Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 03. 04- 2023. 02. 01Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
2020-03-04-tól
Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
4./2020. (III.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. §. A képviselő-testület a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-28.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli el.
2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 1.517.137.202 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 733.597.313 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.147.668.753 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 414.071.440 forint hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 390.189.231 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 127.340.631 forint,
B3. Közhatalmi bevételek: 111.977.931 forint,
B4. Működési bevételek: 97.515.084 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 4.671.436 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 28.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 733.597.313 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 709.368.979 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 23.241.411 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 986.923 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 604.353.682 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 129.243.631 forint.
(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei:
Ssz. | Projekt megnevezése | Projekt 2019-re tervezett bevétel | Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz |
1. | TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00010 Helyi identitás fejlesztése | 16 658 343 | |
2. | TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00014 Turisztikai célú fejlesztés | 29 355 583 | |
3. | EFOP-1.5.3-16-2017-00123 Humán szolgáltatások fejlesztése | 13 506 640 | |
4. | EFOP-3.9.2-16-2017-00053 Humán kapacitások fejlesztése | 9 245 484 | |
5. | VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Művelődési Ház felújítás | 20.056.020 | |
6. | LEADER VP6-19.2.1-32-1-17 Játszótér felújítás támogatási előleg | 2.999.999 |
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
K1. Személyi juttatások: 325.353.944 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 58.947.009 forint,
K3. Dologi kiadások: 211.213.922 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 36.043.500 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 126.365.206 forint,
K6. Beruházások: 67.516.428 forint,
K7. Felújítások: 423.079.317 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 1.248.519.326 forint.
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 1.117.570.362 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 39.618.602 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 91.330.362 forint.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 757.923.581 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 490.595.745 forint.
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Kisértékű tárgyi eszközök – Konyha (pályázat) 6.699.157 forint,
aá) Kisértékű tárgyi eszközök – Electra program 177.673 forint,
ab) Kisértékű tárgyi eszköz- számítógép (Konyha) 145.701 forint,
ac) Kisértékű tárgyi eszközök – Bojler (Műv.Ház) 57.900 forint,
acs) Kisértékű tárgyi eszközök-szőnyeg,székszoknya,
konyhai eszközök-Műv.Ház 95.000 forint,
ad) Kisértékű tárgyi eszközök-2 db számítógép (Óvoda) 300.000 forint,
ae) Kisértékű tárgyi eszközök –függöny, szőnyegek (Óvoda) 135.000 forint,
af) Fűszerpaprika őrlő, szeletelő, öltözőszekrény, fűkasza, ágvágó, motorfűrész (Mg. Start) 2.836.974 forint,
ag) Sátorvásárlás-helyi identitás fejlesztése pályázat 1.004.570. forint,
agy) Autóvásárlás 2 db 8.000.000 forint,
ah) Kisértékű tárgyi eszköz (földfúró szár) 29.390 forint,
ai) Kisértékű tárgyi eszköz- 2 db ventilátor (Borostyán) 30.685 forint,
aj) Kisértékű tárgyi eszköz- 2db kártyaolvasó (PH) 34.707 forint.,
ak) TOP-4.1.1.-16-BK1-201-0021 Eü. Központ 4.918.274 forint,
al) Chipolvasó 29.900 forint,
am) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 30.000.000 forint,
an) Magyar Falu Program-orvosi eszköz beszerzés 2.698.623 forint,
any) Alközpont vásárlás, készülék vásárlás (PH) 527.050 forint,
ao)Támogatási előleg-játszótér 2.999.999 forint,
aö) Nyomtató-gyermekorvos 48.024 forint,
ap) Eszközbeszerzés óvoda - Magyar Falu Program pályázat 4.355.663 forint,
aq) Irodai székek- PH- Magyar Falu Program pályázat 899.998 forint,
ar) 22 db szék vásárlás (Borostyán) 168.300 forint,
as) TV vásárlás (Borostyán) 61.180 forint,
asz) Mosógép 2 db (óvodák) 259.800 forint,
at) Játékvásárlás- óvoda 297.922 forint,
aty) Edényvásárlás ÁMK 175.140 forint,
av) Székek, edénycsepegtető ÁMK 529.798 forint.
b) felújítási kiadások felújításonként:
ba) Ipari Park-pályázat 241.053.305 forint,
bb) Eü.Központ felújítás-pályázat 31.600.908 forint,
bc) EFOP-1.5.3.16 Humán szolgáltatások pályázat-ing.felúj. 7.642.352 forint,
bd) Konyhapályázat-Konyha felújítás 35.362.122 forint,
be) EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások pályázat-ing. felújítás 4.953.000 forint,
bf) Faluház felújítás 1.500.000 forint,
bgy) Művelődési Ház felújítás önerő 5.081.814 forint,
bh) Rehab ház felújítása (ablakcsere) 450.001 forint,
bi) Épület felújítás (Startmunka-Mg program) 5.711.371 forint,
bj) Járda felújítás (Startmunka-szociális jell.) 3.152.714 forint,
bk) Csapadékvíz-pályázat 42.721.063 forint,
bl) Művelődési Ház támogatási előleg 20.056.020 forint,
bm) Magyar Falu Program-óvoda-ivókút 168.910 forint,
bn) Magyar Falu Program-PH felújítás 23.625.737 forint.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Köztemetés 500.000 forint,
b) Bursa Hungarica 1.100.000 forint,
c) Tehetséggondozás 55.000 forint,
d) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 7.000.000 forint,
e) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 8.500.000 forint,
f) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 3.500.000 forint,
g) Települési támogatás – kelengye 1.000.000 forint,
h) Települési támogatás iskolakezdéshez 2.300.000 forint,
i) Szociális tüzifa támogatás 6.057.900 forint.
7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 100.850.573 forint, melyből:
a) az általános tartalék 100.850.573 forint,
b) a céltartalék 0 forint.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat projektekhez történő hozzájárulásai:
forintban | |||
Ssz. | Projekt megnevezése | Projekt 2019-re tervezett kiadása | Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz |
1. | TOP-2.1.3-16.-BK1-2017-00014 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése | 44 887 101 | 9 956 |
2. | TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00020 Ipari Terület fejlesztése Sükösdön | 252 514 412 | 0 |
3. | TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00021 Eü. Központ | 38 293 200 | 0 |
4. | EFOP-3.9.2-16-2017-00053 Humán kapacitások fejlesztése | 19 133 683 | 0 |
5. | EFOP-1.5.3-16-2017-00123 Humán szolgáltatások fejlesztése | 17 298 151 | 0 |
6. | TOP-5.3.1-16-2017-00010 Helyi identitás fejlesztése | 16 658 343 | 0 |
Összesen | 388 784 890 | 0 |
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 66 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 71 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 43 fő.
9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 52.719.326 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 361.352.114 forint hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 414.071.440 forint,
b) külső finanszírozással 0 forint.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 414.071.440 forint,
ebből:
aa) működési célú 52.719.326 forint,
ab) felhalmozási célú 361.352.114 forint.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 1.177.444.505 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 662.245.900 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 807.976.056 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -145.730.156 forint hiány.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 386.785.484 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 127.340.631 forint,
B3. Közhatalmi bevételek: 111.977.931 forint,
B4. Működési bevételek: 29.567.418 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 4.671.436 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 28.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 662.245.900 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 657.585.510 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4.660.390 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 533.002.269 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 129.243.631 forint.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
K1. Személyi juttatások: 125.927.719 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20.288.377 forint,
K3. Dologi kiadások: 125.627.618 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 36.043.500 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 113.161.853 forint,
K6. Beruházások: 64.698.245 forint,
K7. Felújítások: 423.079.317 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 908.826.629 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 896.771.048 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 12.055.581 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 421.049.067 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 487.777.562 forint.
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 43 fő.
4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése
14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 131.597.011 forintban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 31.747.296 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 131.597.011 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 99.849.715 forint hiány.
15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2.253.747 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
B4. Működési bevételek: 29.493.549 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 31.747.296 forint
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 14.401.864 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16.358.509 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 986.923 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 31.747.296 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
K1. Személyi juttatások: 73.471.100 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 13.767.013 forint,
K3. Dologi kiadások: 41.276.491 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.374.949 forint,
K6. Beruházások: 707.458 forint,
K7. Felújítások: 0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 131.597.011 forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 23.500.338 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 16.766.311 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 91.330.362 forint.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 130.889.553 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 707.458 forint.
17. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 20 fő.
18. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 14. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 99.142.257 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 707.458 forint hiány.
(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 2.020.808 forint,
b) külső finanszírozással 97.828.907 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 97.828.907 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 97.121.449 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 707.458 forint.
5. A Sükösdi ÁMK költségvetése
19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi ÁMK 2019. évi költségvetési főösszegét 104.694.171 forintban állapítja meg.
(2) A Sükösdi ÁMK költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 2.229.158 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 104.694.171 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -102.465.013 forint hiány.
20. § (1) A Sükösdi ÁMK 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.150.000 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
B4. Működési bevételek: 1.079.158 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 2.229.158 forint.
(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 6.646 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.222.512 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.229.158 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
21. § (1) A Sükösdi ÁMK 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
K1. Személyi juttatások: 71.182.940 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.058.296 forint,
K3. Dologi kiadások: 17.602.375 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
K6. Beruházások: 1.850.560 forint,
K7. Felújítások: 0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 104.694.171 forint.
(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 93.897.747 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.796.710 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 102.843.611 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.856.560 forint.
22. § A képviselő-testület a Sükösdi ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 22 fő.
23. § (1) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 19. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 100.614.453 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.850.560 forint hiány.
(2) A Sükösdi ÁMK (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 167.441 forint,
b) külső finanszírozással 102.297.572 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 102.297.572 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 100.447.012 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 1.850.560 forint.
6. A Borostyán Gondozóház költségvetése
24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2019. évi költségvetési főösszegét 103.401.515 forintban állapítja meg.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 37.374.959 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 103.401.515 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -66.026.556 forint hiány.
25. § (1) A Borostyán Gondozóház 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
B4. Működési bevételek: 37.374.959 forint,
B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 37.374.959 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 37.374.959 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 37.374.959 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
K1. Személyi juttatások: 54.772.185 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.833.323 forint,
K3. Dologi kiadások: 26.707.438 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 10.828.404 forint,
K6. Beruházások: 260.165 forint,
K7. Felújítások: 0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 103.401.515 forint.
(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 103.401.515 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 103.141.350 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 30.685 forint.
27. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
28. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 24. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 65.766.391 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 260.165 forint hiány.
(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással 5.414.579 forint,
b) külső finanszírozással 60.611.977 forint.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 60.611.977 forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 60.351.812 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás 260.165 forint.
9. Záró rendelkezések
36. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2019. szeptember 30-2019. december 31-ig kell alkalmazni.
Kelt: Sükösd, 2020. február 26.
P.H.
Bánné dr. Raffai Gyöngyi Tamás Márta
jegyző polgármester
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Sükösd, 2020. március 3.
P.H.
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző