Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1/2017.(III.3.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 04- 2017. 03. 04


Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete



a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

8/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete módosításáról




A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Turisztikai Bizottság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete 34. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:



1. §


A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat és a Hivatal 2016. évi költségvetése együttes


       a)    költségvetési bevételét                                                          963.605 ezer Ft-ban,

              ebből

                         1. működési célú bevételét                                        946.495 ezer Ft-ban,

                          2. felhalmozási célú bevételét                                    17.110 ezer Ft-ban,


       b)    költségvetési kiadását                                                       1.135.435 ezer Ft-ban,

              ebből

                          1. működési célú kiadását                                    1.090.222 ezer Ft-ban,

                          2. felhalmozási célú kiadását                                   45.213 ezer Ft-ban,


       c)    finanszírozási bevételét                                                        186.006 ezer Ft-ban,

                          finanszírozási kiadását                                                11.176 ezer Ft-ban,




       d)    költségvetési hiányát                                                             171.830 ezer Ft-ban,

              ebből

                          1. a működési hiány összegét                                  143.727 ezer Ft-ban,

                          2. a felhalmozási hiány összegét                              28.103 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket

a)    az előző évek pénzmaradványának igénybevételével            171.830 ezer Ft-ban, határozza meg, melyből

                          1. működési célú igénybevétel                                143.727 ezer Ft,

                          2. felhalmozási célú igénybevétel                            28.103 ezer Ft.


(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 1.146.611 ezer Ft összegben fennáll.”



2. §


A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. §


  1. A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 119.570 ezer Ft összegű általános tartalékot különít el.


  1. A Közgyűlés az európai uniós projektek támogatásának elkövetkező éveket érintő megelőlegezésének biztosítása érdekében 298.975 ezer Ft összegű pályázati támogatási céltartalékot különít el.”



3. §


Az R.   1.sz. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

Az R.   2.sz. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

Az R.   3.sz. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

Az R.   4.sz. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

Az R.   5.sz. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

Az R.   6.sz. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

Az R.   7.sz. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

Az R.   8.sz. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

Az R.   9.sz. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

Az R. 10.sz. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.







Záró rendelkezés


4. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.



                  Rideg László s.k.                                                      Dr. Kovács Endre Miklós s.k.

          megyei közgyűlés elnöke                                                           megyei jegyző


Ezen rendelet 2017. március 3-án a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat honlapján történő közzététellel kihirdetésre került.



Kecskemét, 2017. március 3.


                                                                                               Dr. Kovács Endre Miklós s.k.

                                                                                                            megyei jegyző










1. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez



A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege






ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2016. évi  előirányzat

KIADÁSOK

2016. évi  előirányzat

1.

Működési költségvetés

946 495

1.

Működési költségvetés

1 090 222








Működési célú támogatások államháztartáson belülről

788 005


Személyi juttatások

213 404


Közhatalmi bevételek

0


Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó

58 561


Működési bevételek

10 344


Dologi kiadások

126 088


Működési célú átvett pénzeszközök

148 146


Ellátottak pénzbeli juttatásai

0





Egyéb működési célú kiadások

692 169













2.

Felhalmozási költségvetés

17 110

2.

Felhalmozási költségvetés

45 213








Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 490


Beruházások

25 040


Felhalmozási bevételek

3 620


Felújítások

2 320


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000


Egyéb felhalmozási célú kiadások

17 853













Költségvetési bevételek összesen

963 605

Költségvetési kiadások összesen

1 135 435







Költségvetési hiány/többlet

171 830

3.

Finanszírozási kiadások

11 176

3.

Finanszírozási bevételek

183 006


Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése

11 176


Maradvány igénybevétele

171 830





  - ebből működési maradvány igénybe vétele

143 727





  - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele

28 103





Államháztartáson belüli megelőlegezések

11 176




BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 146 611

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 146 611










2. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez



A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016. évben


(működési költségvetés)

 ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2016. évi  előirányzat

KIADÁSOK

2016. évi  előirányzat

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

788 005

1.

Személyi juttatások

213 404


Önkormányzatok működési támogatása

297 570





Elvonások és befizetések bevételei

2 385

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

58 561


Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései

0





Működési célú visszatérítendő támogatások igénybe vétele

144 429

3.

Dologi kiadások

126 088


Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről

343 621




2.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0







3.

Működési bevételek

10 344

5.

Egyéb működési célú kiadások

692 169


Szolgáltatási bevételek

9 617


Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre

2 591


Közvetített szolgáltatások

394


Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre

118 146


Kiszámlázott áfa

106


Elvonások és befizetések teljesítése

2 385


Egyéb működési bevételek

227


Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése

144 429





Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre

2 373

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

148 146


Nemzetközi kötelezettségek

3 700


Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök

148 146





Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0


Általános tartalék

119 570





Pályázati előlegek céltartaléka

298 975

Tárgyévi működési bevételek összesen:

946 495

Tárgyévi működési kiadások összesen:

1 090 222







Költségvetési hiány/többlet:

143 727

6.

Finanszírozási kiadások

11 176

5.

Finanszírozási bevételek

154 903


Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése

11 176


Maradvány igénybevétele

143 727





  - ebből működési maradvány igénybe vétele

143 727





  - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele

0





Megelőlegezési támogatás

11 176




MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 101 398

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 101 398







3. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez



A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása


(felhalmozási költségvetés)


 ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

2016. évi  előirányzat

KIADÁSOK

2016. évi  előirányzat

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 490

1.

Beruházások

25 040


Felhalmozási célú önkormányzati támogatások






Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései


2.

Felújítások

2 320


Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 490







3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

17 853

2.

Felhalmozási bevételek

3 620


Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0


Immateriális javak értékesítése



Lakástámogatás

17 853


Ingatlanok értékesítése

0


Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0


Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 620


Céltartalékok








3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000





Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

4 000





Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0










Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:

17 110

Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:

45 213







Költségvetési hiány/többlet:

28 103

5.

Finanszírozási kiadások

0

4.

Finanszírozási bevételek

28 103





Maradvány igénybevétele

28 103





  - ebből működési maradvány

0





  - ebből felhalmozási maradvány

28 103










FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 213

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

45 213






4. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Cím neve, száma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat


Alcím neve, száma


Ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport

Rovat száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2016. évi  előirányzat

száma



1.

2.

3.

4.

I


BEVÉTELEK


1.


Működési bevételek



B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

777 411


B11.

Önkormányzatok működési támogatásai

297 570


B111

  - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

279 512


B115

  - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

18 058


B116

  - Elszámolásból származó bevételek



B12

Elvonások és befizetések bevételei

2 385


B14

Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései



B15

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybe vétele

144 429


B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről

333 027


B3.

Közhatalmi bevételek

0


B4.

Működési bevételek

0


B401

Készletértékesítés



B402

Szolgáltatások ellenértéke

0


B408

Kamatbevételek



B411

Egyéb működési bevételek



B6.

Működési célú átvett pénzeszközök

148 146


B64.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht-n kívülről

148 146


B65.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök






2.


Felhalmozási bevételek



B2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 490


B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások



B24

Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései



B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről

9 490


B5

Felhalmozási bevételek

3 620


B51

Immateriális javak értékesítése



B52

Ingatlanok értékesítése



B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 620


B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0


B74

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kív.



B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök










3.

B8.

Finanszírozási bevételek

161 718


B813.

Maradvány igénybevétele

150 542



  - Működési célú maradvány igénybevétele

138 142



  - Felhalmozási maradvány igénybevétele

12 400


B814.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

11 176



BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 100 385

II


KIADÁSOK


1.


Működési kiadások



K1.

Személyi juttatások

92 757


K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 541


K3.

Dologi kiadások

65 821


K4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0


K5.

Egyéb működési célú kiadások

689 784


K501

Nemzetközi kötelezettségek

3 700


K502

Elvonások és befizetések

0


K505

Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése

144 429


K506.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre

2 591


K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre

118 146


K512.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre

2 373


K 513.

Tartalékok

418 545



  - általános tartalék

119 570



  - céltartalékok

298 975





2.


Felhalmozási kiadások



K6.

Beruházások

23 190


K7.

Felújítások

2 320


K8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0


K84.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre



K86.

Lakástámogatás



K89.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

0





3.

K9.

Finanszírozási kiadások

200 972


K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 176


K915

Irányító szervi támogatás folyósítása

189 796


KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 100 385









5. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez


Cím neve, száma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala


Alcím neve, száma

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport

Rovat száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2016. évi  előirányzat

száma



1.

2.

3.

4.

I


BEVÉTELEK


1.


Működési bevételek



B1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 594


B11.

Önkormányzatok működési támogatásai



B12

Elvonások és befizetések bevételei



B14

Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései



B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről

10 594


B3.

Közhatalmi bevételek



B4.

Működési bevételek

10 344


B401

Készletértékesítés



B402

Szolgáltatások ellenértéke

9 617


B403.

Közvetített szolgáltatások

394


B406.

Kiszámlázott Áfa

106


B411

Egyéb működési bevételek

227


B6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0


B64.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök



B65.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök






2.


Felhalmozási bevételek



B2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0


B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások



B24

Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései



B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről



B5

Felhalmozási bevételek

0


B51

Immateriális javak értékesítése



B52

Ingatlanok értékesítése



B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése



B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000


B74

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

4 000


B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0





3.

B8.

Finanszírozási bevételek

211 084


B813.

Maradvány igénybevétele

21 288



  - Működési célú maradvány igénybevétele

5 585



  - Felhalmozási maradvány igénybevétele

15 703


B816

Irányító szervi támogatás

189 796



BEVÉTELEK ÖSSZESEN

236 022





II


KIADÁSOK


1.


Működési kiadások



K1.

Személyi juttatások

120 647


K2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33 020


K3.

Dologi kiadások

60 267


K4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0


K5.

Egyéb működési célú kiadások

2 385


K501

Nemzetközi kötelezettségek



K502

Elvonások és befizetések

2 385


K506.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre



K512.

Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre






2.


Felhalmozási kiadások



K6.

Beruházások

1 850


K7.

Felújítások

0


K8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

17853


K84.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre



K87.

Lakástámogatás

17 853


K89.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre






3.

K9.

Finanszírozási kiadások

0


KIADÁSOK ÖSSZESEN

236 022






6. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez


A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei

feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban





ezer Ft-ban

Jogcímek

2016. évi  előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok






I. Bevételek




1.

Működési célú támogatások áht-n belülről

777 411

770 250

7 161


Megyei önkormányzatok működésének támogatása

279 512

279 512

0


2016. évi bérkompenzáció

957

957

0


2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása

2 500

0

2 500


Tanyafejlesztési Program pályázat támogatása

4 661


4 661


Maradványt terhelő befizetési kötelezettség bevétele

2 385

2 385

0


Paktum Projekt működési jellegű támogatás

292 866

292 866

0


Klímaprojekt pályázat támogatása

30 000

30 000

0


Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása

17 101

17 101

0


Hungarikum projekt támogatása

3 000

3 000



TOP projektek támogatásának megelőlegezése

144 429

144 429


2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

3.

Működési bevételek

0

0

0

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

148 146

133 146

15 000


BKM. Területfejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése

46 000

46 000

0


Turisztikai Kft tagi kölcsön visszafizetése

15 000

0

15 000


Területfejlesztési Kft megelőlegezés visszafizetése

58 000

58 000

0


Turisztikai Kft megelőlegezés visszafizetése

29 146

29 146

0

5.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

9 490

9 490

0


Paktum projekt felhalmozási jellegű támogatás

9 490

9 490

0

6.

Felhalmozási bevételek

3 620

3 620

0


Gépkocsi értékesítés

3 620

3 620

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0



8.

Pénzmaradvány igénybevétele

150 542

134 372

16 170


Működési célú maradvány igénybevétele

138 142

124 052

14 090


Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

12 400

10 320

2 080

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

11 176

11 176

0


2017. évi támogatás megelőlegezése

11 176

11 176

0


Önkormányzat bevételei összesen

1 100 385

1 062 054

38 331






II. Kiadások




1.

Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai

119 463

119 463

0


Személyi juttatások

79 756

79 756

0


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

20 803

20 803

0


Működési dologi kiadások

18 904

18 904

0

2.

Önkormányzati célfeladatok kiadásai

167 575

131 324

36 251


Külkapcsolatok kiadásai

3 800

2 800

1 000


Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai

5 000

0

5 000


Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai

4 090

0

4 090


Veránkai művészeti táborok megrendezése

1 000

0

1 000


Erdélyi szűrővizsgálat kiadása

2 500

0

2 500


Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:





  - Nemzetközi szervezet tagdíjai

3 700

3 700



  - Hazai szervezetek tagdíjai

1 660

1 660






Sportszövetségek Tanácsa támogatása

1 000

1 000

0


Sajtó és kommunikáció kiadása

4 827

4 827



Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása

1 091

1 091

0


Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása

500

500

0


Önkormányzati kiadvány kiadásai

9 600

9 600



Elnöki rendelkezésű keret

3 000

0

3 000


Területfejlesztési Kft tagi kölcsön nyújtása

16 000

16 000



Turisztikai Kft tagi kölcsön nyújtása

15 000

0

15 000


Tanyafejlesztési Program pályázat kiadása

4 661


4 661


Megelőlegezési kölcsön nyújtása Területfejlesztési Kft részére

58 000

58 000

0


Megelőlegezési kölcsön nyújtása Turisztikai Kft részére

29 146

29 146

0


Hungarikum pályázat kiadásai

3 000

3 000


3.

Beruházási kiadások

13 700

11 620

2 080


Számítástechnikai fejlesztés kiadása

1 540

1 540

0


Gépkocsi vásárlás

9 480

9 480

0


Bajai irodaház felújítási terv készíttetése

600

600

0


Székelyvarság kerti pavilon és járda építés

2 080


2 080

4.

Felújítási kiadások

2 320

2 320

0


Kecskemét, Deák F téri irodák világítás korszerűsítés

500

500

0


Kecskemét, Deák F tér szennyvízcsatorna felújítás

640

640



Kecskemét, Deák F tér félemelet burkolás

620

620



Kecskemét, Deák F tér irodák reluxázása

260

260



Kecskemét, Deák F tér irodák parkettázása

300

300


5.

Projektek kiadásai

33 381

33 381

0


TOP-5.1.1-15 Paktum projekt kiadásai

31 269

31 269

0


KEHOP-1.2.0-15 Klímaprojekt kiadásai

2 112

2 112

0

6.

Tartalékok

418 545

418 545

0


Általános tartalék

119 570

119 570

0


Pályázati előlegek céltartaléka

298 975

298 975

0

7.

Irányítószervi támogatás hivatalnak

189 796

189 796

0

8.

2016. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

11 176

11 176

0

9.

Megelőlegezési támogatás visszafizetése

144 429

144 429

0


Önkormányzat kiadásai összesen

1 100 385

1 062 054

38 331






7. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei

feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban





ezer Ft-ban

Jogcímek

2016. évi  előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok






I. Bevételek









1.

Működési célú támogatások áht-n belülről

10 594

10 594

0


Népszavazás központi támogatása

10 556

10 556



Időközi választás támogatása

38

38


2.

Működési bevételek

10 344

10 344

0


Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek

10 117

10 117

0


Egyéb bevételek

227

227

0






3.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0






4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000

0

4 000


Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése

4 000

0

4 000






5.

Irányító szervtől kapott támogatás

189 796

189 796

0






6.

Pénzmaradvány igénybevétele

21 288

7 435

13 853


Működési célú maradvány igénybe vétele

5 585

5 585



Felhalmozási célú maradvány igénybe vétele

15 703

1 850

13 853


Hivatal bevételei összesen

236 022

218 169

17 853






II. Kiadások









1.

Hivatal működésével kapcsolatos kiadások

203 378

203 378

0


Személyi juttatások

113 407

113 407

0


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 941

30 941

0


Dologi kiadások

58 530

58 530



Jóléti kiadások

500

500







2.

Egyéb működési célú kiadások

2 385

2 385



Elvonások és befizetések

2 385

2 385







3.

Népszavazással kapcsolatos kiadások

10 556

10 556

0


Személyi juttatások

7 240

7 240

0


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 079

2 079

0


Dologi kiadások

1 237

1 237

0






4.

Beruházási kiadások

1 850

1 850

0


Számítástechnikai eszközök beszerzése

868

868

0


Egyéb eszközbeszerzés

664

664

0


PÍ-víz tisztító

318

318







5.

Egyéb felhalmozási kiadások

17 853

0

17 853


Lakásalapból nyújtott kölcsönök

17 853

0

17 853







Hivatal kiadásai összesen

236 022

218 169

17 853










8. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi likviditási terve














Ezer Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen















Bevételek














Működési bevételek














Önk. Költségvetési támogatása

33 699

22 446

22 446

22 446

22 446

22 446

22 431

22 446

22 431

22 431

39 453

22 449

297 570

Egyéb működési célú támogatások

0

0

4 661

0

4 885

0

0

0

10 594

292 866

0

33 000

346 006

Működési saját bevételek

100

592

592

862

612

625

592

842

643

592

592

3 700

10 344

Működési célú támogatások áh-n belülről





0


0

0

144 429

0

0

0

144 429

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

148 146

148 146

Felhalmozási bevételek














Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 490

0

0

9 490

Felhalmozási saját bevételek

0

2 350

1 270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 620

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

337

4 000

Bevételek összesen

34 132

25 721

29 302

23 641

28 276

23 404

23 356

23 621

178 430

325 712

40 378

207 632

963 605

Működési célú pénzm. igénybevétel

10 439

10 434

18 188

16 858

4 802

6 755

6 803

12 731

0

0

0

0

87 010

Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel

0

0

0

9 800

3 719

860

1 400

2 859

0

0

0

0

18 638

Bevételek mindösszesen

44 571

36 155

47 490

50 299

36 797

31 019

31 559

39 211

178 430

325 712

40 378

207 632

1 069 253















Kiadások














Működési kiadások














Személyi juttatások kiadása

16 870

16 782

16 782

16 688

16 688

16 688

16 688

16 898

16 688

16 688

20 148

25 796

213 404

Munkaadókat terhelő járulékok

4 515

4 527

4 527

4 491

4 491

4 491

4 491

5 013

4 491

4 491

5 536

7 497

58 561

Dologi kiadások

9 010

14 046

13 381

8 720

8 402

8 180

8 180

8 180

9 926

8 720

16 250

13 093

126 088

Egyéb működésicélú kiadások

3 000

800

12 800

10 600

2 958

800

800

6 800

12 991

14 946

1 700

205 429

273 624

Felhalmozási kiadások














Beruházások

0

0

0

9 800

2 618

600

400

400

0

642

890

9 690

25 040

Felújítások

0

0



640

260

0

920

0

500

0

0

2 320

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0


0

1 000

0

1 000

1 000

0

0

500

14 353

17 853

Finanszírozási kiadás

11 176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 176

Kiadások összesen

44 571

36 155

47 490

50 299

36 797

31 019

31 559

39 211

44 096

45 987

45 024

275 858

728 066

Tartalék (nem kerül felhasználásra)













418 545

Kiadások mindösszesen

44 571

36 155

47 490

50 299

36 797

31 019

31 559

39 211

44 096

45 987

45 024

275 858

1 146 611

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

134 334

414 059

409 413

341 187












9. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez


A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016., 2017., 2018. és 2019. évre szóló költségvetési mérlege












ezer Ft-ban

Sorsz.

Bevételek

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

Sorsz.

Kiadások

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év













1.

Működési célú támogatások áh.n belülről

788 005

281 900

281 900

281 900

1.

Személyi juttatások

213 404

200 500

200 500

200 500

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.

58 561

54 135

54 135

54 135

3.

Működési bevételek

10 344

10 500

10 500

10 500

3.

Dologi kiadások

126 088

104 000

104 000

104 000

3.

Működési célú átvett pénzeszközök

148 146

0

0

0

4.

Egyéb működési célú kiadások

692 169

15 000

15 000

15 000













I.

Tárgyévi működési bevételek

946 495

292 400

292 400

292 400

I.

Tárgyévi működési kiadások

1 090 222

373 635

373 635

373 635













6.

Működési jellegű pénzmaradvány

143 727

81 235

81 235

81 235



















Működési bevételek összesen

1 090 222

373 635

373 635

373 635

Működési kiadások összesen

1 090 222

373 635

373 635

373 635













7.

Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről

9 490

0

0

0

5.

Beruházások

25 040

3 000

3 000

3 000

8.

Felhalmozási bevételek

3 620

0

0

0

6.

Felújítások

2 320

1 500

1 500

1 500

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 000

4 000

3 000

3 000

7.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

17 853

4 000

3 000

3 000













II.

Tárgyévi felhalmozási bevételek

17 110

4 000

3 000

3 000

II.

Tárgyévi felhalmozási kiadások

45 213

8 500

7 500

7 500













10.

Felhalmozási jellegű pénzmaradvány

28 103

4 500

4 500

4 500



















Felhalmozási bevételek összesen

45 213

8 500

7 500

7 500

Felhalmozási kiadások összesen

45 213

8 500

7 500

7 500













III.

Megelőlegezési támogatás

11 176




III.

Finanszírozási kiadások

11 176

0

0

0













Bevételek mindösszesen

1 146 611

382 135

381 135

381 135

Kiadások mindösszesen

1 146 611

382 135

381 135

381 135











10. melléklet az 1/2017. (III.3.) önkormányzati rendelethez


Európai uniós támogatással megvalósuló 2016. évi projektek bevételei, kiadásai










Ezer Ft-ban

Sor-szám

Az európai uniós forrással támogatott projektek megnevezése

2016. évi előirányzatok

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

támogatás

Saját forrás

Bevétel összesen

Személyi jellegű kiadások

Munkáltatói járulék

Dologi kiadások

Beruházási kiadás

Kiadás összesen

Európai uniós

Hazai forrás












1.

TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 Foglalkoztatási paktum

22 499

3 970

0

26 469

6 843

1 848

13 088

4 690

26 469

2.

KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 Klímastratégia

1 795

317

0

2 112

135

36

1 941

0

2 112

3.











4.











Összesen

24 294

4 287

0

28 581

6 978

1 884

15 029

4 690

28 581