Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete

Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 03. 06- 2025. 03. 07

Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete

Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.03.06.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok (forrásjuttatás), másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.

[2] Kisgörbő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kisgörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisgörbő Község Önkormányzata)

„a) kiadási főösszegét: 73.591.779 Ft
b) bevételi főösszegét: 73.591.779 Ft összegben állapítja meg.”

2. § (1) A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2025. március 6-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

1. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorszám

Jogcímek

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami, államigazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

Módosított előirányzat 10. hó

Módosított előirányzat 2025.03.06.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 939 145

15 939 145

15 939 145

15 939 145

14 619 145

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

9 249 000

9 249 000

9 249 000

9 249 000

9 601 561

04

Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

40 527

40 527

40 527

40 527

75 411

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 824 152

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

740 450

740 450

07

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

7 182

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11)

27 498 672

0

0

27 498 672

27 498 672

28 239 122

27 867 901

09

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16)

395 500

395 500

395 500

395 500

6 815 480

10

Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16)

0

0

0

0

0

11

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10)

395 500

395 500

395 500

395 500

6 815 480

12

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1)

27 894 172

0

0

27 894 172

27 894 172

28 634 622

34 683 381

13

Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről (B25)

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

400 000

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2)

7 500 000

0

0

7 500 000

7 500 000

7 500 000

400 000

15

Vagyoni típusú adók - kommunális adó, építményadó (B34)

3 210 000

3 210 000

3 210 000

3 210 000

3 210 000

16

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

0

234 299

17

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

61 000

61 000

61 000

61 000

89 118

18

Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3)

3 271 000

0

0

3 271 000

3 271 000

3 271 000

3 533 417

18/a

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

105 000

19

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

890 000

890 000

890 000

890 000

890 000

20

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

21

Tulajdonosi bevételek (B404)

0

0

0

0

381 395

22

Ellátási díjak (B405)

0

0

0

0

0

22/a

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

78 343

23

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

1 000

1 000

1 000

1 000

2 109

23/a

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

144 000

24

Egyéb működési bevételek (B411)

550 000

550 000

550 000

550 000

2 933 338

25

Működési bevételek (=19+…+24) (B4)

1 741 000

0

0

1 741 000

1 741 000

1 741 000

4 834 185

26

Ingatlanok értékesítése (B52)

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

28

Felhalmozási bevételek (=26) (B5)

5 400 000

0

0

5 400 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ((B65)

100 000

100 000

100 000

100 000

388 550

30

Működési célú átvett pénzeszközök (=28) (B6)

100 000

0

0

100 000

100 000

100 000

388 550

31

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0

0

0

302 000

32

Költségvetési bevételek (=12+14+18+25+27+29+30) (B1-B7)

45 906 172

0

0

45 906 172

45 906 172

46 646 622

49 541 533

33

1. Működési maradvány igénybevétele

0

0

34

2. Felhalmozási maradvány igénybevétele

0

0

35

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

23 037 969

0

0

23 037 969

22 979 203

22 979 203

22 979 203

35/a

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

186 278

1 071 043

35/b

Finanszírozási bevételek (=36+…+39) (B8)

23 165 481

24 050 246

36

Kisgörbő Község Önkormányzata összesen

68 944 141

0

0

68 944 141

68 885 375

69 812 103

73 591 779

38

Kisgörbő Község Önkormányzata összevont bevételei

68 944 141

0

0

68 944 141

68 885 375

69 812 103

73 591 779

2. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

1. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorszám

Jogcímek

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami, államigazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 06. hó

Módosított előirányzat 10. hó

Módosított előirányzat 2025.03.06.

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

7 152 800

7 152 800

7 152 800

9 152 800

11 909 490

2

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

3

Közlekedési költségtérítés (K1109)

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0

0

100 000

180 000

191 464

5

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 685 000

8 685 000

8 685 000

8 685 000

8 895 905

6

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 350 000

2 350 000

2 350 000

350 000

350 000

7

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

500 000

900 000

930 000

I.

Személyi juttatások (=1+…+6) (K1)

18 727 800

0

0

18 727 800

19 327 800

19 807 800

22 816 859

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 375 724

2 375 724

2 375 724

2 375 724

2 549 813

8

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

9

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 330 000

4 330 000

4 084 543

4 084 543

5 249 408

10

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

590 000

590 000

590 000

590 000

590 000

11

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

300 000

300 000

405 457

405 457

405 457

12

Közüzemi díjak (K331)

4 455 000

4 455 000

4 655 000

5 005 000

5 590 000

13

Vásárolt élelmezés (K332)

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

14

Bérleti és lízing díjak (K333)

30 000

30 000

30 000

180 000

180 000

15

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 032 000

1 032 000

1 032 000

1 032 000

1 454 000

16

Közvetített szolgáltatások (K335)

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

17

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

652 000

652 000

652 000

652 000

652 000

18

Egyéb szolgáltatások (K337)

5 969 000

5 969 000

5 969 000

6 969 000

6 669 000

19

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 326 210

4 326 210

4 326 210

4 326 210

3 626 210

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

78 000

20

Egyéb dologi kiadások (K355)

193 000

193 000

193 000

193 000

218 000

III.

Dologi kiadások (=7+…+19) (K3)

22 355 210

0

0

22 355 210

22 415 210

23 915 210

25 190 075

21

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 313 000

2 313 000

2 313 000

2 313 000

2 313 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=20) (K4)

2 313 000

0

0

2 313 000

2 313 000

2 313 000

2 313 000

22

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

0

23

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 051 709

1 051 709

1 051 709

1 051 709

701 709

24

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

296 600

296 600

296 600

296 600

296 600

25

Tartalékok (K513)

10 619 651

10 619 651

8 693 259

3 928 337

0

26

Fejlesztési tartalékok (pályázatok)

0

0

27

Működési tartalék

10 619 651

10 619 651

8 693 259

3 928 337

0

V.

Egyéb működési célú kiadások (=21+…+26) (K5)

11 967 960

0

0

11 967 960

10 041 568

5 276 646

998 309

28

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

0

821 348

821 348

821 348

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

236 142

29

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 470 000

1 470 000

1 470 000

2 210 000

1 673 858

30

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

396 900

396 900

596 900

796 900

796 900

VI.

Beruházások (=27+29) (K6)

1 866 900

0

0

1 866 900

2 888 248

3 828 248

3 528 248

31

Ingatlanok felújítása (K71)

6 500 000

6 500 000

6 500 000

9 000 000

12 180 000

32

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 755 000

1 755 000

1 755 000

2 025 000

2 745 000

VII.

Felújítások (=30+31) (K7)

8 255 000

8 255 000

8 255 000

11 025 000

14 925 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (K84)

1 650

1 650

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=33) K8

1 650

1 650

33

Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8)

67 861 594

0

0

67 861 594

67 616 550

68 543 278

72 322 954

34

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 082 547

1 082 547

1 268 825

1 268 825

1 268 825

35

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

0

0

IX.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=33+34) (K91)

1 082 547

0

1 082 547

1 268 825

1 268 825

1 268 825

36

Kisgörbő Község Önkormányzata összesen

68 944 141

0

0

68 944 141

68 885 375

69 812 103

73 591 779

38

Kisgörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai

68 944 141

0

0

68 944 141

68 885 375

69 812 103

73 591 779

3. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

1. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Beruházási kiadások

A

B

C

B

I

C

D

I

E

szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat Nettó

Módosított előirányzat 06. hó nettó

Módosított előirányzat 10. hó nettó

Módosított előirányzat 2025.03.06.

Eredeti előirányzat ÁFA

Módosított előirányzat 06. hó ÁFA

Módosított előirányzat 10. hó ÁFA

Módosított előirányzat ÁFA 2025.03.06.

Összesen

1.

Tárgyi eszköz beszerzés

1 470 000

1 470 000

2 210 000

1 673 858

396 900

396 900

796 900

733 140

2 406 998

2.

Ingatlanok beszerzése

0

821 348

821 348

821 348

0

200 000

0

0

821 348

Informatikai eszközök beszerzése

236 142

63 760

299 902

3.

Mindösszesen

1 470 000

2 291 348

3 031 348

2 731 348

396 900

596 900

796 900

796 900

3 528 248

Felújítási feladatok

A

B

C

D

G

F

G

H

szám

Megnevezés

Nettó

Áfa

Módosított előirányzat 10. hó Nettó

Módosított előirányzat 10. hó Áfa

Módosított előirányzat 2025.02.06. nettó

Módosított előirányzat 2025.03.06. Áfa

Módosított előirányzat 2025.03.06. összesen

1.

Ingatlanok felújítása

6 500 000

1 755 000

9 000 000

2 025 000

12 180 000

2 745 000

14 925 000

2.

Mindösszesen

6 500 000

1 755 000

9 000 000

2 025 000

12 180 000

2 745 000

14 925 000

4. melléklet a 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

1. A Kisgörbő Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Megnevezés

2024. évi tervezet

Módosítás

Módosítás II.

Módosítás III.

Megnevezés

2024. évi tervezet

Módosítás

Módosítás II.

Módosítás III.

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési bevételek (B4)

1 741 000

1 741 000

4 834 185

4 834 185

Felhalmozási bevételek (B5)

5 400 000

5 400 000

5 400 000

5 400 000

Működési célú átvett pénzeszköz (B65)

100 000

100 000

388 550

388 550

Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)

7 500 000

7 500 000

400 000

400 000

Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)

27 498 672

27 498 672

27 867 901

27 867 901

Közhatalmi bevételekből (B3)

3 271 000

3 271 000

3 533 417

3 533 417

Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)

395 500

395 500

6 815 480

6 815 480

Felhalmozási célú maradvány (B8131)

0

0

0

Működési célú maradvány (B8131)

23 037 969

22 979 203

22 979 203

22 979 203

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

302 000

ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)

0

0

1 071 043

1 071 043

Működési célú bevételek összesen

52 773 141

52 714 375

63 956 362

63 956 362

Felhalmozási célú bevételek összesen

16 171 000

16 171 000

9 333 417

9 635 417

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Személyi juttatás (K1)

18 727 800

19 327 800

19 807 800

22 816 859

Beruházási feladatok (K6)

1 866 900

2 888 248

3 828 248

3 528 248

Munkaadót terhelő járulékok (K2)

2 375 724

2 375 724

2 375 724

2 549 813

Felújítási feladatok (K7)

8 255 000

8 255 000

11 025 000

14 925 000

Dologi kiadások (K3)

22 355 210

22 415 210

23 915 210

25 190 075

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

1 650

1 650

Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)

0

0

0

0

Felhalmozási célú tartalék

0

Egyéb működési kiadások (K506+K512)

1 348 309

1 348 309

1 348 309

998 309

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 313 000

2 313 000

2 313 000

2 313 000

Működési célú tartalék

10 619 651

8 693 259

3 928 337

0

Finanszírozási kiadások (K91)

1 082 547

1 268 825

1 268 825

1 268 825

Működési célú kiadások összesen

58 822 241

57 742 127

54 957 205

55 136 881

Felhalmozási kiadások összesen

10 121 900

11 143 248

14 854 898

18 454 898

Működési hiány/többlet

-6 049 100

-5 027 752

8 999 157

8 819 481

Felhalmozási hiány/többlet

6 049 100

5 027 752

-5 521 481

-8 819 481