Batyk Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 . (V.30.) önkormányzati rendelete

Batyk Községi Önkormányzat 7/2017./V.30./ rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 2 /2016./II.26./ rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 30- 2017. 05. 31

Batyk Községi Önkormányzat

7/2017./V.30./ rendelete a 2016. évi költségvetésről

szóló  2 /2016./II.26./ rendeletének módosításáról



Batyk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.§(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:

1.§


A 2016. évi költségvetés 2. mellékletében tervezett bevételi előirányzat 28.326.000- ezer Ft-ról 55.494.328-ezer Ft-ra módosult.



Bevétel jogcímei:

Helyi önkormányzatok  ált .támogatása                                                     1.401.612.-Ft                                                     

Szociális gyermekjóléti feladatok  (elvonás)-1.086.734.-Ft

Helyi önkormányzat kiegészítő támogatás                                                 5.546.897.-Ft

Központi kezelésű előirányzat (Erzsébet utalvány)  359.600.-Ft                    

Előző évi elszámolásból bevétel                                                                     49.416.-Ft

Felhalmozás célú támogatás                                                                       6.500.000.-Ft

Munkaügyi Központ diákmunka  támogatása        70.485.-Ft

Termény értékesítés                                                                                       343.620.-Ft


Összes bevételi előirányzat módosítás:                                                  13.184.896.-Ft


2.§


A 2016. évi költségvetés 3. mellékletében tervezett kiadási előirányzat 28.326.000- ezer Ft-ról 55.494.328- ezer Ft-ra módosul.


Kiadás jogcímei:

Tartalék                                                                                                       7.866.217.-Ft

Szociális gyermekjóléti feladatok                                                                  359.600.-Ft   

Közös Hivatal működésére átadott támogatás                                            2.548.350.-Ft 

Óvodai Társulás működtetésére átadott támogatás                                     1.041.516.-Ft 

Előző évi elszámolás                                                                                      462.387.-Ft

Szünidei étkeztetés                                                                                           90.630.-Ft

Házi segítségnyújtás átadott támogatás                                                          402.091.-Ft

Személyi juttatás  (igazgatás)                                   55.500.-Ft                

Szociális hozzájárulás (igazgatás)                                                                      14.985.-Ft

Beruházás (közfoglalkoztatás)                                                                        250.624.-Ft

Beruházás áfa                                                                                                    92.996.-Ft   


Összes kiadási előirányzat módosítás:                                                     13.184.896.-Ft





3.§


Szakfeladaton belüli előirányzat módosítás:


Igazgatás tartalék                                                    -2.010.851.-Ft

Falugondnoki szolgálat személyi juttatás                            200.425.-Ft

Igazgatás személyi juttatás                                                   322.440.-Ft

Falugondnoki szolgálat szociálisadó                                      54.115.-Ft

Igazgatás szociálisadó                                                          130.829.-Ft

Városgazdálkodás felh. célú kölcsön háztartásoknak         400.000.-Ft

Igazgatás  működés célú tám.áht kívülre                               56.692.-Ft  

Igazgatás informatikai szolgáltatás                                        49.350.-Ft

Köztemető fenntartás dologi kiadás üzemeltetés                   52.000.-Ft

Közművelődés  dologi kiadás üzemeltetés                          261.000.-Ft 

Közművelődés  dologi kiadás áfa                                          13.000.-Ft

Városgazdálkodás dologi kiadás egyéb szolgáltatás              51.000.-Ft

Városgazdálkodás egyéb dologi kiadás                                  13.000.-Ft

Zöldterület fenntartás dologi kiadás üzemeltetés                  119.000.-Ft

Zöldterület fenntartás dologi kiadás egyéb szolgáltatás          20.000.-Ft

Zöldterület fenntartás dologi kiadás áfa                                   31.000.-Ft

Útfenntartás dologi kiadás egyéb szolgáltatás                      186.000.-Ft

Útfenntartás dologi kiadás áfa                                                 51.000.-Ft

Igazgatás dologi kiadás szakmai anyag                                 -130.000.-Ft

Közművelődés dologi kiadás szakmai tevékenység szolg.130.000.-Ft

Zöldterület fenntartás beruházás                                            -175.000.-Ft

Zöldterület fenntartás beruházás áfa                                        -48.000.-Ft

Útfenntartás beruházás                                                            175.000.-Ft

Útfenntartás beruházás áfa                                                        48.000.-Ft

Zöldterület fenntartás dologi kiadás karbantartás                  -225.000.-Ft

Köztemető fenntartás dologi kiadás karbantartás                    225.000.-Ft

Zöldterület fenntartás dologi kiadás áfa                                   -61.000.-Ft

Köztemető fenntartás dologi kiadás áfa                       61.000.-Ft


4.§

Összes előirányzat módosítás bevétel és kiadás:    2.649.851.-Ft


Záró rendelkezések

5.§.


(1)Ez a rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba.


Batyk, 2017. május29 .



Adorján Péter                                                                      Takács Lászlóné

polgármester                                                            jegyző

A kihirdetés napja:


 Batyk, 2017. május 30.

                                                                                              Takács Lászlóné

                                                                                                  jegyző



                                                                                                                         1. melléklet

                   Községi Önkormányzat Batyk             

2016. évi költségvetése

Szakfeladat


Bevétel

eredeti

Bevétel

mód.

Bevétel

tény

Kiadás

eredeti

Kiadás

mód.

Kiadás

tény

önkormányzati igazgatási tevékenység

5.619.000

8.176.000

8.598.000

12.425.000

15.934.000

12.043.000

város-  község és,zöldterület gazdálkodás

294.000

294.000

335.000

1.766.000

1.891.000

1.195.000

köztemető fenntartási feladatok



10.000

609.000

947.000

747.000

közvilágítási feladatok




1.248.000

1.248.000

742.000

önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai

21.358.000

33.698.000

34.933.000




óvodai nevelés




1.984.000

3.026.000

2.703.000

fogorvosi szolgálat




21.000

21.000

20.000

háziorvosi szolgálat




277.000

277.000

277.000

ifjúság és gondozás  védőnői szolgálat




42.000

42.000

40.000

család és nővédelmi gondozás




129.000

129.000

56.000

házi segítségnyújtás



165.000

1.145.000

1.547.000

1.547.000

falugondnoki szolgálat



120.000

4.140.000

4.394.000

3.756.000

szociális étkeztetés




135.000

135.000


közcélú foglalkoztatás

989.000

12.809.000

12.013.000

989.000

12.809.000

12.065.000

temetési segély




150.000

150.000

45.000

átmeneti segély(tűzifa)




800.000

800.000

256.000

köztemetés




100.000

100.000


rendkívül gyermekvédelmi  támogatás


360.000

360.000

420.000

780.000

731.000

szünidei étkeztetés


91.000

91.000


91.000

74.000

közművelődési int. közösségi színt működtetése

60.0000

60.000

10.000

1.240.000

1.644.000

1.406.000

szennyvízelvezetés és kezelés

6.000

6.000





közutak hidak




706.000

1.166.000

1.164.000

tartalék





8.363.000


összesen:

28.326.000

55.494.000

56.635.000

28.326.000

55.494.000

38.867.000


                                              











           

                                                                                    2.  melléklet                                     Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi

                                                           2016. évi költségvetés (ezer Ft-ban)



Bevételi címek

Önkormányzat

Ált. Isk. és Nk.Óv.

Intézmények

összesen

Előirányzat

Eredeti

Módos.

Tényl.

Eredeti

Módos.

Tényl.

Teljesítés

államháztartáson kívülre tovább számlázott szolgáltatás

80

80

33




33

intézmények egyéb sajátos bevételei

bérleti díjak

készletértékesítés,

egyéb kártérítés


771

771

886




886

kamatbevételek



1




1

értékesítés bevétele


344

344




344

önkormányzatok sajátos működési bevételei

helyi adók:

magánszemélyek kommunális adója

iparűzési adó

gépjárműadó

talajterhelési díj

pótlék,bírság

önkormányzatok költségvetési támogatása

önkorm. feladatok támogatása

egyéb kötelező önk.feladat


egyes szociális és gyermekjóléti

egyéb jöv.potló támogatás


közművelődési feladatok

felhalmozás célú





























700

700

991



991

2.500

2.500

2.457



2.457

500

500

699



699

300

300

351



351

























5.746

7.147

7.147



7.147







5.000

5.000

5.000



5.000



















5.412

4.326

4.326



4.326



















1.200

1.200

1.200



1.200

















































helyi önk.kieg.  támogatás


5.547

5.547




5.547

elszámolásból származó bevétel


49

49




49

támogatás értékű bevétel

989

12.895

12.677




12.677

pénzforgalom nélküli bevételek

előző évi pénzmaradvány

4.996

7.503

7.503




7.503

felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól

6

6






felhalmozás célra nyújtott kölcsön visszatérülése

126

126

168




168

felhalmozás célú önk. támogatás


6.500

6.500




6.500

működés célú visszatérítendő

támogatás áht kívül








működés célú átvett pénz








Áht belüli megelőlegezés



756




756

ÖSSZESEN:

28.326

55.494

56.635




56.635


           

                                                                      


















                                                                                                          3.  melléklet

                                   Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai

                                               2016. évi költségvetés (ezer Ft-ban)


Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált.Isk és Nk. Óvoda

Intézményekösszesen


Előirányzat

Eredeti

Mód.

Tényl.

Eredeti

Mód.

Tényl.

Tényleges teljesítés


Működési kiadások

személyi kiadások

munkaadót terhelő járulék

dologi kiadások









5.374

13.990

13.582




13.582










1.362

2.647

2.632




2.632


8.838

10.606

7.312




7.312


Juttatások, segélyek

1.470

1.830

1.032




1.032


Működési pénzeszközátadás

Áht.belül költségvetési szerveknek

Áht .kivüli szerveknek



6.910

10.239

7.704

1.984

2.703

2.703

10.407










Áht. belüli megelőlegezés visszatérítés belül


688

688




688


Előző  évi elszámolás visszafizetés


462

462




462


Felh. célú kölcsön háztartásoknak


400

400




400


tartalék


8.363







ÖSSZESEN:

23.954

49.225

33.812

1.984

2.703

2.703

36.515























                       


                               4. melléklet

                                                           Községi Önkormányzat

                                   személyi jellegű kiadásai és munkaadót terhelő járulékai

                                                   2016. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált.Isk. és Nk.Óv.

Intézmény

összesen

Előirányzat

Eredeti

Módos.

Tényl.

Eredeti

Módos.

Tényl.

Tényleges teljesítés

Rendszeres személyi juttatások

alapilletmény

egyéb feltételtől függő pótlék






















2.419

10.362

9.956




9.956

186

186

186




186

258

258

258




258

normatív jutalom


200

200




200

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéséhez kapcsolódó juttatásai

túlóra, ügyelet

egyéb

munkavégzéshez kapcsolódó juttatás








































































Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

egyéb sajátos juttatás
















150

148




148








Személyhez kapcsolódó költségtérítés hozzájárulás

étkezési hozzájárulás






























96

96

96




96








Egyéb bérrendszerbe tart személyi juttatás








Állományba nem tartozók juttatásai

2.415

2.738

2.738




2.738

ÖSSZESEN:

5.374

13.990

13.582




13.582


Munkaadót terhelő járulékok

Szoc hozzájárulás

eü. hozzájárulás

táppénz hozzájárulás








1.322

2.607

2.632




2.632








40

40






ÖSSZESEN:

1.362

2.647

2.632




2.632

                                                                      

                                                                                                                      5. melléklet

                                                    Községi Önkormányzat dologi kiadásai

                                               2016. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált. Isk.ésNk.Óv.

Intézmények összesen

Előirányzat

Eredeti

Módos

Tényl.

  Eredeti               

Módos

Tényl.

Tényl.teljes.        

Készlet beszerzés

irodaszer,  nyomtatvány

könyv, folyóirat,

információ hordozó

hajtó- és kenőanyag

szakmai anyag

egyéb anyag

munkaruha









264

264

120




120








170

170

7




7

665

1.263

705




705

82

82

6




6

532

1.562

1.734




1.734





























Kommunikációs szolgáltatás

nem adatátviteli távközlési díj

egyéb kommunikációs szolgáltatás

adatátviteli célú szolg.















126

126

50




50








95

95

50




50

120

169

169




169

Szolgáltatási kiadások

vásárolt élelmezés

gázenergia szolgáltatás

villamosenergiaszolg.

víz-és csatornadíj

karbantartás, kisjavítás

egyéb üzemeltetési és adók,díjak fenntartási szlg.

szakmai tevékenység

amat








236

327

160




160

110

110






825

825

686




686

60

60

64




64

675

675

270




270

1.587

1.844

1.526




1.526

1.000

1000

595




595

Továbbszámlázott szolgált. kiad.

gázdíj postának

80

80






Különféle dologi kiadás.

vásárolt termékek .ÁFá-ja

egyéb dologi kiadások

kamat








1.449

1.867

1.157




1.157








74

87

13




13








ÖSSZESEN:

8.150

10.606

7.312




7.312

                                                                      


           





                       

                                                                                                                      6. melléklet

                                   Községi önkormányzat  ellátottakpénzbeni juttatásai

                                               2016. évi költségvetés (ezer Ft-ban)



Juttatások jogcímei

Önkormányzat

Ált.Isk. és Nk.Óv.

Intézmények

összesen


Eredeti

Módos.

Tényl.




Teljesítés

rendkívüli gyermekvédelmi ellátás

420

780

731




731

temetési segély

150

150

45




45

átmeneti segély

800

800

256




256

köztemetés

100

100






Összesen:

1.470

1.830

1.032




1.032























                                  



                                              
















                                                                                                                      7. melléklet

                                            Községi Önkormányzat végleges pénzeszköz átadás

                                               2016. évi költségvetés (ezer Ft-ban)


Kiadási jogcímek

Önkormányzat

Ált. Isk.ésNk. Óvoda

Intézmények

Összesen


Működési pénzeszk átadás állam-háztartáson kívülre

ZalA-KAR támogatás.

TÖOSZ tagdíj

Termál Völgye Egyesület

Zalai Falvakért Egyesület

Zalatáj Kiadó Bt.

Bursa
















50

50

48



48


9

9

8



8


20

20

20



20


20

20

14



14


92

92

91



91


240

240

300



300
































































Összesen:

431

431

481




481


Működési pénzeszköz átadás önkormányzati költségvetési szervnek

Önkormányzat Türje:

Házisegítségnyújtás

Orvosi ügyelet

Önkormányzat Zalabér:

Fogorvos

Védőnő

Belső ellenőrzés

Gyermekjóléti Szolgálat


Mentőszolgálat

























4.854

7.782

5.190

1.984

2.703

2.703

7.893


1.145

1.547

1.547




1.547


277

277

277




277










21

21

20




20


42

42

39




39


87

87

87




87


53

53

53




53




10




10


Összesen:

6.479

9.809

7.223

1.984

2.703

2.703

9.926


Összes átadás :

6.910

10.240

7.704

1.984

2.703

2.703

10.407


                                                                      




                                                                                 

                                                                      

           

                                                                                             


                                                                                                         






         8. melléklet


                                   Községi Önkormányzat bér- és létszám előirányzata

                                               2016.évi költségvetés (ezer Ft-ban)


eredeti

szakfeladat

létsz.

 2016.fő

szem. juttatás

eredeti

TB. jár.

eredeti

Eü. hozzáj

Táppénz

hozzáj.

önkormányzati ig. tevékenység


2.415

631



falugondnoki szolgálat

1

2.088

573


40

foglalkoztatás helyettesítő juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása

6

871

118



ÖNK. ÖSSZESEN:

7

5.374

1.322


40



                                              






módositott

szakfeladat

létsz.

 2016.fő

szem. juttatás

teljesítés

TB. jár.

teljesítés

Eü. hozzáj

Táppénz

hozzáj.

önkormányzati ig. tevékenység

1

2.793

712



falugondnoki szolgálat

1

2.329

636


40

foglalkoztatás helyettesítő juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása

11

8.460

1.284



ÖNK. ÖSSZESEN:

13

13.582

2.632


40







                       






           

                                                                                                                                

                                                                                                                      9. melléklet

                                   Községi Önkormányzat felhalmozási kiadások

                                   2016. évi költségvetés (ezer Ft-ban)


Kiadási jogcímek

Önkormányzat


Ált. Isk. és Nk. Óv.

Intézmények

összesen

Előirányzat

eredeti              

módosított

teljesítés



tényleges teljesítés


           Áfa

              Áfa

          Áfa




Egyéb  tárgyi eszköz beszerzés (Beruházás)

1.880 508    

2.788   778

1.860      492



2.352

Egyéb gép felújítás







Összesen:

1.880   508

2.788  778

1.860       492



2.352