Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 07- 2020. 06. 30Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület)
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht) 24. §-a és a
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet(továbbiakban Ávr.) 27. §-ában szabályozottak szerint, a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembe vételével, az alábbi rendeletet alkotja:
a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a Képviselő-testületre, annak szerveire, az önkormányzat által irányított költségvetési szervre.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
I. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetését
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 366 258 000 Ft-ban,
- aa) működési költségvetési bevételét 74 199 415 Ft-ban,
- ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 366 258 000 Ft-ban,
Ezen belül:
42 003 200 Ft személyi jellegű kiadásban,
6 689 900 Ft munkaadót terhelő járulékban,
108 802 000 Ft dologi jellegű kiadásban,
5 400 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaiban,
85 510 395 Ft egyéb működési célú kiadásokban,
71 501 000 Ft beruházásokban,
44 450 000 Ft felújításokban,
2 001 504 Ft finanszírozási célú kiadásban
állapítja meg az 3. és 4. sz. mellékletekben foglaltak szerint.
3. § Bükkösd Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2020. évben 31 főben, az hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszámkeretét 13 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
Önkormányzati jogalkotás 0 fő
Egészségügyi ellátás 1 fő
Város-és községgazdálkodás 0 fő
Étkeztetés 0 fő
Falugondnok 1 fő
Pályázati foglakoztatás 9 fő
Mindösszesen: 12 fő
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 13 fő
4. § A Szeszfőzde 2020. évi költségvetését
0 e Ft Összes bevétellel
0 e Ft Összes kiadással
állapítja meg. A részletes kimutatás a 2 sz. mellékletben olvasható.
A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja.
5. § A tervezett működési hiány finanszírozására a tervezett pénzmaradvány igénybevételét - belső finanszírozásként- engedélyezi a Képviselő-testület.
III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
6. § A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére a megállapított havi személyi alapbér kötelező legkisebb összege 161.000.- Ft/hó, garantált bérminimum: 210.600,- Ft, a köztisztviselői illetményalap 46.380,-Ft. Személyi illetmény a Kttv. 235. §-a alapján kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra. Az így megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Tárgyévet megelőző átlagkereset összege 364.300,-Ft. Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.
7. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja.)
Előirányzatok megváltoztatása
8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
9. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. ( Áht. 40. § (5) bek.)
(3) A
(2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(
Áht. 40. § (5) bek.
10. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv
- a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,
- b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.
(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 88. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. (Ámr. 68. § (3) bek.)
Költségvetési szervek pénzmaradványa
12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.
IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS
13. § A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető cafeteria juttatás éves keretösszegét 400.00 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magába foglalja.
Átruházott hatáskörök
14. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 73. § (3) bekezdés alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.
(2) Az Áht. 77. § (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.
V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. § A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előirt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.
15. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 1. napjától a 2020. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Bükkösd Községi Önkormányzat címrendje
| A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
1 | Cím | Alcím | Jogcím | Megjegyzés |
2 | I. | 1. | 1. | Bükkösd Községi Önkormányzat |
3 | 2. | 2. | Önállóan működő költségvetési szervek | |
4 | 2/1 | - |
2. melléklet
Bükkösd Községi Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma
A. | B. | C. | D. | E. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sor- | Megnevezés | Álláshelyek száma 2019. december 31-én | Változás | Álláshelyek száma 2020. január 1-től |
2 | I. | Alapfeldatokat ellátó intézmények | |||
3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | I. | Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen | 0 | 0 | 0 |
5 | Önkormányzat Képviselő-testülete | 0 | |||
6 | 1. | Képviselő testület | 7 | 0 | 7 |
7 | 2. | Egyéb önkormányzati feladatok | 10 | 1 | 11 |
8 | 3. | Közfoglalkoztatás | 13 | 0 | 13 |
9 | II. | Önkormányzat összesen | 30 | 1 | 31 |
10 | III. | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 30 | 1 | 31 |
11 | Tájékoztató táblázat | ||||
12 | 1 | Képviselők | 6 | 6 | |
13 | 2 | Polgármester, alpolgármester | 1 | 1 | |
14 | 3 | Bizottsági tagok | 3 | 3 | |
15 | 4 | Köztisztviselő | 0 | 0 | |
16 | 5 | Közalkalmazottak | 3 | -1 | 2 |
17 | 6 | Munka törvénykönyve alá tartozók | 7 | 2 | 9 |
18 | 7 | Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak | 10 | 10 |
3. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként
| A | B | C |
---|---|---|---|
1 | Rovatszám | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat |
2 | B111 | Helyi Önkormányzatok működésének általásos támogatása | 21 856 052 |
3 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 |
4 | B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 26 381 543 |
5 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
6 | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
7 | B116 | Elszámolásból származó bevétel | 0 |
8 | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 50 037 595 |
9 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételi e.i. államháztatáson belülről | 24 161 820 |
10 | B1 | Működési célú támogatások államháztatáson belülről | 74 199 415 |
11 | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 |
12 | B25 | Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről | 0 |
13 | B2 | Felhalmozási célú támogatások | 0 |
14 | B34 | Vagyoni típusú adók | 2 500 000 |
15 | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 4 200 000 |
16 | B354 | Gépjármű adók | 2 900 000 |
17 | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgálati adók | 60 000 |
18 | B35 | Termékel és szolgálatások adói | 9 660 000 |
19 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) | 140 000 |
20 | B3 | Közhatalmi bevétel | 9 800 000 |
21 | B4 | Működési bevétel | 11 870 906 |
22 | B5 | Felhalmmozási bevétel | 0 |
23 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 27 000 000 |
24 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
25 | B8 | Pénzmaradvány | 243 487 679 |
26 | B1-B8 | Költségvetési bevétel | 366 358 000 |
4. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként
| A | B | C |
---|---|---|---|
1 | Rovatszám | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat |
2 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 30 155 500 |
3 | K1102 | Normatív jutalmak | 0 |
4 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 |
5 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 |
6 | K1105 | Végkielégítés | 0 |
7 | K1106 | Jubileumi jutalom | 0 |
8 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 400 000 |
9 | K1108 | Ruházati költségtérítés | 0 |
10 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 153 000 |
11 | K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 |
12 | K111 | Lakhatási támogatások | 0 |
13 | K112 | Szociális támogatások | 0 |
14 | K113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 450 000 |
15 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4 252 600 |
16 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 6 092 100 |
17 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 500 000 |
18 | K1 | Személyi juttatások | 42 003 200 |
19 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 689 900 |
20 | K3 | Dologi kiadások | 108 802 000 |
21 | K4 | Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai | 5 400 000 |
22 | K502 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuéó befizetései | 5 400 000 |
23 | K505 | Működési célú támogatások államháztartáson bellülre | 600 000 |
24 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 33 665 850 |
25 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 350 000 |
26 | K513 | Tartalék | 42 494 546 |
27 | K5 | Egyéb működési kiadások | 85 510 396 |
28 | K6 | Beruházások | 71 501 000 |
29 | K7 | Felújítások | 44 450 000 |
30 | K8 | Felhalmozási célú kiadások | 0 |
31 | K9 | Megelőlegezések | 2 001 504 |
32 | K1-K9 | Költségvetési kiadások összesen | 366 358 000 |
5. melléklet
Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként
6. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege
| A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1 | Működési | Költségvetési | Felhalmozás | ||
2 | Bevétel | Bevételek | |||
3 | Önkormányzatok működési támogatása | 50 037 595 | Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül | 0 | |
4 | Egyéb működési támogatások | 24 161 820 | Értékesítésből származó saját bevétel | 0 | |
5 | Közhatalmi bevételek | 9 800 000 | Vagyonhasznosításból származó bebétel | 0 | |
6 | Önkorményzat működési bevételei | 11 870 906 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | |
7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 27 000 000 | |||
8 | Előző évi pénzmaradvány | 127 536 679 | Előző évi pénzmaradvány | 115 951 000 | |
9 | Bevétel összesen | 250 407 000 | Bevétel összesen | 115 951 000 | |
10 | Kiadások | Kiadások | |||
11 | Személyi juttatások | 42 003 200 | Beruházások | 71 501 000 | |
12 | Munkaadót terhelő járulékok | 6 689 900 | Felújítások | 44 450 000 | |
13 | Dologi kiadások | 108 802 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |
14 | Ellátottek pénzbeli juttatásai | 5 400 000 | Beruházási hitel törlesztése | 0 | |
15 | Egyéb működési célú kiadások | 43 015 850 | Tartalék | ||
16 | Tartalék | 42 494 546 | |||
17 | Megelőlegezés | 2 001 504 | |||
18 | Kiadások összesen | 250 407 000 | Kiadások összesen | 115 951 000 | |
19 | Működési egyenleg | 0 | 0 | Felhalmozási egyenleg | 0 |
8. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként
A. | B. | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorszám | Megnevezés | Összesen | Saját erő | Fejlesztési hitel | Eu-s támogatás | Hazai támogatás |
2 | Beruházások | ||||||
3 | 1 | Kerékpárút és pihenő kialakítás TOP 1.2.1-15 | 2 910 000 | 2 910 000 | |||
4 | 2 | Orvosi eszközök | 1 994 992 | 1 994 992 | |||
5 | 3 | TOP 1.1.3 Piac | 63 500 000 | 63 500 000 | |||
6 | 4 | Egyéb eszközök a hivatalba | 3 096 008 | 3 096 008 | |||
7 | 5 | 0 | |||||
8 | 6 | 0 | |||||
9 | 7 | 0 | |||||
10 | Beruházások összesen | 71 501 000 | |||||
11 | Felújítások | ||||||
12 | 1 | VP 6.7.2.1 út | 44 450 000 | 44 450 000 | |||
13 | 2 | 0 | |||||
14 | Felújítások összesen | 44 450 000 | |||||
15 | Felhalmozási kiadások összesen | 115 951 000 |
9. melléklet
Bevételek alakulása több éves bontásban
A | B | C | D | E | F | G | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sorszám | Megnevezés | Tárgyév (2020. év) | Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően | Összesen | |||
2 | 2021. évben | 2022. évben | 2023. évben | |||||
3 | 1 | Helyi adók | 9 600 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 700 000 | 26 700 000 | |
4 | 2 | Osztalék, koncesszíós díjak | 0 | 0 | ||||
5 | 3 | Díjak, pótlékok, bírságok | 200 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 1 400 000 | |
6 | 4 | Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon | 0 | |||||
7 | 5 | Részvények, részesedések értékesítése | 0 | |||||
8 | 6 | Vállalt értékesítésből, privatizációból származó | 0 | |||||
9 | 7 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések | 0 | |||||
10 | 8 | Saját bevételek | 9 800 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | 28 100 000 | |
11 | 9 | Saját bevételek 50%-a | 4 900 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | 14 050 000 | |
12 | 10 | Előző évekhez képest tárgyévet terhelő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 11 | Felvett és átvett hitel és annak | 0 | |||||
14 | 12 | Felvett és átvett kölcsön és annak | 0 | |||||
15 | 13 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | |||||
16 | 14 | Adott váltó | 0 | |||||
17 | 15 | Pénzügyi lízing | 0 | |||||
18 | 16 | Halasztott fizetés | 0 | |||||
19 | 17 | Kezességvállalásból eredő fizetési | 0 | |||||
20 | 18 | Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 19 | Felvett és átvett hitel és annak | 0 | |||||
22 | 20 | Felvett és átvett kölcsön és annak | 0 | |||||
23 | 21 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | |||||
24 | 22 | Adott váltó | 0 | |||||
25 | 23 | Pénzügyi lízing | 0 | |||||
26 | 24 | Halasztott fizetés | 0 | |||||
27 | 25 | Kezességvállalásból eredő fizetési | 0 | |||||
28 | 26 | Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 27 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját | 4 900 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | 3 050 000 | 14 050 000 |
10. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi erőforrásfelhasználás ütemterve
11. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2020-2022 évi bevételei és kiadásai
| A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sorszám | Bevétel | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
2 | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 50 037 595 | 55 041 355 | 55 041 355 |
3 | 2 | Egyéb működési célú támogatások bevételi e.i. államháztatáson | 24 161 820 | 26 578 002 | 26 578 002 |
4 | 3 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | Közhatalmi bevétel | 9 800 000 | 9 800 000 | 9 800 000 |
6 | 5 | Működési bevétel | 11 870 906 | 10 000 000 | 10 000 000 |
7 | 6 | Felhalmmozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 27 000 000 | 0 | 0 |
9 | 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
10 | 9 | Költségvetési bevétel | 122 870 321 | 101 419 357 | 101 419 357 |
11 | 10 | Pénzmaradvány | 243 487 679 | 53 894 812 | 45 798 801 |
12 | 11 | Finanszírozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
13 | 12 | Összes bevétel | 366 358 000 | 155 314 169 | 147 218 158 |
14 | Kiadások | 2020. év | 2021. év | 2022. év | |
15 | 1 | Személyi juttatások | 42 003 200 | 44 523 392 | 46 749 562 |
16 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 689 900 | 7 568 977 | 7 568 977 |
17 | 3 | Dologi kiadások | 108 802 000 | 97 921 800 | 88 129 620 |
18 | 4 | Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai | 5 400 000 | 5 000 000 | 4 500 000 |
19 | 5 | Egyéb működési kiadások | 43 015 850 | 300 000 | 270 000 |
20 | 6 | Beruházások | 71 501 000 | 0 | 0 |
21 | 7 | Felújítások | 44 450 000 | 0 | 0 |
22 | 8 | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
23 | 9 | Tartalék | 42 494 546 | 0 | 0 |
24 | 10 | Megelőlegezések | 2 001 504 | 0 | 0 |
25 | 11 | Költségvetési kiadások | 366 358 000 | 155 314 169 | 147 218 158 |
12. melléklet
Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként
| A | B | C |
---|---|---|---|
1 | I. | Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása | |
2 | 1. | Települési önkormányzat működésénak támogatása | |
3 | I.1.b.a. | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 7 098 840 |
4 | I.1.b.b. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 4 480 000 |
5 | I.1.b.c. | Köztetmető fenntartásának támogatása | 1 337 496 |
6 | I.1.b.d. | Közutak fentartásának támogatása | 9 831 370 |
7 | I.b | 22 747 706 | |
8 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 7 000 000 | |
9 | I.c. | 7 000 000 | |
10 | Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás | 89 250 | |
11 | I.d. | 89 250 | |
12 | Kiegészítés | -8 237 104 | |
13 | Polgármesteri illetmény támogatás | 256 200 | |
14 | I.I | Alaptámogatás | 21 856 052 |
15 | II.1. (1) | Óvodaped. elismert létszám 8.hó | 0 |
16 | II.1. (1) | Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó | 0 |
17 | II.1. (2) | Óvodaped. elismert létszám 4 hó | 0 |
18 | II.1. (2) | Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó | 0 |
19 | II.1. (3) | Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó | 0 |
20 | II.1. (3) | Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó | 0 |
21 | II.5. | Alapfokú végzettségű pedagógus | 0 |
22 | II. | Köznevelés támogatás | 0 |
23 | Települési önk. egyéb szociális feladatok | 5 600 000 | |
24 | III.c. | Szociális étkezés | 2 941 200 |
25 | III.d.(1) | Házi segítségnyújtás- szociális gondozás | 0 |
26 | III.d.(2) | Házi segítsújtás- személyi gondozás | 0 |
27 | Falugondnoki szolgálat | 4 250 000 | |
28 | III.f | Idősek nappali ellátása | 0 |
29 | Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám | 10 736 000 | |
30 | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 2 177 639 | |
31 | Szünidei étkezés | 676 704 | |
32 | III. | Szociális támogatás | 26 381 543 |
33 | Kulturális feladatok támogatása | 1 800 000 | |
34 | IV. | Kulturális feladatok támogatása | 1 800 000 |