Bükkmogyorósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 17- 2021. 06. 17Bükkmogyorósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Bükkmogyorósd Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) működési, fenntartási kiadások 10 494 460”
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„e) működési célú pénzeszköz átadás 612 526
f) megelőlegezés rendezése 596 052
g) beruházási, felújítási kiadás 1 698 800”
2. § A Ktgv.r. 1., 2. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása
MEGNEVEZÉS | EREDETI | MÓDOSÍTOTT |
|---|---|---|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 |
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 3 487 280 | 3 487 280 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 1 118 880 | 1 118 880 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 088 000 | 1 088 000 |
− Köztemető fenntartásának támogatása | 100 000 | 100 000 |
− Közutak fenntartásának támogatása | 1 180 400 | 1 180 400 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása | 6 000 000 | 6 000 000 |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 9 487 280 | 9 487 280 |
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása | 1 782 000 | 1 782 000 |
2. Szünidei étkezés támogatása | 32 832 | 32 832 |
II. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen | 1 814 832 | 1 814 832 |
III. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám. | 2 270 000 | 2 270 000 |
IV. Működési bevételek | ||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) | 1 106 331 | 1 106 331 |
2. Egyéb működési bevétel (bérleti díj, szemeteszsák értékesítés bevétele) | 55 000 | 55 000 |
3. Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 |
IV. Működési bevételek összesen | 1 166 331 | 1 166 331 |
V. Termékek és szolgáltatások adói | ||
− Gépjárműadó 40 %-a | 0 | 0 |
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 277 750 | 277 750 |
− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (talajterhelési díj) | 0 | 0 |
V. Termékek és szolgáltatások adói összesen | 277 750 | 277 750 |
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||
− 2021. évi kistérségi startmunka program támogatása | 7 430 229 | 7 377 061 |
VI. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | 7 430 229 | 7 377 061 |
I-VI. Működési bevétel mindösszesen | 22 446 422 | 22 393 254 |
VII. Felhalmozási célú bevétel összesen | 0 | 0 |
VIII. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 4 469 935 | 4 469 935 |
IX. Maradvány igénybevétele | ||
IX. Maradvány igénybevétele | 1 595 621 | 1 595 621 |
IX. Maradvány igénybevétele | 1 595 621 | 1 595 621 |
X. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 53 168 |
I-IX. Bevétel mindösszesen | 28 511 978 | 28 511 978 |
2. melléklet
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|---|
I. Személyi juttatások | ||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai | ||
-törvény szerinti illetmények, munkabérek | 5 580 000 | 5 580 000 |
- béren kívüli juttatás | 0 | |
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen | 5 580 000 | 5 580 000 |
2. Külső személyi juttatások | ||
- választott tisztségviselők juttatásai | 6 036 876 | 6 036 876 |
- egyéb külső személyi juttatások | 360 000 | 360 000 |
2. Külső személyi juttatások összesen | 6 396 876 | 6 396 876 |
I. Személyi juttatások összesen | 11 976 876 | 11 976 876 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | ||
- szociális hozzájárulási adó | 1 351 264 | 1 351 264 |
- munkaadókat terhelő járulékok | 0 | |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen | 1 351 264 | 1 351 264 |
I-II Személyi jut. + munkaadókat terhelő jár. Összesen | 13 328 140 | 13 328 140 |
III. Dologi kiadások | ||
- készletbeszerzés | 2 908 347 | 2 805 179 |
- szolgáltatási kiadások | 4 208 032 | 3 719 573 |
- informatikai szolgáltatási igénybevétele | 0 | 180 000 |
- kommunikációs szolgáltatások | 240 000 | 240 000 |
- kiküldetés, reklám propaganda kiadások | 926 000 | 926 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás | 2 656 491 | 2 623 708 |
III. Dologi kiadások összesen | 10 938 870 | 10 494 460 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
- lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatás | ||
- egyéb nem intézményi ellátás | 1 782 000 | 1 782 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 1 782 000 | 1 782 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | ||
- Elvonás és befizetések | 0 | 139 542 |
- LEADER | 20 000 | 20 000 |
- Ózd Kistérség Többcélú Társ. támogatása | 200 160 | 200 160 |
- Orvosi Ügyelet támogatása | 205 164 | 205 164 |
- TÖOSZ | 2 660 | 2 660 |
- BAZ Megyei Tűzoltó Szövetség | 25 000 | 25 000 |
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre | 452 984 | 592 526 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | ||
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.) | 20 000 | 20 000 |
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre | 20 000 | 20 000 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 26 521 994 | 26 217 126 |
VIII.Megelőlegezés rendezése | 542 884 | 596 052 |
IX. Beruházási kiadások | 1 447 100 | 1 698 800 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 28 511 978 | 28 511 978 |