Elek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 31- 2022. 08. 29Elek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
Elek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(V:31.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
2016-05-31-tól 2016-12-31-ig
Elek Város Önkormányzat képviselő-testületének
6/2016. (V.31.) sz. önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Elek Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi
a) kiadási főösszegét 1 375 028 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 1 638 102 ezer forintban
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 840 851 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 315 192 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 44 911 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 170 524 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 837 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5 299 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1 377 614 ezer forint.
(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1 328 729 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 48 885 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 1 056 286 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 321 328 e Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
a) K1. Személyi juttatások: 536 810 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:109 525 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 285 463 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 43 232 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 15 665 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 337 258 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 35 375 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1 363 328 ezer forint.
(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 1 310 794 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 52 534 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadásai: 1 002 395 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 372 633 ezer forint.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadásokat beruházásonként a 3. számú függelék tartalmazza.
b) felújítási kiadásokat felújításonként a 4. számú függelék tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Családi támogatás (gyvt): 4 941 ezer forint,
b) Pénzbeli kárpótlások, kártérítések: 10 ezer forint,
c) Betegséggel kapcsolatos ellátások (ápolási díj): 750 ezer forint,
d) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT): 4 387 ezer forint.
e) Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási tám.): 8 343 ezer forint
f) Egyéb nem intézményi ellátások (átmeneti, köztemetés, egyéb): 24 801 ezer forint.
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.
5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 53 891 e Ft többlet,
b) felhalmozási cél szerint 51 305 e Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2015. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt
a) belső finanszírozással 2 586 e Ft
b) külső finanszírozással 0 e Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 2 586 e Ft,
aa) működési célú 0 e Ft
ab) felhalmozási célú 2 586 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 78 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 60 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 344 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 5.számú függelék tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 27 807 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 119 626 ezer Ft.
(2) A tervezett céltartalék az állami támogatás visszafizetésére lett felhasználva.
(3) Az önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 263 074 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 9. számú függelék szerint használható fel.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése
9. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal teljesített 2015. évi
a) kiadási főösszegét 114 226 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 874 ezer forintban
állapítja meg.
- a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 113 352 ezer forint hiány.(finanszírozási bevétel)
10. § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 58 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 816 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 874 ezer forint.
(2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 874 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:0 e Ft.
(3) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 874 e Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
- § (1) A Közös Önkormányzat Hivatal 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) K1. Személyi juttatások: 63 615 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17 573 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 18 129 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13 849 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 63 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 997 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 114 226 ezer forint.
(2) A Közös Önkormányzat Hivatal teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 114 226 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 e Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.
(3)Az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadásai: 113 229 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 997 ezer forint.
12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzat Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21. fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.
- A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma: 0 fő.
4. Napköziotthonos Óvodák 2015. évi költségvetésének teljesítése
13. § A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvodák teljesített 2015. évi
a) kiadási főösszegét 86 916 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 0 ezer forintban
állapítja meg.
- a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 87 236 ezer forint hiány.(finanszírozási bevétel)
14. § (1) A Napköziotthonos Óvodák 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 0 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 0 ezer forint.
(2) A Napköziotthonos Óvodák teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.
(3) A Napköziotthonos Óvodák teljesített bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 0 e Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
15. § (1) A Napköziotthonos Óvodák 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) K1. Személyi juttatások: 62 117 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17 269 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 7 440 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 90 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 86 916 ezer forint.
(2) A Napköziotthonos Óvodák teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 86 916 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.
(3)A Napköziotthonos Óvodák költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadásai: 86 826 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 90 ezer forint.
16. § (1) A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvodák 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 24 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 24 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma 0 fő.
5. Naplemente Idősek Otthona 2015. évi költségvetésének teljesítése
17. § A képviselő-testület a Naplemente Idősek Otthona teljesített 2015. évi
a) kiadási főösszegét 89 310 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 36 812 ezer forintban
állapítja meg.
- a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 52 598 ezer forint hiány.(finanszírozási bevétel)
18. § (1) A Naplemente Idősek Otthona 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 36 812 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 36 812 ezer forint.
(2) A Naplemente Idősek Otthona teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 36 812 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.
(3) A Naplemente Idősek Otthona teljesített bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 36 812 e Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
19. § (1) A Naplemente Idősek Otthona 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) K1. Személyi juttatások: 33 234 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9 323 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 44 811 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 29 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 1 913 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 89 310 ezer forint.
(2) A Naplemente Idősek Otthona teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 89 310 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.
(3)A Naplemente Idősek Otthona költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadásai: 87 397 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 1 913 ezer forint.
20. § (1) A képviselő-testület a Naplemente Idősek Otthona 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma: 0 fő.
6. Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi költségvetésének teljesítése
21. § A képviselő-testület a Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített 2015. évi
a) kiadási főösszegét 13 017 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 1 443 ezer forintban
állapítja meg.
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 11 588 ezer forint hiány. (finanszírozási bevétel)
22. § (1) A Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtárl 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 1 393 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 50 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1 443 ezer forint.
(2) A Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1 443 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.
(3) A Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 1 443 e Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
23. § (1) Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) K1. Személyi juttatások: 6 448 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 745 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 3 516 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 1 268 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 13 017 ezer forint.
(2) A Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 13 017 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.
(3)Az Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadásai: 11 749 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 1 268 ezer forint.
24. § (1) A képviselő-testület a Reibel Mihály Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma: 0 fő.
7. Az önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
25. § A képviselő-testület a költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített 2015. évi
a) kiadási főösszegét 1 059 859 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 1 338 485 ezer forintban
állapítja meg.
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 278 626 ezer forint többlet (finanszírozási bevétel)
26. § (1) A költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 840 743 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 315 192 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 44 911 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek: 131 503 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 837 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5 299 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen: 1 338 485 ezer forint.
(2) A költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1 289 600 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 48 885 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 e Ft.
(3) A költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített bevételeiből
a) a teljesített működési bevételek: 1 017 157 e Ft,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 321 328 e Ft.
27. § (1) A költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) K1. Személyi juttatások: 371 356 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 63 615 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 211 567 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 29 383 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 15 573 ezer forint,
f) K6. Beruházások: 332 990 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 35 375 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen: 1 059 859 ezer forint.
(2) A költségvetési szervekhez nem tartozó teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 1 007 325 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 52 534 e Ft,
- állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 e Ft.
(3)A költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadásai: 691 494 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 368 365 ezer forint.
28. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszáma: 344 fő.
8. Záró rendelkezések
29. § E rendelet 2016. év május hó 31. napján lép hatályba.
Kelt: Elek, 2016. május hó 30 nap
P.H.
Dr. Kerekes Éva Pluhár László
jegyző polgármester
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Elek, 2016. év május hó 31. nap
P.H.
Dr. Kerekes Éva
jegyző