Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 30- 2022. 05. 06Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Bükkösd Község Polgármestere a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Bükkösd Község Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
2. A Költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a)2 kiadási főösszegét 556.130.000 forintban,
b)3 bevételi főösszegét 556.130.000 forintban
állapítja meg.
4. § (1)4 Az önkormányzat 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)5 önkormányzat működési támogatása 43.042.874 Ft
b)6 egyéb működési támogatás 44.200.000 Ft
c)7 felhalmozási célú támogatása 6.282.000 Ft
d)8 közhatalmi bevételek 49.600.000 Ft
e)9 működési bevételek 50.976.995 Ft
f)10 működési célú átvett pénzeszköz 6.930.000 Ft
g)11 pénzmaradvány 355.098.131 Ft
(2)12 Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a)13 személyi juttatások 57.307.000 Ft
b)14 munkaadót terhelő járulékok, adók 7.000.000 Ft
c)15 dologi kiadások 210.196.639 Ft
d)16 ellátottak pénzbeli hozzájárulása 2.000.000 Ft
e)17 egyéb működési kiadások 81.106.510 Ft
f)18 beruházások 164.000.000 Ft
g)19 felújítások 33.000.000 Ft
h)20 felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i)21 megelőlegezések 1.519.851 Ft
5. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a2021. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a 2021. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi saját bevételei alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Létszám és bérgazdálkodás
7. § A képviselő-testület Bükkösd Községi Önkormányzat engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetés végrehajtása
8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A (3) bekezdése irányadó.
(4) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előirt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
10. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
11. § A polgármester nettó 500.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
12. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
13. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.
5. Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megjegyzés |
2 |
I. |
1. |
1. |
Bükkösd Községi Önkormányzat |
3 |
2. |
2. |
Önállóan működő költségvetési szervek |
|
4 |
2/1 |
- |
2. melléklet22
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Megnevezés |
Álláshelyek száma |
Változás |
Álláshelyek száma |
Álláshelyek száma |
2 |
I. |
Alapfeldatokat ellátó intézmények |
||||
3 |
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Önkormányzat Képviselő-testülete |
|||||
5 |
1. |
Képviselő testület |
8 |
0 |
8 |
8 |
6 |
2. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
7 |
0 |
7 |
8 |
7 |
3. |
Közfoglalkoztatás |
15 |
0 |
15 |
17 |
8 |
II. |
Önkormányzat összesen |
30 |
0 |
30 |
33 |
9 |
III. |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
30 |
0 |
30 |
33 |
10 |
Tájékoztató táblázat |
|||||
11 |
1 |
Képviselők |
6 |
6 |
6 |
|
12 |
2 |
Polgármester, alpolgármester |
2 |
2 |
2 |
|
13 |
3 |
Bizottsági tagok |
3 |
3 |
3 |
|
14 |
4 |
Köztisztviselő |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
5 |
Közalkalmazottak |
2 |
2 |
3 |
|
16 |
6 |
Munka törvénykönyve alá tartozók |
5 |
5 |
2 |
|
17 |
7 |
Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak |
8 |
8 |
4 |
3. melléklet23
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||
2 |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
27 449 202 |
27 449 202 |
27 795 666 |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
8 220 780 |
8 896 480 |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezettési feladatainak támogatása |
8 112 324 |
368 676 |
482 904 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása |
2 434 740 |
2 434 740 |
2 475 132 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
3 140 028 |
3 303 564 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
89 128 |
89 128 |
10 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
37 996 266 |
41 702 554 |
43 042 874 |
11 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
34 749 000 |
44 200 000 |
44 200 000 |
12 |
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
72 745 266 |
85 902 554 |
87 242 874 |
13 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
414 000 |
6 282 000 |
14 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
15 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
414 000 |
6 282 000 |
16 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
17 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
34 000 000 |
36 000 000 |
47 000 000 |
18 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
0 |
19 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
20 |
B35 |
Termékel és szolgálatások adói |
36 500 000 |
38 500 000 |
49 500 000 |
21 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
22 |
B3 |
Közhatalmi bevétel |
36 600 000 |
38 600 000 |
49 600 000 |
23 |
B4 |
Működési bevétel |
14 701 734 |
19 385 315 |
50 976 995 |
24 |
B5 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
0 |
130 000 |
25 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
6 600 000 |
6 800 000 |
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
27 |
B8 |
Pénzmaradvány |
355 153 000 |
355 098 131 |
355 098 131 |
28 |
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
485 200 000 |
506 000 000 |
556 130 000 |
4. melléklet24
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||
2 |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 024 900 |
37 025 700 |
41 000 000 |
4 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
5 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
1 221 200 |
1 500 000 |
6 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
7 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
8 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
9 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
550 000 |
550 000 |
614 000 |
10 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
11 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
12 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
13 |
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
14 |
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
15 |
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
232 000 |
1 232 000 |
3 100 000 |
16 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 893 400 |
3 893 400 |
3 893 400 |
17 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
7 979 000 |
7 079 000 |
6 579 000 |
18 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
800 000 |
800 000 |
400 600 |
19 |
K1 |
Személyi juttatások |
48 699 300 |
52 021 300 |
57 307 000 |
20 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 525 000 |
6 725 000 |
7 000 000 |
21 |
K3 |
Dologi kiadások |
80 177 339 |
95 177 339 |
210 196 639 |
22 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
23 |
K502 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
6 706 661 |
8 806 661 |
8 806 661 |
24 |
K505 |
Működési célú támogatások államháztartáson bellülre |
0 |
0 |
0 |
25 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
29 100 000 |
29 100 000 |
29 000 000 |
26 |
K508 |
Kölcsön nyújtása |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
27 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
800 000 |
1 150 000 |
28 |
K513 |
Tartalék |
53 521 849 |
41 699 849 |
41 449 849 |
29 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
90 828 510 |
81 106 510 |
81 106 510 |
30 |
K6 |
Beruházások |
213 450 000 |
223 450 000 |
164 000 000 |
31 |
K7 |
Felújítások |
42 000 000 |
44 000 000 |
33 000 000 |
32 |
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
33 |
K9 |
Megelőlegezések |
1 519 851 |
1 519 851 |
1 519 851 |
34 |
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
485 200 000 |
506 000 000 |
556 130 000 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft |
|||||||||||||||||
2 |
Megnevezés |
Kiadások |
Személyi |
Munkáltatókat |
Dologi |
Egyéb |
Ellátottek |
Működési |
Beruházási |
Felújítási |
Felhalmozási |
Adott |
Pénzügyi |
Tartalék |
Intézmény |
Hitel |
||
3 |
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
4 |
Önkormányzat igazgatási és |
387 749 249 |
23 047 400 |
3 367 000 |
58 545 339 |
6 706 661 |
0 |
91 666 400 |
199 861 000 |
42 000 000 |
241 861 000 |
700 000 |
0 |
53 521 849 |
0 |
0 |
||
5 |
K |
Igazgatási és jogalkotái |
98 490 249 |
4 693 400 |
604 000 |
23 353 339 |
6 706 661 |
35 357 400 |
8 911 000 |
0 |
8 911 000 |
700 000 |
0 |
53 521 849 |
0 |
0 |
||
6 |
K |
Településüzemeltetési |
49 390 000 |
180 000 |
0 |
6 760 000 |
6 940 000 |
450 000 |
42 000 000 |
42 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
N |
Település fejlesztési |
239 869 000 |
18 174 000 |
2 763 000 |
28 432 000 |
0 |
49 369 000 |
190 500 000 |
190 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
K |
Óvoda fenntarási, működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Szociális és gyermekjóléti-, |
78 068 000 |
17 968 000 |
1 998 000 |
12 167 000 |
30 600 000 |
2 000 000 |
64 733 000 |
13 335 000 |
0 |
13 335 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
K |
Gyermekétkeztetési feldatok |
570 000 |
0 |
0 |
570 000 |
0 |
0 |
570 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K |
Egyes szociális és |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
N |
Települési támogatás |
34 200 000 |
0 |
0 |
3 100 000 |
29 100 000 |
2 000 000 |
34 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
N |
Közfoglalkoztatási |
17 072 000 |
14 774 000 |
1 478 000 |
820 000 |
17 072 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
N |
Egyéb szociális feladatok |
26 226 000 |
3 194 000 |
520 000 |
7 677 000 |
1 500 000 |
0 |
12 891 000 |
13 335 000 |
0 |
13 335 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
K |
Közművelődési, kulturális |
6 110 000 |
720 000 |
101 000 |
5 035 000 |
0 |
0 |
5 856 000 |
254 000 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egészségüggyel kapcsolatos |
12 452 900 |
6 963 900 |
1 059 000 |
4 430 000 |
0 |
0 |
12 452 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
K |
Egészségügyi alapellátási |
12 452 900 |
6 963 900 |
1 059 000 |
4 430 000 |
0 |
0 |
12 452 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
N |
Egészségügyi egyéb, nem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Megelőlegezés |
1 519 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
Önkormányzat összesen |
485 200 000 |
48 699 300 |
6 525 000 |
80 177 339 |
37 306 661 |
2 000 000 |
174 708 300 |
213 450 000 |
42 000 000 |
255 450 000 |
700 000 |
0 |
53 521 849 |
0 |
0 |
6. melléklet25
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||||
2 |
Működési |
Eredeti |
Módosítás |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
Eredeti |
Módosítás |
3 |
Bevétel |
Bevételek |
|||||
4 |
Önkormányzatok működési támogatása |
37 996 266 |
43 042 874 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
6 282 000 |
|
5 |
Egyéb működési támogatások |
34 749 000 |
44 200 000 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
0 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
36 600 000 |
49 600 000 |
Vagyonhasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
|
7 |
Önkorményzat működési bevételei |
14 701 734 |
50 976 995 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
130 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
6 600 000 |
||||
9 |
Előző évi pénzmaradvány |
99 703 000 |
162 710 131 |
Előző évi pénzmaradvány |
255 450 000 |
190 588 000 |
|
10 |
Bevétel összesen |
229 750 000 |
357 130 000 |
Bevétel összesen |
255 450 000 |
197 000 000 |
|
11 |
Kiadások |
Kiadások |
|||||
12 |
Személyi juttatások |
48 699 300 |
57 307 000 |
Beruházások |
213 450 000 |
164 000 000 |
|
13 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 525 000 |
7 000 000 |
Felújítások |
42 000 000 |
33 000 000 |
|
14 |
Dologi kiadások |
80 177 339 |
210 196 639 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
15 |
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 306 661 |
37 656 661 |
Tartalék |
|||
17 |
Tartalék |
53 521 849 |
41 449 849 |
||||
18 |
Megelőlegezés |
1 519 851 |
1 519 851 |
||||
19 |
Kiadások összesen |
229 750 000 |
357 130 000 |
Kiadások összesen |
255 450 000 |
197 000 000 |
|
20 |
Működési egyenleg |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
0 |
0 |
7. melléklet
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek |
Intézményi |
Helyi adó |
Átengedett |
Egyéb sajátos |
Felhalmozási |
Önkormányzat |
Működési célú |
||
2 |
A. |
Önkormányzati igazgatási |
- |
|||||||||
3 |
K |
1 |
Önkormányzati Hivatal |
53 398 000 |
1 734 |
15 400 000 |
- |
37 996 266 |
||||
4 |
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
53 398 000 |
1 734 |
- |
- |
15 400 000 |
- |
37 996 266 |
- |
||
5 |
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
|||||||||
6 |
N |
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
7 |
N |
2 |
Iparűzési adó |
34 000 000 |
34 000 000 |
|||||||
8 |
N |
3 |
Bírság |
- |
||||||||
9 |
N |
4 |
Talajterhelési díj |
- |
- |
|||||||
10 |
N |
5 |
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
|||||||
11 |
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
36 600 000 |
- |
36 600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
12 |
III. |
Átengedett bevételek |
- |
|||||||||
13 |
K |
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
|||||||
14 |
N |
2. |
Bírság |
- |
||||||||
15 |
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
16 |
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
89 998 000 |
1 734 |
36 600 000 |
- |
15 400 000 |
- |
37 996 266 |
- |
||
17 |
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
|||||||||
18 |
N |
1. |
START munkaprogram |
- |
||||||||
19 |
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
11 367 400 |
11 367 400 |
|||||||
20 |
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
11 367 400 |
- |
- |
- |
11 367 400 |
- |
- |
- |
||
21 |
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
|||||||||
22 |
N |
1. |
Mezőőrzés |
- |
||||||||
23 |
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
|||||||||
25 |
K |
1. |
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése |
14 890 000 |
14 890 000 |
|||||||
26 |
K |
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
- |
- |
|||||||
27 |
K |
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
||||||||
28 |
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
14 890 000 |
- |
- |
- |
14 890 000 |
- |
- |
- |
||
29 |
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
|||||||||
30 |
N |
1 |
Települési rendezvények |
- |
||||||||
31 |
N |
2 |
Küldöldi kapcsolatok |
- |
||||||||
32 |
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
33 |
F |
Kultúra, közművelődés, |
- |
|||||||||
34 |
K |
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
||||||||
35 |
K |
2 |
Intézményi étkeztetés |
5 754 000 |
5 754 000 |
|||||||
36 |
K |
3 |
Közművelődési feladatok |
65 000 |
65 000 |
|||||||
37 |
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
5 819 000 |
5 754 000 |
- |
- |
- |
65 000 |
- |
- |
||
38 |
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
|||||||||
39 |
K |
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
||||||||
40 |
K |
2 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
7 972 600 |
7 972 600 |
|||||||
41 |
K |
3 |
Szociális ellátás |
- |
||||||||
42 |
N |
4 |
Jelzőrendszer |
- |
||||||||
43 |
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
7 972 600 |
- |
- |
- |
7 972 600 |
- |
- |
- |
||
44 |
H |
Egyéb feladatok |
- |
|||||||||
45 |
1 |
Hitel, kötvény |
- |
|||||||||
46 |
2 |
Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás |
- |
|||||||||
47 |
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
355 153 000 |
355 153 000 |
||||||||
48 |
H |
Egyéb feladatok összesen |
355 153 000 |
355 153 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
49 |
I |
Összesen (A-H) |
485 200 000 |
360 908 734 |
36 600 000 |
- |
49 630 000 |
65 000 |
37 996 266 |
- |
8. melléklet
Ft |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. |
B. |
C. |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Eu-s támogatás |
Hazai támogatás |
2 |
Beruházások |
0 |
|||||
3 |
1 |
TOP 1.1.3 piac építés |
190 500 000 |
190 500 000 |
|||
4 |
2 |
Falubusz Magyar Falu porgram |
13 335 000 |
13 335 000 |
|||
5 |
3 |
Oldalkasza |
450 000 |
450 000 |
|||
6 |
4 |
Gépek hivatal és könyvtár |
254 000 |
254 000 |
|||
7 |
5 |
Épület vásárlás |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
8 |
6 |
Informatikai eszköz beszerzés |
1 411 000 |
1 411 000 |
|||
9 |
7 |
0 |
|||||
10 |
Beruházások összesen |
213 450 000 |
|||||
11 |
Felújítások |
||||||
12 |
1 |
VP 6.7.2.1 út |
33 000 000 |
33 000 000 |
|||
13 |
2 |
Járda |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||
14 |
Felújítások összesen |
42 000 000 |
|||||
15 |
Felhalmozási kiadások összesen |
255 450 000 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Ft-ban |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév (2021. év) |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően |
Összesen |
|||
2022. évben |
2023. évben |
2024. évben |
|||||
1 |
Helyi adók |
36 500 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
141 500 000 |
|
2 |
Osztalék, koncesszíós díjak |
0 |
0 |
||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
|
4 |
Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel |
0 |
|||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||||
6 |
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||||
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések |
0 |
|||||
8 |
Saját bevételek |
36 600 000 |
35 100 000 |
35 100 000 |
35 100 000 |
141 900 000 |
|
9 |
Saját bevételek 50%-a |
18 300 000 |
17 550 000 |
17 550 000 |
17 550 000 |
70 950 000 |
|
10 |
Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
12 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
14 |
Adott váltó |
0 |
|||||
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
18 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
20 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
22 |
Adott váltó |
0 |
|||||
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor) |
18 300 000 |
17 550 000 |
17 550 000 |
17 550 000 |
70 950 000 |
10. melléklet26
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
2 |
Kiadások |
||||||||||||||
3 |
1 |
Személyi jellegű kiadások |
64 307 000 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
4 |
2 |
Dologi jellegű kiadások |
210 196 639 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
17 516 387 |
5 |
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
1 175 000 |
6 |
4 |
Egyéb működési kiadás |
39 656 661 |
3 108 888 |
3 108 888 |
3 108 888 |
3 108 888 |
3 108 888 |
3 108 888 |
3 108 888 |
3 108 888 |
3 108 888 |
3 108 888 |
3 108 888 |
5 458 893 |
7 |
5 |
Beruházások |
164 000 000 |
25 000 000 |
29 060 000 |
34 380 000 |
75 560 000 |
||||||||
8 |
6 |
Felújítások |
33 000 000 |
8 250 000 |
8 250 000 |
8 250 000 |
8 250 000 |
||||||||
9 |
7 |
Megelőlegezés |
1 519 851 |
1 519 851 |
|||||||||||
10 |
8 |
Tartalék |
41 449 849 |
41 449 849 |
|||||||||||
11 |
Kiadások összesen |
556 130 000 |
27 579 042 |
92 509 040 |
63 369 191 |
34 309 191 |
60 439 191 |
26 059 191 |
26 059 191 |
34 309 191 |
109 869 191 |
26 059 191 |
26 059 191 |
29 509 197 |
|
12 |
Bevétel |
||||||||||||||
13 |
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
43 042 874 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
3 586 906 |
14 |
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
44 200 000 |
2 895 750 |
2 895 750 |
2 895 750 |
2 895 750 |
2 895 750 |
4 395 750 |
2 895 750 |
2 895 750 |
2 895 750 |
4 395 750 |
4 395 750 |
7 846 750 |
15 |
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
6 282 000 |
414 000 |
5 868 000 |
||||||||||
16 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
49 600 000 |
10 000 000 |
9 000 000 |
1 300 000 |
15 000 000 |
6 000 000 |
1 300 000 |
7 000 000 |
|||||
17 |
5 |
Működési bevételek |
50 976 995 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
4 248 083 |
18 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
6 930 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
300 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
330 000 |
6 000 000 |
|||
19 |
7 |
Pénzmaradvány |
355 098 131 |
355 098 131 |
|||||||||||
20 |
Bevételek összesen |
556 130 000 |
10 780 739 |
365 878 870 |
20 780 739 |
20 030 739 |
12 080 739 |
12 280 739 |
11 194 739 |
16 598 739 |
26 060 739 |
18 230 739 |
19 530 739 |
22 681 739 |
|
21 |
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
22 |
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
-16 798 303 |
273 369 830 |
-42 588 452 |
-14 278 452 |
-48 358 452 |
-13 778 452 |
-14 864 452 |
-17 710 452 |
-83 808 452 |
-7 828 452 |
-6 528 452 |
-6 827 458 |
11. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft |
||||
2 |
Sorszám |
Bevétel |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
3 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
37 996 266 |
41 795 893 |
41 795 893 |
4 |
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
34 749 000 |
38 223 900 |
38 223 900 |
5 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
6 |
4 |
Közhatalmi bevétel |
36 600 000 |
36 600 000 |
36 600 000 |
7 |
5 |
Működési bevétel |
14 701 734 |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 |
6 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
9 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
0 |
0 |
10 |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11 |
9 |
Költségvetési bevétel |
130 047 000 |
126 619 793 |
126 619 793 |
12 |
10 |
Pénzmaradvány |
355 153 000 |
53 894 812 |
45 798 801 |
13 |
11 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
14 |
12 |
Összes bevétel |
485 200 000 |
180 514 605 |
172 418 594 |
15 |
Kiadások |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
16 |
1 |
Személyi juttatások |
48 699 300 |
51 621 258 |
54 202 321 |
17 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 525 000 |
8 775 614 |
8 775 614 |
18 |
3 |
Dologi kiadások |
80 177 339 |
72 159 605 |
64 943 645 |
19 |
4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
2 000 000 |
5 000 000 |
4 500 000 |
20 |
5 |
Egyéb működési kiadások |
37 306 661 |
300 000 |
270 000 |
21 |
6 |
Beruházások |
213 450 000 |
0 |
0 |
22 |
7 |
Felújítások |
42 000 000 |
0 |
0 |
23 |
8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
24 |
9 |
Tartalék |
53 521 849 |
0 |
0 |
25 |
10 |
Megelőlegezések |
1 519 851 |
0 |
0 |
26 |
11 |
Költségvetési kiadások |
485 200 000 |
137 856 477 |
132 691 579 |
12. melléklet27
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Ft |
|||
2 |
I. |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
||
3 |
1. |
Települési önkormányzat működésénak támogatása |
||
4 |
I.1.b.a. |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
7 098 840 |
7 098 840 |
5 |
I.1.b.b. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 608 000 |
4 608 000 |
6 |
I.1.b.c. |
Köztetmető fenntartásának támogatása |
1 337 496 |
1 337 496 |
7 |
I.1.b.d. |
Közutak fentartásának támogatása |
9 830 916 |
10 177 380 |
8 |
I.b |
22 875 252 |
23 221 716 |
|
9 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
10 |
I.c. |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
11 |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
73 950 |
73 950 |
|
12 |
I.d. |
73 950 |
73 950 |
|
13 |
Kiegészítés |
0 |
0 |
|
14 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
0 |
0 |
|
15 |
I.I |
Alaptámogatás |
27 449 202 |
27 795 666 |
16 |
II.1. (1) |
Óvodaped. elismert létszám 8.hó |
0 |
0 |
17 |
II.1. (1) |
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó |
0 |
0 |
18 |
II.1. (2) |
Óvodaped. elismert létszám 4 hó |
0 |
0 |
19 |
II.1. (2) |
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó |
0 |
0 |
20 |
II.1. (3) |
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó |
0 |
0 |
21 |
II.1. (3) |
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó |
0 |
0 |
22 |
II.5. |
Alapfokú végzettségű pedagógus |
0 |
0 |
23 |
II. |
Köznevelés támogatás |
0 |
0 |
24 |
Települési önk. egyéb szociális feladatok |
0 |
0 |
|
25 |
III.c. |
Szociális étkezés |
3 318 000 |
4 324 480 |
26 |
III.d.(1) |
Házi segítségnyújtás- szociális gondozás |
0 |
0 |
27 |
III.d.(2) |
Házi segítsújtás- személyi gondozás |
0 |
0 |
28 |
Falugondnoki szolgálat |
4 479 000 |
4 572 000 |
|
29 |
III.f |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
30 |
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám |
0 |
0 |
|
31 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
|
32 |
Szünidei étkezés |
315 324 |
482 904 |
|
33 |
III. |
Szociális támogatás |
8 112 324 |
9 379 384 |
34 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 434 740 |
2 475 132 |
|
35 |
IV. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 434 740 |
2 475 132 |
36 |
Önkormányzati szolidalitási hozzájárulása |
6 706 661 |
6 706 661 |
A 3. § a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § b) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés g) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés h) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés i) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.