
37 097 408 |
37 097 408 |
7 487 413 |
352 709 |
160 876 |
0 |
495 683 |
495 683 |
495 683 |
500 000 |
187 147 |
4 741 994 |
0 |
34 999 |
34 999 |
34 999 |
0 |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 276 284 |
29 390 605 |
47 101 593 |
31 735 384 |
78 836 977 |
68 581 956 |
14 979 431 |
0 |
0 |
||||||||||||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
510 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 939 959 |
8 073 366 |
12 717 430 |
8 568 554 |
21 285 984 |
18 517 128 |
4 044 446 |
0 |
0 |
||||||||||||
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
9 216 243 |
37 974 721 |
59 819 023 |
40 303 938 |
100 122 961 |
87 099 084 |
19 023 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
1 211 936 |
1 070 989 |
1 000 000 |
-285 807 |
714 193 |
714 193 |
700 000 |
0 |
0 |
||||||||||||
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
1 211 936 |
1 070 989 |
1 000 000 |
-285 807 |
714 193 |
714 193 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
151 091 386 |
198 137 557 |
261 522 553 |
134 822 324 |
396 344 877 |
264 205 621 |
250 430 238 |
66 527 398 |
66 045 235 |
65 555 253 |
22 879 |
65 578 132 |
64 169 093 |
71 256 685 |
51 137 505 |
53 096 873 |
60 503 796 |
-194 021 |
60 309 775 |
59 308 971 |
65 602 991 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 659 131 |
9 095 011 |
7 218 162 |
2 385 444 |
9 603 606 |
9 603 606 |
6 903 048 |
0 |
0 |
||||||||||||
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
116 012 598 |
113 782 292 |
119 632 293 |
0 |
119 632 293 |
119 632 293 |
133 881 833 |
0 |
0 |
||||||||||||
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
124 671 729 |
122 877 303 |
126 850 455 |
2 385 444 |
129 235 899 |
129 235 899 |
140 784 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
124 671 729 |
122 877 303 |
126 850 455 |
2 385 444 |
129 235 899 |
129 235 899 |
140 784 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
275 763 115 |
321 014 860 |
388 373 008 |
137 207 768 |
525 580 776 |
393 441 520 |
391 215 119 |
66 527 398 |
66 045 235 |
65 555 253 |
22 879 |
65 578 132 |
64 169 093 |
71 256 685 |
51 137 505 |
53 096 873 |
60 503 796 |
-194 021 |
60 309 775 |
59 308 971 |
65 602 991 |
3. melléklet
# |
Megnevezés |
2019. tényadat (2019.12.31.) |
2020. tényadat (2020.12.31.) |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021. évi várható módosított előirányzat |
2021. várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
85 683 641 |
94 111 998 |
96 530 448 |
341 989 |
96 872 437 |
96 872 437 |
95 278 899 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
45 382 150 |
47 650 320 |
47 985 000 |
399 680 |
48 384 680 |
48 384 680 |
51 698 440 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
37 837 573 |
32 586 446 |
29 200 754 |
-468 843 |
28 731 911 |
28 731 911 |
33 044 240 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 865 900 |
5 190 928 |
6 737 850 |
111 780 |
6 849 630 |
6 849 630 |
6 835 957 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 372 000 |
0 |
0 |
6 586 869 |
6 586 869 |
6 586 869 |
3 610 011 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
589 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
181 141 264 |
180 128 892 |
180 454 052 |
6 971 475 |
187 425 527 |
187 425 527 |
190 467 547 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
23 409 223 |
18 242 810 |
16 223 834 |
10 404 883 |
26 628 717 |
26 628 717 |
13 212 800 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
180 945 |
181 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
1 964 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
3 307 944 |
163 111 |
0 |
5 288 015 |
5 288 015 |
5 288 015 |
0 |
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
9 157 200 |
11 236 500 |
12 385 200 |
-271 000 |
12 114 200 |
12 114 200 |
11 916 100 |
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 738 531 |
4 039 871 |
1 305 472 |
5 387 868 |
6 693 340 |
6 693 340 |
1 296 700 |
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
2 060 316 |
2 622 188 |
2 533 162 |
0 |
2 533 162 |
2 533 162 |
0 |
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
204 550 487 |
198 371 702 |
196 677 886 |
17 376 358 |
214 054 244 |
214 054 244 |
203 680 347 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
58 346 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
72 261 118 |
2 718 230 |
8 191 500 |
33 702 514 |
41 894 014 |
41 894 014 |
8 191 500 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
72 261 118 |
61 064 400 |
8 191 500 |
33 702 514 |
41 894 014 |
41 894 014 |
8 191 500 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
9 565 610 |
8 766 127 |
7 800 000 |
635 404 |
8 435 404 |
8 435 404 |
7 800 000 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
9 565 610 |
8 766 127 |
7 800 000 |
635 404 |
8 435 404 |
8 435 404 |
7 800 000 |
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
26 890 609 |
32 322 720 |
12 500 000 |
35 329 994 |
47 829 994 |
47 829 994 |
25 000 000 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
26 890 609 |
32 322 720 |
12 500 000 |
35 329 994 |
47 829 994 |
47 829 994 |
25 000 000 |
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
6 841 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
6 841 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
33 731 814 |
32 322 720 |
12 500 000 |
35 329 994 |
47 829 994 |
47 829 994 |
25 000 000 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
1 353 478 |
935 608 |
500 000 |
666 108 |
1 166 108 |
1 166 108 |
700 000 |
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
645 728 |
432 552 |
100 000 |
-49 466 |
50 534 |
50 534 |
50 000 |
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
44 650 902 |
42 024 455 |
20 800 000 |
36 631 506 |
57 431 506 |
57 431 506 |
33 500 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
67 425 |
64 275 |
65 000 |
-60 187 |
4 813 |
4 813 |
50 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
981 942 |
642 446 |
799 488 |
1 371 670 |
2 171 158 |
2 171 158 |
780 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
1 838 752 |
4 528 798 |
4 500 000 |
-730 425 |
3 769 575 |
3 769 575 |
4 500 000 |
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
1 161 936 |
1 327 126 |
1 300 000 |
138 613 |
1 438 613 |
1 438 613 |
1 300 000 |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
3 987 496 |
2 870 124 |
3 642 770 |
-32 296 |
3 610 474 |
3 610 474 |
4 165 210 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 891 077 |
2 089 353 |
2 740 660 |
137 356 |
2 878 016 |
2 878 016 |
2 623 106 |
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
68 |
112 |
700 |
-544 |
156 |
156 |
700 |
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
68 |
112 |
700 |
-544 |
156 |
156 |
700 |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
9 836 |
13 592 |
19 550 |
25 553 569 |
25 573 119 |
25 573 119 |
23 000 |
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
9 938 532 |
11 535 826 |
13 068 168 |
26 377 756 |
39 445 924 |
39 445 924 |
13 442 016 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
13 710 000 |
13 710 000 |
13 710 000 |
0 |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
13 710 000 |
13 710 000 |
13 710 000 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
460 000 |
180 000 |
170 000 |
-50 000 |
120 000 |
120 000 |
180 000 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
330 000 |
180 000 |
170 000 |
-50 000 |
120 000 |
120 000 |
180 000 |
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
460 000 |
180 000 |
170 000 |
-50 000 |
120 000 |
120 000 |
830 000 |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
331 861 039 |
313 176 383 |
238 907 554 |
127 748 134 |
366 655 688 |
366 655 688 |
259 643 863 |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
84 211 367 |
159 660 231 |
155 892 210 |
0 |
155 892 210 |
155 892 210 |
134 549 099 |
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
84 211 367 |
159 660 231 |
155 892 210 |
0 |
155 892 210 |
155 892 210 |
134 549 099 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 507 818 |
9 430 272 |
0 |
9 288 492 |
9 288 492 |
9 288 492 |
0 |
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
116 012 598 |
113 782 292 |
119 632 293 |
0 |
119 632 293 |
119 632 293 |
133 881 833 |
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
209 731 783 |
282 872 795 |
275 524 503 |
9 288 492 |
284 812 995 |
284 812 995 |
268 430 932 |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
209 731 783 |
282 872 795 |
275 524 503 |
9 288 492 |
284 812 995 |
284 812 995 |
268 430 932 |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
541 592 822 |
596 049 178 |
514 432 057 |
137 036 626 |
651 468 683 |
651 468 683 |
528 074 795 |
# |
Megnevezés |
2019. tényadat (2019.12.31.) |
2020. tényadat (2020.12.31.) |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosítás |
2021. évi várható módosított előirányzat |
2021. várható teljesítés |
2022. évi eredeti előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
98 998 068 |
97 639 265 |
121 579 635 |
-14 574 751 |
107 004 884 |
107 004 884 |
136 279 203 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
1 200 057 |
0 |
7 823 243 |
7 823 243 |
7 823 243 |
2 000 000 |
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
1 370 700 |
4 927 200 |
0 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
777 998 |
0 |
40 000 |
805 381 |
845 381 |
845 381 |
0 |
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
832 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 555 789 |
1 542 925 |
2 391 304 |
-178 531 |
2 212 773 |
2 212 773 |
2 148 443 |
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 783 733 |
1 295 271 |
1 683 542 |
-233 302 |
1 450 240 |
1 450 240 |
1 440 012 |
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
7 721 210 |
8 687 360 |
3 527 595 |
2 190 262 |
5 717 857 |
5 717 857 |
1 105 000 |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
112 207 498 |
116 124 578 |
129 222 076 |
-3 998 698 |
125 223 378 |
125 223 378 |
142 972 658 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 397 324 |
11 662 288 |
11 428 404 |
230 153 |
11 658 557 |
11 658 557 |
14 358 067 |
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 959 222 |
3 480 217 |
2 619 600 |
2 123 032 |
4 742 632 |
4 742 632 |
219 000 |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
3 126 811 |
482 561 |
970 000 |
1 277 207 |
2 247 207 |
2 238 497 |
2 140 000 |
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
16 483 357 |
15 625 066 |
15 018 004 |
3 630 392 |
18 648 396 |
18 639 686 |
16 717 067 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
128 690 855 |
131 749 644 |
144 240 080 |
-368 306 |
143 871 774 |
143 863 064 |
159 689 725 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
23 956 924 |
22 670 423 |
22 289 922 |
-517 544 |
21 772 378 |
21 772 378 |
21 481 054 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
23 350 559 |
22 173 640 |
21 759 536 |
-1 073 338 |
20 686 198 |
20 686 198 |
20 758 548 |
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
18 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
10 420 |
54 112 |
0 |
379 744 |
379 744 |
379 744 |
0 |
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
577 031 |
442 671 |
530 386 |
176 050 |
706 436 |
706 436 |
722 506 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
990 958 |
1 111 406 |
2 010 000 |
-670 026 |
1 339 974 |
812 500 |
1 275 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 337 225 |
8 447 464 |
11 149 000 |
-567 661 |
10 581 339 |
8 937 397 |
10 390 000 |
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
8 328 183 |
9 558 870 |
13 159 000 |
-1 237 687 |
11 921 313 |
9 749 897 |
11 665 000 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 746 229 |
3 420 655 |
3 579 000 |
623 812 |
4 202 812 |
4 041 440 |
4 080 000 |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
672 641 |
832 984 |
894 000 |
1 776 |
895 776 |
855 510 |
880 000 |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
4 418 870 |
4 253 639 |
4 473 000 |
625 588 |
5 098 588 |
4 896 950 |
4 960 000 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 281 400 |
9 630 978 |
11 706 000 |
-891 694 |
10 814 306 |
7 120 006 |
7 500 000 |
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
18 919 813 |
15 507 331 |
16 184 050 |
1 559 115 |
17 743 165 |
17 667 901 |
16 235 690 |
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
310 354 |
398 516 |
435 000 |
271 848 |
706 848 |
622 814 |
685 000 |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 513 161 |
1 912 232 |
3 722 863 |
-534 414 |
3 188 449 |
1 116 538 |
1 160 000 |
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
2 228 022 |
4 228 410 |
4 200 000 |
841 438 |
5 041 438 |
4 328 834 |
6 000 000 |
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
1 616 829 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
991 130 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
12 771 270 |
9 595 963 |
2 235 000 |
3 257 441 |
5 492 441 |
4 686 410 |
4 740 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
13 731 357 |
16 146 870 |
13 300 000 |
6 499 075 |
19 799 075 |
19 122 379 |
15 600 000 |
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 377 |
200 000 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
57 755 377 |
57 420 300 |
51 782 913 |
11 002 809 |
62 785 722 |
54 664 882 |
51 920 690 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
59 495 |
6 917 |
25 000 |
0 |
25 000 |
4 674 |
10 000 |
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
486 600 |
0 |
0 |
486 371 |
486 371 |
362 371 |
600 000 |
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
546 095 |
6 917 |
25 000 |
486 371 |
511 371 |
367 045 |
610 000 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 993 042 |
13 340 518 |
16 769 179 |
-1 380 334 |
15 388 845 |
14 408 783 |
15 172 101 |
41 |
Kamatkiadások (K353) |
53 739 |
72 723 |
1 500 |
9 128 |
10 628 |
10 128 |
500 |
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
555 358 |
501 168 |
530 100 |
-89 987 |
440 113 |
422 438 |
420 000 |
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
13 602 139 |
13 914 409 |
17 300 779 |
-1 461 193 |
15 839 586 |
14 841 349 |
15 592 601 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
84 650 664 |
85 154 135 |
86 740 692 |
9 415 888 |
96 156 580 |
84 520 123 |
84 748 291 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
3 112 151 |
929 549 |
1 000 000 |
-149 533 |
850 467 |
850 467 |
1 000 000 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
2 104 851 |
767 049 |
1 000 000 |
-677 033 |
322 967 |
322 967 |
1 000 000 |
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
525 700 |
162 500 |
0 |
527 500 |
527 500 |
527 500 |
0 |
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
481 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
3 112 151 |
929 549 |
1 000 000 |
-149 533 |
850 467 |
850 467 |
1 000 000 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
6 660 |
3 940 928 |
162 673 |
976 810 |
1 139 483 |
1 139 483 |
0 |
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
6 660 |
3 940 928 |
162 673 |
976 810 |
1 139 483 |
1 139 483 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
3 229 007 |
4 259 275 |
7 210 000 |
89 419 |
7 299 419 |
7 299 419 |
7 210 000 |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
3 229 007 |
4 259 275 |
7 210 000 |
89 419 |
7 299 419 |
7 299 419 |
7 210 000 |
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
658 546 |
817 062 |
1 735 400 |
411 984 |
2 147 384 |
2 147 384 |
1 829 200 |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
417 746 |
585 462 |
1 506 200 |
411 984 |
1 918 184 |
1 918 184 |
945 000 |
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
240 800 |
231 600 |
229 200 |
0 |
229 200 |
229 200 |
884 200 |
64 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
59 383 812 |
50 496 243 |
109 880 055 |
0 |
83 620 354 |
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
3 894 213 |
9 017 265 |
68 491 885 |
52 624 456 |
121 116 341 |
11 236 286 |
92 659 554 |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
126 674 |
0 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
0 |
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
7 575 677 |
2 337 457 |
0 |
15 165 560 |
15 165 560 |
15 165 560 |
2 755 906 |
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
428 330 |
0 |
205 400 |
205 400 |
205 400 |
0 |
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 530 072 |
19 906 425 |
3 149 606 |
12 009 544 |
15 159 150 |
15 159 150 |
3 533 396 |
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 917 554 |
5 914 053 |
850 394 |
6 192 586 |
7 042 980 |
7 042 980 |
1 698 111 |
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
14 023 303 |
28 712 939 |
4 000 000 |
33 628 090 |
37 628 090 |
37 628 090 |
7 987 413 |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 276 284 |
29 390 605 |
47 101 593 |
31 735 384 |
78 836 977 |
68 581 956 |
14 979 431 |
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
510 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 939 959 |
8 073 366 |
12 717 430 |
8 568 554 |
21 285 984 |
18 517 128 |
4 044 446 |
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
9 216 243 |
37 974 721 |
59 819 023 |
40 303 938 |
100 122 961 |
87 099 084 |
19 023 877 |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
1 211 936 |
1 070 989 |
1 000 000 |
-285 807 |
714 193 |
714 193 |
700 000 |
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
1 211 936 |
1 070 989 |
1 000 000 |
-285 807 |
714 193 |
714 193 |
700 000 |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
268 756 289 |
317 279 665 |
387 581 602 |
134 651 182 |
522 232 784 |
387 683 685 |
387 289 914 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 659 131 |
9 095 011 |
7 218 162 |
2 385 444 |
9 603 606 |
9 603 606 |
6 903 048 |
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
116 012 598 |
113 782 292 |
119 632 293 |
0 |
119 632 293 |
119 632 293 |
133 881 833 |
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
124 671 729 |
122 877 303 |
126 850 455 |
2 385 444 |
129 235 899 |
129 235 899 |
140 784 881 |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
124 671 729 |
122 877 303 |
126 850 455 |
2 385 444 |
129 235 899 |
129 235 899 |
140 784 881 |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
393 428 018 |
440 156 968 |
514 432 057 |
137 036 626 |
651 468 683 |
516 919 584 |
528 074 795 |
4. melléklet
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
||
2022. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosítás |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
95 278 899 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
51 698 440 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
33 044 240 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 835 957 |
|||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 610 011 |
|||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
|||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
190 467 547 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
13 212 800 |
0 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
11 916 100 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
1 296 700 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
203 680 347 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|||
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
8 191 500 |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
8 191 500 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
7 800 000 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
7 800 000 |
|||
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
25 000 000 |
|||
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
25 000 000 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
700 000 |
|||
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
50 000 |
|||
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
33 500 000 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
50 000 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
700 000 |
15 000 |
80 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
4 500 000 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
1 300 000 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
3 787 690 |
0 |
0 |
377 520 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 521 176 |
0 |
0 |
101 930 |
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
150 |
0 |
500 |
50 |
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
150 |
0 |
500 |
50 |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
15 000 |
0 |
5 000 |
3 000 |
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
12 874 016 |
15 000 |
85 500 |
482 500 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
180 000 |
0 |
||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
830 000 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
259 075 863 |
15 000 |
85 500 |
482 500 |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
119 557 561 |
0 |
1 409 039 |
1 000 804 |
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
119 557 561 |
0 |
1 409 039 |
1 000 804 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
69 762 146 |
64 119 687 |
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
119 557 561 |
0 |
71 171 185 |
65 120 491 |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
119 557 561 |
0 |
71 171 185 |
65 120 491 |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
378 633 424 |
15 000 |
71 256 685 |
65 602 991 |
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
||
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 425 186 |
-1 795 743 |
49 760 200 |
44 093 817 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
1 545 743 |
0 |
2 000 000 |
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
2 148 443 |
0 |
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
104 328 |
0 |
1 100 568 |
235 116 |
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
582 000 |
250 000 |
172 000 |
132 000 |
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
43 111 514 |
0 |
53 181 211 |
46 460 933 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 358 067 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 000 000 |
0 |
120 000 |
20 000 |
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
16 358 067 |
0 |
120 000 |
20 000 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
59 469 581 |
0 |
53 301 211 |
46 480 933 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
8 141 278 |
0 |
7 186 933 |
6 118 898 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 787 278 |
0 |
6 843 427 |
6 093 898 |
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
354 000 |
0 |
343 506 |
25 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 000 000 |
-120 000 |
165 000 |
110 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 500 000 |
0 |
1 090 000 |
800 000 |
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
9 500 000 |
-120 000 |
1 255 000 |
910 000 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 500 000 |
0 |
2 450 000 |
130 000 |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
0 |
520 000 |
60 000 |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
1 800 000 |
0 |
2 970 000 |
190 000 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 900 000 |
0 |
1 000 000 |
1 600 000 |
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
9 652 190 |
0 |
0 |
6 583 500 |
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
280 000 |
0 |
300 000 |
105 000 |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
850 000 |
0 |
110 000 |
200 000 |
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
4 000 000 |
290 000 |
600 000 |
140 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
13 000 000 |
0 |
2 000 000 |
600 000 |
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
38 682 190 |
290 000 |
4 010 000 |
9 228 500 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
128 000 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
128 000 |
0 |
10 000 |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
10 464 810 |
-160 495 |
1 902 441 |
2 669 660 |
41 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
0 |
500 |
0 |
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
400 000 |
0 |
15 000 |
5 000 |
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
10 864 810 |
-160 495 |
1 917 941 |
2 674 660 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
60 975 000 |
9 505 |
10 162 941 |
13 003 160 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
|||
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
985 000 |
0 |
0 |
0 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
985 000 |
|||
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
|||
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
||
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
985 000 |
0 |
0 |
0 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|||
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
7 210 000 |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
7 210 000 |
|||
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
0 |
|||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
1 068 600 |
0 |
105 600 |
0 |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
945 000 |
|||
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
|||
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
123 600 |
0 |
105 600 |
|
64 |
Tartalékok (K513) |
72 787 794 |
0 |
||
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
81 066 394 |
0 |
105 600 |
0 |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
2 755 906 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 139 695 |
4 327 |
393 701 |
0 |
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 591 812 |
1 168 |
106 299 |
0 |
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
7 487 413 |
5 495 |
500 000 |
0 |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
14 979 431 |
|||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
|||
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 044 446 |
|||
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
19 023 877 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
700 000 |
|||
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
237 848 543 |
15 000 |
71 256 685 |
65 602 991 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 903 048 |
|||
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
133 881 833 |
|||
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
140 784 881 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
140 784 881 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
378 633 424 |
15 000 |
71 256 685 |
65 602 991 |
5. melléklet
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
|||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
|||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
|||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
||
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
||
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
|||
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
|||
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
0 |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
|||
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
|||
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
||
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
|||
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
|||
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
|||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
|||
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
|||
38 |
Ellátási díjak (B405) |
|||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
|||
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
|||
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
0 |
0 |
|
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
|||
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
|||
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
|||
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
||
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
|||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 581 695 |
||
57 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
12 581 695 |
0 |
0 |
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
59 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
||
60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
12 581 695 |
0 |
0 |
61 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
12 581 695 |
0 |
0 |
62 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
12 581 695 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
Lurkó Óvoda |
|
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
|||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
|||
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
|||
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
||
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
|||
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
|||
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
219 000 |
||
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
219 000 |
0 |
0 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
|||
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
219 000 |
||
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
|||
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
219 000 |
0 |
0 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
438 000 |
0 |
0 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
33 945 |
0 |
0 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
33 945 |
||
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
||
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
||
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
|||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
|||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
|||
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
|||
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
|||
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
0 |
0 |
0 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
|||
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
|||
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
|||
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
|||
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
|||
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
|||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
|||
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
|||
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
0 |
0 |
0 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
|||
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
472 000 |
||
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
472 000 |
0 |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
135 190 |
||
41 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
||
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
|||
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
135 190 |
0 |
0 |
44 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
607 190 |
0 |
0 |
45 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
47 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
|||
49 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
15 000 |
0 |
0 |
50 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
15 000 |
||
51 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
||
52 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
||
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
15 000 |
0 |
0 |
54 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
55 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
56 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
0 |
0 |
57 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
|||
59 |
Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508) |
|||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
655 000 |
0 |
0 |
61 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
|||
62 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
||
63 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
655 000 |
||
64 |
Tartalékok (K513) |
10 832 560 |
||
65 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
11 487 560 |
0 |
0 |
66 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
67 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
0 |
||
68 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
|||
70 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
|||
71 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
0 |
0 |
0 |
72 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
|||
73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||
74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
|||
75 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
0 |
0 |
0 |
76 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
|||
77 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
0 |
0 |
0 |
78 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
12 581 695 |
0 |
0 |
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
|||
80 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||
81 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
0 |
0 |
0 |
82 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
0 |
0 |
0 |
83 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
12 581 695 |
0 |
0 |
1. Az önkormányzat önként vállalt feladatai:
1.1. Civil szervezetek támogatása
1.2. Sporttámogatások
1.3. Rendezvények szervezése
1.4. Önkormányzati lap kiadása
1.5. Bursa Hungarica - felsőoktatási hallgatók ösztöndíj pályázata pénzbeli támogatás
1.6. Helyiségek, tárgyi eszközök bérbeadása
1.7. Kitüntetések adományozása
1.8. Lakhatási települési támogatással kapcsolatos feladatok
6. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
190 467 547 |
Személyi juttatások |
159 689 725 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 212 800 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 481 054 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
84 748 291 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
33 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
13 442 016 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 039 200 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
830 000 |
Tartalékok |
26 552 328 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
251 452 363 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
302 510 598 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
50 469 783 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
50 469 783 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21. |
Egyéb |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
133 881 833 |
|
22. |
Államháztartási megelőlegezések |
Váltókiadások |
||
23. |
Intézményfinanszírozás |
133 881 833 |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
6 903 048 |
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
184 351 616 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
140 784 881 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
435 803 979 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
443 295 479 |
26. |
Költségvetési hiány: |
51 058 235 |
Költségvetési többlet: |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
7 491 500 |
Bruttó többlet: |
- |
7. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 191 500 |
Beruházások |
7 987 413 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
19 023 877 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
700 000 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
Tartalékok |
57 068 026 |
||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
8 191 500 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
84 779 316 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
84 079 316 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
84 079 316 |
Hitelek törlesztése |
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
84 079 316 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
92 270 816 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
84 779 316 |
27. |
Költségvetési hiány: |
76 587 816 |
Költségvetési többlet: |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
7 491 500 |
8. melléklet
Beruházás megnevezése |
Tervezett teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2022. évi eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
||||
MFP - Közösségszervezés, eszközbeszerzés |
1 987 413 |
2021-2022 |
1 987 413 |
|
Tornaterem állvány beszerzése |
2 000 000 |
2022 |
2 000 000 |
|
2 db urnafal |
1 500 000 |
2022 |
1 500 000 |
|
Műhely - féltető építése |
2 000 000 |
2022 |
2 000 000 |
|
Lurkó Óvoda |
||||
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2 db nyomtató beszerzése |
500 000 |
2022 |
500 000 |
|
ÖSSZESEN: |
7 987 413 |
7 987 413 |
||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
Hajmáskér Község Önkormányzata |
||||
MFP - Művelődési Ház szigetelése |
13 023 877 |
2021-2022 |
12 065 000 |
13 023 877 |
Egészségház felújítása |
2 000 000 |
2022 |
2 000 000 |
|
Művelődési Ház egyéb felújítás |
2 000 000 |
2022 |
2 000 000 |
|
Hivatal felújítása (festés stb.) |
2 000 000 |
2022 |
2 000 000 |
|
ÖSSZESEN: |
19 023 877 |
12 065 000 |
19 023 877 |
9. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft |
|
---|---|---|
1 |
Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 |
11 304 505 |
2 |
Működési célú általános tartlék |
15 247 823 |
3 |
Működési célú tartalék összesen |
26 552 328 |
4 |
Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 |
22 068 026 |
5 |
Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő |
35 000 000 |
6 |
Felhalmozási célú általános tartalék |
|
7 |
Felhalmozási célú tartalék összesen |
57 068 026 |
10. melléklet
Megnevezés |
Foglalkoztatás jellege |
Létszám (fő) |
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgármester |
1,0 |
|
Önkormányzati képviselők |
5,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak |
MT szerint foglalkoztatott |
19,5 |
ebből közfoglalkoztatott |
6,0 |
|
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal |
||
köztisztviselők |
11,0 |
|
Hajmáskéri Lurkó Óvoda |
||
Óvodavezető |
közalkalmazott |
1,0 |
Óvodavezető-helyettes |
közalkalmazott |
1,0 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők |
közalkalmazott |
1,0 |
Pedagógus II |
közalkalmazott |
1,0 |
MT szerint foglalkoztatott |
7,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen |
||
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgármester |
1,0 |
|
Képviselők |
5,0 |
|
Közalkalmazott |
4,0 |
|
Köztisztviselő |
11,0 |
|
MT szerint foglalkoztatott |
26,5 |
|
48,5 |
11. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
16 973 362 |
16 973 362 |
16 973 363 |
16 973 362 |
16 973 362 |
16 973 363 |
16 973 362 |
16 973 362 |
16 973 362 |
16 973 363 |
16 973 362 |
16 973 362 |
203 680 347 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
8 191 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 191 500 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
16 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 750 000 |
0 |
0 |
0 |
33 500 000 |
5. |
Működési célú saját bevételek |
1 113 043 |
1 113 543 |
1 133 043 |
1 113 543 |
1 113 542 |
1 133 044 |
1 114 542 |
1 153 043 |
1 113 543 |
1 113 543 |
1 113 543 |
1 114 044 |
13 442 016 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
180 000 |
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Műk.célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Finanszírozási bevételek |
11 156 819 |
11 156 819 |
11 156 820 |
11 156 819 |
11 156 819 |
11 156 820 |
11 156 820 |
11 156 819 |
11 156 819 |
11 156 819 |
11 156 820 |
11 156 820 |
133 881 833 |
10. |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
134 549 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 549 099 |
11. |
Bevételek összesen: |
163 807 323 |
29 258 724 |
46 028 226 |
37 450 224 |
29 258 723 |
29 278 227 |
29 259 724 |
29 298 224 |
46 008 724 |
29 258 725 |
29 258 725 |
29 909 226 |
528 074 795 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
13 307 477 |
13 307 478 |
13 307 476 |
13 307 478 |
13 307 476 |
13 307 478 |
13 307 476 |
13 307 478 |
13 307 476 |
13 307 478 |
13 307 477 |
13 307 477 |
159 689 725 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 790 088 |
1 790 088 |
1 790 088 |
1 790 087 |
1 790 089 |
1 790 088 |
1 790 087 |
1 790 088 |
1 790 088 |
1 790 087 |
1 790 088 |
1 790 088 |
21 481 054 |
15. |
Dologi kiadások, |
7 062 358 |
7 062 358 |
7 062 356 |
7 062 358 |
7 062 358 |
7 062 357 |
7 062 358 |
7 062 358 |
7 062 356 |
7 062 358 |
7 062 358 |
7 062 358 |
84 748 291 |
elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
84 000 |
84 000 |
83 000 |
83 000 |
83 000 |
84 000 |
84 000 |
83 000 |
83 000 |
84 000 |
83 000 |
82 000 |
1 000 000 |
17. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
802 500 |
1 402 737 |
267 500 |
1 727 091 |
267 500 |
267 500 |
1 762 091 |
356 541 |
356 540 |
7 210 000 |
18. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
26 400 |
123 600 |
80 000 |
106 400 |
162 750 |
80 000 |
96 400 |
150 000 |
500 000 |
176 400 |
90 000 |
237 250 |
1 829 200 |
20. |
Beruházások, felújítások |
13 023 877 |
2 000 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
2 187 413 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 300 000 |
0 |
27 011 290 |
21. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
700 000 |
22. |
Finanszírozási kiadások |
18 059 867 |
11 156 819 |
11 156 820 |
11 156 819 |
11 156 820 |
11 156 819 |
11 156 820 |
11 156 819 |
11 156 820 |
11 156 819 |
11 156 820 |
11 156 819 |
140 784 881 |
23. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 620 354 |
|
24. |
Kiadások összesen: |
53 354 067 |
35 524 343 |
36 979 740 |
34 308 642 |
35 315 230 |
35 935 655 |
37 224 232 |
33 817 243 |
36 167 240 |
35 339 233 |
36 496 284 |
33 992 532 |
528 074 795 |
25. |
Egyenleg |
110 453 256 |
-6 265 619 |
9 048 486 |
3 141 582 |
-6 056 507 |
-6 657 428 |
-7 964 508 |
-4 519 019 |
9 841 484 |
-6 080 508 |
-7 237 559 |
-4 083 306 |
0 |
12. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
Kötelezettségvállalás éve |
2022. előtti kifizetés |
2022 |
2023 |
2023 utáni kifizetés |
1 |
Halmos György - Hajmáskéri Cselekvő Közösségek pályázat szakmai feladatok ellátása |
2018 |
4 200 000 |
600 000 |
||
2 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása |
2019 |
10 003 941 |
4 054 419 |
4 054 419 |
4 054 419 |
3 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás |
2020 |
3 210 000 |
3 210 000 |
3 210 000 |
3 210 000 |
4 |
||||||
5 |
Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023 |
2020 |
1 114 821 |
1 114 821 |
1 114 821 |
1 114 821 |
6 |
Kötelezettségvállalások összesen |
18 528 762 |
8 979 240 |
8 379 240 |
8 379 240 |
13. melléklet
2022. évi előirányzat (Ft) |
2023. |
2024. |
2025. |
||
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások áht-belül összesen |
203 680 347 |
203 000 000 |
203 000 000 |
203 000 000 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül |
8 191 500 |
0 |
||
3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
33 500 000 |
33 600 000 |
33 650 000 |
33 700 000 |
4 |
Működési célú saját bevételek összesen |
13 442 016 |
13 450 000 |
13 460 000 |
13 470 000 |
5 |
ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető |
||||
6 |
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen |
830 000 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
259 643 863 |
250 050 000 |
250 110 000 |
250 170 000 |
10 |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
0 |
|||
11 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
134 549 099 |
63 160 000 |
58 100 000 |
55 040 000 |
12 |
Központi, irányítószervi támogatás |
133 881 833 |
134 000 000 |
134 000 000 |
134 000 000 |
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
268 430 932 |
197 160 000 |
192 100 000 |
189 040 000 |
14 |
Bevételek mindösszesen |
528 074 795 |
447 210 000 |
442 210 000 |
439 210 000 |
Kiadások |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
159 689 725 |
160 000 000 |
160 000 000 |
160 000 000 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 481 054 |
21 500 000 |
21 500 000 |
21 500 000 |
3 |
Dologi kiadások |
84 748 291 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
4 |
Elvonások befizetések |
0 |
|||
5 |
Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
7 210 000 |
8 |
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
1 829 200 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 |
Működési célú tartalékok |
26 552 328 |
10 000 000 |
3 000 000 |
0 |
10 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
302 510 598 |
286 510 000 |
279 510 000 |
276 510 000 |
11 |
Beruházások, |
7 987 413 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
12 |
Felújítások |
19 023 877 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
13 |
Részesedések vásárlása |
||||
14 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú tartalékok |
57 068 026 |
10 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
17 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
84 779 316 |
19 700 000 |
21 700 000 |
21 700 000 |
18 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
387 289 914 |
306 210 000 |
301 210 000 |
298 210 000 |
19 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
133 881 833 |
134 000 000 |
134 000 000 |
134 000 000 |
22 |
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Államháztartási megelőlegezések |
6 903 048 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
24 |
Finanszírozási kiadások összesen |
140 784 881 |
141 000 000 |
141 000 000 |
141 000 000 |
25 |
Kiadások mindösszesen |
528 074 795 |
447 210 000 |
442 210 000 |
439 210 000 |
14. melléklet
Projekt megnevezése |
a projekt tervezett megvalósítási ideje |
Tervezett saját forrás (Ft) |
EU és hazai társ finanszírozás (Ft) |
Tervezett projekt költség összesen (Ft) |
2021. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft) |
2021.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft) |
Tervezett felhasználás 2022. (kiadás) (Ft) |
Benyújtandó kifizetési kérelem 2022. (bevétel) (Ft) |
Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat |
2018-2022. |
0 |
54 959 600 |
54 959 600 |
43 183 150 |
54 494 421 |
11 776 450 |
465 179 |
Összesen |
0 |
54 959 600 |
54 959 600 |
43 183 150 |
54 494 421 |
11 776 450 |
465 179 |