Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 23- 2022. 12. 23

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.23.

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 65.920 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

a) 18.022 ezer forint személyi juttatással,

b) 1.826 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,

c) 17.011 ezer forint dologi kiadással,

d) 2.792 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,

e) 4.485 ezer forint egyéb működési kiadással,

f) 16.165 ezer forint felhalmozási kiadással

g) 4.952 ezer forint felújítási kiadással

h) 667 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. § (1) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Felsőegerszeg Község Önkormányzat költségvetési jelentése ezer forintban

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

Tény

Bevételek

Kiadások

1

Működési célú támogatások áh.belül

27 241

34 850

30 840

1

Személyi juttatások

15 684

18 022

14 671

Önkormányzatok működési támogatása

20 014

24 503

20 980

2

Munkaadót terhelő járulékok

1 741

1 826

1 482

2

Felhalmozási cé támogatások áh.belül

0

1 809

1 624

3

Dologi kiadások

12 438

17 011

11 523

3

Közhatalmi bevételek

750

1 100

637

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 402

2 792

1 931

4

Működési bevételek

1 335

2 039

2 029

5

Egb működési célú kiadások

2 541

4 485

2 693

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

6

Beruházási kiadások

12 966

16 165

16 154

6

Működési célú átvett pénzeszközök

200

986

1 000

7

Felújítási kiadások

3 000

4 952

551

7

Felhalmozási cé átvett pénzeszközök

0

0

0

8

Egb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Költségvetési bevételek

29 526

40 784

36 130

Költségvetési kiadások

49 772

65 253

49 005

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-

-

-

Költségvetési bev.és kiad. egyenlege

-20 246

-24 469

-12 875

8

Finanszírozási bevételek

20 913

25 136

24 469

9

Finanszírozási kiadások

667

667

667

Maradvány igénybevétele

20 246

24 469

24 469

Bevételek összesen

50 439

65 920

60 599

Kiadások összesen

50 439

65 920

49 672

Finanszírozás egyenlege

0

0

10 927

Finanszírozás egyenlege

-

-

-

2. melléklet a 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Településüzemeltetés

cím száma

Előir. csop.
szám

Kiem. előir.
szám


Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

1

Településüzemeltetés

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

4 172

4 172

99,99%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

1 809

1 624

89,76%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

1 334

1 903

1 894

99,51%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

B

Költségvetési bevételek

1 334

7 884

7 689

97,53%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

1 334

7 884

7 689

97,53%

1

Személyi juttatások

4 234

4 803

3 843

80,02%

2

Munkaadót terhelő járulékok

561

481

391

81,31%

3

Dologi kiadások

8 770

10 282

6 110

59,43%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

470

470

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

2 400

2 161

2 150

99,50%

7

Felújítási kiadások

500

4 952

551

11,12%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

16 935

23 149

13 046

56,36%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

16 935

23 149

13 046

56,36%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-15 601

-15 265

-5 357

35,09%

2. Közfoglalkoztatás

cím száma

Előir. csop.
szám

Kiem. előir.
szám


Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

2

Közfoglalkoztatás

1

Működési célú támogatások áh.belül

7 227

6 000

5 513

91,89%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

B

Költségvetési bevételek

7 227

6 000

5 513

91,89%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

7 227

6 000

5 513

91,89%

1

Személyi juttatások

6 000

5 520

4 862

88,09%

2

Munkaadót terhelő járulékok

570

400

349

87,28%

3

Dologi kiadások

657

750

520

69,37%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

7 227

6 670

5 732

85,93%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

7 227

6 670

5 732

85,93%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

0

-670

-219

32,62%

3. Szociális ellátások

cím száma

Előir. csop.
szám

Kiem. előir.
szám


Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

3

Szociális ellátások

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

200

200

215

107,50%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

B

Költségvetési bevételek

200

200

215

107,50%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

200

200

215

107,50%

1

Személyi juttatások

0

0

0

0,00%

2

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0,00%

3

Dologi kiadások

1 450

1 450

1 198

82,61%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 402

2 792

1 931

69,16%

5

Egyéb működési célú kiadások

300

363

362

99,74%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

3 152

4 605

3 491

75,81%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

3 152

4 605

3 491

75,81%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-2 952

-4 405

-3 276

74,37%

4. Igazgatás

cím száma

Előir. csop.
szám

Kiem. előir.
szám


Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

4

Igazgatás

1

Működési célú támogatások áh.belül

20 014

24 678

21 156

85,73%

1

Önkormányzatok működési támogatása

20 014

24 503

20 980

85,62%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

750

1 100

637

57,91%

4

Működési bevételek

1

136

135

99,39%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

786

785

99,90%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

B

Költségvetési bevételek

20 765

26 700

22 713

85,07%

8

Finanszírozási bevételek

20 913

20 913

20 246

96,81%

1

Maradvány igénybevétele

20 246

20 246

20 246

100,00%

Bevételek összesen

41 678

47 613

42 959

90,23%

1

Személyi juttatások

5 450

5 723

4 609

80,53%

2

Munkaadót terhelő járulékok

610

690

568

82,35%

3

Dologi kiadások

1 561

2 458

1 922

78,18%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

1 771

3 652

2 331

63,84%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

9 392

12 523

9 430

75,30%

9

Finanszírozási kiadások

667

667

667

100,00%

Kiadások összesen

10 059

13 190

10 097

76,55%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

20 246

20 246

19 579

96,71%

Bevételek és kiadások egyenlege

31 619

34 423

32 862

95,46%

5. Falugondnoki szolgálat

cím száma

Előir. csop.
szám

Kiem. előir.
szám


Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

5

Falugondnoki szolgálat

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

B

Költségvetési bevételek

0

0

0

0,00%

8

Finanszírozási bevételek

0

4 223

4 223

100,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

4 223

4 223

100,00%

Bevételek összesen

0

4 223

4 223

100,00%

1

Személyi juttatások

0

1 976

1 357

68,65%

2

Munkaadót terhelő járulékok

0

255

174

68,07%

3

Dologi kiadások

0

2 050

1 753

85,51%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

10 566

14 004

14 003

100,00%

7

Felújítási kiadások

2 500

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

13 066

18 285

17 287

94,54%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

13 066

18 285

17 287

94,54%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

4 223

4 223

100,00%

Bevételek és kiadások egyenlege

-13 066

-14 062

-13 064

92,90%

6. Kiemelt pályázatok

cím száma

Előir. csop.
szám

Kiem. előir.
szám


Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

6

Kiemelt pályázatok

1

Működési célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

1

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0,00%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

0

0

0,00%

3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00%

4

Működési bevételek

0

0

0

0,00%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

B

Költségvetési bevételek

0

0

0

0,00%

8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0,00%

1

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00%

Bevételek összesen

0

0

0

0,00%

1

Személyi juttatások

0

0

0

0,00%

2

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0,00%

3

Dologi kiadások

0

21

20

95,56%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00%

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00%

6

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00%

7

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

0

21

20

95,56%

9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0,00%

Kiadások összesen

0

21

20

95,56%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

0

0

0

0,00%

7. Felsőegerszeg összesen

cím száma

Előir. csop.
szám

Kiem. előir.
szám


Megnevezés


Eredeti előir.

Módosított előir.


Tény

Tény/ mód.eir.

1.-6.

Felsőegerszeg összesen

1

Működési célú támogatások áh.belül

27 241

34 850

30 840

88,50%

1

Önkormányzatok működési támogatása

20 014

24 503

20 980

85,62%

2

Felhalmozási célú támogatások áh.belül

0

1 809

1 624

89,76%

3

Közhatalmi bevételek

750

1 100

637

57,91%

4

Működési bevételek

1 335

2 039

2 029

99,50%

5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00%

6

Működési célú átvett pénzeszközök

200

986

1 000

101,44%

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00%

B

Költségvetési bevételek

29 526

40 784

36 130

88,59%

8

Finanszírozási bevételek

20 913

25 136

24 469

97,35%

1

Maradvány igénybevétele

20 246

24 469

24 469

100,00%

Bevételek összesen

50 439

65 920

60 599

91,93%

1

Személyi juttatások

15 684

18 022

14 671

81,41%

2

Munkaadót terhelő járulékok

1 741

1 826

1 482

81,16%

3

Dologi kiadások

12 438

17 011

11 523

67,74%

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 402

2 792

1 931

69,16%

5

Egyéb működési célú kiadások

2 541

4 485

2 693

60,06%

6

Beruházási kiadások

12 966

16 165

16 154

99,93%

7

Felújítási kiadások

3 000

4 952

551

11,12%

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00%

Költségvetési kiadások

49 772

65 253

49 005

75,10%

9

Finanszírozási kiadások

667

667

667

100,00%

Kiadások összesen

50 439

65 920

49 672

75,35%

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

20 246

24 469

23 802

97,27%

Bevételek és kiadások egyenlege

0

0

10 927

0,00%

3. melléklet a 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „Működési mérleg

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)

27 241

34 850

30 840

01

Bérjellegű kiadások

17 425

19 848

16 153

Közhatalmi bevételek

750

1 100

637

02

Dologi kiadások, (átfutó…)

12 438

17 011

11 523

Egyéb működési bevételek

1 335

2 039

2 029

03

Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)

1 402

2 792

1 931

Működési célú átvett pénzeszközök

200

986

1 000

04

Egyéb működési célú kiadások

1 424

3 284

2 693

Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)

3 197

5 828

5 161

05

Finanszírozási kiadások

667

667

667

Más célra fordítható fejl.bevétel

0

0

0

06

Működési célú tartalékok

-633

1 201

Összesen

32 723

44 803

39 667

Összesen

32 723

44 803

32 968

Működési egyensúly

OK

OK

6 699

Működési egyensúly

OK

OK

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek

Kiadások

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

Ssz.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény

01

Felhalmozási célú támogatások

0

1 809

1 624

01

Beruházási kiadások

12 966

16 165

16 154

02

Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.

0

0

0

02

Felújítási kiadások

3 000

4 952

551

03

Magánszemélyek kommunális adója (100%)

0

0

0

03

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

04

Felhalmozási bevételek

0

0

0

04

Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései

0

0

0

05

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

05

Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei

0

0

0

06

Pénzmaradvány felhalmozási része

17 716

19 308

19 308

06

Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része

1 750

0

07

Fejlesztési célú hitelek

0

0

0

08

Más célra fordítható fejl.bevétel

0

0

0

Összesen

17 716

21 117

20 932

Összesen

17 716

21 117

16 704

Felhalmozási egyensúly

OK

OK

4 228

Működési egyensúly

OK

OK

4. melléklet a 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „Fejlesztési feladatok

I.

Szakfeladat neve

Fejlesztési (beruházási) feladatok

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Községgazdálkodás

kamera saját erő

315 000

400 000

394 051

2

Önk.ingatlanok hasznosítása

Területvásárlás

2 000 000

0

0

3

Mozgókönyvtár

Notebook, mélysugárzó, asztal

0

1 300 000

1 299 067

4

Falugondnoki szolgálat

Falugondnoki szolgálat gépjármű

8 319 000

11 043 000

11 042 503

5

ÁFA

2 332 000

3 422 000

3 418 098

Felhalmozási kiadások összesen :

12 966 000

16 165 000

16 153 719

2. Felújítási kiadások

II.

Szakfeladat neve

Felújítási kiadások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Önk.ingatlanok
hasznosítása

Napelem beruházás

394 000

3 500 000

0

2

Temető fenntartás

Ravatalozó tető

0

463 000

462 259

3

Falugondnoki
szolgálat

Falugondnoki helyiség

1 969 000

0

0

4

ÁFA

637 000

989 000

88 311

Felújítási kiadások összesen :

3 000 000

4 952 000

550 570

5. melléklet a 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.A.

Működési célú támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Külterületi traktorhoz Meződnek

470 000

470 000

0

2

Vargának falugondnokira

100 000

100 000

100 000

3

szoc. Kölcsön

200 000

263 000

262 050

4

Nyugat Hegyháti Birodalom. KÖH 550

654 000

1 020 000

900 575

5

DRV lakossági

0

1 431 000

1 430 700

Összesen

1 424 000

3 284 000

2 693 325

I.B.

Felhalmozási célú támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

Összesen

0

0

0

III.

Közvetett támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

1

ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése

-

-

0

2

lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése

-

-

0

3

helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség

-

-

0

4

hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség

-

-

0

5

egyéb kedvezmény kölcsön elengedés

-

-

0

Összesen

-

-

0

6. melléklet a 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek

Eredeti előir.

Módosított

Tény

I.

Adóbevételek

750 000

1 100 000

636 964

1

Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetet

750 000

1 100 000

636 964

II.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

1

Közhatalmi bevételek összesen

750 000

1 100 000

636 964

Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)

375 000

550 000

318 482

7. melléklet a 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet
Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A.

Támogatások

Eredeti előir.

Módosított

Tény

I.

Önkormányzat költségvetési tám.

20 014 083

24 502 827

20 980 231

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj

12 417 667

12 417 667

10 508 443

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe

2 952 000

5 629 850

4 382 432

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tá

6 840

6 840

5 744

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1 906 800

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog

2 367 576

4 178 470

4 176 812

II.

Támogatásértékű működési bevétel

7 227 000

10 347 000

9 860 201

1

közfoglalkoztatás

7 227 000

6 000 000

5 513 293

2

Közösségszervező

0

0

3 525 600

3

kulturális kozf.tám.

0

4 172 000

645 998

4

Bursa vissza, közfoglalkoztatás

0

175 000

175 310

Támogatások összesen

27 241 083

34 849 827

30 840 432

8. melléklet a 11/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet
Önkormányzat tervezett tartalékai ezer forintban

Ssz.

Megnevezés

Eredeti előir.

Módosított előir.

I.

Céltartalékok

1

Tartalék

1 116 724

1 200 514

Összesen

1 116 724

1 200 514