Kisdobsza Község Képviselőtestületének 4/2015(III.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 03. 16Kisdobsza Község Képviselőtestületének 4/2015(III.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-03-16-tól
Kisdobsza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2015.(III.16.) rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Kisdobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetése
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési
a.) költségvetési kiadások főösszegét 20 395 ezer forintban,
melyből: - működési: 20 395 ezer forint
- felhalmozási: 0 ezer forint
b.) költségvetési bevételek főösszegét 20 395 ezer forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 20 395 ezer forint
- felhalmozási: 0 ezer forint
Költségvetési bevételek
3.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.
Költségvetési kiadások és bevételek
5.§ Az önkormányzat a tartalékát 294 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 194 ezer forint, céltartalék 100 ezer forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.
6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint
b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint
c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 17. számú melléklet szerint
d.) 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 18. számú melléklet mutatja be
8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.
Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
9.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 25 főben állapítja meg.
(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.
(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.
11.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
12.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
13.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.
14.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
15.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2015. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.
Záró rendelkezések
17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
Kovács Sándor Hajas Endre
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2015. március 16.
Hajas Endre
jegyző
1./a számú melléklet | |||||||
adatok ezer Ft | |||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | Összesen | ||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt | Állami feladatok | |||||
Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 525 | 0 | 0 | 19 525 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 800 | 0 | 0 | 800 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 28 | 42 | 0 | 70 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási bevételek | |||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 353 | 42 | 0 | 20 395 | |||
1. számú melléklet | ||||||
adatok ezer Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 525 | 0 | 19 525 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 800 | 0 | 800 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 70 | 0 | 70 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 395 | 0 | 20 395 | |||
2.számú melléklet | ||||||
adatok ezer Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | ||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 10615 | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 7000 | |||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 2415 | |||
3 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1200 | |||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 8910 | |||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól | B165 | 8910 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19525 | ||||
2. | Közhatalmi bevételek | |||||
1. | Vagyoni típusú adók | B34 | 300 | |||
1. | Magányszemélyek kommunális adója | B341 | 300 | |||
2. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 500 | |||
3. | 1. | Gépjárműadó | B3541 | 500 | ||
B3 | 800 | |||||
Közhatalmi bevételek | ||||||
3. | Működési bevételek | 1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | |
2. | Közvetített szolgáltatások | B403 | 0 | |||
3. | Kamatbevétel | B408 | 28 | |||
4. | Egyéb működési bevétel | B410 | 42 | |||
B4 | 70 | |||||
Működési bevételek | B62 | |||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatás | B8 | 0 | |||
5. | Finanszírozási bevételek | 20395 |
3.számú melléklet | ||||||
adatok ezer Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | ||||
I. | Önkormányzati normatív támogatások | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 10 615 | |||
1. | Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113) | B111 | 7 000 | |||
1./A | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | B1112 | 3 082 | |||
ebből: | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 113 | ||||
ebből: | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 896 | ||||
ebből: | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 567 | ||||
ebből: | Közutak fenntartásának támogatása | 506 | ||||
1./B | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 3 910 | |||
1./C | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. | B11 | 8 | |||
2. | Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 2 415 | |||
ebből: | Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz | B1131 | 2 204 | |||
ebből: | Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok | B1132 | 211 | |||
ebből: | Falugondnoki szolg.tám. | B1133 | 0 | |||
ebből: | Kistelepülések szoc.feladatainak tám. | B1134 | 0 | |||
ebből: | Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése | B1135 | 0 | |||
3. | Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám. | B114 | 1 200 |
4.számú melléklet | ||||
adatok ezer Ft | ||||
Megnevezés | 2015. évi előirányzat | |||
Magánszemélyek kommunális adója | 300 | |||
Gépjárműadó | 500 | |||
Adóbevétel összesen | 800 | |||
5. számú melléklet | ||||
adatok ezer Ft | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 8 910 | ||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ) | B165 | 8 910 | |
6. számú melléklet | |||||||
adatok ezer Ft | |||||||
Megnevezés | Kormányzati funkció | 2015. évi eredeti előirányzat | |||||
Működési célú támogatások áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Finanszírozási bevételek | Működési célú ázvett pénzeszk | Összesen | ||
B1 | B3 | B4 | B8 | B6 | |||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | .011130 | 0 | 28 | 0 | 28 | ||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | .018010 | 10 615 | 800 | 11 415 | |||
Közfoglalkoztatás | .041233 | 8 910 | 8 910 | ||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | .066020 | 42 | 0 | 42 | |||
Önkorm.funk.nem sorolható bev. | .900020 | 0 | 0 | ||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 19 525 | 800 | 70 | 0 | 0 | 20 395 |
7. számú melléklet | ||||||
adatok eFt | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | ||||
Személyi juttatások | K1 | 10 342 | 0 | 10 342 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1 830 | 0 | 1 830 | ||
Dologi kiadások | K3 | 3 807 | 0 | 3 807 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 062 | 0 | 3 062 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 354 | 0 | 1 354 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 20 395 | 0 | 20 395 | |||
7./a számú melléklet | |||||||
adatok eFt | |||||||
Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat | Összesen | ||||
Személyi juttatások | K1 | 10 342 | 0 | 0 | 10 342 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1 830 | 0 | 0 | 1 830 | ||
Dologi kiadások | K3 | 3 807 | 0 | 0 | 3 807 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 062 | 0 | 0 | 3 062 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 354 | 0 | 0 | 1 354 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 20 395 | 0 | 0 | 20 395 | |||
8.számú melléklet | |||||||
adatok ezer Ft | |||||||
Megnevezés | Rovat szám | 2015. évi eredeti előirányzat | Összesen | ||||
Működési | Felhalmozási | ||||||
Törvény szerinti illetmények | K1101 | 8 470 | 0 | 8 470 | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 | |||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 8 470 | 0 | 8 470 | |||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 1 272 | 0 | 1 272 | |||
Külső személyi juttatások | K12 | 1 272 | 0 | 1 272 | |||
Személyi juttatások (megbízási díj) | K1 | 600 | 0 | 600 | |||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | K1 | 10 342 | 0 | 10 342 | |||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | K2 | 1 830 | 0 | 1 830 | |||
Szakmai anyagok | K311 | 0 | 0 | 0 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 451 | 0 | 451 | |||
Készletbeszerzés | K31 | 451 | 0 | 451 | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 141 | 0 | 141 | |||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 141 | 0 | 141 | |||
Közüzemi díjak | K331 | 1 107 | 0 | 1 107 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 817 | 0 | 817 | |||
Szakmai tev.segítő szolg. | K336 | 156 | 0 | 156 | |||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 422 | 0 | 422 | |||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 502 | 0 | 2 502 | |||
ÁFA | K351 | 713 | 0 | 713 | |||
Különféle befizetések | K35 | 713 | 0 | 713 | |||
DOLOGI KIADÁSOK | K3 | 3 807 | 0 | 3 807 | |||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | |||
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 498 | 0 | 498 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 300 | 0 | 300 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 264 | 0 | 2 264 | |||
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI | K4 | 3 062 | 0 | 3 062 | |||
Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsönök áh-n kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | K506 | 849 | 0 | 849 | |||
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | K511 | 211 | 0 | 211 | |||
Tartalékok | K512 | 294 | 0 | 294 | |||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | K5 | 1 354 | 0 | 1 354 | |||
BERUHÁZÁSOK | K6 | 0 | 0 | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1+K2+K3+K4+K5 | 20 395 | 0 | 20 395 |
9.számú melléklet | ||||||||
adatok ezer Ft | ||||||||
Megnevezés | Kormányzati funkciók | 2015. évi eredeti előirányzat | ||||||
Személyi juttatás | M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Összesen | ||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | |||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | .011130 | 1 272 | 343 | 245 | 505 | 2 365 | ||
Köztemető fenntartás | .013320 | 567 | 567 | |||||
Közfoglalkoztatás | .041233 | 7 450 | 1 050 | 8 500 | ||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. | .045160 | 506 | 506 | |||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása | .051030 | 31 | 31 | |||||
Közvilágítás | .064010 | 895 | 895 | |||||
Zöldterület kezelés | .066010 | 210 | 210 | |||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | .066020 | 1 020 | 275 | 616 | 849 | 2 760 | ||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | .072112 | 156 | 156 | |||||
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás | .107055 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | .082091 | 600 | 162 | 581 | 581 | |||
Munkanélküli aktív korúak ellátásai | .105010 | 498 | 498 | |||||
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | .106020 | 300 | 300 | |||||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | .107060 | 2 204 | 2 204 | |||||
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai | .103010 | 60 | 60 | |||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 10 342 | 1 830 | 3 807 | 3 062 | 1 354 | 0 | 19 633 |
10.számú melléklet | |||||
adatok e Ft | |||||
Megnevezés | 2015.évi eredeti előirányzat | ||||
Foglalkoztatásthelyettesítő támogatás | 498 | ||||
Rendszeres szociális segély | 0 | ||||
Lakásfenntartási támogatás | 300 | ||||
Hj.lakossági energiaköltségekhez | 0 | ||||
Óvodáztatási támogatás | 0 | ||||
Közgyógyellátás | 0 | ||||
Átmeneti segély | 0 | ||||
Temetési segély | 60 | ||||
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás | 2204 | ||||
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: | 3062 | ||||
11. számú melléklet | ||||
adatok ezer Ft | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 354 | ||
1. | Egyéb működési célú támogatások áh-n belül | K506 | 849 | |
Védőnői szolg.,óvodához hj. | 849 | |||
2. | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül | K511 | 211 | |
Szoceg Kft.-nek | K5113 | 211 | ||
3. | Tartalékok | K512 | 294 | |
Általános tartalék | K5121 | 194 | ||
Céltartalék | K5122 | 100 | ||
12. számú melléklet | ||||
adatok ezer Ft | ||||
Megnevezés | Kiadás | Bevétel | ||
EU-s tám.megvalósuló programok,projektek | 0 | 0 | ||
Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás | 0 | 0 | ||
13.számú melléklet | |||||
adatok ezer Ft | |||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 10615 | Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről | B2 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 8910 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 |
Műk.célú tám.áh-n belülről | B1 | 19525 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 |
Vagyoni Típusú adók | B34 | 300 | |||
Gépjárműadók | B354 | 500 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 800 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások | B403 | 0 | |||
Kamatbevétel | B408 | 28 | |||
Egyéb működési bevétel | B410 | 42 | |||
Működési bevételek | B4 | 70 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | |||
Működési bevételek összesen | 20395 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | |||
MŰKÖDÉSI KIADÁS | FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||
Személyi juttatások | K1 | 10342 | Felújítások | K7 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1830 | Beruházások | K6 | 0 |
Dologi kiadások | K3 | 3807 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3062 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1354 | |||
Működési kiadás összesen | 20395 | Felhalmozási kiadás összesen | 0 |
14.számú melléklet | ||||||||||||||
2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv | ||||||||||||||
adatok ezer Ft | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 000 | 900 | 800 | 900 | 800 | 1 015 | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 1 000 | 10 615 |
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 600 | 1 000 | 710 | 900 | 600 | 800 | 700 | 600 | 800 | 900 | 700 | 600 | 8 910 |
3. | Magánszemélyek kommunális adója | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||||||
4 | Gépjárműadók | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||||||
5 | Egyéb közhatalmi bevétel | 0 | ||||||||||||
6 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||||||||
7 | Közvetített szolgáltatások | |||||||||||||
8 | Kamatbevétel | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 | ||||||||
9 | Működési bevétel | 10 | 11 | 10 | 11 | 42 | ||||||||
10 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Bevételek összesen: | 1 600 | 2 000 | 1 626 | 1 900 | 1 519 | 1 915 | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 916 | 1 600 | 1 619 | 20 395 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 900 | 800 | 900 | 800 | 1 040 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1 000 | 700 | 802 | 10 342 |
2 | Munkaadót terhelő járulék | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 180 | 110 | 160 | 140 | 130 | 130 | 1 830 |
3 | Dologi kiadások | 220 | 300 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | 417 | 350 | 320 | 350 | 250 | 3 807 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 272 | 350 | 340 | 300 | 200 | 3 062 |
5 | Egyéb működési célú kiadások | 50 | 30 | 30 | 9 | 9 | 800 | 195 | 143 | 50 | 20 | 9 | 9 | 1 354 |
6 | Beruházások | |||||||||||||
Kiadások összesen: | 1 570 | 1 530 | 1 530 | 1 409 | 1 779 | 2 350 | 1 975 | 1 742 | 1 810 | 1 820 | 1 489 | 1 391 | 20 395 |
15.számú melléklet | ||||||||||||||
2015. évi likviditási ütemterv | ||||||||||||||
adatok ezer Ft | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Nyitó | 2 120 | 2 150 | 2 620 | 2 716 | 3 207 | 2 947 | 2 512 | 2 037 | 1 895 | 1 685 | 1 781 | 1 892 | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 000 | 900 | 800 | 900 | 800 | 1 015 | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 1 000 | 10 615 |
2 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 600 | 1 000 | 710 | 900 | 600 | 800 | 700 | 600 | 800 | 900 | 700 | 600 | 8 910 |
3. | Értékesítési és forgalmi adók | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||||||
4 | Gépjárműadók | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||||||
5 | Egyéb közhatalmi bevétel | 0 | ||||||||||||
6 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | ||||||||||||
7 | Közvetített szolgáltatások | |||||||||||||
8 | Kamatbevétel | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 | ||||||||
9 | Műk.c.átvett pénzeszk. | 10 | 11 | 10 | 11 | 42 | ||||||||
10 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Bevételek összesen: | 1 600 | 2 000 | 1 626 | 1 900 | 1 519 | 1 915 | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 916 | 1 600 | 1 619 | 20 395 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
1 | Személyi juttatások | 900 | 800 | 900 | 800 | 1 040 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1 000 | 700 | 802 | 10 342 |
2 | Munkaadót terhelő járulék | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 180 | 110 | 160 | 140 | 130 | 130 | 1 830 |
3 | Dologi kiadások | 220 | 300 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 | 417 | 350 | 320 | 350 | 250 | 3 807 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 272 | 350 | 340 | 300 | 200 | 3 062 |
5 | Egyéb működési célú kiadások | 50 | 30 | 30 | 9 | 9 | 800 | 195 | 143 | 50 | 20 | 9 | 9 | 1 354 |
6 | Beruházások | |||||||||||||
Kiadások összesen: | 1 570 | 1 530 | 1 530 | 1 409 | 1 779 | 2 350 | 1 975 | 1 742 | 1 810 | 1 820 | 1 489 | 1 391 | 20 395 | |
2 150 | 2 620 | 2 716 | 3 207 | 2 947 | 2 512 | 2 037 | 1 895 | 1 685 | 1 781 | 1 892 | 2 120 |
15./a számú melléklet | |||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint | |||||
adatok e Ft | |||||
Megnevezés | Tárgyév | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő | Összesen | ||
1. évben | 2.évben | 3.évben | |||
1. Helyi adók | 800 | 800 | 800 | 800 | 3 200 |
2. Díjak, pótlékok, bírságok | |||||
3. Vagyonhasznosítás bevétele | |||||
4. Részvények, részesedések értékesítése | |||||
5. Egyéb értékesítés, megtérülés | |||||
Saját bevételek | 800 | 800 | 800 | 800 | 3 200 |
Saját bevételek 50 %-a | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 |
1. Felvett hitel, kölcsön | |||||
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |||||
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség | |||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Felvett hitel, kölcsön | |||||
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |||||
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség | |||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 |
16. számú melléklet | |||
Megnevezés | Fő | ||
Önkormányzati létszám előirányzat összesen | 25 | ||
1. | Közfoglalkoztatott | 24 | |
2. | Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat) | 1 | |
17. sz. melléklet | |
Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása | |
adatok eFt | |
Közvetett támogatások jogcímei | Közvetett támogatás tervezett összege |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése | - |
Lakossági lakáskölcsönök elengedése | - |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség | 14 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége | - |
Egyéb kedvezmények | - |
Összesen: | 14 |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásúl be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.
18. számú melléklet | ||||||
adatok ezer Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. év | 2017. év | 2018.év | ||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 19 916 | 20 314 | 20 720 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 816 | 832 | 849 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 71 | 73 | 74 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 20 803 | 21 219 | 21 643 | |||
2016. év | 2017. év | 2018. év | ||||
Személyi juttatások | K1 | 10 549 | 10 760 | 10 975 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 1 867 | 1 904 | 1 942 | ||
Dologi kiadások | K3 | 3 883 | 3 961 | 4 040 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 123 | 3 186 | 3 249 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 1 381 | 1 408 | 1 437 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 20 803 | 21 219 | 21 643 | |||