Legénd Község Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2019 (IX.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2019. 09. 24- 2019. 09. 23

Legénd Község Önkormányzat képviselő-testületének

5/2019 (IX.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetés módosításáról



Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről 1/2019 (II.15) rendeletét az alábbiakban módosítja:


1. §

A Kr. 2. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép


„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 200 951 019 forintban állapítja meg..”


2.§.

A Kr. 3. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép



„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                61 815 984 Ft

b) önkormányzat felhalmozási célú támogatása        29 515 515 Ft

c) közhatalmi bevételek                                            4 380 000 Ft

d) működési bevételek                                              1 800 461 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                      938 412 Ft

f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  933 630 Ft

g)) finanszírozási bevételek                            101 567 017 Ft


 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

  • kötelező feladatok bevételei: 199 078 977 Ft

önként vállalt feladatok bevétele: 1 872 042 Ft”



3.§.

A Kr. 4. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép


„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                                     93 631 448 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                           20 844 049 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                                 3 355 848 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                          45 239 792 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                         3 778 172 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                    20 413 587 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    104 934 264 Ft

      ba) beruházások                                                                                       3 511 750 Ft

      bb) felújítások                                                                                        101 422 514 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                            1 242 497 Ft

     ca) felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása                               933 630 Ft

     cb) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre                                    308 867 Ft

d) finanszírozási kiadások                                                                                        1 142 810 Ft


  (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

  • kötelező feladatok kiadásai: 198 942 918 Ft

önként vállalt feladatok kiadásai: 2 008 101 Ft


(3)  Az önkormányzat felhalmozási kiadást az alábbiak szerint tervez:


Beruházások:

Immateriális javak beszerzése (K61)

2 014 051

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

26 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

725 101

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)

746 598

Beruházás összesen

3 511 750


Felújítások:

Ingatlanok felújítása (K71)

92 811 311

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)

8 611 203

Felújítás összesen

101 422 514


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:


Családi támogatások (K42)

412 000

 - ebből: az egy pénzbeli és term gyermekvédelmi tám (K42)

412 000

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

760 000

  • ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

760 000

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 606 172

 - ebből: egy, az Önk. rendeletében megállapított juttatás (K48)

2 123 172

 - ebből: települési támogatás

483 000

Ellátottak pénzbeli juttatása összesen

3 778 172


4.§.

A Kr. 6. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép


„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli –  létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

             a) állományi létszám –2 fő,


(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 10 fő.

     Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 7 fő.”


5. §

A Kr. 7. §-a helyére az alábbi rendelkezés lép


„7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 3 713 583 Ft.

       (2) Céltartalék célonként:

                  a) óvoda épület felújítás pályázat 2019 évi önerő céltartaléka: 7 738 638 Ft

                  b) program típusú pályázatok 2019 évben fel nem használt része: 5 325 586 Ft.”

6.§.


A Kr. 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.


7.§.


A Kr. 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép.



8.§.


     E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.