Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 16Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2019-02-16-tól
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület),
Bánk Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és a felügyelete alá tartozó intézményre.
2.§ (1) A költségvetés címrendje:
a) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.
b) A Bánki Törpe Óvoda (továbbiakban: intézmény) a II. címet alkotja.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszegét 499.035.268 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés 499.035.268 Ft főösszegén belül az Önkormányzat és intézménye kiemelt előirányzatainak összegét összevontan az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 64.825.029 Ft,
b) közhatalmi bevételek 45.270.000 Ft,
c) működési bevételek 35.637.416 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök 555.400 Ft,
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11.853.787 Ft,
f) felhalmozási bevételek 4.500 Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 160.463.374 Ft,
h) finanszírozási bevételek 180.425.762 Ft,
i) személyi juttatások 47.291.000 Ft,
j) munkaadót terhelő járulékok 8.400.000 Ft,
k) dologi kiadások 63.106.539 Ft,
l) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.903.000 Ft,
m) egyéb működési célú kiadások 246.634.011 Ft,
ma) a tartalék összege 243.138.431 Ft,
n) beruházások 9.855.000 Ft,
o) felújítások 68.550.000 Ft,
p) egyéb felhalmozási célú kiadások 6.264.562 Ft,
q) finanszírozási kiadások 47.031.156 Ft.
(3) Az Önkormányzat foglalkoztatottjainak létszámkerete 12 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 9 fő. Az intézmény létszámkerete 4 fő.
4.§ (1) A 2018. évi költségvetés mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi adóbevételek adónemenkénti összegét, a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsoló támogatások összegét, a beruházások, felújítások célonként meghatározott összegét, a lakosságnak juttatott támogatások és szociális ellátások összegét, valamint a tartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.
5.§ A 2018. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.
6.§ Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7.§ (1) A 3.§ (2) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.
(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
(3) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra az Önkormányzat gazdálkodási
feladatait ellátó önkormányzati szerv gazdasági vezetője jogosult.
8.§ A köztisztviselők illetményalapja a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően 38.650 Ft.
Záró rendelkezések
9.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2018. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.