Fülöpszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019.(VIII.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.12.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 29- 2019. 08. 29

Fülöpszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és 34.§ (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseire a Fülöpszállás Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.12.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§


  1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.12.) számú rendelet (továbbiakban: R.)2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 2.§ (1) A képviselő-testület az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével, valamint az Áht. 23.§. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra, az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetési bevételi főösszegét 401.766 ezer Ft-ról 457416 ezer Ft-ra, költségvetési kiadási főösszegét 729.845 ezer Ft-ról 785.495 ezer Ft-ra módosítva


                           457.416 ezer forint költségvetési bevételi főösszegben,

                           785.495 ezer forint költségvetési kiadási főösszegben


                                           állapítja meg.”




  1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.12.) számú rendelet (továbbiakban: R.)2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



  1. „ 2.§ (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített módosított költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:


 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS


a) Működési költségvetési bevétel                                                                     295.109 ezer Ft,

 ebből:

aa) Önkormányzatok működési támogatás                                            190.387 ezer Ft,

ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      47.917 ezer Ft,

ac) Közhatalmi bevételek                                                                         33.760 ezer Ft.

ad) Működési bevételek                                                                           23.045 ezer Ft,

ae) Működési célú átvett pénzeszközök                                                            0 ezer Ft,


b) Működési költségvetési kiadás                                                                      325.379 ezer Ft,

ebből:

ba) Személyi juttatások                                                                          171.376 ezer Ft,

bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         31.636 ezer Ft,

bc) Dologi kiadások                                                                                95.281 ezer Ft,

bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai/önkormányzati segélyek                      14.700 ezer Ft,

be) Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)                             6.704 ezer Ft,

bf) Működési célú általános tartalék                                                         5.682 ezer Ft.

   

c) Működési költségvetés egyenlege:                                                                  -30.270 ezer Ft.



2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

a) Felhalmozási költségvetési bevételek                                                             162.307 ezer Ft


aa) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             162.307 ezer Ft,

ab) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                           0 ezer Ft,              



b) Felhalmozási költségvetési kiadások                                                            460.116 ezer Ft,


 ebből:

 ba) Beruházások feladatonként                                                                        321.867 ezer Ft,

       baa) Szociális szolgáltató központ kialakítása                                      49.907 ezer Ft,

       bab) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                            2.470 ezer Ft,

       bac) Új óvoda építése (2019.évi részteljesítés)                                   146.279 ezer Ft,   

       bad) Központi belterületi csapadékvíz elvezetés kialakítása              107.579 ezer Ft,

       bae) Bölcsőde beruházás tárgyévi kiadásai                                             5.207 ezer Ft,

       baf) Ingatlan vásárlás (bölcsőde területhez)                                           1.500 ezer Ft,

       bag) Közmunkaprogram beruházási c. kiadásai                              3.791 ezer Ft,

       bah) Közösségi rendezvényre hangtech.eszk. és bútor beszerzése  2.106 ezer Ft,

       bai) Egészségház – eszközbeszerzések (MFP-HOR)                         3.028 ezer Ft.

      


 bb) Felújítások                                                                                               138.249 ezer Ft,


       bba) Szociális bérlakások felújítása (folyamatos)                                  1.000 ezer Ft,

       bbb) Kurjantópusztai isk.épület felújítása- közösségi tér                     42.500 ezer Ft,

       bbc) Szennyvízhálózat felújítása                                                             4.000 ezer Ft,

       bbd) Fülöpszállás, Kossuth L utca parkoló és járda felújítása                5.339 ezer Ft,

bbe) Egészségház – ingatlan felújítása (MFP-HOR)                                     7.778 ezer Ft,

bbf) IKSZT- Közösségi ház ingatlan felújítása (MFP-NHI/2019)              14.927 ezer Ft,

bbg) Szennyvízszivattyú felújítása                                                                   224 ezer Ft,

bbh) Előző évben aktívált kiadás teljesítése (Fszállás-Izsák útfelújítás)       3.347 ezer Ft,

bbi) Előző évben aktívált kiadás teljesítése (Fszállás-Szszállás útfelújítás) 59.134 ezer Ft.


      




c) Felhalmozási költségvetés egyenlege:                                                           -297.809 ezer Ft


3. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK


   a) Finanszírozási bevételek                                                                              335.136 ezer Ft

      - belső finanszírozással biztosított

      aa) Előző évi maradvány igénybevétele                                               334.615 ezer Ft,

      ab) Forgótőke megelőlegezése (Magyar Államkincstár)                            521 ezer Ft,          

        - külső finanszírozással biztosított

      ab) naptári éven belül lejáró hitel felvétele                                                      0 ezer Ft


   b) Finanszírozási kiadások                                                                                 7.057 ezer Ft

        - belső finanszírozású forrásból

       ba) Államháztartáson belüli (2018) megelőlegezés elszámolása             6.536 ezer Ft,

       ba) Forgótőke elszámolása (Magyar Államkincstár)                                   521 ezer Ft.


   c) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:                                       328.079 ezer Ft

2.§

 (1) Az R. 4. § (1) bekezdése a)  - d) pontja helyébe a következő  rendelkezések lépnek:


„4. § (1) A képviselő-testület a 2.  melléklet szerinti részletezésében

a.) Fülöpszállás Községi Önkormányzat, mint költségvetési egységmódosított bevételi és kiadási főösszegét 729.540 Ft-ról 779.568 ezer Ft-ra módosítva állapítja meg.

b.) A Fülöpszállási Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 80.685 ezer Ft-ról 86.728 ezer Ft-ban állapítja meg, melyhez 74.366 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.

c.) A Községi Könyvtár költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 5.189 ezer Ft-ról 5.831 ezer Ft-ban állapítja meg, melyhez 5.547 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.

d.) A Fülöpszállási Mesevár Óvoda költségvetési szerv módosított bevételi és kiadási főösszegét 56.155 ezer Ft-ról  57.130 ezer Ft-ban hagyja jóvá, melyhez 56.792 ezer Ft intézményi finanszírozást biztosít.”


3.§

A 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (III.12.) önkormányzati rendelet a következő 11/A§. törölve.

4.§


(1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§


  1. Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R. 11/A.§-a hatályát veszti.
  2. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Mellékletek