Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 15- 2018. 09. 21Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-02-15-tól 2018-09-21-ig
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület),
Bánk Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és a felügyelete alá tartozó intézményre.
2.§ (1) A költségvetés címrendje:
a) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.
b) A Bánki Törpe Óvoda (továbbiakban: intézmény) a II. címet alkotja.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ (1) Az Önkormányzat és az intézmény 2018. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási
főösszege 338.773.000 forint.
(2) A költségvetés 338.773.000 Ft főösszegén belül az Önkormányzat és az intézmény kiemelt előirányzatainak
összevont összege:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 62.549.917 Ft,
b) közhatalmi bevételek 44.200.000 Ft,
c) d) működési bevételek 28.926.910 Ft,
d) működési célú átvett pénzeszközök 300.000 Ft,
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11.853.787 Ft,
f) felhalmozási bevételek 0 Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 57.536.000 Ft,
h) finanszírozási bevételek 133.406.386 Ft,
i) személyi juttatások 46.789.000 Ft,
j) munkaadót terhelő járulékok 8.240.000 Ft,
k) dologi kiadások 74.388.984 Ft,
l) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.780.000 Ft,
m) egyéb működési célú kiadások 77.701.000 Ft,
ma) a tartalék összege 74.301.000 Ft,
n) beruházások 53.721.000 Ft,
o) felújítások 72.491.000 Ft,
p) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.000.000 Ft,
q) finanszírozási kiadások 1.662.016 Ft.
(3) Az Önkormányzat foglalkoztatottjainak létszámkerete 12 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 9 fő. Az intézmény létszámkerete 4 fő.
4.§ (1) A 2018. évi költségvetés mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi adóbevételek adónemenkénti összegét, a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsoló támogatások összegét, a beruházások, felújítások célonként meghatározott összegét, a lakosságnak juttatott támogatások és szociális ellátások összegét, valamint a tartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.
5.§ A 2018. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.
6.§ Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7.§ (1) A 3.§ (2) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.
(2) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
(3) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra az Önkormányzat gazdálkodási
feladatait ellátó önkormányzati szerv gazdasági vezetője jogosult.
8.§ A köztisztviselők illetményalapja a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően 38.650 Ft.
Záró rendelkezések
9.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2018. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.