Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31

Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.31.

[1] A költségvetési rendelet módosítása szükséges annak érdekében, hogy a 2024. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal készüljön el. A módosítás figyelembe veszi a gazdálkodás során felmerült új körülményeket, célja az önkormányzat pénzügyi helyzetének valósághű bemutatása.

[2] Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Bükkmogyorósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 42 476 833 Ft bevétellel, ebből 42 476 833 Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft]

„a) személyi juttatások 20 036 788
b) munkaadókat terhelő járulékok 1 800 700
c) dologi kiadások 12 885 662
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 911 500
e) egyéb működési célú pénzeszköz átadás 1 385 003
f) elvonások és befizetések 1 429 022
g) megelőlegezés rendezése 783 101
h) beruházási kiadások 743 781
i) hitel visszafizetés 1 500 000”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból Ft]

„j) egyéb felhalmozási célú kiadás 1 276”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

I. Önkormányzatok működési támogatásai

1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 017 055

15 017 055

2. A települési önkorm. szociális és gyermekjóléti fel. támogatása

1 911 500

1 911 500

3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár)

2 270 000

2 270 000

4. Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások

1 593 547

1 533 690

5. Elszámolásból származó bevételek

0

I. Önkormányzatok működési támogatásai összesen

20 792 102

20 732 245

II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

12 734 801

13 784 801

III. Közhatalmi bevételek

,

− Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

270 000

742 206

− Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

− Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója

459 000

459 000

III. Közhatalmi bevételek összesen

729 000

1 201 206

IV. Működési bevételek

− Szolgáltatások ellenértéke

0

0

− Egyéb működési bevételek

0

486 264

− Biztosító által fizetett kártérítés

0

432 210

− Kamatbevételek

1 000

1 000

IV. Működési bevételek összesen

1 000

919 474

V. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

150 000

VI. Felhalmozási bevételek

0

0

Finanszírozási bevételek

6 013 778

5 689 107

I-VI. Költségvetési bevétel mindösszesen

40 270 681

42 476 833

2. melléklet az 5/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

I. Személyi juttatások

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

−Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10 747 694

11 547 694

−Béren kívüli juttatások

0

0

− Ruházati költségtérítések

0

0

−Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

0

0

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen

10 747 694

11 547 694

2. Külső személyi juttatások

− válatsztott tisztségviselők juttatásai

7 474 280

7 674 280

− munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony fogl. juttatása

480 000

480 000

− egyéb külső személyi juttatások

1 070 000

334 814

2. Külső személyi juttatások összesen

9 024 280

8 489 094

I. Személyi juttatások összesen

19 771 974

20 036 788

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 750 700

1 800 700

III. Dologi kiadások

13 457 833

12 885 662

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 911 500

1 911 500

V. Egyéb működési célú kiadások

1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 090 732

663 253

2. Egyéb működési célú támogatás államháztartások kívülre

20 000

721 750

3. Elvonások és befizetések

0

1 429 022

V. Egyéb működési célú kiadások összesen

1 110 732

2 814 025

I-V.Működési kiadás összesen

38 002 739

39 448 675

VI. Beruházások

0

743 781

VII. Felújítások

0

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1 276

Finanszírozási kiadások

2 267 942

2 283 101

I-VII. Költségvetési kiadások mindösszesen

40 270 681

42 476 833