Gibárt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.7.). rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 28- 2019. 05. 28

Gibárt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.7.). rendelet módosításáról

2018.09.28.

Gibárt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

43.470.380,-Ft

Költségvetési kiadását

122.366.191,-Ft

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételét

89.435.413,-Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

168.331.224,-Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

78.895.811,-Ft-ban
0,-Ft
78.895.811,-Ft

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

84.257.548 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

18.330.924 Ft

Személyi juttatások

2.190.516 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

49.987.771 Ft

Dologi kiadások

7.733.500 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.014.837 Ft

Egyéb működési célú kiadások

5.070 Ft

- ebből: Elvonások és befizetések

0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0 Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

0 Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

5.569.767 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0 Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

0 Ft

Árkiegészítések, támogatások

0 Ft

Kamattámogatások

440.000 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

83.344.154 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

950.000 Ft

Beruházások

0 Ft

- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

82.394.154 Ft

Felújítások

0 Ft

- ebből: EU-s forrásból felújítás

0 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

0 Ft

- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0 Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

0 Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0 Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0 Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

0 Ft

Lakástámogatás

0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

0 Ft

Tartalék

729.522 Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § (1) Felsődobsza Község Önkormányzat költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatát 7.250.000,- Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 500.000,- Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 32.798.941,- Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások előirányzatát 5.070,-Ft-tal, a felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatát 950.000,-Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 45.965.033,-Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

3. § A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1, 1.2., 2.1., 2.2., 3., 4., 5.1., 5.1.1., mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

4. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.