Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (VIII.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2019. 08. 28- 2019. 08. 28Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (VIII.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2019-08-28-tól 2019-08-29-ig
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege:
259 487 030 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
238 523 483 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
259 094 995 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
20 963 547 Ft finanszírozási bevétellel,
392 035 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 35 604 877 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 35 604 877 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 34 108 349 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 34 108 349 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 9 491 818 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 884 904 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4 082 387 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 5 973 815 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 392 035 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 12 516 562 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 223 882 153 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 223 882 153 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 225 145 509 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 225 145 509 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 887 200 Ft-ban
- a felújítási kiadást 216 142 500 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300 000 Ft-ban
- a céltartalékot 7 815 809 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.”
2. §
Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 136 600 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 20 332 371 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. §
- Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- Az Ör. 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2019. augusztus 27.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet az 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||
„4. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||
Kaszó Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||
2019. évi | |||||||||||||||||||||||
bevételei és kiadásai | |||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkénként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||||||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||||||||||||||
Működési bevétel | |||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 9 800 882 | 11 104 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 800 882 | 11 104 370 | |||||||||||||||
Egyéb működési támogatások B16 | 268 437 | 907 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 437 | 907 292 | |||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 8 542 078 | 8 542 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 542 078 | 8 542 078 | |||||||||||||||
Működési bevételek (B4) | 848 114 | 1 114 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 114 | 1 114 071 | |||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 | |||||||||||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 19 939 511 | 22 147 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 939 511 | 22 147 811 | |||||||||||||||
Finanszírozási bevételek: | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 457 066 | 13 457 066 | |||||||||||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 457 066 | 13 457 066 | |||||||||||||||
Működési bevétel összesen: | 33 396 577 | 35 604 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 396 577 | 35 604 877 | |||||||||||||||
Felhalmozási bevétel | |||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkorm. támogatás | 216 142 500 | 216 375 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 216 375 672 | |||||||||||||||
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 506 481 | 7 506 481 | |||||||||||||||
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 506 481 | 7 506 481 | |||||||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen | 223 648 981 | 223 882 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 648 981 | 223 882 153 | |||||||||||||||
Bevétel mindösszesen | 257 045 558 | 259 487 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 045 558 | 259 487 030 | |||||||||||||||
2. oldal | |||||||||||||||||||||||
Működési kiadás | |||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás (K1) | 8 273 262 | 9 491 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 273 262 | 9 491 818 | |||||||||||||||
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 1 589 438 | 1 884 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 589 438 | 1 884 904 | |||||||||||||||
Dologi kiadás (K3) | 3 858 230 | 4 082 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 858 230 | 4 082 387 | |||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 496 000 | 1 496 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 000 | 1 496 000 | |||||||||||||||
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 19 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 050 | |||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 3 139 255 | 3 142 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 139 255 | 3 142 565 | |||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 912 800 | 1 316 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 800 | 1 316 200 | |||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 392 035 | 392 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 035 | 392 035 | |||||||||||||||
Tartalék (K513) | 13 435 557 | 12 516 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 435 557 | 12 516 562 | |||||||||||||||
Működési kiadás összesen: | 33 096 577 | 34 341 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 096 577 | 34 341 521 | |||||||||||||||
Felhalmozási kiadás | |||||||||||||||||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 0 | 887 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 200 | |||||||||||||||
Felújítási kiadás célonként (K7) | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 216 142 500 | |||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | |||||||||||||||
Tartalék | 7 506 481 | 7 815 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 506 481 | 7 815 809 | |||||||||||||||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 223 948 981 | 225 145 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 948 981 | 225 145 509 | |||||||||||||||
Kiadás mindösszesen: | 257 045 558 | 259 487 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 045 558 | 259 487 030 | |||||||||||||||
„
2. melléklet az 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||||||
„5. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||||||
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||
2019. évi költségvetési bevételei forrásonként | ||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkormányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||||||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||||||||||||||||
Működési bevétel | ||||||||||||||||||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 10 069 319 | 12 011 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 069 319 | 12 011 662 | ||||||||||||||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 9 800 882 | 11 104 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 800 882 | 11 104 370 | ||||||||||||||||
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 900 882 | 4 900 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 900 882 | 4 900 882 | ||||||||||||||||
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 100 000 | 4 403 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 | 4 403 488 | ||||||||||||||||
- B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||||||||||||||
- B115 Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
- B116 Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 268 437 | 907 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 437 | 907 292 | ||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú képzés | 268 437 | 907 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 437 | 907 292 | ||||||||||||||||
B3. Közhatalmi bevételek | 8 452 078 | 8 452 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 452 078 | 8 452 078 | ||||||||||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 207 176 | 207 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 176 | 207 176 | ||||||||||||||||
- kommunális adó | 207 176 | 207 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 176 | 207 176 | ||||||||||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8 232 472 | 8 232 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 232 472 | 8 232 472 | ||||||||||||||||
- B351. iparűzési adó | 5 493 011 | 5 493 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 493 011 | 5 493 011 | ||||||||||||||||
- B354. gépjárműadó | 1 814 461 | 1 814 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 814 461 | 1 814 461 | ||||||||||||||||
- B355.idegenforgalmi adó | 925 000 | 925 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 000 | 925 000 | ||||||||||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 102 430 | 102 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 430 | 102 430 | ||||||||||||||||
- pótlék | 102 430 | 102 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 430 | 102 430 | ||||||||||||||||
B4. Működési bevételek: | 848 114 | 1 114 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 114 | 1 114 071 | ||||||||||||||||
- B402. Szolgáltatások ellenértéke | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 | ||||||||||||||||
2. oldal
- B404. Tulajdonosi bevételek | 528 114 | 528 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 114 | 528 114 | ||||||
- B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 265 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 957 | ||||||
- B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 | ||||||
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze. | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 | ||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 19 939 511 | 22 147 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 939 511 | 22 147 811 | ||||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 457 066 | 13 457 066 | ||||||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 457 066 | 13 457 066 | ||||||
Működési bevétel összesen: | 33 396 577 | 35 604 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 396 577 | 35 604 877 | ||||||
Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 216 142 500 | 216 375 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 216 375 672 | ||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 216 142 500 | 216 375 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 216 375 672 | ||||||
EU-s ivóvízminőség javító pályázat | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 216 142 500 | ||||||
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat | 0 | 233 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 172 | ||||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 506 481 | 7 506 481 | ||||||
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 | 0 | 7 506 481 | 7 506 481 | |||||||
Lekötött betét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 223 648 981 | 223 648 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 648 981 | 223 648 981 | ||||||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 257 045 558 | 259 487 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 045 558 | 259 487 030 | ||||||
8 3. melléklet az 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
„6. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||||
2019. évi költségvetési működési kiadásai | ||||||||
szakfeladat szerinti bontásban | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Személyi juttatás K1 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | Dologi kiadások K3 | Összesen | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 5 196 720 | 5 196 720 | 1 013 360 | 1 013 360 | 300 000 | 500 000 | 6 510 080 | 6 710 080 |
Falugondnoki szolgálat | 2 531 952 | 3 016 738 | 493 731 | 721 552 | 900 000 | 1 324 157 | 3 925 683 | 5 062 447 |
Közfoglalkoztatás | 244 590 | 978 360 | 23 847 | 91 492 | 0 | 0 | 268 437 | 1 069 852 |
Könyvtári szolgáltatások | 120 000 | 120 000 | 23 400 | 23 400 | 446 230 | 446 230 | 589 630 | 589 630 |
Közösségi ház | 180 000 | 180 000 | 35 100 | 35 100 | 600 000 | 500 000 | 815 100 | 715 100 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 200 000 | 500 000 | 200 000 |
Zöldterületek kezelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 200 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 |
Községgazdálkodási más-hová nem sorolható tevék. | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 000 | 262 000 | 262 000 | 262 000 |
Vizi közművek működési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Kötelező feladat összesen: | 8 273 262 | 9 491 818 | 1 589 438 | 1 884 904 | 3 858 230 | 4 082 387 | 13 720 930 | 15 459 109 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||||||
Államigazgatási feladatok: | ||||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 8 273 262 | 9 491 818 | 1 589 438 | 1 884 904 | 3 858 230 | 4 082 387 | 13 720 930 | 15 459 109 |
2. oldal | |||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkor-mányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Ered. ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | ||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1 496 000 | 1 496 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 000 | 1 496 000 | |||||||||||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1 496 000 | 1 496 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 000 | 1 496 000 | |||||||||||
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
- települési támogatás (temetési segély) | 338 000 | 338 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 000 | 338 000 | |||||||||||
- települési tám. (hulladék díjtámogatás) | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 | |||||||||||
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás) | 108 000 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 000 | 108 000 | |||||||||||
- tanévkezdési támogatás | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
- szociális tűzifa támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 4 052 055 | 4 574 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 052 055 | 4 574 415 | |||||||||||
K502. Befizetések és elvonások | 0 | 19 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 050 | |||||||||||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 3 139 255 | 3 142 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 139 255 | 3 142 565 | |||||||||||
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj. | 60 690 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 690 | 64 000 | |||||||||||
Rendőrkapitányság támogatása | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 | |||||||||||
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 0 | 0 | |||||||||||||||||
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj. | 2 039 962 | 2 039 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 039 962 | 2 039 962 | |||||||||||
- Óvoda feladat ellátáshoz hzj. | 279 784 | 279 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 784 | 279 784 | |||||||||||
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj | 278 819 | 278 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 819 | 278 819 | |||||||||||
K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 912 800 | 1 316 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 800 | 1 316 200 | |||||||||||
- turisztikai célú támogatás | 912 800 | 1 316 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 800 | 1 316 200 | |||||||||||
Speciális célú támogatások összesen: | 5 548 055 | 5 973 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 548 055 | 5 973 815 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
3. oldal 2019. évi finanszírozási kiadások | |||||||||||||||||||
K9. | |||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat | ||||||||||||||||||
Eredeti ei | Módosított ei | ||||||||||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 392 035 | 392 035 | |||||||||||||||||
Ö s s z e s e n : | 392 035 | 392 035 | |||||||||||||||||
„
4. melléklet az 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez „7. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Kaszó Községi Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként K6.
„ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. melléklet az 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez „16. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei |
Működési célú tartalék | 13 435 557 | 12 516 562 |
ebből általános tartalék | 600 000 | 136 600 |
Fejlesztési célú tartalék | 7 506 481 | 7 815 809 |
vízmű üzemeltetési díj | 7 506 481 | 7 815 809 |
Céltartalék összesen | 20 942 038 | 20 332 371 |
„
6. melléklet az 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„17. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaszó Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019. évi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 905 138 | 905 138 | 905 138 | 905 138 | 905 138 | 905 138 | 905 138 | 905 138 | 905 138 | 905 138 | 905 138 | 905 144 | 12 011 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 4 271 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 271 039 | 0 | 0 | 8 542 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek (B4) | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 842 | 1 114 071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 480 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 233 172 | 0 | 0 | 216 375 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási bevétel (B8) | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 965 | 20 963 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 2 744 939 | 2 744 939 | 7 135 978 | 2 744 939 | 2 744 939 | 2 864 939 | 3 894 939 | 2 744 939 | 219 007 439 | 7 249 150 | 2 744 939 | 2 864 951 | 259 487 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. oldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 260 | 15 459 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak juttatásai (K4) | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 674 | 1 496 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 19 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 261 604 | 261 604 | 261 604 | 261 604 | 261 604 | 261 604 | 261 604 | 261 604 | 261 604 | 261 604 | 261 604 | 264 921 | 3 142 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 816 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 316 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 140 | 0 | 505 460 | 306 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 216 142 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felh. célú pénze. Átadás (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 332 371 | 20 332 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 392 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 2 066 564 | 1 674 529 | 1 674 529 | 1 693 579 | 2 249 669 | 2 790 729 | 2 179 989 | 1 981 129 | 1 674 529 | 1 674 529 | 1 674 529 | 238 152 726 | 259 487 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
„