Alsópetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (XI.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 28- 2018. 11. 27

Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testületének

                   7/2018 (XI.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról


Alsópetény Község Önkormányzat képviselő testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről alkotott 1/2018 (II.06.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. §


A Költségvetési rendelet (továbbiakban: Kr). 2 §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép


„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 111 707 992 forintban állapítja meg.”


2. §


A Kr. 3. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép


„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    68 821 343 Ft

b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása                                            3 698 117 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                20 367 500 Ft

d) működési bevételek                                                                                  5 097 415 Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                            13 723 617 Ft


 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  • kötelező feladatok bevételei: 108 327 392 Ft
  • Önként vállalt feladatok bevételei: 2 780 600 Ft


 (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

     - működési bevétel: 94 286 258 Ft

     - felhalmozási bevétel: 3 698 117 Ft

     - finanszírozási bevétel: 13 723 617 Ft”


3.§.


A Kr. 4. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép


„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              99 840 642 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             39 092 147 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       5 728 407 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  33 210 680 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              2 637 066 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           19 172 342 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         10 446 161 Ft

      ba) beruházások                                                                        6 890 161 Ft

      bb) felújítások                                                                           3 556 000 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             1 421 189 Ft


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

            - kötelező feladatok kiadásai: 111 707 992 Ft


(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

     - működési kiadások: 99 840 642 Ft

     - felhalmozási kiadások: 10 446 161 Ft

     - finanszírozási kiadások 1 421 189 Ft

(4)  Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:


Beruházások:


Immateriális javak beszerzése (K61)

         2 439 126   

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

           787 400   

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

           763 620   

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

         1 435 167   

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)

         1 464 848   

Összesen

         6 890 161   


Felújítások:


Ingatlanok felújítása (K71)

         2 800 000   

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)

           756 000   

Összesen

         3 556 000   


(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:


Családi támogatások (K42)

           240 000   

          - ebből:  az egy pénzbeli és term gyermekvédelmi tám (K42)

           240 000   

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

         2 397 066   

Ellátottak pénzbeli juttatásai  (K4)

         2 637 066   


4.§.

A Kr. 7. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép


„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 792 184 Ft,

a projektekkel kapcsolatos előre nem látható kiadásokra 8 395 992 Ft tartalék képzése indokolt.”


5.§.

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

6.§.


     E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Mellékletek