Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 29- 2022. 06. 29Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Érsekcsanád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 840.962.000 forintban (tárgyévi bevételek halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül)
b) kiadási főösszegét 840.962.000 forintban (tárgyévi kiadások halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül) állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A költségvetés 4.131.000 Ft tartalék előirányzatot tartalmaz. ”
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi tervezett bevételei halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül |
||||||
Adatok ezer forintban |
||||||
Rovat |
Megnevezés |
|||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 490 |
||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
102 507 |
||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
25 052 |
||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 685 |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 577 |
||||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 |
||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
225 921 |
||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
17 593 |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
243 514 |
||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
89 476 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
89 476 |
||||
B34 |
Építményadó |
8 614 |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 290 |
|||||
B351 |
Iparűzési adó |
38 858 |
||||
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
||||
B355 |
Idegenforgalmi adó |
624 |
||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
583 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
55 969 |
||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 196 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 876 |
||||
B405 |
Ellátási díjak |
1 916 |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 071 |
||||
B408 |
Kamatbevételek |
|||||
B4 |
Működési bevételek |
47 477 |
||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
27 041 |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszkzök értékesítése |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
27 041 |
||||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
2 009 |
||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
39 007 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
41 016 |
||||
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
6 406 |
||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
32 072 |
||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
38 478 |
||||
B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
542 971 |
|||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
182 000 |
||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
115 991 |
||||
B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN |
297 991 |
|||||
B TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
840 962” |
|||||
2. melléklet
Adatok ezer forintban |
||||||
A. |
Költségvetési kiadások |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
216 870 |
||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 293 |
||||
K3 |
Dologi kiadások |
130 465 |
||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 923 |
||||
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások |
672 |
||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 030 |
||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
4 670 |
||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 375 |
||||
K513 |
Tartalékok |
4 131 |
||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 878 |
||||
K6 |
Beruházások |
152 025 |
||||
K7 |
Felújítások |
46 464 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
610 918 |
|||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
39 750 |
||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
182 000 |
||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 294 |
||||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
230 044 |
|||||
TÁRGYÉVI KIADÁSOK |
840 962” |
|||||
3. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül |
||||||||||||||
3. sz. melléklet |
||||||||||||||
Adatok ezer forintban |
||||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
243 514 |
K1 |
Személyi juttatások |
216 870 |
|||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
55 969 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
29 293 |
|||||||||
B4 |
Működési bevételek |
47 477 |
K3 |
Dologi kiadások |
130 465 |
|||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
41 016 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 923 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 878 |
||||||||||||
I. Működési bevételek |
387 976 |
I. Működési kiadások |
412 429 |
|||||||||||
Működési egyenleg |
24 453 |
Hiány |
||||||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
89 476 |
K6 |
Beruházások |
152 025 |
|||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
27 041 |
K7 |
Felújítások |
46 464 |
|||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
38 478 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
II. Felhalmozási bevételek |
154 995 |
II. Felhalmozási kiadások |
198 489 |
|||||||||||
Felhalmozási egyenleg |
43 494 |
HIÁNY |
||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.) |
542 971 |
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) |
610 918 |
|||||||||||
Költségvetési egyenleg |
67 947 |
HIÁNY |
||||||||||||
FINANSZÍROZÁS |
||||||||||||||
III. Finanszírozási bevételek |
III. finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
39 750 |
||||||||||
B8112 |
Likvid. célú hitelek felvétele |
182 000 |
K9112 |
Likvid c. hitelek törlesztése |
182 000 |
|||||||||
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
115 991 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
8 294 |
||||||||||
Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.) |
840 962 |
Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.) |
840 962 |
|||||||||||
297 991 |
230 044” |
|||||||||||||
4. melléklet
Adatok ezer forintban |
|||||||||||||||||
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
||||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államig. feladatok |
||||||||||||
Önkormányzati feladatok |
|||||||||||||||||
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
||||||||||||||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
71 490 |
71 490 |
71 490 |
|||||||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
102 507 |
102 507 |
102 507 |
|||||||||||||
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
25 052 |
25 052 |
25 052 |
|||||||||||||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 685 |
16 685 |
16 685 |
|||||||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 577 |
6 577 |
6 577 |
|||||||||||||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 610 |
3 610 |
3 610 |
225 921 |
||||||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül |
16 234 |
16 234 |
16 234 |
|||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
89 476 |
89 476 |
89 476 |
|||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||||||
B34 |
Építményadó |
8 614 |
8 614 |
8 614 |
8 614 |
||||||||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
7 290 |
7 290 |
7 290 |
7 290 |
|||||||||||||
B351 |
Iparűzési adó |
38 858 |
38 858 |
38 858 |
38 858 |
||||||||||||
B355 |
Idegenforgalmi adó |
624 |
624 |
624 |
624 |
||||||||||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétleek |
583 |
583 |
583 |
583 |
55 969 |
|||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20 418 |
20 418 |
20 418 |
|||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 456 |
9 456 |
9 456 |
|||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 876 |
1 876 |
1 876 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 354 |
12 354 |
12 354 |
|||||||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
27 041 |
27 041 |
27 041 |
|||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről |
2 009 |
2 009 |
2 009 |
|||||||||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
39 007 |
39 007 |
39 007 |
|||||||||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés ÁHT-n kívülről |
6 406 |
6 406 |
6 406 |
|||||||||||||
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
32 072 |
32 072 |
32 072 |
|||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||
B8111 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||||||||||||
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
182 000 |
182 000 |
182 000 |
|||||||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
115 567 |
115 567 |
115 567 |
|||||||||||||
Könyvtári feladatok |
|||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 |
25 |
25 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 |
6 |
6 |
|||||||||||||
Közművelődési feladatok |
|||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
510 |
510 |
510 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
138 |
138 |
138 |
|||||||||||||
Gyermekétkeztetési feladatok |
|||||||||||||||||
Iskolai szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
1 611 |
1 611 |
1 611 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
435 |
435 |
435 |
|||||||||||||
Óvodai szervezett étkeztetés |
|||||||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
305 |
305 |
305 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
82 |
82 |
82 |
|||||||||||||
Kulturális Programterv |
|||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
205 |
205 |
205 |
|||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
56 |
56 |
56 |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
839 179 |
684 184 |
154 995 |
839 179 |
0 |
55 969 |
|||||||||||
839 179 |
” |
||||||||||||||||
5. melléklet
Adatok ezer forintban |
||||||||||||
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fela-dat |
|||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1359 |
1359 |
1359 |
1359 |
|||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
B8131 |
Előző é költségvetési maradványának igénybevétele |
284 |
284 |
284 |
||||||||
B816 |
Irányítószervi támogatás |
67 168 |
66 868 |
300 |
67168 |
37950 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
68 811 |
68 511 |
300 |
68 811 |
0 |
39 309” |
||||||
6. melléklet
Adatok ezer forintban |
||||||||||||
Feladat megnevezése |
Bevételi forrás megnevezése |
Előirányzat |
Összes bevételből |
|||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig.fela-dat |
|||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 |
140 |
140 |
||||||||
B816 |
Irányítószervi támogatás |
119 629 |
119 329 |
300 |
119629 |
|||||||
MINDÖSSZESEN |
119 769 |
119 469 |
300 |
119 769 |
0 |
0” |
||||||
7. melléklet
Adatok ezer forintban |
|||||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat összesen |
Az előir. összegéből |
|||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államig. feladat |
|||||||||||
1. |
Önkormányzati feladatok |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
3 981 |
3 981 |
||||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
538 |
538 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
67 527 |
67 527 |
||||||||||
K5021 |
Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások |
672 |
672 |
||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
150 |
150 |
||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
4 670 |
4 670 |
||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
1 175 |
1 175 |
||||||||||
K513 |
Tartalék |
4 131 |
4 131 |
||||||||||
Összesen: |
82 844 |
82 844 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám: |
1 fő |
||||||||||||
2. |
Képviselő-testület működése |
K1 |
Személyi juttatás |
19 465 |
19 465 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék és szocho |
2 701 |
2 701 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
1 150 |
1 150 |
||||||||||
Összesen: |
23 316 |
23 316 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
7 fő |
||||||||||||
3. |
Települési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
10 964 |
10 964 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
1 476 |
1 476 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
14 115 |
14 115 |
||||||||||
Összesen |
26 555 |
26 555 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
3 fő |
||||||||||||
4. |
Közfoglalkoztatás |
Személyi juttatás |
2 370 |
2 370 |
|||||||||
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
156 |
156 |
|||||||||||
Dologi kiadás |
50 |
50 |
|||||||||||
Összesen |
2 576 |
2 576 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
2 fő |
||||||||||||
5. |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
||||||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 923 |
19 923 |
||||||||||
6. |
Könyvtári feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
7 060 |
7 060 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
973 |
973 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
617 |
617 |
||||||||||
Összesen |
8 650 |
8 650 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám: |
2 fő |
||||||||||||
7. |
Közművelődési feladatok |
K1 |
Személyi juttatás |
3 772 |
3 772 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
524 |
524 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
1 472 |
1 472 |
||||||||||
Összesen |
5 768 |
5 768 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám: |
1 fő |
||||||||||||
8. |
Gyermekétkeztetési feladatok |
||||||||||||
K3 |
Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
6 741 |
6 741 |
||||||||||
K3 |
Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai |
9 474 |
9 474 |
||||||||||
K3 |
Mini bölcsődei szervezett étkeztetés dologi kiad. |
555 |
555 |
||||||||||
K3 |
Szünidei étkeztetés dologi kiadásai |
236 |
236 |
||||||||||
9. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
||||||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
1 716 |
1716 |
||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
880 |
880 |
||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
||||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 200 |
4200 |
||||||||||
Összesen |
6 796 |
0 |
6 796 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám: |
|||||||||||||
10. |
Védőnői Szolgálat |
K1 |
Személyi juttatások |
12 511 |
12 511 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
1 640 |
1 640 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
2 083 |
2 083 |
||||||||||
Összesen |
16 234 |
16 234 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
2 fő |
||||||||||||
11. |
Háziorvosi szolgálat |
K3 |
Dologi kiadás |
434 |
434 |
||||||||
12. |
Kulturális Programterv |
K1 |
Személyi juttatások |
1 987 |
1 987 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
656 |
656 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
5 457 |
5 457 |
||||||||||
Összesen |
8 100 |
8 100 |
0 |
0 |
|||||||||
12. |
Családsegítő- és gyermekjólési szolgálat |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
4 144 |
4 144 |
||||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
567 |
567 |
||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
1 536 |
1 536 |
||||||||||
Összesen |
6 247 |
6 247 |
0 |
0 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
66 254 |
66 254 |
0 |
0 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
9 231 |
9 231 |
0 |
0 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
113 163 |
111 447 |
1 716 |
0 |
113 163 |
|||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 923 |
19 923 |
0 |
0 |
||||||||
K5021 |
Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások |
672 |
672 |
0 |
0 |
||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 030 |
150 |
880 |
0 |
1 030 |
|||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
4 670 |
4 670 |
0 |
0 |
||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 375 |
1 175 |
4 200 |
0 |
5 375 |
|||||||
K513 |
Tartalék |
4 131 |
4 131 |
0 |
0 |
||||||||
Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen |
224 449 |
217 653 |
6 796 |
0 |
|||||||||
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
39 750 |
39 750 |
0 |
0 |
||||||||
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
182 000 |
182 000 |
||||||||||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8294 |
8294 |
0 |
|||||||||
K915 |
Irányító szervi támogatás folyósítása |
186 797 |
186 797 |
0 |
0 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
|||||||||||||
641 290 |
634 494 |
6 796 |
0 |
||||||||||
151425 |
151425 |
||||||||||||
46464 |
46464 |
||||||||||||
839 179 |
832 383 |
6 796 |
0 |
||||||||||
839 179” |
|||||||||||||
8. melléklet
Adatok ezer forintban |
||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat |
Előirányzat összegéből |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
Önkormányzati igazgatás |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
54 978 |
54 978 |
29 272 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
7 497 |
7 497 |
4 001 |
||||||
K3 |
Dologi kiadás |
4 677 |
4 677 |
4 677 |
||||||
Összesen |
67 152 |
67 152 |
0 |
37 950 |
||||||
Engedélyezett létszám |
10 fő |
|||||||||
Országgyűlési választások |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
1 000 |
1000 |
1 000 |
||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
136 |
136 |
136 |
||||||
K3 |
Dologi kiadás |
223 |
223 |
223 |
||||||
Összesen |
1 359 |
1 359 |
0 |
1 359 |
||||||
Összesen |
K1 |
Személyi juttatás |
55 978 |
55 978 |
0 |
30 272 |
||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szocho |
7 633 |
7 633 |
0 |
4 137 |
|||||
K3 |
Dologi kiadás |
4 900 |
4 900 |
0 |
4 900 |
|||||
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen |
68 511 |
68 511 |
0 |
39 309 |
||||||
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
” |
|||||||||
9. melléklet
Adatok ezer forintban |
|||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat |
Előirány-zat |
Előirányzat összegéből |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
|||||||||
Óvodai nevelés |
|||||||||||
K1 |
Személyi juttatás |
83 321 |
83 321 |
||||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
10 960 |
10 960 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
8 366 |
8 366 |
||||||||
Összesen |
102 647 |
102 647 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
19 fő |
19 fő |
|||||||||
Mini bölcsődei ellátás |
K1 |
Személyi juttatás |
7 604 |
7604 |
|||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
986 |
986 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
3 866 |
3866 |
||||||||
Összesen |
12 456 |
12 456 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
2,1 fő |
||||||||||
Óvodai intézményi étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
3 079 |
3079 |
|||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
400 |
400 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
||||||||||
Összesen |
3 479 |
3 479 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
1 fő |
||||||||||
Mini bölcsődei intézményi étkeztetés |
K1 |
Személyi juttatás |
634 |
634 |
|||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
83 |
83 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
170 |
170 |
||||||||
Összesen |
887 |
887 |
|||||||||
Engedélyezett létszám |
0,3 fő |
||||||||||
Összesen |
K1 |
Személyi juttatás |
94 638 |
94 638 |
|||||||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
12 429 |
12 429 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadás |
12 402 |
12 402 |
||||||||
Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda működési kiadásai mindösszesen |
119 469 |
119 469 |
0 |
0 |
|||||||
* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva |
” |
||||||||||
10. melléklet
Adatok ezer forintban |
||||||||||
Feladat megnevezése |
Rovat |
Beruházási kiadás megnevezés |
Előirányzat összege |
Előirányzat összegéből |
||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
||||||||
Önkormányzati feladatok |
||||||||||
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
200 |
200 |
|||||||
K6 |
Magyar Falu program keretében Faluház (Polg.Hiv.) felújítása kapcsán eszközbeszerzés |
1 260 |
1 260 |
|||||||
K6 |
TOP-1.4.1-19BK1-2019-00014 sz. pályázat keretében Mini Bölcsőde építése |
13 865 |
13 865 |
|||||||
K6 |
Rendezési terv módosítása |
889 |
889 |
|||||||
K6 |
Szociális szolgáltatóház létesítése |
1 067 |
1 067 |
|||||||
Települési feladatok |
K6 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
300 |
300 |
||||||
K6 |
Érsekcsanád belterületi csapadékvíz elvezetés II. ütem |
36 445 |
36 445 |
|||||||
K6 |
Akácos utca építése Magyar Falu Program keretében III.ütem |
34 698 |
34 698 |
|||||||
K6 |
Vízközműhálózathoz kapcsolódó beruházási kiadás |
6 000 |
6 000 |
|||||||
K6 |
Külterületi helyi közutak fejlesztése / „Útépítés a Vajas utcában”c. pályázat kiadásai ( VP6-7.2.1.1-21) |
40 381 |
40 381 |
|||||||
K6 |
Kommunális eszközök beszerzése |
14 992 |
14 992 |
|||||||
Közművelődési feladatok |
K6 |
Művelődési Házban szellőztető kiépítése |
1 201 |
1 201 |
||||||
K6 |
Művelődési Házban főzőhely kiépítése |
127 |
127 |
|||||||
MINDÖSSZESEN |
151 425 |
151 425 |
0 |
0” |
||||||