Abaújkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról

Hatályos: 2023. 05. 24

Abaújkér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022.évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról

2023.05.24.

Abaújkér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 92.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A Képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadást

a) 610 869 143 Ft bevétellel

b) 494 162 144 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit jogcímenként a 1. melléklet, a kiadásait 2. melléklet tartalmazza.

2. § Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegen belül:

a) személyi juttatások 64 830 116 Ft

b) munkaadókat terhelő juttatások 6 556 333 Ft

c) dologi jellegű kiadások 58 834 232 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 409 900 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 1 348 830 Ft

f) felújítás 3 430 149 Ft

g) beruházás 176 880 657 Ft

h) finanszírozási kiadások 182 871 927 Ft

3. § A Képviselő- testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:

a) Az önkormányzat 2022. évi eredménykimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

b) Az önkormányzat 2022. évi mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

c) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését az 5. melléklet tartalmazza

d) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a 6. melléklet tartalmazza

4. § Az önkormányzat 2022. december 31.-i zárólétszámát 42 főben állapítja meg, melyből 31 fő közfoglalkoztatott.

5. § (1) A Képviselő- testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023.évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési intézményt értesíteni kell.

6. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

14 909 000

75 909 000

0

50 279 328

26 100 000

0

50 279 328

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

14 909 000

75 909 000

0

50 279 328

26 100 000

0

50 279 328

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 366 000

13 366 000

0

10 677 804

21 375 000

0

10 677 804

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 996 000

4 054 000

0

3 872 984

0

0

3 872 984

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

12 362 000

17 420 000

0

14 550 788

21 375 000

0

14 550 788

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

27 271 000

93 329 000

0

64 830 116

47 475 000

0

64 830 116

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 221 000

8 171 000

0

6 556 333

4 701 000

0

6 556 333

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

0

0

0

6 556 333

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

150 000

7 150 000

0

4 776 744

0

0

4 776 744

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 300 000

12 300 000

0

9 472 314

0

0

9 453 457

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

1 450 000

19 450 000

0

14 249 058

0

0

14 230 201

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

300 000

0

196 960

0

0

196 960

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1 100 000

1 100 000

0

480 801

0

0

476 726

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 100 000

1 400 000

0

677 761

0

0

673 686

35

Közüzemi díjak (K331)

1 880 000

8 880 000

0

6 789 421

5 000 000

0

6 782 266

36

Vásárolt élelmezés (K332)

1 100 000

6 100 000

0

687 307

0

0

687 307

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

0

1 700 000

0

1 668 696

0

0

1 668 696

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

10 000 000

11 900 000

0

8 187 101

0

0

8 041 901

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 300 000

17 512 040

0

16 474 622

0

0

16 032 745

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

721 451

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

14 280 000

46 092 040

0

33 807 147

5 000 000

0

33 212 915

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

1 800 000

0

1 405 190

0

0

1 405 190

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

175 000

0

130 000

0

0

130 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

0

1 975 000

0

1 535 190

0

0

1 535 190

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 138 239

8 688 239

0

8 652 647

1 350 000

0

8 614 536

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

2 452 421

0

575 580

0

0

567 704

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

5 138 239

11 140 660

0

9 228 227

1 350 000

0

9 182 240

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

21 968 239

80 057 700

0

59 497 383

6 350 000

0

58 834 232

62

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

0

0

0

0

800 000

0

0

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

4 500 000

1 900 000

0

1 409 900

1 200 000

0

1 409 900

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

10 000

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

0

0

1 079 900

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

4 500 000

1 900 000

0

1 409 900

2 000 000

0

1 409 900

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

62 960

0

62 960

0

0

62 960

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

62 960

0

62 960

0

0

62 960

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

0

700 000

0

613 630

0

0

613 630

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

0

0

0

613 630

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

0

1 344 480

0

672 240

0

0

672 240

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

0

0

0

672 240

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

0

2 107 440

0

1 348 830

0

0

1 348 830

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

141 000 000

0

136 284 685

0

0

136 284 685

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

125 000 000

111 000 000

0

1 445 322

0

0

1 445 322

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

34 075 388

49 375 388

0

37 150 650

0

0

37 150 650

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

159 075 388

301 375 388

0

174 880 657

0

0

174 880 657

202

Ingatlanok felújítása (K71)

0

3 000 000

0

2 700 906

0

0

2 700 906

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

900 000

0

729 243

0

0

729 243

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

0

3 900 000

0

3 430 149

0

0

3 430 149

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

216 035 627

490 840 528

0

311 953 368

60 526 000

0

311 290 217

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

7 895 862

7 895 862

0

7 895 862

0

7 616 202

7 895 862

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

170 683 511

176 818 795

0

174 976 065

0

0

174 976 065

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

178 579 373

184 714 657

0

182 871 927

0

7 616 202

182 871 927

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

178 579 373

184 714 657

0

182 871 927

0

7 616 202

182 871 927

2. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

148 791 091

148 791 091

148 791 091

0

148 791 091

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

19 648 050

18 900 760

18 900 760

0

18 900 760

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

20 674 316

22 214 310

22 214 310

0

22 214 310

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

10 779 912

10 403 674

10 403 674

0

10 403 674

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

31 454 228

32 617 984

32 617 984

0

32 617 984

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

0

2 270 000

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

9 691 589

9 691 589

0

9 691 589

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

1 894 755

1 894 755

0

1 894 755

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

202 163 369

214 166 179

214 166 179

0

214 166 179

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

7 412 267

94 495 247

63 206 031

0

63 206 031

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

0

13 475 600

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

0

49 730 431

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

209 575 636

308 661 426

277 372 210

0

277 372 210

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

173 000 000

129 673 816

0

129 673 816

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

0

0

129 673 816

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

173 000 000

129 673 816

0

129 673 816

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

2 000 000

2 558 000

3 531 196

0

2 992 201

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

0

2 992 201

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

5 000 000

11 300 000

10 085 221

0

9 812 650

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

0

9 812 650

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

0

0

846 711

0

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

5 000 000

11 300 000

10 931 932

0

9 812 650

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

15 879

15 879

490 875

0

289 155

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

7 015 879

13 873 879

14 954 003

0

13 094 006

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

2 000 000

2 000 000

3 707 194

0

3 507 770

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

1 000 000

1 000 000

1 735 739

0

625 446

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

0

0

622 500

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

0

275 094

0

45 116

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

11 634

0

0

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

0

0

21

0

21

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

0

0

21

0

21

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

0

1 914 676

0

1 914 676

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

0

1 414 659

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

3 000 000

3 000 000

7 644 358

0

6 093 029

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

219 591 515

498 535 305

429 644 387

0

426 233 061

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Követelés - Költségvetési évben esedékes

Követelés - Költségvetési évet követően esedékes

Teljesítés

2

3

4

5

6

7

8

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

175 023 485

177 019 880

177 019 880

0

177 019 880

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

175 023 485

177 019 880

177 019 880

0

177 019 880

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

7 616 202

0

7 616 202

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

175 023 485

177 019 880

184 636 082

0

184 636 082

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

175 023 485

177 019 880

184 636 082

0

184 636 082

3. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

50 279 328

628 573

0

0

0

0

33 078 692

0

0

352 978

4 526 735

0

0

1 560 000

0

0

0

260 000

2 795 000

7 077 350

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

50 279 328

628 573

0

0

0

0

33 078 692

0

0

352 978

4 526 735

0

0

1 560 000

0

0

0

260 000

2 795 000

7 077 350

0

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 677 804

10 677 804

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 872 984

220 000

0

0

0

0

0

0

0

2 254 303

487 200

580 000

157 481

174 000

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

14 550 788

10 897 804

0

0

0

0

0

0

0

2 254 303

487 200

580 000

157 481

174 000

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

64 830 116

11 526 377

0

0

0

0

33 078 692

0

0

2 607 281

5 013 935

580 000

157 481

1 734 000

0

0

0

260 000

2 795 000

7 077 350

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

6 556 333

1 450 156

0

0

0

0

2 462 092

0

0

436 677

658 355

63 774

0

210 007

0

0

0

0

337 700

937 572

0

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

6 556 333

1 450 156

0

0

0

0

2 462 092

0

0

436 677

658 355

63 774

0

210 007

0

0

0

0

337 700

937 572

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

4 776 744

0

0

0

0

0

697 005

0

0

15 000

282 540

0

148 199

0

0

0

0

0

0

0

3 634 000

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

9 453 457

563 787

0

0

0

16 050

4 210 084

0

0

1 478 438

94 232

0

59 429

0

18 857

69 693

0

31 953

1 950 276

960 658

0

0

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

14 230 201

563 787

0

0

0

16 050

4 907 089

0

0

1 493 438

376 772

0

207 628

0

18 857

69 693

0

31 953

1 950 276

960 658

3 634 000

0

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

196 960

66 960

0

0

0

0

0

0

0

0

130 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

476 726

180 333

0

0

0

0

0

0

0

90 000

160 968

0

0

0

0

0

0

0

0

45 425

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

673 686

247 293

0

0

0

0

0

0

0

90 000

290 968

0

0

0

0

0

0

0

0

45 425

0

0

35

Közüzemi díjak (K331)

6 782 266

219 506

0

0

0

5 137

341 218

0

807 617

3 925 752

851 882

96 802

295 823

19 158

112 536

0

0

0

106 835

0

0

0

36

Vásárolt élelmezés (K332)

687 307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

618 472

0

68 835

0

0

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 668 696

0

0

0

0

0

1 001 190

0

0

298 031

45 512

0

0

0

90 000

0

0

0

0

233 963

0

0

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

8 041 901

509 429

0

0

0

0

230 400

863 630

0

609 000

5 647 030

412

0

0

0

0

0

0

22 000

160 000

0

0

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

16 032 745

780

0

0

0

0

111 668

11 192 894

45 667

3 785 878

239 145

2 000

81 000

0

156 600

0

0

0

0

298 298

118 815

0

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

721 451

0

0

0

0

0

0

0

0

468 653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252 798

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

33 212 915

729 715

0

0

0

5 137

1 684 476

12 056 524

853 284

8 618 661

6 783 569

99 214

376 823

19 158

359 136

0

618 472

0

197 670

692 261

118 815

0

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

1 405 190

1 312 330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

130 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

1 535 190

1 412 330

0

0

0

0

0

0

0

30 000

0

0

92 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 614 536

288 997

0

0

0

2 363

1 649 222

1 939 950

224 211

1 928 469

366 987

55 752

117 963

5 173

72 817

150

166 987

8 627

385 343

388 265

1 013 260

0

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

567 704

223 398

0

0

0

0

17 003

0

0

104 820

0

152 623

61 276

0

0

0

0

0

0

8 584

0

0

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

9 182 240

512 395

0

0

0

2 363

1 666 225

1 939 950

224 211

2 033 289

366 987

208 375

179 239

5 173

72 817

150

166 987

8 627

385 343

396 849

1 013 260

0

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

58 834 232

3 465 520

0

0

0

23 550

8 257 790

13 996 474

1 077 495

12 265 388

7 818 296

307 589

856 550

24 331

450 810

69 843

785 459

40 580

2 533 289

2 095 193

4 766 075

0

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

1 409 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 409 900

0

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

1 079 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 079 900

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

1 409 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 409 900

0

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

62 960

0

62 960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

62 960

0

62 960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

613 630

0

0

613 630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

613 630

0

0

613 630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

672 240

0

0

0

0

0

0

0

0

672 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

672 240

0

0

0

0

0

0

0

0

672 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

1 348 830

0

62 960

613 630

0

0

0

0

0

672 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

136 284 685

0

0

0

0

0

0

135 730 325

0

0

554 360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 445 322

177 548

0

0

0

0

702 693

0

0

13 900

0

0

0

551 181

0

0

0

0

0

0

0

0

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

37 150 650

11 488

0

0

0

0

189 727

36 647 187

0

3 752

149 677

0

0

148 819

0

0

0

0

0

0

0

0

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

174 880 657

189 036

0

0

0

0

892 420

172 377 512

0

17 652

704 037

0

0

700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

202

Ingatlanok felújítása (K71)

2 700 906

0

0

0

0

0

2 366 361

0

0

334 545

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

729 243

0

0

0

0

0

638 917

0

0

90 326

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

3 430 149

0

0

0

0

0

3 005 278

0

0

424 871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

311 290 217

16 631 089

62 960

613 630

0

23 550

47 696 272

186 373 986

1 077 495

16 424 109

14 194 623

951 363

1 014 031

2 668 338

450 810

69 843

785 459

300 580

5 665 989

10 110 115

6 175 975

0

288

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

7 895 862

0

7 895 862

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

174 976 065

0

0

174 976 065

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)

182 871 927

0

7 895 862

174 976 065

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

182 871 927

0

7 895 862

174 976 065

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308

Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)

494 162 144

16 631 089

7 958 822

175 589 695

0

23 550

47 696 272

186 373 986

1 077 495

16 424 109

14 194 623

951 363

1 014 031

2 668 338

450 810

69 843

785 459

300 580

5 665 989

10 110 115

6 175 975

0

309

Átlagos statisztikai állományi létszám

42

6

0

0

0

0

31

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

2

0

0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

148 791 091

0

148 791 091

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

18 900 760

0

18 900 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

22 214 310

0

22 214 310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

10 403 674

0

10 403 674

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

32 617 984

0

32 617 984

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

0

2 270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

9 691 589

0

9 691 589

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

1 894 755

0

1 894 755

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

214 166 179

0

214 166 179

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

63 206 031

0

0

0

0

0

49 101 863

0

0

628 568

13 475 600

0

0

0

0

0

0

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

13 475 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 475 600

0

0

0

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

49 730 431

0

0

0

0

0

49 101 863

0

0

628 568

0

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

277 372 210

0

214 166 179

0

0

0

49 101 863

0

0

628 568

13 475 600

0

0

0

0

0

0

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

129 673 816

0

0

0

0

0

0

129 673 816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

129 673 816

0

0

0

0

0

0

129 673 816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

129 673 816

0

0

0

0

0

0

129 673 816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

2 992 201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 992 201

0

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

2 992 201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 992 201

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

9 812 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 812 650

0

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

9 812 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 812 650

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

9 812 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 812 650

0

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

289 155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289 155

0

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

13 094 006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 094 006

0

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

3 507 770

0

0

0

0

0

3 507 770

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

625 446

0

0

0

0

0

0

0

0

625 446

0

0

0

0

0

0

0

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

622 500

0

0

0

0

0

0

0

0

622 500

0

0

0

0

0

0

0

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

45 116

29 028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 088

0

0

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

21

0

0

0

0

0

0

0

9

12

0

0

0

0

0

0

0

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

21

0

0

0

0

0

0

0

9

12

0

0

0

0

0

0

0

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

1 914 676

0

0

0

0

1

9

0

0

453 437

0

47 695

1 278 000

127 730

7 804

0

0

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

1 414 659

0

0

0

0

0

0

0

0

453 435

0

47 694

778 000

127 730

7 800

0

0

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)

6 093 029

29 028

0

0

0

1

3 507 779

0

9

1 078 895

0

47 695

1 278 000

127 730

23 892

0

0

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)

426 233 061

29 028

214 166 179

0

0

1

52 609 642

129 673 816

9

1 707 463

13 475 600

47 695

1 278 000

127 730

23 892

13 094 006

0

296

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

177 019 880

0

0

177 019 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

298

Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)

177 019 880

0

0

177 019 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

7 616 202

0

7 616 202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307

Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81)

184 636 082

0

7 616 202

177 019 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316

Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)

184 636 082

0

7 616 202

177 019 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

317

Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)

610 869 143

29 028

221 782 381

177 019 880

0

1

52 609 642

129 673 816

9

1 707 463

13 475 600

47 695

1 278 000

127 730

23 892

13 094 006

0

4. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

1 876 460

0

1 697 110

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

1 876 460

0

1 697 110

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

512 098 241

0

495 649 221

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

5 744 078

0

5 090 828

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

409 904 399

0

541 434 234

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

927 746 718

0

1 042 174 283

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

2 260 000

0

2 260 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2 260 000

0

2 260 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 260 000

0

2 260 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

931 883 178

0

1 046 131 393

30

B/I/1 Vásárolt készletek

26 690

0

24 820

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

26 690

0

24 820

45

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

26 690

0

24 820

49

C/II/1 Forintpénztár

346 765

0

65 565

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

346 765

0

65 565

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

22 991 604

0

23 792 906

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

151 682 087

0

98 373 835

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

174 673 691

0

122 166 741

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

175 020 456

0

122 232 306

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 308 588

0

1 859 997

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

502 330

0

538 995

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

612 538

0

1 119 282

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

193 720

0

201 720

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

155 293

0

1 551 329

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

143 659

0

1 539 695

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

11 634

0

11 634

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 463 881

0

3 411 326

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

23 717

0

5 220 368

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

23 717

0

5 220 368

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

320 000

0

270 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

343 717

0

5 490 368

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 807 598

0

8 901 694

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

7 464 672

0

0

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

7 464 672

0

0

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

7 464 672

0

0

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 116 202 594

0

1 177 290 213

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

618 831 425

0

628 099 425

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 700 000

0

3 048 719

182

G/IV Felhalmozott eredmény

351 698 448

0

468 344 045

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

116 645 597

0

54 381 796

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 094 875 470

0

1 153 873 985

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

159 697

0

663 151

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

159 697

0

663 151

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

7 895 862

0

7 616 202

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

7 895 862

0

7 616 202

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

7 895 862

0

7 616 202

236

H/III/1 Kapott előlegek

5 792 465

0

10 986 675

237

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

16 500

0

29 000

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

5 808 965

0

11 015 675

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

13 864 524

0

19 295 028

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

7 462 600

0

4 121 200

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

7 462 600

0

4 121 200

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 116 202 594

0

1 177 290 213

5. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

3 587 000

794 998 074

53 792 368

0

409 904 399

0

1 262 281 841

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

137 730 007

0

137 730 007

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

2 700 906

0

2 700 906

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

1 445 322

0

0

0

1 445 322

05

Térítésmentes átvétel

0

48 890

0

0

0

0

48 890

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

5 608 000

0

0

0

0

5 608 000

07

Egyéb növekedés

0

0

7 455 756

0

0

0

7 455 756

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

5 656 890

8 901 078

0

140 430 913

0

154 988 881

13

Egyéb csökkenés

0

0

0

0

8 901 078

0

8 901 078

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

0

0

8 901 078

0

8 901 078

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

3 587 000

800 654 964

62 693 446

0

541 434 234

0

1 408 369 644

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

1 710 540

282 899 833

48 048 290

0

0

0

332 658 663

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

179 350

22 105 910

9 554 328

0

0

0

31 839 588

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

1 889 890

305 005 743

57 602 618

0

0

0

364 498 251

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

1 889 890

305 005 743

57 602 618

0

0

0

364 498 251

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

1 697 110

495 649 221

5 090 828

0

541 434 234

0

1 043 871 393