Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 07Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Bükkösd Község Polgármestere a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Bükkösd Község Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
2. A Költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a)2 kiadási főösszegét 636.971.343 forintban,
b)3 bevételi főösszegét 636.971.343 forintban
állapítja meg.
4. § (1)4 Az önkormányzat 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)5 önkormányzat működési támogatása 44.868.411 Ft
b)6 egyéb működési támogatás 68.000.000 Ft
c)7 felhalmozási célú támogatása 55.783.806 Ft
d)8 közhatalmi bevételek 49.600.000 Ft
e)9 működési bevételek 59.090.995 Ft
f) felhalmozási bevétel 130.000 Ft
g)10 működési célú átvett pénzeszköz 4.400.000 Ft
h)11 pénzmaradvány 355.098.131 Ft
(2)12 Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a)13 személyi juttatások 57.307.000 Ft
b)14 munkaadót terhelő járulékok, adók 7.000.000 Ft
c)15 dologi kiadások 225.466.653 Ft
d)16 ellátottak pénzbeli hozzájárulása 2.000.000 Ft
e)17 egyéb működési kiadások 146.677.839 Ft
f)18 beruházások 164.000.000 Ft
g)19 felújítások 33.000.000 Ft
h)20 felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i)21 megelőlegezések 1.519.851 Ft
5. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a2021. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a 2021. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi saját bevételei alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Létszám és bérgazdálkodás
7. § A képviselő-testület Bükkösd Községi Önkormányzat engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetés végrehajtása
8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A (3) bekezdése irányadó.
(4) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előirt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
10. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
11. § A polgármester nettó 500.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
12. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
13. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.
5. Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
1. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Megjegyzés |
2 |
I. |
1. |
1. |
Bükkösd Községi Önkormányzat |
3 |
2. |
2. |
Önállóan működő költségvetési szervek |
|
4 |
2/1 |
- |
2. melléklet22
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
Álláshelyek száma 2020. december 31-én |
Változás |
Álláshelyek száma 2021. január 1-től |
Álláshelyek száma 2021. december 31-től |
2 |
I. |
Alapfeldatokat ellátó intézmények |
||||
3 |
||||||
4 |
I. |
Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Önkormányzat Képviselő-testülete |
|||||
6 |
1. |
Képviselő testület |
7 |
0 |
7 |
7 |
7 |
2. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
7 |
0 |
7 |
5 |
8 |
3. |
Közfoglalkoztatás |
15 |
0 |
15 |
14 |
9 |
II. |
Önkormányzat összesen |
29 |
0 |
29 |
26 |
10 |
III. |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
29 |
0 |
29 |
26 |
11 |
Tájékoztató táblázat |
|||||
12 |
1 |
Képviselők |
5 |
5 |
5 |
|
13 |
2 |
Polgármester, alpolgármester |
2 |
2 |
2 |
|
14 |
3 |
Bizottsági tagok |
3 |
3 |
3 |
|
15 |
4 |
Köztisztviselő |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
5 |
Közalkalmazottak |
2 |
2 |
3 |
|
17 |
6 |
Munka törvénykönyve alá tartozók |
5 |
5 |
2 |
|
18 |
7 |
Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak |
8 |
8 |
3 |
3. melléklet23
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|||||
2 |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
27 449 202 |
27 449 202 |
27 795 666 |
27 795 666 |
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
8 220 780 |
8 896 480 |
9 152 003 |
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezettési feladatainak támogatása |
8 112 324 |
368 676 |
482 904 |
482 904 |
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása |
2 434 740 |
2 434 740 |
2 475 132 |
2 475 132 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
3 140 028 |
3 303 564 |
4 873 578 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
89 128 |
89 128 |
89 128 |
10 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
37 996 266 |
41 702 554 |
43 042 874 |
44 868 411 |
11 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
34 749 000 |
44 200 000 |
44 200 000 |
68 000 000 |
12 |
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
72 745 266 |
85 902 554 |
87 242 874 |
112 868 411 |
13 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
414 000 |
6 282 000 |
55 783 806 |
14 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
414 000 |
6 282 000 |
55 783 806 |
16 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
17 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
34 000 000 |
36 000 000 |
47 000 000 |
47 000 000 |
18 |
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
B35 |
Termékel és szolgálatások adói |
36 500 000 |
38 500 000 |
49 500 000 |
49 500 000 |
21 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
22 |
B3 |
Közhatalmi bevétel |
36 600 000 |
38 600 000 |
49 600 000 |
49 600 000 |
23 |
B4 |
Működési bevétel |
14 701 734 |
19 385 315 |
50 976 995 |
59 090 995 |
24 |
B5 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
25 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
6 600 000 |
6 800 000 |
4 400 000 |
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
B8 |
Pénzmaradvány |
355 153 000 |
355 098 131 |
355 098 131 |
355 098 131 |
28 |
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
485 200 000 |
506 000 000 |
556 130 000 |
636 971 343 |
4. melléklet24
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|||||
2 |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1. módosítás |
2. módosítás |
3. módosítás |
3 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 024 900 |
37 025 700 |
41 000 000 |
41 000 000 |
4 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
1 221 200 |
1 500 000 |
1 500 000 |
6 |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
550 000 |
550 000 |
614 000 |
614 000 |
10 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
12 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
232 000 |
1 232 000 |
3 100 000 |
2 935 000 |
16 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 893 400 |
3 893 400 |
3 893 400 |
4 058 400 |
17 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
7 979 000 |
7 079 000 |
6 579 000 |
6 579 000 |
18 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
800 000 |
800 000 |
400 600 |
400 600 |
19 |
K1 |
Személyi juttatások |
48 699 300 |
52 021 300 |
57 307 000 |
57 307 000 |
20 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 525 000 |
6 725 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
21 |
K3 |
Dologi kiadások |
80 177 339 |
95 177 339 |
210 196 639 |
225 466 653 |
22 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
23 |
K502 |
Működési célú visszatérítendő támogatás |
6 706 661 |
8 806 661 |
8 806 661 |
14 506 661 |
24 |
K505 |
Működési célú támogatások államháztartáson bellülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
29 100 000 |
29 100 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
26 |
K508 |
Kölcsön nyújtása |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
27 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
800 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
28 |
K513 |
Tartalék |
53 521 849 |
41 699 849 |
41 449 849 |
101 321 178 |
29 |
K5 |
Egyéb működési kiadások |
90 828 510 |
81 106 510 |
81 106 510 |
146 677 839 |
30 |
K6 |
Beruházások |
213 450 000 |
223 450 000 |
164 000 000 |
164 000 000 |
31 |
K7 |
Felújítások |
42 000 000 |
44 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
32 |
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
K9 |
Megelőlegezések |
1 519 851 |
1 519 851 |
1 519 851 |
1 519 851 |
34 |
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
485 200 000 |
506 000 000 |
556 130 000 |
636 971 343 |
5. melléklet25
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft |
|||||||||||||||||
2 |
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi |
Munkáltatókat |
Dologi kiadások |
Egyéb |
Ellátottek |
Működési |
Beruházási |
Felújítási |
Felhalmozási |
Adott kölcsön |
Pénzügyi |
Tartalék |
Intézmény |
Hitel |
||
3 |
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
4 |
Önkormányzat igazgatási és település |
509 846 492 |
27 307 000 |
3 740 000 |
179 266 653 |
14 506 661 |
0 |
224 820 314 |
150 005 000 |
33 000 000 |
183 005 000 |
700 000 |
0 |
101 321 178 |
0 |
0 |
||
5 |
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
145 538 839 |
4 500 000 |
600 000 |
15 000 000 |
14 506 661 |
34 606 661 |
8 911 000 |
0 |
8 911 000 |
700 000 |
0 |
101 321 178 |
0 |
0 |
||
6 |
K |
Településüzemeltetési feladatok |
40 950 000 |
500 000 |
0 |
7 000 000 |
7 500 000 |
450 000 |
33 000 000 |
33 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7 |
N |
Település fejlesztési feldatok |
323 357 653 |
22 307 000 |
3 140 000 |
157 266 653 |
0 |
182 713 653 |
140 644 000 |
140 644 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Szociális és gyermekjóléti-, |
80 185 000 |
22 000 000 |
2 100 000 |
24 200 000 |
30 850 000 |
2 000 000 |
81 150 000 |
13 335 000 |
0 |
13 335 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
K |
Gyermekétkeztetési feldatok |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
3 000 000 |
300 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
14 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
N |
Települési támogatás |
34 200 000 |
0 |
0 |
3 200 000 |
29 000 000 |
2 000 000 |
34 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
N |
Közfoglalkoztatási programok |
17 200 000 |
15 000 000 |
1 200 000 |
1 000 000 |
17 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
N |
Egyéb szociális feladatok |
27 785 000 |
4 000 000 |
600 000 |
8 000 000 |
1 850 000 |
0 |
14 450 000 |
13 335 000 |
0 |
13 335 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
K |
Közművelődési, kulturális kapcsolatos |
6 761 000 |
1 000 000 |
101 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
6 101 000 |
660 000 |
0 |
660 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
25 059 000 |
7 000 000 |
1 059 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
25 059 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20 |
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
25 059 000 |
7 000 000 |
1 059 000 |
17 000 000 |
0 |
0 |
25 059 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
N |
Egészségügyi egyéb, nem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Megelőlegezés |
1 519 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
Önkormányzat összesen |
636 971 343 |
57 307 000 |
7 000 000 |
225 466 653 |
45 356 661 |
2 000 000 |
337 130 314 |
164 000 000 |
33 000 000 |
197 000 000 |
700 000 |
0 |
101 321 178 |
0 |
0 |
6. melléklet26
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
||||||
2 |
Működési |
Eredeti |
Módosítás |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
Eredeti |
Módosítás |
3 |
Bevétel |
Bevételek |
|||||
4 |
Önkormányzatok működési támogatása |
37 996 266 |
44 868 411 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
0 |
55 783 806 |
|
5 |
Egyéb működési támogatások |
34 749 000 |
68 000 000 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
0 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
36 600 000 |
49 600 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
0 |
|
7 |
Önkorményzat működési bevételei |
14 701 734 |
59 090 995 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
130 000 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
4 400 000 |
||||
9 |
Előző évi pénzmaradvány |
99 703 000 |
214 011 937 |
Előző évi pénzmaradvány |
255 450 000 |
141 086 194 |
|
10 |
Bevétel összesen |
229 750 000 |
439 971 343 |
Bevétel összesen |
255 450 000 |
197 000 000 |
|
11 |
Kiadások |
Kiadások |
|||||
12 |
Személyi juttatások |
48 699 300 |
57 307 000 |
Beruházások |
213 450 000 |
164 000 000 |
|
13 |
Munkaadót terhelő járulékok |
6 525 000 |
7 000 000 |
Felújítások |
42 000 000 |
33 000 000 |
|
14 |
Dologi kiadások |
80 177 339 |
225 466 653 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
15 |
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 306 661 |
45 356 661 |
Tartalék |
|||
17 |
Tartalék |
53 521 849 |
101 321 178 |
||||
18 |
Megelőlegezés |
1 519 851 |
1 519 851 |
||||
19 |
Kiadások összesen |
229 750 000 |
439 971 343 |
Kiadások összesen |
255 450 000 |
197 000 000 |
|
20 |
Működési egyenleg |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási egyenleg |
0 |
0 |
7. melléklet27
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
2 |
sor- |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Átengedett központi |
Egyéb sajátos bevétel |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat |
Működési célú |
||
3 |
A. |
Önkormányzati igazgatási |
- |
|||||||||
4 |
K |
1 |
Önkormányzati Hivatal |
179 141 212 |
9 382 000 |
40 326 995 |
28 000 000 |
55 913 806 |
44 868 411 |
650 000 |
||
5 |
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
179 141 212 |
9 382 000 |
- |
40 326 995 |
28 000 000 |
55 913 806 |
44 868 411 |
650 000 |
||
6 |
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
|||||||||
7 |
N |
1 |
Magánszemélyek kommunális |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||
8 |
N |
2 |
Iparűzési adó |
47 000 000 |
47 000 000 |
|||||||
9 |
N |
3 |
Bírság |
- |
||||||||
10 |
N |
4 |
Talajterhelési díj |
- |
- |
|||||||
11 |
N |
5 |
Pótlék |
100 000 |
100 000 |
|||||||
12 |
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
49 600 000 |
- |
49 600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
13 |
III. |
Átengedett bevételek |
- |
|||||||||
14 |
K |
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
|||||||
15 |
N |
2. |
Bírság |
- |
||||||||
16 |
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
17 |
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
228 741 212 |
9 382 000 |
49 600 000 |
40 326 995 |
28 000 000 |
55 913 806 |
44 868 411 |
650 000 |
||
18 |
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
|||||||||
19 |
N |
1. |
START munkaprogram |
- |
||||||||
20 |
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||
21 |
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
15 000 000 |
- |
- |
- |
15 000 000 |
- |
- |
- |
||
22 |
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
|||||||||
23 |
N |
1. |
Mezőőrzés |
- |
||||||||
24 |
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
25 |
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
|||||||||
26 |
K |
1. |
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése |
19 750 000 |
16 000 000 |
3 750 000 |
||||||
27 |
K |
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
- |
- |
|||||||
28 |
K |
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
||||||||
29 |
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
19 750 000 |
- |
- |
- |
16 000 000 |
- |
- |
3 750 000 |
||
30 |
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
|||||||||
31 |
N |
1 |
Települési rendezvények |
- |
||||||||
32 |
N |
2 |
Küldöldi kapcsolatok |
- |
||||||||
33 |
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
34 |
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok |
- |
|||||||||
35 |
K |
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
||||||||
36 |
K |
2 |
Intézményi étkeztetés |
8 200 000 |
8 200 000 |
|||||||
37 |
K |
3 |
Közművelődési feladatok |
1 032 000 |
1 032 000 |
|||||||
38 |
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
9 232 000 |
9 232 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
39 |
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
|||||||||
40 |
K |
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
- |
||||||||
41 |
K |
2 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
9 150 000 |
150 000 |
9 000 000 |
||||||
42 |
K |
3 |
Szociális ellátás |
- |
||||||||
43 |
N |
4 |
Jelzőrendszer |
- |
||||||||
44 |
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
9 150 000 |
150 000 |
- |
- |
9 000 000 |
- |
- |
- |
||
45 |
H |
Egyéb feladatok |
- |
|||||||||
46 |
1 |
Hitel, kötvény |
- |
|||||||||
47 |
2 |
Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás |
- |
|||||||||
48 |
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
355 098 131 |
355 098 131 |
||||||||
49 |
H |
Egyéb feladatok összesen |
355 098 131 |
355 098 131 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
50 |
I |
Összesen (A-H) |
636 971 343 |
373 862 131 |
49 600 000 |
40 326 995 |
68 000 000 |
55 913 806 |
44 868 411 |
4 400 000 |
8. melléklet28
A. |
B. |
C. |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft |
||||||
2 |
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Eu-s támogatás |
Hazai támogatás |
3 |
Beruházások |
0 |
|||||
4 |
1 |
TOP 1.1.3 piac építése és berendezések |
136 000 000 |
136 000 000 |
|||
5 |
2 |
Falubusz Magyar Falu porgram |
13 335 000 |
13 335 000 |
|||
6 |
3 |
Fűnyíró gép |
3 460 000 |
3 460 000 |
|||
7 |
4 |
Gépek hivatal és könyvtár |
554 000 |
554 000 |
|||
8 |
5 |
Épület vásárlás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
9 |
6 |
Informatikai eszköz beszerzés |
1 411 000 |
1 411 000 |
|||
10 |
7 |
Konyha sütő |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
11 |
8 |
Kandelláber temető |
880 000 |
880 000 |
|||
12 |
9 |
Sörpad és sátor rendezvényekhez |
520 000 |
520 000 |
|||
13 |
10 |
Bojlerek óvoda, konyha |
560 000 |
560 000 |
|||
14 |
11 |
Játszótér csúzda |
60 000 |
60 000 |
|||
15 |
12 |
Közmunkások gépek |
420 000 |
420 000 |
|||
16 |
Beruházások összesen |
164 000 000 |
|||||
17 |
Felújítások |
||||||
18 |
1 |
VP 6.7.2.1 út |
24 000 000 |
24 000 000 |
|||
19 |
2 |
Járda |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||
20 |
Felhalmozási kiadások összesen |
197 000 000 |
9. melléklet29
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ft-ban |
|||||||
2 |
Sorszám |
Megnevezés |
Tárgyév (2021. év) |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő |
Összesen |
|||
3 |
2022. évben |
2023. évben |
2024. évben |
|||||
4 |
1 |
Helyi adók |
49 600 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
154 600 000 |
|
5 |
2 |
Osztalék, koncesszíós díjak |
0 |
0 |
||||
6 |
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
400 000 |
|
7 |
4 |
Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok |
0 |
|||||
8 |
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
|||||
9 |
6 |
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
0 |
|||||
10 |
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések |
0 |
|||||
11 |
8 |
Saját bevételek |
49 700 000 |
35 100 000 |
35 100 000 |
35 100 000 |
155 000 000 |
|
12 |
9 |
Saját bevételek 50%-a |
24 850 000 |
17 550 000 |
17 550 000 |
17 550 000 |
77 500 000 |
|
13 |
10 |
Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
11 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
15 |
12 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
16 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
17 |
14 |
Adott váltó |
0 |
|||||
18 |
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
19 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
20 |
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
21 |
18 |
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
19 |
Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás |
0 |
|||||
23 |
20 |
Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás |
0 |
|||||
24 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||
25 |
22 |
Adott váltó |
0 |
|||||
26 |
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|||||
27 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
|||||
28 |
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
29 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor) |
24 850 000 |
17 550 000 |
17 550 000 |
17 550 000 |
77 500 000 |
10. melléklet30
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
2 |
Kiadások |
||||||||||||||
3 |
1 |
Személyi jellegű kiadások |
64 307 000 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
5 358 917 |
4 |
2 |
Dologi jellegű kiadások |
225 466 653 |
18 788 888 |
18 788 888 |
18 788 888 |
18 788 888 |
18 788 888 |
18 788 888 |
18 788 888 |
18 788 888 |
18 788 888 |
18 788 888 |
18 788 888 |
18 788 888 |
5 |
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
1 175 000 |
6 |
4 |
Egyéb működési kiadás |
45 356 661 |
3 808 000 |
3 808 000 |
3 808 000 |
3 808 000 |
3 808 000 |
3 808 000 |
3 808 000 |
3 808 000 |
3 808 000 |
3 808 000 |
3 808 000 |
3 468 661 |
7 |
5 |
Beruházások |
164 000 000 |
15 000 000 |
16 510 000 |
100 000 000 |
32 490 000 |
||||||||
8 |
6 |
Felújítások |
33 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||||
9 |
7 |
Megelőlegezés |
1 519 851 |
1 519 851 |
|||||||||||
10 |
8 |
Tartalék |
101 321 178 |
101 321 178 |
|||||||||||
11 |
Kiadások összesen |
636 971 343 |
29 550 655 |
144 351 982 |
44 540 804 |
128 030 804 |
28 030 804 |
28 030 804 |
60 520 804 |
39 030 804 |
39 030 804 |
39 030 804 |
28 030 804 |
28 791 466 |
|
12 |
Bevétel |
||||||||||||||
13 |
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
44 868 411 |
3 739 034 |
3 739 034 |
3 739 034 |
3 739 034 |
3 739 034 |
3 739 034 |
3 739 034 |
3 739 034 |
3 739 034 |
3 739 034 |
3 739 034 |
3 739 034 |
14 |
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
68 000 000 |
2 895 750 |
2 895 750 |
2 895 750 |
18 295 750 |
2 895 750 |
2 895 750 |
2 895 750 |
2 895 750 |
2 895 750 |
2 895 750 |
2 895 750 |
20 746 750 |
15 |
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
55 783 806 |
1 000 000 |
9 000 000 |
45 783 806 |
|||||||||
16 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
49 600 000 |
1 500 000 |
4 600 000 |
21 000 000 |
860 000 |
460 000 |
8 180 000 |
13 000 000 |
|||||
17 |
5 |
Működési bevételek |
59 090 995 |
4 924 250 |
4 924 250 |
4 924 250 |
4 924 250 |
4 924 250 |
4 924 250 |
4 924 250 |
4 924 250 |
4 924 250 |
4 924 250 |
4 924 250 |
4 924 250 |
18 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
4 530 000 |
4 530 000 |
|||||||||||
19 |
7 |
Pénzmaradvány |
355 098 131 |
355 098 131 |
|||||||||||
20 |
Bevételek összesen |
636 971 343 |
11 559 034 |
366 657 165 |
14 059 034 |
36 089 034 |
41 559 034 |
11 559 034 |
11 559 034 |
11 559 034 |
12 419 034 |
12 019 034 |
19 739 034 |
88 193 840 |
|
21 |
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
22 |
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
-17 991 622 |
222 305 182 |
-30 481 771 |
-91 941 771 |
13 528 229 |
-16 471 771 |
-48 961 771 |
-27 471 771 |
-26 611 771 |
-27 011 771 |
-8 291 771 |
59 402 374 |
11. melléklet31
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
Ft |
|||||
1 |
Sorszám |
Bevétel |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
44 868 411 |
49 355 252 |
49 355 252 |
3 |
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
68 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
4 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
55 783 806 |
0 |
0 |
5 |
4 |
Közhatalmi bevétel |
49 600 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
6 |
5 |
Működési bevétel |
59 090 995 |
40 000 000 |
40 000 000 |
7 |
6 |
Felhalmmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
8 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 400 000 |
0 |
0 |
9 |
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
10 |
9 |
Költségvetési bevétel |
281 743 212 |
179 355 252 |
179 355 252 |
11 |
10 |
Pénzmaradvány |
355 098 131 |
52 413 730 |
39 138 335 |
12 |
11 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
13 |
12 |
Összes bevétel |
636 841 343 |
231 768 982 |
218 493 587 |
14 |
Kiadások |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
|
15 |
1 |
Személyi juttatások |
57 307 000 |
60 745 420 |
63 782 691 |
16 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 000 000 |
7 896 905 |
7 896 905 |
17 |
3 |
Dologi kiadások |
225 466 653 |
157 826 657 |
142 043 991 |
18 |
4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
2 000 000 |
5 000 000 |
4 500 000 |
19 |
5 |
Egyéb működési kiadások |
45 356 661 |
300 000 |
270 000 |
20 |
6 |
Beruházások |
164 000 000 |
0 |
0 |
21 |
7 |
Felújítások |
33 000 000 |
0 |
0 |
22 |
8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
23 |
9 |
Tartalék |
101 321 178 |
0 |
0 |
24 |
10 |
Megelőlegezések |
1 519 851 |
0 |
0 |
25 |
11 |
Költségvetési kiadások |
636 971 343 |
231 768 982 |
218 493 587 |
12. melléklet32
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Ft |
||||
1 |
I. |
Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása |
||
2 |
1. |
Települési önkormányzat működésénak támogatása |
||
3 |
I.1.b.a. |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
7 098 840 |
7 098 840 |
4 |
I.1.b.b. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 608 000 |
4 608 000 |
5 |
I.1.b.c. |
Köztetmető fenntartásának támogatása |
1 337 496 |
1 337 496 |
6 |
I.1.b.d. |
Közutak fentartásának támogatása |
9 830 916 |
10 177 380 |
7 |
I.b |
22 875 252 |
23 221 716 |
|
8 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
9 |
I.c. |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
10 |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
73 950 |
73 950 |
|
11 |
I.d. |
73 950 |
73 950 |
|
12 |
Kiegészítés |
0 |
0 |
|
13 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
0 |
0 |
|
14 |
I.I |
Alaptámogatás |
27 449 202 |
27 795 666 |
15 |
II.1. (1) |
Óvodaped. elismert létszám 8.hó |
0 |
0 |
16 |
II.1. (1) |
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó |
0 |
0 |
17 |
II.1. (2) |
Óvodaped. elismert létszám 4 hó |
0 |
0 |
18 |
II.1. (2) |
Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó |
0 |
0 |
19 |
II.1. (3) |
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó |
0 |
0 |
20 |
II.1. (3) |
Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó |
0 |
0 |
21 |
II.5. |
Alapfokú végzettségű pedagógus |
0 |
0 |
22 |
II. |
Köznevelés támogatás |
0 |
0 |
23 |
Települési önk. egyéb szociális feladatok |
0 |
0 |
|
24 |
III.c. |
Szociális étkezés |
3 318 000 |
4 324 480 |
25 |
III.d.(1) |
Házi segítségnyújtás- szociális gondozás |
0 |
0 |
26 |
III.d.(2) |
Házi segítsújtás- személyi gondozás |
0 |
0 |
27 |
Falugondnoki szolgálat |
4 479 000 |
4 572 000 |
|
28 |
III.f |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
29 |
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám |
0 |
0 |
|
30 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
0 |
0 |
|
31 |
Szünidei étkezés |
315 324 |
493 848 |
|
32 |
III. |
Szociális támogatás |
8 112 324 |
9 390 328 |
33 |
Kulturális feladatok támogatása |
2 434 740 |
2 475 132 |
|
34 |
IV. |
Kulturális feladatok támogatása |
2 434 740 |
2 475 132 |
35 |
Önkormányzati szolidalitási hozzájárulása |
6 706 661 |
6 706 661 |
A 3. § a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a) pontja a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § b) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § b) pontja a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés d) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés e) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés f) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés g) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés b) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés c) pontja a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés d) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés e) pontja a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés f) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés g) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés h) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés i) pontja a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 6.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.