Nógrád Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete
a Nógrád község 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 03. 01- 2018. 03. 01Nógrád Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelete
a Nógrád község 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nógrád Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetés módosításáról az alábbiakat rendeli el:
1. § Nógrád község 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) 2. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbiakban állapítja meg:
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
|
tárgyévi költségvetési bevétel |
171 440 E Ft |
138 199 E Ft |
309 639 E Ft |
előző évi pénzmaradvány |
1 510 E Ft |
153 E Ft |
1 663 E Ft |
módosított bevételi főösszeg |
172 950 E Ft |
138 352 E Ft |
311 302 E Ft |
módosított kiadási főösszeg |
171 024 E Ft |
140 278 E Ft |
311 302 E Ft |
módosított költségvetési egyenleg |
1 926 E Ft |
- 1926 E Ft |
0 E Ft |
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről |
92 519 E Ft |
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
123 053 E Ft |
c) közhatalmi bevételek |
41 715 E Ft |
d) működési bevételek |
33 953 E Ft |
e) felhalmozási bevételek |
12 000 E Ft |
f) működési célú átvett pénzeszközök |
555 E Ft |
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 146 E Ft |
h) finanszírozási bevételek |
4 361 E Ft |
i) személyi juttatások |
58 052 E Ft |
j) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 325 E Ft |
k) dologi kiadások |
86 206 E Ft |
l) ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 849 E Ft |
m) egyéb működési célú kiadások |
117 784 E Ft |
ebből működési célú tartalék összege: |
2 669 E Ft |
felhalmozási célú tartalék összege: |
111 927 E Ft |
n) beruházások |
5 887 E Ft |
o) felújítások |
20 501 E Ft |
p) egyéb felhalmozási célú kiadások |
152 E Ft |
q) finanszírozási kiadások |
4 546 E Ft |
2. § (1) Az alaprendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az alaprendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az alaprendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Feladat megnevezése |
Működési célú tám. áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Működési célú átvett pénzeszk. |
Felhalm. célú tám. áht-n belülről |
Felhal.i bevételek |
Felhalm. célú átvett pénzeszk. |
Finanszí-rozási bevételek |
Bevételek összesen |
Önkorm. általános igazgatási tev. |
215 |
27 |
100 |
342 |
|||||
Önkorm. vagyonnal vaó gazdálkodás |
3 455 |
272 |
12 000 |
15 727 |
|||||
Önkorm. elszámolásai a központi ktgv-sel |
80 778 |
6 |
6 685 |
2 698 |
90 167 |
||||
Közfoglalkoztatás |
7 008 |
330 |
7 338 |
||||||
Települési hulladékgazdálkodás |
203 |
203 |
|||||||
Vízellátással és szennyvízzel kapcs. |
1 410 |
600 |
2 010 |
||||||
Család- és nővédelem |
4 200 |
13 311 |
17 511 |
||||||
Útak, hidak, alagutak |
408 |
2 046 |
2 454 |
||||||
Közművelődés |
20 |
1 054 |
183 |
1 257 |
|||||
Köznevelési intézmény működtetése |
6 300 |
102 727 |
109 027 |
||||||
Szociális ellátások |
241 |
241 |
|||||||
Szociális étkeztetés |
6 615 |
6 615 |
|||||||
Funkcióra nem sorolható bevételek |
41 500 |
1 446 |
42 946 |
||||||
Önkormányzat összesen: |
92 247 |
41 715 |
19 478 |
555 |
123 053 |
12 000 |
2 646 |
4 144 |
295 838 |
Közfoglalkoztatás |
272 |
272 |
|||||||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 013 |
4 013 |
|||||||
Munkahelyi étkeztetés |
1 080 |
1 080 |
|||||||
Egyéb vendéglátás |
9 382 |
9 382 |
|||||||
Finanszírozási bevétel |
500 |
217 |
717 |
||||||
Angyalvár óvoda összesen: |
272 |
0 |
14 475 |
0 |
0 |
0 |
500 |
217 |
15 464 |
Mindösszesen: |
92 519 |
41 715 |
33 953 |
555 |
123 053 |
12 000 |
3 146 |
4 361 |
311 302 |
ebből |
|||||||||
A) Kötelező önk. feladatok |
92 519 |
41 565 |
32 855 |
367 |
195 |
1 300 |
4 309 |
173 110 |
|
B) Államigazgatási feladatok |
150 |
150 |
|||||||
C) Önként vállalt feladatok |
1 098 |
7 500 |
8 598 |
2. melléklet
Cím |
Cím, alcím |
Szem. juttatá-sok |
Munka-adókat terh. j. |
Dologi kiadá-sok |
Ellátottak juttatásai |
Egyéb műkö-dési kiad. |
Beruhá-zások |
Felújí-tások |
Egyéb felhalm. |
Finanszí-rozási kiadások |
Kiadások összesen |
Lét-szám-keret |
1.1. |
Önk. igazgatási feladatok |
10 309 |
2 086 |
8 621 |
0 |
0 |
526 |
0 |
0 |
0 |
21 542 |
2,00 |
1.2.1. |
Köztemető fenntartása |
772 |
772 |
|||||||||
1.2.2. |
Önk. vagyon gazd. |
1 688 |
1 688 |
|||||||||
1.2.3. |
Önkormányzati rendezvények |
60 |
60 |
|||||||||
1.2. ∑ |
Általános közsszolg. ö.: |
0 |
0 |
2 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 520 |
0,00 |
1.3.1. |
Közfoglalkoztatás |
6 055 |
654 |
6 006 |
167 |
12 882 |
11,00 |
|||||
1.3.2. |
Út építése |
408 |
4 000 |
15 466 |
19 874 |
|||||||
1.3.3. |
Közutak üzemeltetése |
11 490 |
11 490 |
|||||||||
1.3.∑ |
Gazdasági ügyek ö.: |
6 055 |
654 |
17 904 |
0 |
0 |
4 167 |
15 466 |
0 |
0 |
44 246 |
11,00 |
1.4.1. |
Hulladékgazdálkodás |
390 |
160 |
550 |
||||||||
1.4.2. |
Vízellátás, szennyvízcsatorna |
1 467 |
152 |
1 619 |
||||||||
1.4. ∑ |
Környezetvédelem ö.: |
0 |
0 |
1 857 |
0 |
160 |
0 |
0 |
152 |
0 |
2 169 |
0,00 |
1.5.1. |
Közvilágítás |
3 425 |
3 425 |
|||||||||
1.5.2. |
Zöldterület-kezelés |
1 511 |
1 511 |
|||||||||
1.5.4. |
Községgazdálkodás |
3 449 |
802 |
965 |
114 |
5 330 |
1,00 |
|||||
1.5. ∑ |
Kommunális feladatok ö.: |
3 449 |
802 |
5 901 |
0 |
0 |
114 |
0 |
0 |
0 |
10 266 |
1,00 |
1.6.1. |
Háziorvosi alapellátás |
3 842 |
872 |
4 714 |
1,00 |
|||||||
1.6.2. |
Háziorvosi ügyelet |
532 |
532 |
|||||||||
1.6.3. |
Család- és nővédelem |
3 390 |
763 |
838 |
600 |
5 591 |
1,00 |
|||||
1.6. ∑ |
Egészségügy ö.: |
7 232 |
1 635 |
1 370 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
10 837 |
2,00 |
1.7.1. |
Sportlétesítmények |
300 |
300 |
|||||||||
1.7.2. |
Könyvtári szolg. |
350 |
70 |
507 |
927 |
|||||||
1.7.3. |
Közművelődés |
4 152 |
829 |
4 981 |
||||||||
1.7.4. |
Történelmi hely műk. |
163 |
32 |
110 |
305 |
|||||||
1.7.5. |
Közösségi tér műk. |
300 |
300 |
|||||||||
1.7. ∑ |
Sport, kultúra ö.: |
513 |
102 |
5 369 |
0 |
829 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 813 |
0,00 |
1.8.1. |
Óvoda műk. feladatai |
100 |
190 |
290 |
||||||||
1.8.2. |
Hallgatói ösztöndíjak |
0 |
||||||||||
1.8.3. |
Köznevelési int. működtetése |
6 300 |
4 245 |
10 545 |
||||||||
1.8. ∑ |
Oktatás ö.: |
0 |
0 |
6400 |
0 |
0 |
0 |
4 435 |
0 |
0 |
10 835 |
0,00 |
1.9.1. |
Pénzbeli és természetb. ellát. |
2 670 |
5 836 |
150 |
8 656 |
|||||||
1.9.3. |
Szociális étkeztetés, szün. gy. |
9 703 |
9 703 |
|||||||||
1.9.4. |
Házi segítésgnyújtás |
800 |
800 |
|||||||||
1.9. ∑ |
Szociális védelem ö.: |
0 |
0 |
12 373 |
5 836 |
950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 159 |
0,00 |
1.10. |
Önk. elszám. a közp. ktgv-sel |
6 |
2 735 |
2 741 |
||||||||
1.11. |
Egyéb tám. célú feladatok |
1 248 |
1 248 |
|||||||||
1.12. |
Technikai funkciók és egyéb |
55 |
114 596 |
1 811 |
116 462 |
|||||||
1. |
Önk. összesen |
27 558 |
5 279 |
62 376 |
5 836 |
117 783 |
4 807 |
20 501 |
152 |
4 546 |
248 838 |
16 |
2.1. |
Óvodai nevelés |
20 065 |
4 618 |
5 182 |
13 |
1 080 |
30 958 |
6,00 |
||||
2.2. |
Étkeztetés |
10 184 |
2 401 |
18 649 |
31 234 |
5,00 |
||||||
2.3. |
Közfoglalkoztatás |
245 |
27 |
272 |
||||||||
2. |
Angyalvár Óvoda |
30 494 |
7 046 |
23 831 |
13 |
0 |
1 080 |
0 |
0 |
0 |
62 464 |
11,00 |
Mindösszesen |
58 052 |
12 325 |
86 207 |
5 849 |
117 783 |
5 887 |
20 501 |
152 |
4 546 |
311 302 |
27,00 |
|
ebből |
||||||||||||
A) |
Kötelező önk. feladatok |
47 558 |
9 684 |
76 428 |
5 849 |
117 748 |
5 557 |
20 307 |
152 |
4 546 |
287 829 |
17,00 |
B) |
Államigazgatási feladatok |
10 494 |
2 641 |
8 681 |
35 |
330 |
194 |
22 375 |
2,00 |
|||
C) |
Önként vállalt feladatok |
1 098 |
1 098 |
3. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
88 902 |
92 519 |
B3. Közhatalmi bevételek |
41 650 |
41 715 |
B4. Működési bevételek |
21 585 |
33 953 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
555 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési célú) |
64 |
4208 |
Működési célú bevételek összesen |
152 301 |
172 950 |
K1. Személyi juttatások |
57 102 |
58 052 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 270 |
12 325 |
K3. Dologi kiadások |
58 187 |
86 207 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 020 |
5 849 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
5 443 |
117 783 |
K9. Finanszírozási kiadások (működési célú) |
2 735 |
2 735 |
Működési kiadások összesen: |
143 757 |
282 951 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
123 053 |
B5. Felhalmozási bevételek |
12 000 |
12 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 546 |
3 146 |
B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú) |
153 |
153 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
14 699 |
138 352 |
K6. Beruházások |
5773 |
5 887 |
K7. Felújítások |
15 656 |
20 501 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
152 |
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) |
1 814 |
1 811 |
0 |
||
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
23 243 |
28 351 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
167 000 |
311 302 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
167 000 |
311 302 |