Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 30- 2021. 10. 31Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 556.130.000 forintban,
b) bevételi főösszegét 556.130.000 forintban
állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzat működési támogatása 43.042.874 Ft
b) egyéb működési támogatás 44.200.000 Ft
c) felhalmozási célú támogatása 6.282.000 Ft
d) közhatalmi bevételek 49.600.000 Ft
e) működési bevételek 50.976.995 Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz 6.930.000 Ft
g) pénzmaradvány 355.098.131 Ft
(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) személyi juttatások 57.307.000 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok, adók 7.000.000 Ft
c) dologi kiadások 210.196.639 Ft
d) ellátottak pénzbeli hozzájárulása 2.000.000 Ft
e) egyéb működési kiadások 81.106.510 Ft
f) beruházások 164.000.000 Ft
g) felújítások 33.000.000 Ft
h) felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) megelőlegezések 1.519.851 Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2021. október 30-án lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Megnevezés |
Álláshelyek száma |
Változás |
Álláshelyek száma |
Álláshelyek száma |
2 |
I. |
Alapfeldatokat ellátó intézmények |
||||
3 |
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzat Képviselő-testülete |
|||||
5 |
1. |
Képviselő testület |
8 |
0 |
8 |
8 |
6 |
2. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
7 |
0 |
7 |
8 |
7 |
3. |
Közfoglalkoztatás |
15 |
0 |
15 |
17 |
8 |
II. |
Önkormányzat összesen |
30 |
0 |
30 |
33 |
9 |
III. |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
30 |
0 |
30 |
33 |
10 |
Tájékoztató táblázat |
|||||
11 |
1 |
Képviselők |
6 |
6 |
6 |
|
12 |
2 |
Polgármester, alpolgármester |
2 |
2 |
2 |
|
13 |
3 |
Bizottsági tagok |
3 |
3 |
3 |
|
14 |
4 |
Köztisztviselő |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
5 |
Közalkalmazottak |
2 |
2 |
3 |
|
16 |
6 |
Munka törvénykönyve alá tartozók |
5 |
5 |
2 |
|
17 |
7 |
Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak |
8 |
8 |
4” |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||
2 |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
27 449 202 |
27 449 202 |
27 795 666 |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
8 220 780 |
8 896 480 |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezettési feladatainak támogatása |
8 112 324 |
368 676 |
482 904 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása |
2 434 740 |
2 434 740 |
2 475 132 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
3 140 028 |
3 303 564 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
89 128 |
89 128 |
10 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
37 996 266 |
41 702 554 |
43 042 874 |
11 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
34 749 000 |
44 200 000 |
44 200 000 |
12 |
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
72 745 266 |
85 902 554 |
87 242 874 |
13 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
414 000 |
6 282 000 |
14 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
414 000 |
6 282 000 |
16 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
17 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
34 000 000 |
36 000 000 |
47 000 000 |
18 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
0 |
19 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
20 |
B35 |
Termékel és szolgálatások adói |
36 500 000 |
38 500 000 |
49 500 000 |
21 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
22 |
B3 |
Közhatalmi bevétel |
36 600 000 |
38 600 000 |
49 600 000 |
23 |
B4 |
Működési bevétel |
14 701 734 |
19 385 315 |
50 976 995 |
24 |
B5 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
0 |
130 000 |
25 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
6 600 000 |
6 800 000 |
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
27 |
B8 |
Pénzmaradvány |
355 153 000 |
355 098 131 |
355 098 131 |
28 |
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
485 200 000 |
506 000 000 |
556 130 000” |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||
2 |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 024 900 |
37 025 700 |
41 000 000 |
4 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
5 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
1 221 200 |
1 500 000 |
6 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
7 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
8 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
9 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
550 000 |
550 000 |
614 000 |
10 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
11 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
12 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
13 |
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
14 |
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
15 |
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
232 000 |
1 232 000 |
3 100 000 |
16 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 893 400 |
3 893 400 |
3 893 400 |
17 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
7 979 000 |
7 079 000 |
6 579 000 |
18 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
800 000 |
800 000 |
400 600 |
19 |
K1 |
Személyi juttatások |
48 699 300 |
52 021 300 |
57 307 000 |
20 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 525 000 |
6 725 000 |
7 000 000 |
21 |
K3 |
Dologi kiadások |
80 177 339 |
95 177 339 |
210 196 639 |
22 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
23 |
K502 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
6 706 661 |
8 806 661 |
8 806 661 |
24 |
K505 |
Működési célú támogatások államháztartáson bellülre |
0 |
0 |
0 |
25 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
29 100 000 |
29 100 000 |
29 000 000 |
26 |
K508 |
Kölcsön nyújtása |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
27 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
800 000 |
1 150 000 |
28 |
K513 |
Tartalék |
53 521 849 |
41 699 849 |
41 449 849 |
29 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
90 828 510 |
81 106 510 |
81 106 510 |
30 |
K6 |
Beruházások |
213 450 000 |
223 450 000 |
164 000 000 |
31 |
K7 |
Felújítások |
42 000 000 |
44 000 000 |
33 000 000 |
32 |
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
33 |
K9 |
Megelőlegezések |
1 519 851 |
1 519 851 |
1 519 851 |
34 |
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
485 200 000 |
506 000 000 |
556 130 000” |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||||
2 |
Működési |
Eredeti |
Módosítás |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
Eredeti |
Módosítás |
3 |
Bevétel |
Bevételek |
|||||
4 |
Önkormányzatok működési támogatása |
37 996 266 |
43 042 874 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
6 282 000 |
|
5 |
Egyéb működési támogatások |
34 749 000 |
44 200 000 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
0 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
36 600 000 |
49 600 000 |
Vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
|
7 |
Önkorményzat működési bevételei |
14 701 734 |
50 976 995 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
130 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
6 600 000 |
||||
9 |
Előző évi pénzmaradvány |
99 703 000 |
162 710 131 |
Előző évi pénzmaradvány |
255 450 000 |
190 588 000 |
|
10 |
Bevétel összesen |
229 750 000 |
357 130 000 |
Bevétel összesen |
255 450 000 |
197 000 000 |
|
11 |
Kiadások |
Kiadások |
|||||
12 |
Személyi juttatások |
48 699 300 |
57 307 000 |
Beruházások |
213 450 000 |
164 000 000 |
|
13 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 525 000 |
7 000 000 |
Felújítások |
42 000 000 |
33 000 000 |
|
14 |
Dologi kiadások |
80 177 339 |
210 196 639 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
15 |
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 306 661 |
37 656 661 |
Tartalék |
|||
17 |
Tartalék |
53 521 849 |
41 449 849 |
||||
18 |
Megelőlegezés |
1 519 851 |
1 519 851 |
||||
19 |
Kiadások összesen |
229 750 000 |
357 130 000 |
Kiadások összesen |
255 450 000 |
197 000 000 |
|
20 |
Működési egyenleg |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
0 |
0” |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
2 |
Kiadások |
||||||||||||||
3 |
1 |
Személyi jellegű kiadások |
64 307 000 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
4 |
2 |
Dologi jellegű kiadások |
210 196 639 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
5 |
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
1 175 000 |
6 |
4 |
Egyéb működési kiadás |
39 656 661 |
3 108 888 |
3 108 888 |
3 108 888 |
3 108 888 |
3 108 888 |
3 108 888 |
3 108 888 |
3 108 888 |
3 108 888 |
3 108 888 |
3 108 888 |
5 458 893 |
7 |
5 |
Beruházások |
164 000 000 |
25 000 000 |
29 060 000 |
34 380 000 |
75 560 000 |
||||||||
8 |
6 |
Felújítások |
33 000 000 |
8 250 000 |
8 250 000 |
8 250 000 |
8 250 000 |
||||||||
9 |
7 |
Megelőlegezés |
1 519 851 |
1 519 851 |
|||||||||||
10 |
8 |
Tartalék |
41 449 849 |
41 449 849 |
|||||||||||
11 |
Kiadások összesen |
556 130 000 |
27 579 042 |
92 509 040 |
63 369 191 |
34 309 191 |
60 439 191 |
26 059 191 |
26 059 191 |
34 309 191 |
109 869 191 |
26 059 191 |
26 059 191 |
29 509 197 |
|
12 |
Bevétel |
||||||||||||||
13 |
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
43 042 874 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
14 |
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
44 200 000 |
2 895 750 |
2 895 750 |
2 895 750 |
2 895 750 |
2 895 750 |
4 395 750 |
2 895 750 |
2 895 750 |
2 895 750 |
4 395 750 |
4 395 750 |
7 846 750 |
15 |
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
6 282 000 |
414 000 |
5 868 000 |
||||||||||
16 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
49 600 000 |
10 000 000 |
9 000 000 |
1 300 000 |
15 000 000 |
6 000 000 |
1 300 000 |
7 000 000 |
|||||
17 |
5 |
Működési bevételek |
50 976 995 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
18 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
6 930 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
300 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
330 000 |
6 000 000 |
|||
19 |
7 |
Pénzmaradvány |
355 098 131 |
355 098 131 |
|||||||||||
20 |
Bevételek összesen |
556 130 000 |
10 780 739 |
365 878 870 |
20 780 739 |
20 030 739 |
12 080 739 |
12 280 739 |
11 194 739 |
16 598 739 |
26 060 739 |
18 230 739 |
19 530 739 |
22 681 739 |
|
21 |
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
22 |
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
-16 798 303 |
273 369 830 |
-42 588 452 |
-14 278 452 |
-48 358 452 |
-13 778 452 |
-14 864 452 |
-17 710 452 |
-83 808 452 |
-7 828 452 |
-6 528 452 |
-6 827 458” |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Ft |
|||
2 |
I. |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
||
3 |
1. |
Települési önkormányzat működésénak támogatása |
||
4 |
I.1.b.a. |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
7 098 840 |
7 098 840 |
5 |
I.1.b.b. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 608 000 |
4 608 000 |
6 |
I.1.b.c. |
Köztetmető fenntartásának támogatása |
1 337 496 |
1 337 496 |
7 |
I.1.b.d. |
Közutak fentartásának támogatása |
9 830 916 |
10 177 380 |
8 |
I.b |
22 875 252 |
23 221 716 |
|
9 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
10 |
I.c. |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
11 |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
73 950 |
73 950 |
|
12 |
I.d. |
73 950 |
73 950 |
|
13 |
Kiegészítés |
0 |
0 |
|
14 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
0 |
0 |
|
15 |
I.I |
Alaptámogatás |
27 449 202 |
27 795 666 |
16 |
II.1. (1) |
Óvodaped. elismert létszám 8.hó |
0 |
0 |
17 |
II.1. (1) |
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó |
0 |
0 |
18 |
II.1. (2) |
Óvodaped. elismert létszám 4 hó |
0 |
0 |
19 |
II.1. (2) |
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó |
0 |
0 |
20 |
II.1. (3) |
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó |
0 |
0 |
21 |
II.1. (3) |
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó |
0 |
0 |
22 |
II.5. |
Alapfokú végzettségű pedagógus |
0 |
0 |
23 |
II. |
Köznevelés támogatás |
0 |
0 |
24 |
Települési önk. egyéb szociális feladatok |
0 |
0 |
|
25 |
III.c. |
Szociális étkezés |
3 318 000 |
4 324 480 |
26 |
III.d.(1) |
Házi segítségnyújtás- szociális gondozás |
0 |
0 |
27 |
III.d.(2) |
Házi segítsújtás- személyi gondozás |
0 |
0 |
28 |
Falugondnoki szolgálat |
4 479 000 |
4 572 000 |
|
29 |
III.f |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
30 |
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám |
0 |
0 |
|
31 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
|
32 |
Szünidei étkezés |
315 324 |
482 904 |
|
33 |
III. |
Szociális támogatás |
8 112 324 |
9 379 384 |
34 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 434 740 |
2 475 132 |
|
35 |
IV. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 434 740 |
2 475 132 |
36 |
Önkormányzati szolidalitási hozzájárulása |
6 706 661 |
6 706 661” |