Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2025. évi költségvetésről

Hatályos: 2025. 02. 24

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (II. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.02.24.
a 2025. évi költségvetésről
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–16. melléklethez
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban kell közzétenni.”
Erre tekintettel a 2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2025 február 20-i képviselő-testületi döntésre beterjesztett indokolását
az alábbiakban teszem közzé:
1.Általános indokolás
Az önkormányzat elsődleges feladata 2025. évben is a kötelezően ellátandó és az önként vállalt feladatok lehetőségekhez képest minél magasabb színvonalú végrehajtása.
A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:
településfejlesztés, településrendezés;
településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
óvodai ellátás;
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
szociális szolgáltatások vagy ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg,
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
lakás- és helyiséggazdálkodás;
a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
sport, ifjúsági ügyek;
nemzetiségi ügyek;
közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
víziközmű-szolgáltatás
A felsorolt feladatokat a rendelkezésünkre álló különböző források segítségével kívánjuk, illetve tudjuk megoldani.
Az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási előirányzata 4 047 607 174 Ft. Összességében a központi költségvetésből származó bevételek, illetve az adóbevételek nőttek. A szolidaritási hozzájárulás fizetésére az önkormányzat továbbra is kötelezett, mely 2025. évben az előző évhez viszonyítva jelentősen megemelkedett.
A 2025. évi költségvetés bevételi oldalának 22,6 %-át az adóbevételek, 37,9%-át az állami támogatások, 21,7 %-át az előző évi költségvetési maradvány alkotják. Az adóerőképesség miatt az állami támogatások egy része elvonásra került és további elvonások is várhatók.
Megállapítható, ha a bevételek a tervezett szinten realizálódnak, a kiadások tervezett szinten teljesülnek, akkor összességében olyan költségvetést sikerült összeállítani, amely biztonságos működést biztosít.
2.Részletes indokolás
1. §-hoz
A költségvetési rendelet hatályát tartalmazza.
2. §-hoz
A költségvetési rendelet 2. §-ában meghatározásra kerül a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a finanszírozási kiadások összege, valamint az összesített egyenleg összege és a költségvetési hiány finanszírozásának módja összegszerűsítve.
3. §-hoz
A költségvetési rendelet általános és részletes indokolásához, valamint a beterjesztett előterjesztés szöveges részéhez kapcsolódóan a költségvetési rendelet 1., 2., 3., 4, 5. 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. és 16. mellékleteire történő hivatkozást tartalmazza.
4. §-hoz
A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait tartalmazza.
5. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
6. §-hoz
Az átmeneti rendelkezést tartalmazza.