Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Litke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 05. 29- 2032. 12. 30

Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Litke Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.05.29.

[1] A rendelet célja, hogy Litke Község Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja Litke Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét.

[2] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat bevételeinek teljesítése 222.572.348- Ft. A bevételek forrásonkénti részletezését az 2. melléklet és 4. melléklet mutatja. A teljesített bevételek kormányzati funkciónkénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzati kiadások teljesítése 214.387.330 Ft. A kiadások forrásonkénti részletezését az 1. melléklet és 3. melléklet tartalmazza. A fenntartási, működési kiadásokat, a felhalmozási kiadásokat kormányzati funkciónként az 5. melléklet tartalmazza.

3. § A módosított pénzmaradvány alakulását az önkormányzat és intézménye vonatkozásában a 7. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat vagyon kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

5. § Az éves létszámkeretet a 9. melléklet mutatja be.

6. § A 10. melléklet a Litkei Óvoda 2024. évi bevételeinek, kiadásainak alakulását mutatja be.

a) az óvoda 2024. évi teljesített költségvetési bevétele 81.146.680,- Ft

b) az óvoda 2024. évi teljesített költségvetési kiadása: 81.124.689,- Ft

7. § A 11. melléklet az önkormányzat mérleg adatait tartalmazza.

8. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba, és 2032. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési kiadások Litke Község Önkormányzata

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

61 526 050

59 066 812

0

56 550 581

90 000 000

0

56 550 581

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

500 000

0

500 000

0

0

500 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

200 000

683 499

0

233 543

0

0

233 543

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

750 000

994 317

0

994 317

0

0

994 317

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

62 476 050

61 244 628

0

58 278 441

90 000 000

0

58 278 441

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 969 000

6 904 000

0

6 513 134

0

0

6 513 134

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

660 000

815 000

0

612 425

0

0

612 425

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

7 629 000

7 719 000

0

7 125 559

0

0

7 125 559

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

70 105 050

68 963 628

0

65 404 000

90 000 000

0

65 404 000

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 710 000

8 577 983

0

8 400 309

12 000 000

0

8 400 309

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

8 267 003

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

47 050

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

0

0

0

86 256

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 000 000

696 497

0

696 497

0

0

696 497

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 500 000

8 617 113

0

8 564 941

0

4 583

8 564 941

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

9 500 000

9 313 610

0

9 261 438

0

4 583

9 261 438

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

900 000

1 335 105

0

1 304 104

0

0

1 304 104

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

0

123 347

0

114 193

0

0

114 193

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

900 000

1 458 452

0

1 418 297

0

0

1 418 297

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

4 000 000

6 740 690

5 552

5 287 585

12 000 000

0

4 869 181

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

3 000 000

2 542 999

0

968 992

0

0

968 992

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

781 000

881 000

0

0

0

0

0

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

7 781 000

10 164 689

5 552

6 256 577

12 000 000

0

5 838 173

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

0

400 000

0

385 470

0

0

385 470

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

800 000

1 228 170

0

1 228 170

0

0

1 228 170

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

9 000 000

11 259 922

0

9 859 922

0

0

9 859 922

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

2 000 000

5 139 424

0

5 019 692

0

0

4 842 763

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

660 660

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

19 581 000

28 192 205

5 552

22 749 831

12 000 000

0

22 154 498

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

500 000

620 000

0

600 750

0

0

600 750

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

500 000

620 000

0

600 750

0

0

600 750

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 500 000

8 476 629

1 507

7 697 556

3 240 000

1 237

6 503 038

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

0

100 000

0

21 000

0

0

21 000

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

0

1 500 973

0

1 489 075

0

0

1 489 075

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

0

0

0

0

1 487 004

58

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)

0

50

0

2

0

0

0

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

433 576

7 175 623

0

4 649 878

0

0

4 649 874

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

4 933 576

17 253 275

1 507

13 857 511

3 240 000

1 237

12 662 987

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

35 414 576

56 837 542

7 059

47 887 827

15 240 000

5 820

46 097 970

66

Családi támogatások (=67+…+76) (K42)

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

0

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

5 000 000

4 871 250

0

4 871 250

0

0

4 871 250

119

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

71 250

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

0

0

4 300 000

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

500 000

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

6 000 000

5 871 250

0

4 871 250

0

0

4 871 250

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

5 505 369

0

5 501 966

0

0

5 501 966

129

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

4

0

0

0

0

0

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

0

5 505 373

0

5 501 966

0

0

5 501 966

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

0

4 955 888

0

4 955 888

0

0

4 955 888

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

0

0

0

0

0

0

56 077

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

0

508 000

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

0

4 391 811

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

4 340 000

3 285 032

0

3 248 200

0

0

3 248 200

188

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

0

0

0

0

0

0

3 248 200

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

4 340 000

13 746 293

0

13 706 054

0

0

13 706 054

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

120 569 626

153 996 696

7 059

140 269 440

117 240 000

5 820

138 479 583

2. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési bevételek Litke Község Önkormányzata

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

22 817 234

22 817 234

22 817 234

0

22 817 234

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

35 331 134

37 727 519

37 727 519

0

37 727 519

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

25 618 954

26 820 116

26 820 116

0

26 820 116

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

29 348 540

30 136 377

30 136 377

0

30 136 377

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

54 967 494

56 956 493

56 956 493

0

56 956 493

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

3 328 340

3 328 340

0

3 328 340

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

8 116 301

8 116 301

0

8 116 301

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

115 385 862

128 945 887

128 945 887

0

128 945 887

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

67 049 700

73 357 252

71 660 321

0

64 339 937

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

0

20 187 600

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

0

43 621 833

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

530 504

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

182 435 562

202 303 139

200 606 208

0

193 285 824

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

0

3 000 000

595 930

295 167

452 439

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

0

452 439

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

0

6 521 350

5 502 240

3 442 190

4 855 025

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

4 855 025

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

0

6 521 350

5 502 240

3 442 190

4 855 025

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

6 000 000

250 000

46 399

0

32 860

175

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

0

32 860

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

6 000 000

9 771 350

6 144 569

3 737 357

5 340 324

183

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

14 173

14 173

0

14 173

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

500 000

785 827

712 819

0

712 819

185

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

0

54 000

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

500 000

2 500 000

8 731 740

0

1 671 986

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

0

0

0

0

1 029 586

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

300 000

1 865 192

1 865 192

0

176 351

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

50 000

50 000

483

0

483

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

50 000

50 000

483

0

483

215

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

310 000

492 713

0

492 713

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

710 000

988 481

0

596 676

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

0

130 743

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

1 350 000

6 235 192

12 805 601

0

3 665 201

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

189 785 562

218 309 681

219 556 378

3 737 357

202 291 349

3. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi finanszírozási kiadások Litke Község Önkormányzata

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

4 115 366

8 554 248

0

4 306 893

0

4 247 355

4 306 893

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

74 830 570

71 600 854

0

71 600 854

0

0

71 600 854

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

78 945 936

80 155 102

0

75 907 747

0

4 247 355

75 907 747

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

78 945 936

80 155 102

0

75 907 747

0

4 247 355

75 907 747

4. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi finanszírozási bevételek Litke Község Önkormányzata

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

9 730 000

15 842 117

15 842 117

0

15 842 117

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

9 730 000

15 842 117

15 842 117

0

15 842 117

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

4 438 882

0

4 438 882

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

9 730 000

15 842 117

20 280 999

0

20 280 999

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

9 730 000

15 842 117

20 280 999

0

20 280 999

5. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként Litke Község Önkormányzata 2024. év

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

56 550 581

133 400

0

0

0

0

20 484 966

18 258 577

0

0

0

0

0

3 164 146

1 446 443

121 295

6 840 774

0

47 575

1 829 405

0

4 224 000

0

0

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 000

12 500

6 250

168 750

0

0

56 250

6 250

125 000

0

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

233 543

46 768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 166

0

84 609

0

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

994 317

12 500

0

0

0

0

294 689

299 628

0

0

0

0

0

100 000

62 500

12 500

87 500

0

0

37 500

0

87 500

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

58 278 441

192 668

0

0

0

0

20 779 655

18 558 205

0

0

0

0

0

3 389 146

1 623 609

140 045

7 181 633

0

47 575

1 923 155

6 250

4 436 500

0

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

6 513 134

6 513 134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

612 425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

612 425

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

7 125 559

6 513 134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

612 425

0

0

0

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

65 404 000

6 705 802

0

0

0

0

20 779 655

18 558 205

0

0

0

0

0

3 389 146

1 623 609

140 045

7 181 633

0

660 000

1 923 155

6 250

4 436 500

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

8 400 309

927 062

0

0

0

0

2 588 545

2 166 288

0

0

0

0

0

454 708

72 400

24 241

1 150 050

0

83 655

296 480

0

636 880

0

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

8 267 003

923 312

0

0

0

0

2 566 363

2 141 420

0

0

0

0

0

434 083

72 400

24 241

1 119 111

0

83 655

286 163

0

616 255

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

47 050

0

0

0

0

0

22 182

24 868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

86 256

3 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 625

0

0

30 939

0

0

10 317

0

20 625

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

696 497

14 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

466 997

0

0

165 000

50 000

0

0

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 564 941

19 174

305 334

17 078

0

0

3 099 620

1 200 945

253 984

0

0

0

465 087

418 588

307 650

79 291

30 492

0

31 717

298 605

126 018

802 653

1 108 705

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

9 261 438

33 674

305 334

17 078

0

0

3 099 620

1 200 945

253 984

0

0

0

465 087

418 588

774 647

79 291

30 492

165 000

81 717

298 605

126 018

802 653

1 108 705

0

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 304 104

317 849

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

711 147

151 508

55 166

0

0

0

40 388

28 046

0

0

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

114 193

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 260

0

0

0

0

0

9 827

9 106

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 418 297

317 849

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

806 407

151 508

55 166

0

0

0

50 215

37 152

0

0

0

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

4 869 181

174 544

113 966

121 443

0

0

5 279

5 261

0

0

0

3 754 169

0

196 543

134 329

159 144

0

0

0

173 427

31 076

0

0

0

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

968 992

267 402

0

3 088

0

0

0

0

0

0

0

0

0

571 864

114 580

12 058

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

5 838 173

441 946

113 966

124 531

0

0

5 279

5 261

0

0

0

3 754 169

0

768 407

248 909

171 202

0

0

0

173 427

31 076

0

0

0

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

385 470

268 470

0

27 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 000

0

0

0

0

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 228 170

705 319

0

40 000

0

0

0

0

236 220

0

0

0

50 457

120 723

12 000

20 000

0

0

0

0

0

43 451

0

0

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

9 859 922

284 902

0

0

0

0

227 300

76 900

318 000

0

0

0

0

369 003

8 563 817

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

4 842 763

753 844

254 910

52 200

0

0

86 526

75 126

50 000

0

0

589 434

70 000

814 349

100 784

158 435

12 750

0

0

613 000

180 000

326 405

705 000

0

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

660 660

155 220

0

52 200

0

0

10 526

10 526

0

0

0

0

0

141 144

0

0

0

0

0

0

0

291 044

0

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

22 154 498

2 454 481

368 876

243 731

0

0

319 105

157 287

604 220

0

0

4 343 603

120 457

2 072 482

8 925 510

349 637

12 750

0

0

876 427

211 076

389 856

705 000

0

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

600 750

600 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

600 750

600 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 503 038

474 234

183 760

38 234

0

0

1 086 582

327 404

132 356

0

0

1 172 766

158 097

675 462

321 991

87 928

8 232

8 250

8 563

241 043

43 544

235 417

1 299 175

0

54

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

21 000

21 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

1 489 075

642 768

0

0

844 236

0

0

0

0

0

0

0

0

2 071

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

ebből: államháztartáson belül (K353)

1 487 004

642 768

0

0

844 236

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

4 649 874

6 502

6 378

0

0

0

871 194

11 496

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

4 504

0

0

3 739 800

0

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

12 662 987

1 144 504

190 138

38 234

844 236

0

1 957 776

338 900

132 356

0

0

1 172 766

158 097

687 533

321 991

87 928

8 232

8 250

8 563

245 547

43 544

235 417

5 038 975

0

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

46 097 970

4 551 258

864 348

299 043

844 236

0

5 376 501

1 697 132

990 560

0

0

5 516 369

743 641

3 985 010

10 173 656

572 022

51 474

173 250

90 280

1 470 794

417 790

1 427 926

6 852 680

0

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

4 871 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 871 250

0

119

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

71 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 250

0

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

4 300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 300 000

0

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 000

0

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

4 871 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 871 250

0

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

5 501 966

0

0

0

5 501 966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

5 501 966

0

0

0

5 501 966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

4 955 888

0

0

0

56 077

4 899 811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)

56 077

0

0

0

56 077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

508 000

0

0

0

0

508 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

4 391 811

0

0

0

0

4 391 811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

3 248 200

0

0

0

0

0

0

0

0

2 031 100

1 217 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

3 248 200

0

0

0

0

0

0

0

0

2 031 100

1 217 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

13 706 054

0

0

0

5 558 043

4 899 811

0

0

0

2 031 100

1 217 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

138 479 583

12 184 122

864 348

299 043

6 402 279

4 899 811

28 744 701

22 421 625

990 560

2 031 100

1 217 100

5 516 369

743 641

7 828 864

11 869 665

736 308

8 383 157

173 250

833 935

3 690 429

424 040

6 501 306

11 723 930

0

292

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

4 306 893

0

0

0

4 306 893

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

293

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

71 600 854

0

0

0

0

71 600 854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91)

75 907 747

0

0

0

4 306 893

71 600 854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

311

Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)

75 907 747

0

0

0

4 306 893

71 600 854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

312

Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)

214 387 330

12 184 122

864 348

299 043

10 709 172

76 500 665

28 744 701

22 421 625

990 560

2 031 100

1 217 100

5 516 369

743 641

7 828 864

11 869 665

736 308

8 383 157

173 250

833 935

3 690 429

424 040

6 501 306

11 723 930

0

313

Átlagos statisztikai állományi létszám

33

5

0

0

0

0

10

14

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

6. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

06/A – Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Litke Község Önkormányzata 2024. év

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

22 817 234

0

0

0

22 817 234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

37 727 519

0

0

0

37 727 519

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

26 820 116

0

0

0

26 820 116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

30 136 377

0

0

0

30 136 377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

56 956 493

0

0

0

56 956 493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 328 340

0

0

0

3 328 340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

8 116 301

0

0

0

8 116 301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

128 945 887

0

0

0

128 945 887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

64 339 937

0

0

0

0

0

24 144 104

19 477 729

0

530 504

20 187 600

0

0

0

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

20 187 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 187 600

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

43 621 833

0

0

0

0

0

24 144 104

19 477 729

0

0

0

0

0

0

42

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

530 504

0

0

0

0

0

0

0

0

530 504

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

193 285 824

0

0

0

128 945 887

0

24 144 104

19 477 729

0

530 504

20 187 600

0

0

0

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

452 439

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

452 439

0

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

452 439

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

452 439

0

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)

4 855 025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 855 025

0

121

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

4 855 025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 855 025

0

162

Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)

4 855 025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 855 025

0

163

Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)

32 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 860

0

175

ebből: egyéb bírság (B36)

32 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 860

0

182

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)

5 340 324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 340 324

0

183

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

14 173

0

0

0

0

0

14 173

0

0

0

0

0

0

0

184

Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)

712 819

653 319

0

54 000

0

0

0

0

5 500

0

0

0

0

0

185

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

54 000

0

0

54 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189

Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)

1 671 986

405 500

47 000

1 219 486

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

1 029 586

405 500

18 100

605 986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

176 351

172 112

0

0

0

0

3 827

0

0

0

0

0

412

0

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

483

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

483

0

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

483

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

483

0

215

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

492 713

182 745

0

309 968

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

596 676

10 907

0

271 743

0

0

0

0

3 500

0

0

282 000

28 526

0

218

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

130 743

0

0

36 743

0

0

0

0

0

0

0

94 000

0

0

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

3 665 201

1 424 583

47 000

1 855 197

0

0

18 000

0

9 000

0

0

282 000

29 421

0

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

202 291 349

1 424 583

47 000

1 855 197

128 945 887

0

24 162 104

19 477 729

9 000

530 504

20 187 600

282 000

5 369 745

0

294

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

15 842 117

0

0

0

0

15 842 117

0

0

0

0

0

0

0

0

296

Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

15 842 117

0

0

0

0

15 842 117

0

0

0

0

0

0

0

0

297

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

4 438 882

0

0

0

4 438 882

0

0

0

0

0

0

0

0

0

305

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)

20 280 999

0

0

0

4 438 882

15 842 117

0

0

0

0

0

0

0

0

314

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

20 280 999

0

0

0

4 438 882

15 842 117

0

0

0

0

0

0

0

0

315

Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)

222 572 348

1 424 583

47 000

1 855 197

133 384 769

15 842 117

24 162 104

19 477 729

9 000

530 504

20 187 600

282 000

5 369 745

0

7. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

07/A – Maradványkimutatás 2024. Litke Község Önkormányzata 2024. év

#

Megnevezés

Összeg

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

138 479 583

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

63 811 766

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

20 280 999

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

75 907 747

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-55 626 748

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

8 185 018

15

C) Összes maradvány (=A+B)

8 185 018

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

8 185 018

8. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2024. év

Litke Község Önkormányzata

Ssz.

megnevezés

Nyitó állomány (Ft)

Záró állomány (Ft)

1.

Ingatlanok

319 127 485

312 922 707

2.

Gépek, berendezések, felszerelések

10 953 577

9 076 417

3.

Járművek

4.

Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek

5.

Befejezetlen beruházás, fejlesztés

6.

Befektetett pénzügyi eszközök (tartós részesedés)

2 739 332

2 739 332

7.

Vagyon összesen

332 820 394

324 738 456

Litkei Óvoda

Ssz.

megnevezés

Nyitó állomány (Ft)

Záró állomány (Ft)

1.

Ingatlanok

2.

Gépek, berendezések, felszerelések

18 358

271 608

3.

Járművek

4.

Vagyoni értékű jogok, szellemi termékek

5.

Befejezetlen beruházás, fejlesztés

6.

Befektetett pénzügyi eszközök (tartós részesedés)

7.

Vagyon összesen

18 358

271 608

9. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Litke Község Önkormányzatának 2024. évi létszámkerete

#

Megnevezés

Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

58

szakdolgozó

1

61

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+…+60)

1

66

„C”, „D” fizetési osztály összesen

1

69

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)

1

121

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

2

123

közfoglalkoztatott

24

125

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124)

26

134

polgármester, főpolgármester

1

135

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja

3

136

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

137

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136)

5

138

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)

33

139

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)

33

Litkei Óvoda

betöltött állások száma

8

betöltetlen állások száma

1

Litkei Óvoda összesen

9

Összesen:

42

10. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Litkei Óvoda 2024. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

40 343 270

38 211 633

38 163 222

03

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

1 300 000

1 300 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

0

1 261 118

1 261 118

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

200 000

310 845

310 845

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

1 200 000

1 100 000

1 100 000

14

ebből:biztosítási díjak (K1113)

0

0

62 500

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

41 743 270

42 183 596

42 135 185

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

2 160 000

1 986 000

1 986 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

2 160 000

1 986 000

1 986 000

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

43 903 270

44 169 596

44 121 185

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

5 617 300

5 587 926

5 587 926

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

5 587 926

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

400 000

535 889

535 889

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

18 700 000

22 009 082

22 009 082

30

Árubeszerzés (K313)

0

8 720

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

19 100 000

22 553 691

22 544 971

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

50 000

75 765

75 765

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

50 000

75 765

75 765

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 500 000

600 000

55 998

36

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

2 500 000

2 100 000

1 659 183

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

500 000

400 000

22 086

39

Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)

4 500 000

3 100 000

1 737 267

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

300 000

303 496

303 496

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

400 000

391 176

391 176

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

500 000

319 806

319 806

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

5 700 000

4 114 478

2 751 745

50

Kiküldetések kiadásai (K341)

150 000

28 743

28 743

52

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)

150 000

28 743

28 743

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 000 000

5 721 000

5 107 961

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

10 000

20 000

15 502

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

538 564

441 564

440 891

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

4 548 564

6 182 564

5 564 354

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

29 548 564

32 955 241

30 965 578

199

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

450 000

450 000

205

Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)

0

450 000

450 000

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

79 069 134

83 162 763

81 124 689

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

196

Ellátási díjak (B405)

3 000 000

8 608 218

6 766 904

197

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 000 000

2 000 753

1 826 981

198

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

235 000

235 000

203

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)

0

1 000

3

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)

0

1 000

3

216

Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)

0

478 374

478 374

219

Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)

4 000 000

11 323 345

9 307 262

283

Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)

4 000 000

11 323 345

9 307 262

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

238 564

238 564

238 564

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

238 564

238 564

238 564

16

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

74 830 570

71 600 854

71 600 854

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

75 069 134

71 839 418

71 839 418

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

75 069 134

71 839 418

71 839 418

11. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

12/A – Mérleg 2024. év Litke Község Önkormányzata

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

319 127 485

0

312 922 707

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

10 953 577

0

9 076 417

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

330 081 062

0

321 999 124

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

2 739 332

0

2 739 332

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

2 739 332

0

2 739 332

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 739 332

0

2 739 332

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

332 820 394

0

324 738 456

49

C/II/1 Forintpénztár

50 890

0

860

51

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

1 480

0

1 480

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

52 370

0

2 340

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

10 952 090

0

7 333 061

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

10 952 090

0

7 333 061

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

11 004 460

0

7 335 401

60

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

7 320 384

0

7 320 384

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

2 060 631

0

804 245

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 617 932

0

143 491

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

429 160

0

647 215

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

13 539

0

13 539

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

8 910 215

0

9 140 400

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

633 319

0

0

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

6 166 254

0

7 059 754

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1 859 837

0

1 688 841

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

250 805

0

391 805

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

18 291 230

0

17 265 029

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

1 992 190

0

3 737 357

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

295 167

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 992 190

0

3 442 190

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

1 992 190

0

3 737 357

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

3 982 979

0

141 654

148

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

970 603

0

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

3 012 376

0

141 654

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

330 000

0

330 000

157

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

570 178

0

387 571

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

4 883 157

0

859 225

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

25 166 577

0

21 861 611

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-3 352 562

0

-3 404 917

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-3 352 562

0

-3 404 917

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-3 352 562

0

-3 404 917

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

365 638 869

0

350 530 551

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

504 194 462

0

504 194 462

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

112 890 850

0

112 890 850

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

18 709 000

0

18 709 000

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-317 433 533

0

-333 811 327

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-16 377 794

0

-6 831 538

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

301 982 985

0

295 151 447

186

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

3 146 182

0

0

187

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

7 182

0

0

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 767 911

0

1 789 857

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

72 711

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

4 993 986

0

1 789 857

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

5 820

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

4 115 366

0

4 247 355

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

4 115 366

0

4 247 355

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

4 115 366

0

4 253 175

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

45 500

0

9 608

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

45 500

0

9 608

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

9 154 852

0

6 052 640

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

6 000 382

0

7 858 414

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

48 500 650

0

41 468 050

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

54 501 032

0

49 326 464

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

365 638 869

0

350 530 551