Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 12

Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

2026.02.12.
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Kissikátor Község Önkormányzata a 2025. évi költségvetési rendeletét az 1/2025. (I.29.) önkormányzati rendeletével fogadta el.
Az önkormányzat továbbra is törekszik a költséghatékony gazdálkodásra, a pályázatok nyújtotta lehetőségek kiaknázásra, a kiadások csökkentésére.
A költségvetés jelenlegi módosításánál figyelembevételre kerültek: a Képviselő-testület és a Polgármester 2025. évi költségvetési rendelet elfogadását követően meghozott előirányzat átcsoportosításra, valamint többlet kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései, a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés összeállításáig átutalt központi támogatások, pályázati források és az ezzel összefüggő kiadások, a Magyar Államkincstár mutatószám felmérése alapján módosított feladatalapú támogatások.
BEVÉTELEK
Az emelkedés alapvetően az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások (szociális ágazati pótlék, valamint a feladatalapú támogatások) többletéből adódóan növekedtek 91 529 Forinttal az Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása soron, valamint az Egyéb működési célú támogatások bevételei 3 129 499 Forint összegben a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan.
Többletbevételként jelennek meg évközi megelőlegezések, valamint a 2026. évi megelőlegezés összege 1 349 110 Forinttal az Államháztartáson belüli megelőlegezések soron.
KIADÁSOK:
A kiadási előirányzatoknál a változásokat a központi forrásokból kapott bevételekkel összefüggő kiadások, valamint általános célokra képzett kiadások növekedése miatt kellett módosítani összesen 4 570 138 Forint összegben.
A működési költségvetési kiadások emelkedtek 2 516 372 Forint összegben. Ennek jelentős része munkabérekhez, illetve munkaadókat terhelő járulékokhoz kapcsolódik. Átcsoportosítások következtében a Dologi kiadások sor csökkentésre került 673 336 Forinttal.
A Felhalmozási kiadások emelkedtek 704 656 Forint a Felújítások soron, amely összeg az útfelújítás kiadása miatt keletkezett.
Többletkiadásként jelennek meg évközi megelőlegezések, valamint a 2026. évi megelőlegezés összege 1 349 110 Forinttal az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszeg adatait költségvetési bevételek, költségvetési kiadások megbontásban tartalmazza.
A 2. §-hoz és az 1–8. melléklethez
A módosított költségvetési adatokat tartalmazza a 2025. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.