Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Érsekcsanád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

2024.05.29.

Érsekcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése (összevont adatok, irányító szervi támogatás nélkül)

2. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetése teljesítésének

a) bevételi főösszegét 668051000 Ft-ban ( tárgyévi bevételek, irányító szervi támogatás nélkül )

b) kiadási főösszegét 660628000 Ft-ban ( tárgyévi kiadások, irányító szervi támogatás nélkül) állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi teljesített bevételeit jogcímenként, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2023. évi teljesített bevételeit jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített bevételeit jogcímenként az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi teljesített bevételeit jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások, létszám

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi teljesített kiadásait halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2023. évi működési, pénzforgalom nélküli, és finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi működési kiadásait a 9. melléklet tartalmazza

5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi beruházási kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát az 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi létszám-előirányzatát és átlagos statisztikai állományi létszámát a 9. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi bevételeit és kiadásait, halmozottan, irányítószervi támogatás nélkül, közgazdasági tagolásban és mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

5. A maradvány

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi gazdálkodása során keletkezett maradvány összegét a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Érsekcsanád Község Önkormányzata maradványa 6903777 Ft

b) Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal maradványa 241259 Ft

c) Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde maradványa 277536 Ft

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi tervezett bevételei halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Rovat

Megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesülés

%

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

80 660

83 338

83 338

100,00%

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

103 655

121 878

121 878

100,00%

B1131

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 272

44 977

44 977

100,00%

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

30 772

30 480

30 480

100,00%

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 916

9 337

9 337

100,00%

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

5 566

5 566

100,00%

B116

Elszámolásból származó bevételek

B11

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

262 275

295 576

295 576

100,00%

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül

8 380

9 249

11 367

122,90%

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

270 655

304 825

306 943

100,69%

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 907

34 589

33 745

97,56%

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 907

34 589

33 745

97,56%

B34

Építményadó

9 331

9 331

11 520

123,46%

Magánszemélyek kommunális adója

7 117

7 117

9 267

130,21%

Telekadó

1 500

1 500

2 138

142,53%

B351

Iparűzési adó

40 241

66 241

74 939

113,13%

B355

Idegenforgalmi adó

773

773

375

48,51%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 144

1 144

1 689

147,64%

B3

Közhatalmi bevételek

60 106

86 106

99 928

116,05%

B401

Készletértékesítés ellenértéke

20 418

20 418

1 979

9,69%

B402

Szolgáltatások ellenértéke

9 128

9 128

10 045

110,05%

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

13

B404

Tulajdonosi bevételek

1 876

1 876

315

16,79%

B405

Ellátási díjak

3 446

3 446

2 380

69,07%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

16 718

16 718

3 681

22,02%

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

427

B4

Működési bevételek

51 586

51 586

18 840

36,52%

B52

Ingatlanok értékesítése

33 930

33 930

0

0,00%

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54

Részesedések értékesítése

B5

Felhalmozási bevételek

33 930

33 930

0

0,00%

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

3 737

3 737

3737

100,00%

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

34 198

13 535

27

0,20%

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

37 935

17 272

3 764

21,79%

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

75

75

6331

8441,33%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

75

75

6331

8441,33%

B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

464 194

528 383

469 551

88,87%

B8111

Hosszúlejáratú hitel felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

136000

136 000

123 167

90,56%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

62975

64 348

64 348

100,00%

B814

ÁHT-n belüli megelőlegezések

0

10 985

10 985

100,00%

B8 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTLEK ÖSSZESEN

198 975

211 333

198 500

93,93%

B TÁRGYÉVI BEVÉTLEK MINDÖSSZESEN

663 169

739 716

668 051

90,31%

2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi tervezett kiadásai halmozottan, irányító szervi támogatás nélkül és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

A.

Költségvetési kiadások

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesülés

%

K1

Személyi juttatások

233 743

249 174

240 754

96,62%

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31 370

34 902

34 035

97,52%

K3

Dologi kiadások

140 133

163 064

138 797

85,12%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 405

20 405

20 347

99,72%

K502

Elvonások, befizetések

1 000

1 483

1 219

82,20%

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülre

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

438

560

541

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 400

4 409

4 008

90,90%

K513

Tartalékok

12 084

0,01%

K5

Egyéb működési célú kiadások (K502+K504+K506+K512+K513)

5 838

18 536

5 768

31,12%

K6

Beruházások

59 670

64 444

49 944

77,50%

K7

Felújítások

7 713

20 345

14 973

73,60%

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

16 452

17 001

17 000

99,99%

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

511 324

587 871

521 618

88,73%

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5 406

5 406

5 405

99,98%

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

136 000

136 000

123 166

90,56%

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 439

10 439

10 439

100,00%

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

151 845

151 845

139 010

91,55%

TÁRGYÉVI KIADÁSOK

663 169

739 716

660 628

89,31%

3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege halmozottan, intézményfinanszírozás nélkül

Adatok ezer forintban

Bevételek

Kiadások

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

B1

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

306 943

K1

Személyi juttatások

240 754

B3

Közhatalmi bevételek

99 928

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

34 035

B4

Működési bevételek

18 840

K3

Dologi kiadások

138 797

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

3 764

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 347

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 768

I. Működési bevételek

429 475

I. Működési kiadások

439 701

Működési egyenleg

10 226

Hiány

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

33 745

K6

Beruházások

49 944

B5

Felhalmozási bevételek

0

K7

Felújítások

14 973

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6 331

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

17 000

II. Felhalmozási bevételek

40 076

II. Felhalmozási kiadások

81 917

Felhalmozási egyenleg

41 841

Hiány

Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)

469 551

Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)

521 618

Költségvetési egyenleg

52 067

HIÁNY

FINANSZÍROZÁS

III. Finanszírozási bevételek

III. finanszírozási kiadások

B8111

Hosszúlejáratú hitel felvétele

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

5 405

B8112

Likviditási célú hitel felvétele

123167

K9112

Likviditási célú hitelek törlesztése

123 166

B8131 Előző év költségtvetési maradványának igénybevétele

64 348

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

10 439

B814 Áht-nbelüli megelőlegezések

10 985

K917

Pénzügyi lízing kiadása

Bevételek mindösszesen (I.+II.+ III.)

668 051

Kiadások mindösszesen (I.+II.+III.)

660 628

Finanszírozási egyenleg

59490

Többlet

4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett bevételei forrásonként és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

Önkormányzati feladatok

B11

Önkormányzat működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

80 660

83 338

83 338

100,00%

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

103 655

121 878

121 878

100,00%

B1131

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 272

44 977

44 977

100,00%

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

30 772

30 480

30 480

100,00%

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 916

9 337

9 337

100,00%

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

5 566

5 566

100,00%

B116

Elszámolásból származó bevételek

100,00%

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül

8 380

9 249

11 367

122,90%

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

9 907

34 589

33 745

97,56%

B3

Közhatalmi bevételek

B34

Építményadó

9 331

9 331

11 520

123,46%

Magánszemélyek kommunális adója

7 117

7 117

9 267

130,21%

Telekadó

1 500

1 500

2 138

142,53%

B351

Iparűzési adó

40 241

66 241

74 939

113,13%

B355

Idegenforgalmi adó

773

773

375

48,51%

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 144

1 144

1 539

134,53%

B4

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

20 418

20 418

1 979

9,69%

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4 925

4 925

4 113

83,51%

B403

Közvetített szolgáltatások

B404

Tulajdonosi bevételek

1 876

1 876

315

16,79%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

14 651

14 651

1 729

11,80%

B408

Kamatbevételek

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410

Biztosítók által fizetett kártérítés

100,00%

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

382

B5

Felhalmozási bevételek

B52

Ingatlanok értékesítése

33 930

33 930

0

B53

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

3 737

3 737

3 737

100,00%

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

34 198

13 535

27

0,20%

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

75

75

6 331

8441,33%

B8

Finanszírozási bevételek

B8111

Hosszú lejáratú hitel felvétele

B8112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

136 000

136 000

123 167

90,56%

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

62 975

62 975

62 975

100,00%

B814

Áht-n belüli megelőlegezések

10 985

10 985

100,00%

Könyvtári feladatok

B402

Szolgáltatások ellenértéke

25

25

74

296,00%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7

7

20

285,71%

B411

Egyéb működési bevételek

Közművelődési feladatok

B4

Működési bevételek

B402

Szolgáltatások ellenértéke

4 053

4 053

4 709

116,19%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 095

1 095

1 272

116,16%

B411

Egyéb működési bevételek

Gyermekétkeztetési feladatok

Iskolai szervezett étkeztetés

B4

Működési bevételek

B405

Ellátási díjak

2 951

2 951

2 103

71,26%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

797

797

568

71,27%

Óvodai szervezett étkeztetés

B4

Működési bevételek

B405

Ellátási díjak

373

373

218

58,45%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

101

101

59

58,42%

Mini bölcsődei szervezett étkeztetés

B4

Működési bevételek

B405

Ellátási díjak

122

122

59

48,36%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

33

33

16

48,48%

Önként vállalt feladatok

B4

Működési bevételek

B411

Egyéb működési bevételek

Kulturális Programterv

B402

Szolgáltatások ellenértéke

125

125

64

51,20%

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

34

34

17

50,00%

MINDÖSSZESEN

663 169

738 343

665 385

90,12%

5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett bevételei forrásonként és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

B3

Közhatalmi bevételek

B36

Egyéb közhatalmi bevéelek

0

0

150

B4

Működési bevételek

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

960

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

13

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

40

B8

Finanszírozási bevételek

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

1 173

1173

100,00%

B816

Irányítószervi támogatás

71894

78 272

70 413

89,96%

MINDÖSSZESEN

71 894

79 445

72 749

91,57%

6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi tervezett bevételei forrásonként és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

B4

Működési bevételek

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

125

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

5

B8

Finanszírozási bevételek

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

200

200

100,00%

B816

Irányítószervi támogatás

144 702

153 656

152 400

99,18%

MINDÖSSZESEN

144 702

153 856

152 730

99,27%

7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett működési, pénzforgalom nélküli és finanszírozási kiadásai és létszámelőirányzata* és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat

Eredeti előir.

Mód. előir.

Telje-sítés

%

1.

Önkormányzati feladatok

K1

Személyi juttatás

4 019

5 218

5 215

99,94%

K2

Munkaadót terhelő járulék

517

868

866

99,77%

K3

Dologi kiadások

49 843

61 598

48 858

79,32%

K5021

Helyi önk. előző évi elszámolásaiból származó kiadások

1 000

1 483

1 219

82,20%

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

150

272

271

99,63%

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

K512

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

200

209

208

99,52%

K513

Tartalék

0

12 084

0

0,00%

Összesen

55 729

81 732

56 637

69,30%

Engedélyezett létszám

1 fő

1 fő

1 fő

2.

Képviselő-testület működése

K1

Személyi juttatás

18 137

18 337

17 364

94,69%

K2

Munkaadót terhelő járulék

2 304

2 360

2 238

94,83%

K3

Dologi kiadás

500

2 500

922

36,88%

Összesen:

20 941

23 197

20 524

88,48%

Engedélyezett létszám

7 fő

7 fő

7 fő

3.

Települési feladatok

K1

Személyi juttatás

12 283

13 260

13 258

99,98%

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 679

1 806

1 805

99,94%

K3

Dologi kiadás

14 802

20 342

16 533

81,28%

Összesen

28 764

35 408

31 596

89,23%

Engedélyezett létszám

3 fő

3 fő

3 fő

Diákmunka

0,31 fő

4.

Közfoglalkoztatás

Személyi juttatás

2 752

2 752

1 681

61,08%

Munkaadót terhelő járulék

179

179

115

64,25%

Dologi kiadás

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

22

Összesen

2 931

2 931

1 818

62,03%

Engedélyezett létszám

2 fő

2 fő

1,25 fő

5.

Önkormányzat által folyósított ellátások

K3

Dologi kiadások

2890

5 549

5547

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 405

20 405

20 347

99,72%

6.

Könyvtári feladatok

K1

Személyi juttatás

8053

7 963

7 714

96,87%

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1079

1 067

1 055

98,88%

K3

Dologi kiadás

996

1 417

1 024

72,27%

Összesen

10 128

10 447

9 793

93,74%

Engedélyezett létszám:

2 fő

2 fő

2 fő

7.

Közművelődési feladatok

K1

Személyi juttatás

4231

4 203

4 101

97,57%

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

578

582

582

100,00%

K3

Dologi kiadás

2389

2 381

2 345

98,49%

Összesen

7 198

7 166

7 028

98,07%

Engedélyezett létszám:

1 fő

1 fő

1 fő

8.

Gyermekétkeztetési feladatok

K3

Iskolai szervezett étkeztetés dologi kiadásai

12113

12 063

10 184

84,42%

K3

Óvodai szervezett étkeztetés dologi kiadásai

16129

14 725

13 444

91,30%

K3

Mini bölcsődei szervezett étkeztetés dologi kiadásai

1159

1 399

1 329

95,00%

K3

Szünidei étkeztetés dologi kiadásai

164

159

116

72,96%

9.

Önként vállalt feladatok kiadásai

K1

Személyi juttatás

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3

Dologi kiadás

624

944

904

95,76%

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*

60

60

20

33,33%

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4200

4 200

3 800

90,48%

Összesen

4 884

5 204

4 724

90,78%

Engedélyezett létszám:

10.

Védőnői Szolgálat

Személyi juttatások

7 765

7 745

7 743

99,97%

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 012

1 016

1 015

99,90%

Dologi kiadások

350

727

620

85,28%

Összesen

9 127

9 488

9 378

98,84%

Engedélyezett létszám

1,17 fő

1,17 fő

1,06 fő

11.

Háziorvosi szolgálat

K3

Dologi kiadás

974

1 468

997

67,92%

12.

Kulturális Programterv

K1

Személyi juttatások

1 276

5 822

5 678

97,53%

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 116

2 028

1 920

94,67%

K3

Dologi kiadások

13 552

12 331

12 323

99,94%

Összesen

15 944

20 181

19 921

98,71%

13.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

K1

Személyi juttatások

4 775

5 175

5 174

99,98%

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

649

725

725

100,00%

K3

Dologi kiadások

1 589

1 188

1 186

99,83%

Összesen

7 013

7 088

7 085

99,96%

Engedélyezett létszám

1 fő

1 fő

1 fő

K1

Személyi juttatás

63 291

70 475

67 928

96,39%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

9 113

10 631

10 321

97,08%

K3

Dologi kiadás

118 074

138 791

116 332

83,82%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 405

20 405

20 347

99,72%

K5021

Helyi önk. Előző évi elszámolásaiból származó kiadások

1 000

1 483

1 219

82,20%

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

210

332

313

94,28%

K508

Működési célú, visszatérítendő támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre

0

0

0

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 400

4 409

4 008

90,90%

K513

Tartalék

0

12 084

0

0,00%

Önkormányzat működési kiadásai mindösszesen

212 493

258 610

220 468

85,25%

Finanszírozási kiadások

K9111

Hosszúlejáratú hitelek törlesztése

5 406

5 406

5 405

99,98%

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

136 000

136 000

123 166

90,56%

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 439

10 439

10 439

100,00%

K915

Irányító szervi támogatás folyósítása

216 596

231 928

222 813

96,07%

* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

582 291

8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata* és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

Önkormányzati igazgatás

K1

Személyi juttatás

57 431

60 469

55 560

91,88%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

7 735

8 430

7 897

93,68%

K3

Dologi kiadás

6 200

10 018

8 593

85,78%

Összesen

71 366

78 917

72 050

91,30%

Engedélyezett létszám

11 fő

11 fő

10,33 fő

Népszámlálás

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

228

228

228

100,00%

Összesen:

K1

Személyi juttatás

57 431

60 469

55 560

91,88%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

7 735

8 430

7 897

93,68%

K3

Dologi kiadás

6 200

10 018

8 593

85,78%

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

228

228

228

100,00%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai mindösszesen

71 594

79 145

72 278

85,78%

* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi tervezett működési kiadásai és létszámelőirányzata* és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Működési kiadás megnevezése és létszámelőirányzat

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

Óvodai nevelés

K1

Személyi juttatás

93 776

98 398

97 484

99,07%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

12 028

13 048

13 026

99,83%

K3

Dologi kiadás

10 683

10 090

9 986

98,97%

Összesen

116 487

121 536

120 496

99,14%

Engedélyezett létszám

19 fő

19 fő

18,99 fő

Mini bölcsődei ellátás

K1

Személyi juttatás

14403

14 674

14 672

99,99%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

1864

2 109

2 108

99,95%

K3

Dologi kiadás

3529

3 070

3 070

100,00%

Összesen

19796

19853

19 850

99,98%

Engedélyezett létszám

3,12 fő

3,12 fő

3,12 fő

Óvodai intézményi étkeztetés

K1

Személyi juttatás

3 521

3 837

3790

98,78%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

458

512

511

99,80%

K3

Dologi kiadás

1 276

704

428

Összesen

5 255

5 053

4 729

93,59%

Engedélyezett létszám

1 fő

1 fő

1 fő

Mini bölcsődei ntézményi étkeztetés

K1

Személyi juttatás

1321

1 321

1320

99,92%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

172

172

172

100,00%

K3

Dologi kiadás

371

391

388

99,23%

Összesen

1864

1884

1880

99,79%

Engedélyezett létszám

0,38 fő

0,38 fő

0,38 fő

Mindösszesen

K1

Személyi juttatás

113 021

118 230

117 266

99,18%

K2

Munkaadót terhelő járulék és szocho

14 522

15 841

15 817

99,85%

K3

Dologi kiadás

15 859

14 255

13 872

97,31%

Mindösszesen

143 402

148 326

146 955

99,08%

* éves átlagos statisztikai létszám, teljes munkaidősre átszámítva

10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett beruházási és egyéb felhalmozási kiadásai és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Beruházási kiadás megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesülés

%

Önkormányzati feladatok

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

200

200

131

65,50%

K6

Térfigyelőhöz átjátszó beszerzése

38

38

100,00%

K6

Parabolatükör beszertése (belterületi utak)

88

87

98,86%

K6

Rendezési terv módosítása

508

508

508

100,00%

K6

Szolgáltató ház létesítése

9 271

9 051

0,01%

Települési feladatok

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

300

300

290

96,67%

K6

Akácos utca építése magyar Falu Program keretében IV, ütem

20 559

20 568

20 567

100,00%

K6

Vízközműhálózatohoz kapcsolódó beruházási kiadás

5 023

5 023

0

0,00%

K6

Külterületi helyi közutak fejlesztése /Útépítés a Vajas utcában c. pályázat kiadásai (VP6-7.2.1.1-21)

11 070

11 070

11 069

99,99%

K6

Buszmegállók cseréjének tervezése

220

220

100,00%

Közművelődési feladatok

K6

Művelődési Házban szellőztető kiépítése

229

11 139

10 906

97,91%

K6

Művelődési Házban főzőhely kiépítése

10 910

0

0

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

0

30

30

100,00%

Könyvtári feladatok

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

0

200

192

96,00%

Kulturális Programterv

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

0

136

136

100,00%

Családsegítő szolgálat

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

43

43

100,00%

MINDÖSSZESEN

58 070

58 614

44 217

75,44%

Önkormányzati feladatok

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

16452

17001

17000

99,99%

Összesen:

16452

17001

17000

99,99%

11. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi tervezett felújítási kiadásai és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Felújítási, felhalmozási kiadás megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesülés

%

Önkormányzati feladatok

K7

Háziorvosi rendelő felújítása

1 168

1 168

0

0,00%

Napelemes inverter felújítása

0

254

254

100,00%

Települési feladatok

K7

Vízhálózat felújítása

5 023

5 023

609

12,12%

K7

Ipari park II. pályázat kiadásai

540

12 918

12 918

100,00%

K7

Szabadidőparkban épületek villamos felújítása

982

982

982

100,00%

Könyvtári feladatok

K7

Épületfelújítás

0

0

210

MINDÖSSZESEN

7 713

20 345

14 973

73,60%

12. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Polgármesteri Hivatal 2023. évi tervezett beruházási kiadásai és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Beruházási kiadás megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

Önkormányzati igazgatás

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

300

300

229

76,33/%

MINDÖSSZESEN

300

300

229

76,33%

13. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi tervezett beruházási kiadásai és azok teljesülése

Adatok ezer forintban

Feladat megnevezése

Rovat

Beruházási kiadás megnevezés

Eredeti előir.

Mód. előir.

Teljesítés

%

Óvodai nevelés

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése

300

287

286

99,65%

K6

Informatikai eszközbeszerzés

0

889

889

100,00%

K6

Udvari játékok beszerzése

0

1110

1110

100,00%

Óvodai étkeztetés

K6

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése

0

1358

1328

97,79%

Mini bölcsőde

K6

Kerítés építése

1000

683

683

100,00%

K6

Udvari játékokj beszerzése

0

860

860

100,00%

K6

Kisértékű tárgyi eszközök beszezrése

0

343

342

99,71%

MINDÖSSZESEN

1 300

5 530

5 498

99,42%