Dobronhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Dobronhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(III.13.) önkormányzati rendelete Dobronhegy Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 03. 14Dobronhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Dobronhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(III.13.) önkormányzati rendelete Dobronhegy Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
2014-03-14-tól
Dobronhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Dobronhegy Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
Dobronhegy Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkö-rében eljárva, a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Dobronhegy Községi Önkormányzatra.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetése
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
- bevételi főösszegét 18.394 ezer Ft-ban,
- kiadási főösszegét 18.394 ezer Ft-ban állapítja meg.
I. A költségvetési bevételek
3. § Az önkormányzat 2014.évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
II. A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, melyet a 2. melléklet részletez.
- Működési kiadások előirányzata összesen: 17.784 ezer Ft.
Ebből:
- személyi jellegű kiadások: 8.501
- munkaadókat terhelő járulékok 1.486
- dologi jellegű kiadások 5.484
- ellátottak pénzbeli juttatásai 1.560
- működési célú támogatások 618
- általános tartalék 135
5. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 610 ezer forint.
A felhalmozási kiadásokból:
- Felújítás 480 ezer forint,
- Felújítási ÁFA 130 ezer forint.
III. A költségvetési létszámkeret
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 9 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
- 9 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban
állapítja meg, melyből
1 fő részmunkaidős (5 órás) főállású polgármester,
1 fő Falugondnok,
1 fő hivatalsegéd, könyvtáros és Teleházvezető és
6 fő teljes munkaidős közmunkás.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
8. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartási törvény végrehajtási rendjéről szóló 368/2011.XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
9. § (1) Az önkormányzat saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
10. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2014. január 1-től 38.650 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.
Dobronhegy, 2014. március 12.
Barabás Erzsébet Salamon Henrietta
polgármester aljegyző
Záradék:
A rendelet 2014. március 13 - án kihirdetésre került.
Salamon Henrietta
aljegyző
Mellékletek
1. melléklet a költségvetési rendelet 3. § a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezése.
2. melléklet a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2014. évi kiadásainak részletes bemutatása.
3. melléklet a költségvetési rendelet 6. §. szerint az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit mutatja be feladatonkénti bontásban.
1. melléklet
Az önkormányzat 2014. évi bevételei forrásonként
Ezer forintban
Bevételi forrás megnevezése | Előirányzat összege | Előirányzat jellege | |||
Összesen | Működési | Felhalm. | Kötelező | Önként vállalt | |
Alaptevékenység bevételei | |||||
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek | 175 | 175 | 175 | ||
Intézmények egyéb sajátos bev. | |||||
ÁFA bevételek, visszatérülések | |||||
Vállalkozási bevételek | |||||
Kamatbevételek | |||||
Intézményi műk. bev. összesen (1) | 175 | 175 | 175 | ||
Illetékek | |||||
Egyéb közhatalmi bevételek | 1.057 | 1.057 | 1.057 | ||
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek | 397 | 397 | 397 | ||
Környezetv., műemlékv. stb. bírságok | |||||
Egyéb sajátos bevételek | |||||
Közhatalmi bevételek(2) | 1.454 | 1.454 | 1.454 | ||
Tárgyi eszk., immat. javak értékes. | |||||
Önk. sajátos felhalm. és tőkebev. | 610 | 610 | 610 | ||
Pénzügyi befektetések bevételei | |||||
Állami készletek, tartalékok értékesítése | |||||
Felhalm. és tőke jellegű bev. össz. (3) | 610 | 610 | 610 | ||
Felügyeleti szervtől kapott támog. | |||||
Költségvetési működési támogatás | 12.624 | 12.624 | 12.624 | ||
Kiegészítések, visszatérülések | |||||
Működési célú támogatás értékű bevétel | 2.632 | 2.632 | 2.632 | ||
Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |||||
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. Államházt. belülről | |||||
Működési célú támogatások (4) | 15.256 | 15.256 | 15.256 | ||
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson kívülről | |||||
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről | |||||
Hitelfelvétel államháztartáson belülről | |||||
Belföldi értékpapírok bevételei | |||||
Külföldi finanszírozás bevételei | |||||
Pénzforgalom nélküli bevételek | 899 | 899 | 899 | ||
Kiegyenlítő (függő, átfutó) bevét. | |||||
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bev. összesen (5) | 899 | 899 | 899 | ||
Bevételek összesen: | 18.394 | 17.784 | 610 | 18.394 |
2. melléklet
A helyi önkormányzat 2014. évi kiadásai összesen
Ezer forintban
Előirányzat összege | ||||
Ssz. | Kiadási előirányzat megnevezése | Vonat-kozó év várható | Kötelező | Önként vállalt |
1. | Rendszeres személyi juttatások | 7.733 | 7.733 | |
2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 192 | 192 | |
3. | Külső személyi juttatások | 576 | 576 | |
I. | Személyi juttatások összesen | 8.501 | 8.501 | |
1. | Szociális hozzájárulási adó | 1.486 | 1.486 | |
2. | Korkedvezmény-biztosítási járulék | |||
3. | Egészségügyi hozzájárulás | |||
4. | Táppénz hozzájárulás | |||
5. | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | |||
6. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
| ||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok összesen | 1.486 | 1.486 | |
1. | Készletbeszerzések | 771 | 771 | |
2. | Szolgáltatások | 3.595 | 3.595 | |
3. | Általános forgalmi adó kiadás | 1073 | 1073 | |
4. | Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások |
| ||
5. | Egyéb dologi kiadások | |||
III. | Dologi Kiadások összesen | 5.484 | 5.484 | |
1. | Különféle költségvetési befizetések |
| ||
2. | Adók, díjak, befizetések |
| ||
3. | Kamatkiadások |
| ||
IV. | Egyéb folyó kiadások összesen |
| ||
1. | Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás | |||
2. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | |||
3. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | 618 | 618 | |
4. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
| ||
5. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre | |||
6. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 1.560 | 1.560 | |
V. | Pénzeszközátadás, egyéb támogatás összesen | 2.178 | 2.178 | |
1. | Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai | |||
2. | Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | |||
3. | Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | |||
4. | Felnőttoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | |||
5. | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | |||
VI. | Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | |||
VII. | Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások | |||
VIII. | Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások | |||
IX. | Munkaerő piaci pénzbeli ellátások | |||
X. | Háztartások közvetett támogatása | |||
1. | Ingatlanok felújítása | 480 | 480 | |
2. | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | |||
3. | Járművek felújítása | |||
4. | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 130 | 130 | |
XI. | Felújítás összesen | 610 | 610 | |
1. | Intézményi beruházási kiadások | |||
2. | Egyéb központi beruházások | |||
3. | Lakástámogatás | |||
4. | Lakásépítés | |||
5. | Beruházási célprogramok | |||
6. | Kiemelt jelentőségű beruházások | |||
7. | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai | |||
8. | Beruházások általános forgalmi adója |
| ||
9. | Pénzügyi befektetések kiadásai | |||
XII. | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen | |||
1. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
| ||
2. | Belföldi finanszírozás kiadásai | |||
3. | Külföldi finanszírozás kiadásai | |||
4. | Céltartalék | |||
5. | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | |||
XIII. | Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások össz. | |||
Kiadások összesen (I-XIII-ig): | 18394 | 17784 | 610 | |
3. melléklet
Az önkormányzat 2014. évi költségvetése feladatonként
Ezer forintban
Sor- szám | Szakfeladat | Kiadási előirányzat | Bevételi előirányzat | |
I. Kiadások és bevételek feladatonként: | ||||
1 | Szennyvíz gyűjtése,tiszt.,elh.A. | 420 | ||
2 | Települési hull.gyűjtése,száll.A. | 634 | ||
3 | Utak üzemeltetése fenntartása | 600 | ||
4 | Önkormányzati jogalkotás A. | 3.915 | ||
5 | Önkorm.igazg.tevék. A. | 435 | ||
6 | Közvilágítás | 1.700 | ||
7 | Város és községgazdálk. A. | 1.249 | 190 | |
8 | Egészségügy támogatása T. | 163 | ||
9 | Belső ellenőrzés T. | 40 | ||
10 | Óvodai nevelés, ellátás T. | 6 | ||
11 | Óvodai,iskolai étkeztetés T. | 92 | ||
12 | Kistérségi Társulás támog.T. | 1 | ||
13 | Házi orvosi ügyelet T. | 75 | ||
14 | Fogorvosi ügyelet | 10 | ||
15 | Családsegítő-és gyermekjól.T. | 111 | ||
16 | Finanszírozási feladatok | 899 | ||
17 | Falugondnoki szolgálat A. | 2.934 | ||
19 | Rendszeres szoc.segély A. | 568 | ||
20 | Foglak.hely.támog A. | 547 | ||
21 | Önkormányzati segélyek A. | 100 | ||
22 | Lakásfenntartási támogatás A. | 345 | ||
23 | Önkorm.működési költségv.támogatása C. | 14.078 | ||
24 | Köz foglalkoztatás A. | 2.632 | 2.632 | |
25 | Közműv.intézmények műk.A. | 1.599 | 175 | |
26 | Sportlétesítm.működtetése A. | 28 | ||
27 | Köztemető fenntart. működt.A. | 100 | ||
28. | Összesen: | 18.394 | 18.394 | |