Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 12. 20- 2017. 02. 24

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §[1] Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 2.777.437 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 2.777.437 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.


2. §[2] Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 2.059.326 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 57.210 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 184.407 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 476.494 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.


3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


4. §[3] (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.231.507 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 659.109 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 129.270 ezer forint,

c) dologi kiadás 597.774 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 564.974 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 184.861 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 41.234 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 54.285 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.


5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.


6. § (1) A működési céltartalék összege 91.632 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 600 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A Kitüntetési Alap keretösszege 400 ezer forint.

(6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer forint.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

a) Diáksport

500 ezer forint

b) A Semmelweis úti és Népligeti füves sporttelep fenntartása

500 ezer forint

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 12.000 ezer forint.

(9) A Civil Alap előirányzata 4.990 ezer forint.

(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése

1.540 ezer forint

b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása

400 ezer forint

c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása

500 ezer forint

(11) A Civil Alap pénzbeli pályázható keretösszege 2.000 ezer forint.

(12) A Civil Alap természetbeni pályázható keretösszege 550 ezer forint.

(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 3.200 ezer forint.


7. § (1)[4] Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 512.942 ezer forint.

(2)[5] Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 72.289 ezer forint,
b) beruházási kiadás 182.074 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 258.579 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 3.600 ezer forint.

(3a)[6] A finanszírozási kiadások összege 32.988 ezer forint.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 8. melléklet részletezi.


8. § A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.


9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.


10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.


11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.


12. § (1) Az Önkormányzat saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.


13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016-2019. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.


14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.


15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.


16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.


17. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


1. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez[7]


Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege


adatok ezer forintban


A

B

C


megnevezés

2016. eredeti ei.

2016. IV. mód. ei.

1

Intézményi működési bevétel

98 973

114 139

2

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

554 105

620 663

3

Működési célú átvett pénzeszköz .

4 818

6 602

4

Közhatalmi bevételek

381 260

381 260

5

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

877 999

936 662

6

Működési bevétel összesen

1 917 155

2 059 326

7

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

12 000

13 600

8

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

26 802

36 603

9

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

3 100

3 790

10

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

3 217

11

Felhalmozási bevételek összesen

41 902

57 210

12

Finanszírozási bevétel-működési célú

94 544

184 407

13

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

417 940

476 494

14

Tárgyévi bevételek összesen

2 471 541

2 777 437

15

Személyi juttatás

601 989

659 109

16

Munkaadókat terhelő járulék

121 194

129 270

17

Dologi kiadás

474 903

597 774

18

Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

564 974

19

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

157 897

184 861

20

Működési céltartalék

91 632

41 234

21

Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

54 285

22

Működési kiadás összesen

2 011 699

2 231 507

23

Felújítás

25 250

72 289

24

Beruházás

177 452

182 074

25

Egyéb felhalmozási kiadás

257 140

258 579

26

Felhalmozási kiadás összesen

459 842

512 942

27

Finanszírozási kiadások

0

32 988

28

Tárgyévi kiadás összesen

2 471 541

2 777 437


2. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez[8]


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben


adatok ezer forintban


A

B

C


megnevezés

2016. eredeti ei.

2016. IV. mód. ei.

1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

2

Intézményi működési bevétel

79 592

92 208

3

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

396 722

463 130

4

Működési célú átvett pénzeszköz .

4 818

6 352

5

Közhatalmi bevételek

381 000

381 000

6

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

877 999

936 662

7

Működési bevétel összesen

1 740 131

1 879 352

8

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

12 000

12 000

9

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

26 802

36 603

10

Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről

3 100

3 790

11

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

3 217

12

Felhalmozási bevételek összesen

41 902

55 610

13

Finanszírozási bevétel-működési célú

94 544

169 308

14

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

417 940

471 079

15

Tárgyévi bevételek összesen

2 294 517

2 575 349

16

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

17

Intézményi működési bevétel

264

264

18

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

150

19

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

20

Közhatalmi bevételek

260

260

21

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

22

Működési bevétel összesen

524

674

23

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

1 600

24

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

25

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

26

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

1 600

28

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

59

29

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

30

Tárgyévi bevételek összesen

524

2 333

31

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

32

Intézményi működési bevétel

350

350

33

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

34

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

35

Közhatalmi bevételek

0

0

36

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

37

Működési bevétel összesen

350

350

38

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

39

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

40

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

41

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

42

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

43

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

10

44

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

45

Tárgyévi bevételek összesen

350

360

46

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

0

47

Intézményi működési bevétel

600

0

48

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

49

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

50

Közhatalmi bevételek

0

0

51

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

52

Működési bevétel összesen

600

0

53

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

54

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

55

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

56

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

57

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

58

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

0

59

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

60

Tárgyévi bevételek összesen

600

0

61

Szent Antal Népház

0

0

62

Intézményi működési bevétel

3 400

4 100

63

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

64

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

65

Közhatalmi bevételek

0

0

66

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

67

Működési bevétel összesen

3 400

4 100

68

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

69

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

70

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

71

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

72

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

73

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

0

74

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

75

Tárgyévi bevételek összesen

3 400

4 100

76

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

77

Intézményi működési bevétel

7 000

9 450

78

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

79

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

250

80

Közhatalmi bevételek

0

0

81

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

82

Működési bevétel összesen

7 000

9 700

83

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

84

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

85

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

86

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

87

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

88

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

30

89

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

90

Tárgyévi bevételek összesen

7 000

9 730

91

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

92

Intézményi működési bevétel

7 767

7 767

93

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

157 383

157 383

94

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

95

Közhatalmi bevételek

0

0

96

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

97

Működési bevétel összesen

165 150

165 150

98

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

99

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

100

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

101

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

102

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

103

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

15 000

104

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

5 415

105

Tárgyévi bevételek összesen

165 150

185 565

106

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

0

0

107

Intézményi működési bevétel

98 973

114 139

108

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

554 105

620 663

109

Működési célú átvett pénzeszköz .

4 818

6 602

110

Közhatalmi bevételek

381 260

381 260

111

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

877 999

936 662

112

Működési bevétel összesen

1 917 155

2 059 326

113

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

12 000

13 600

114

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

26 802

36 603

115

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

3 100

3 790

116

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

3 217

117

Felhalmozási bevételek összesen

41 902

57 210

118

Finanszírozási bevétel-működési célú

94 544

184 407

119

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

417 940

476 494

120

Tárgyévi bevételek összesen

2 471 541

2 777 437


3. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez[9]


Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése


adatok ezer forintban


A

B

C


megnevezés

2016. eredeti ei.

2016. IV. mód. ei.

1

Intézményi működési bevételek

0

0

2

Holtágak haszonbére

2 026

2 026

3

Földhaszonbér

4 410

4 410

4

Bérleti díj

16 710

16 710

5

Hulladéklerakó bérleti díj bevétel

20 000

20 000

6

Közterületfoglalás

561

561

7

Egyéb bevételek

2 084

2 200

8

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

2 084

5 584

9

Kamatbevétel

1 000

1 000

10

Kamatbevétel kötvény

4 000

4 000

11

Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)

4 490

4 490

12

ÁFA bevétel-befizetendő

13 341

17 341

13

ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2103, temető 383+2500

2 486

4 986

14

ÁFA visszatérülés-szennyvíz

0

2 500

15

Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés

0

0

16

Temető üzemeltetésből származó bevétel

6 000

6 000

17

Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel

400

400

18

Saját bevétel összesen:

79 592

92 208

19

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

20

Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz

12 961

12 961

21

Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014.

4 541

4 541

22

Mezőőri járulék átvett pénz

5 400

5 400

23

Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő

3 645

3 645

24

Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő

24 967

24 967

25

Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz.

25 391

25 391

26

Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló

247 827

247 827

27

Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló

49 883

49 883

28

Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ban induló

0

62 028

29

Földalapú támogatás

10 000

10 000

30

Erzsébet utalvány

0

3 480

31

Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez

7 024

7 024

32

Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez

5 083

5 083

33

Szúnyoggyérítésre átvett pe.

0

900

34

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

396 722

463 130

35

Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen

0

0

36

GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása

0

0

37

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése

1 175

1 175

38

Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése

1 000

1 000

39

Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése

700

700

40

Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése

1 943

3 477

41

Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen

4 818

6 352

42

Közhatalmi bevételek

0

0

43

Iparűzési adó

255 000

255 000

44

Építményadó

32 000

32 000

45

Telekadó

0

0

46

Magánszemélyek kommunális adója

42 000

42 000

47

Idegenforgalmi adó

8 000

8 000

48

Pótlékok, bírságok bevétele

4 000

4 000

49

Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap

2 000

2 000

50

Gépjármű adó

30 000

30 000

51

Mezőőri járulék bevétele

8 000

8 000

52

Közhatalmi bevételek összesen

381 000

381 000

53

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

54

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

181 780

181 780

55

Zöldterület gazdálkodás támogatása

25 502

25 502

56

Közvilágítás támogatása

64 440

64 440

57

Köztemető fenntartás támogatása

100

100

58

Közutak fenntartásának támogatása

31 795

31 795

59

Beszámítás összege

-47 273

-47 273

60

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

37 665

37 665

61

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 535

2 535

62

2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

1 242

1 242

63

Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása

103 884

102 861

64

Óvodaműködtetési támogatás

15 600

15 333

65

A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás

7 592

7 592

66

A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása

95 153

98 941

67

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

83 778

81 667

68

Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása

160 228

160 228

69

Szociális ágazati pótlék

0

43 469

70

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

87 250

86 926

71

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás

1 617

1 617

72

Támogató szolgálat működési támogatása

9 208

9 208

73

Kulturális feladatok támogatása 1140*14081

15 903

17 504

74

Egyéb központi támogatás-kompenzáció

0

13 530

75

Önkormányzat működési költségvetésének támogatása

877 999

936 662

76

Működési bevétel összesen

1 740 131

1 879 352

77

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

78

Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése

0

0

79

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek  értékesítése

0

0

80

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

81

Koncesszióból származó bevételek

0

0

82

Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)

12 000

12 000

83

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen

12 000

12 000

84

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

85

Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás

0

0

86

Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása

0

0

87

Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám.

0

9 801

88

Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat

2 000

2 000

89

Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló

24 802

24 802

90

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen

26 802

36 603

91

Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről

0

0

92

Lakáskölcsön visszafizetés

2 000

2 000

93

Elemi kár kölcsöntörlesztés

100

100

94

Szivárvány Kft.-től felh.célú pe.átvétel nyílászáró cserére

0

690

95

Belvíz kölcsön visszafizetés

1 000

1 000

96

Egyéb kölcsön visszafizetés

0

0

97

Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről

3 100

3 790

98

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

3 217

99

Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás

0

0

100

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.

0

3 217

101

Felhalmozási bevételek összesen

41 902

55 610


4. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez[10]


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány


adatok ezer forintban


A

B

C


megnevezés

2016. eredeti ei.

2016. IV. mód. ei.

1

Működési célú előző évi maradvány

0

0

2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

94 544

169 308

3

Határ Győző Városi Könyvtár

0

10

4

Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény

0

30

5

Szent Antal Népház

0

0

6

Városi Egészségügyi Intézmény

0

15 000

7

Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

8

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

59

9

Működési célú előző évi maradvány összesen

94 544

184 407

10

Felhalmozási célú előző évi maradvány

0

0

11

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

417 940

471 079

12

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

13

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

0

14

Szent Antal Népház

0

0

15

Városi Egészségügyi Intézmény

0

5 415

16

Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

17

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

18

Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen

417 940

476 494

19

Maradvány mindösszesen

512 484

660 901


5. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez[11]


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben


adatok ezer forintban


A

B

C


megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.IV.mód.ei.

1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

2

Személyi juttatás

361 911

414 827

3

Munkaadókat terhelő járulék

53 888

60 728

4

Dologi kiadás

332 125

418 094

5

Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

564 974

6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

153 325

180 289

7

Működési céltartalék

91 632

41 234

8

Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

54 135

9

Működési kiadás összesen

1 556 965

1 734 281

10

Felújítás

25 250

72 289

11

Beruházás

177 252

171 334

12

Egyéb felhalmozási kiadás

257 140

258 579

13

Felhalmozási kiadás összesen

459 642

502 202

14

Finanszírozási kiadások

0

32 988

15

Tárgyévi kiadás összesen

2 016 607

2 269 471

16

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

17

Személyi juttatás

139 031

141 120

18

Munkaadókat terhelő járulék

39 972

40 536

19

Dologi kiadás

41 752

47 423

20

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

21

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 572

4 572

22

Működési célú tartalék

0

0

23

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

150

24

Működési kiadás összesen

225 327

233 801

25

Felújítás

0

0

26

Beruházás

0

3 750

27

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

28

Felhalmozási kiadás összesen

0

3 750

29

Finanszírozási kiadások

0

0

30

Tárgyévi kiadás összesen

225 327

237 551

31

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

32

Személyi juttatás

8 656

9 195

33

Munkaadókat terhelő járulék

2 270

2 400

34

Dologi kiadás

8 254

9 325

35

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

36

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

37

Működési célú tartalék

0

0

38

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

39

Működési kiadás összesen

19 180

20 920

40

Felújítás

0

0

41

Beruházás

200

680

42

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

43

Felhalmozási kiadás összesen

200

680

44

Finanszírozási kiadások

0

0

45

Tárgyévi kiadás összesen

19 380

21 600

46

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

0

47

Személyi juttatás

2 409

0

48

Munkaadókat terhelő járulék

650

0

49

Dologi kiadás

1 245

0

50

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

51

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

52

Működési célú tartalék

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

54

Működési kiadás összesen

4 304

0

55

Felújítás

0

0

56

Beruházás

0

0

57

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

58

Felhalmozási kiadás összesen

0

0

59

Finanszírozási kiadások

0

0

60

Tárgyévi kiadás összesen

4 304

0

61

Szent Antal Népház

0

0

62

Személyi juttatás

9 457

9 560

63

Munkaadókat terhelő járulék

2 553

2 557

64

Dologi kiadás

3 800

6 048

65

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

66

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

67

Működési célú tartalék

0

0

68

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

69

Működési kiadás összesen

15 810

18 165

70

Felújítás

0

0

71

Beruházás

0

377

72

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

73

Felhalmozási kiadás összesen

0

377

74

Finanszírozási kiadások

0

0

75

Tárgyévi kiadás összesen

15 810

18 542

76

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

77

Személyi juttatás

9 374

12 103

78

Munkaadókat terhelő járulék

2 531

3 407

79

Dologi kiadás

11 058

21 014

80

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

81

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

82

Működési célú tartalék

0

0

83

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

84

Működési kiadás összesen

22 963

36 524

85

Felújítás

0

0

86

Beruházás

0

318

87

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

88

Felhalmozási kiadás összesen

0

318

89

Finanszírozási kiadások

0

0

90

Tárgyévi kiadás összesen

22 963

36 842

91

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

92

Személyi juttatás

71 151

72 304

93

Munkaadókat terhelő járulék

19 330

19 642

94

Dologi kiadás

76 669

95 870

95

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

96

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

97

Működési célú tartalék

0

0

98

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

99

Működési kiadás összesen

167 150

187 816

100

Felújítás

0

0

101

Beruházás

0

5 615

102

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

103

Felhalmozási kiadás összesen

0

5 615

104

Finanszírozási kiadások

0

0

105

Tárgyévi kiadás összesen

167 150

193 431

106

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

0

0

107

Személyi juttatás

601 989

659 109

108

Munkaadókat terhelő járulék

121 194

129 270

109

Dologi kiadás

474 903

597 774

110

Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

564 974

111

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

157 897

184 861

112

Működési célú tartalék

91 632

41 234

113

Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

54 285

114

Működési kiadás összesen

2 011 699

2 231 507

115

Felújítás

25 250

72 289

116

Beruházás

177 452

182 074

117

Egyéb felhalmozási kiadás

257 140

258 579

118

Felhalmozási kiadás összesen

459 842

512 942

119

Finanszírozási kiadások

0

32 988

120

Tárgyévi kiadás összesen

2 471 541

2 777 437


6. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez[12]


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben


adatok ezer forintban


A

B

C

D


Kormányzati funkció

megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.IV.mód.ei.

1

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

2


Személyi juttatás

0

0

3


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

4


Dologi kiadás

5 814

5 814

5


Működési célú támogatásértékű kiadás

549

549

6


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

7


Működési célú tartalék

0

0

8


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

9


Működési kiadás összesen

6 363

6 363

10

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

11


Személyi juttatás

0

0

12


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

13


Dologi kiadás

0

9 500

14


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

15


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

16


Működési célú tartalék

0

0

17


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

18


Működési kiadás összesen

0

9 500

19

051040

Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése

0

0

20


Személyi juttatás

0

0

21


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

22


Dologi kiadás

11 876

15 442

23


Működési célú támogatásértékű kiadás

14 089

19 677

24


Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre

14 632

19 036

25


Működési célú tartalék

0

0

26


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

27


Működési kiadás összesen

40 597

54 155

28

045160

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

29


Személyi juttatás

0

0

30


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

31


Dologi kiadás

31 795

51 313

32


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

33


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

34


Működési célú tartalék

0

0

35


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

36


Működési kiadás összesen

31 795

51 313

37

106010

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése

0

0

38


Személyi juttatás

0

0

39


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

40


Dologi kiadás

0

0

41


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

42


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

43


Működési célú tartalék

0

0

44


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

45


Működési kiadás összesen

0

0

46

013350

Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.

0

0

47


Személyi juttatás

0

0

48


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

49


Dologi kiadás

13 341

13 341

50


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

51


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

52


Működési célú tartalék

0

0

53


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

54


Működési kiadás összesen

13 341

13 341

55

066010

Zöldterület kezelés-parkgondozás

0

0

56


Személyi juttatás

0

0

57


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

58


Dologi kiadás

8 002

8 202

59


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

60


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

19 000

19 000

61


Működési célú tartalék

0

0

62


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

63


Működési kiadás összesen

27 002

27 202

64

011130

Önkormányzati jogalkotás-képviselők

0

0

65


Személyi juttatás

17 203

17 203

66


Munkaadókat terhelő járulék

4 650

4 650

67


Dologi kiadás

0

0

68


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

69


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

70


Működési célú tartalék

0

0

71


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

72


Működési kiadás összesen

21 853

21 853

73

016010

Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti  képviselőválasztás

0

0

74


Személyi juttatás

0

0

75


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

76


Dologi kiadás

0

0

77


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

78


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

79


Működési célú tartalék

0

0

80


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

81


Működési kiadás összesen

0

0

82

016020

Országos és helyi népszavazás

0

0

83


Személyi juttatás

0

0

84


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

85


Dologi kiadás

0

0

86


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

87


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

88


Működési célú tartalék

0

0

89


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

90


Működési kiadás összesen

0

0

91

011220

Adó, vám és jövedéki igazgatás

0

0

92


Személyi juttatás

0

0

93


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

94


Dologi kiadás

0

0

95


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

96


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

97


Működési célú tartalék

0

0

98


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

99


Működési kiadás összesen

0

0

100

018010

Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel

0

0

101


Személyi juttatás

0

0

102


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

103


Dologi kiadás

0

0

104


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

778

105


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

106


Működési célú tartalék

0

0

107


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

108


Működési kiadás összesen

0

778

109

064010

Közvilágítás

0

0

110


Személyi juttatás

0

0

111


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

112


Dologi kiadás

33 594

34 003

113


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

114


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

115


Működési célú tartalék

0

0

116


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

117


Működési kiadás összesen

33 594

34 003

118

066020

Városgazdálkodás

0

0

119


Személyi juttatás

0

0

120


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

121


Dologi kiadás

53 950

83 169

122


Működési célú támogatásértékű kiadás

1 500

1 630

123


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

18 840

22 345

124


Működési célú tartalék

0

0

125


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

126


Működési kiadás összesen

74 290

107 144

127

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0

0

128


Személyi juttatás

0

0

129


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

130


Dologi kiadás

0

0

131


Működési célú támogatásértékű kiadás

486 546

537 036

132


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

133


Működési célú tartalék

0

0

134


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

135


Működési kiadás összesen

486 546

537 036

136

031030

Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat

0

0

137


Személyi juttatás

11 123

11 960

138


Munkaadókat terhelő járulék

2 762

2 825

139


Dologi kiadás

2 276

1 676

140


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

141


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

142


Működési célú tartalék

0

0

143


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

144


Működési kiadás összesen

16 161

16 461

145

031030

Közterület rendjének fenntartása-Településőrök

0

0

146


Személyi juttatás

0

0

147


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

148


Dologi kiadás

0

0

149


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

150


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

151


Működési célú tartalék

0

0

152


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

153


Működési kiadás összesen

0

0

154

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók

0

0

155


Személyi juttatás

0

0

156


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

157


Dologi kiadás

0

0

158


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

159


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

5 000

5 000

160


Működési célú tartalék

0

0

161


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

162


Működési kiadás összesen

5 000

5 000

163

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem

0

0

164


Személyi juttatás

216

216

165


Munkaadókat terhelő járulék

58

58

166


Dologi kiadás

935

935

167


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

168


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

169


Működési célú tartalék

0

0

170


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

171


Működési kiadás összesen

1 209

1 209

172

047410

Ár- és belvízvédelem

0

0

173


Személyi juttatás

0

0

174


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

175


Dologi kiadás

10 870

14 329

176


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

177


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2 000

2 000

178


Működési célú tartalék

0

0

179


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

180


Működési kiadás összesen

12 870

16 329

181

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

182


Személyi juttatás

0

0

183


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

184


Dologi kiadás

0

902

185


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

186


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

690

690

187


Működési célú tartalék

0

0

188


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

189


Működési kiadás összesen

690

1 592

190

092120

Köznevelési intézmény működtetése

0

0

191


Személyi juttatás

0

0

192


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

193


Dologi kiadás

60 000

59 150

194


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

195


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

30 188

31 038

196


Működési célú tartalék

0

0

197


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

198


Működési kiadás összesen

90 188

90 188

199

092120

Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola

0

0

200


Személyi juttatás

0

0

201


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

202


Dologi kiadás

0

0

203


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

204


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

205


Működési célú tartalék

0

0

206


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

207


Működési kiadás összesen

0

0

208

091220

Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán  Általános Iskola

0

0

209


Személyi juttatás

0

0

210


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

211


Dologi kiadás

0

0

212


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

213


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

214


Működési célú tartalék

0

0

215


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

216


Működési kiadás összesen

0

0

217

091250

Alapfokú művészetoktatás működtetése

0

0

218


Személyi juttatás

0

0

219


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

220


Dologi kiadás

0

0

221


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

222


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

223


Működési célú tartalék

0

0

224


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

225


Működési kiadás összesen

0

0

226

092260

Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium

0

0

227


Személyi juttatás

0

0

228


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

229


Dologi kiadás

0

0

230


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

231


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

232


Működési célú tartalék

0

0

233


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

234


Működési kiadás összesen

0

0

235

098022

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése

0

0

236


Személyi juttatás

0

0

237


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

238


Dologi kiadás

0

0

239


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

240


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

241


Működési célú tartalék

0

0

242


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

243


Működési kiadás összesen

0

0

244

072111

Egészségügyi  alapellátás

0

0

245


Személyi juttatás

0

0

246


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

247


Dologi kiadás

0

1 512

248


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

249


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

250


Működési célú tartalék

0

0

251


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

252


Összesen:

0

1 512

253

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

254


Személyi juttatás

0

0

255


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

256


Dologi kiadás

0

12 548

257


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

258


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

11 988

0

259


Működési célú tartalék

0

0

260


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

261


Működési kiadás összesen

11 988

12 548

262

076062

Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás

0

0

263


Személyi juttatás

0

202

264


Munkaadókat terhelő járulék

0

49

265


Dologi kiadás

9 309

9 958

266


Működési célú támogatásértékű kiadás

1 802

1 802

267


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

268


Működési célú tartalék

0

0

269


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

270


Működési kiadás összesen

11 111

12 011

271

102031

Időskorúak nappali ellátása

0

0

272


Személyi juttatás

0

0

273


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

274


Dologi kiadás

0

902

275


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

276


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

277


Működési célú tartalék

0

0

278


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

279


Működési kiadás összesen

0

902

280

104030

Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás

0

0

281


Személyi juttatás

0

0

282


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

283


Dologi kiadás

0

0

284


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

285


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 420

4 420

286


Működési célú tartalék

0

0

287


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

288


Működési kiadás összesen

4 420

4 420

289

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)

0

0

290


Személyi juttatás

0

0

291


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

292


Dologi kiadás

0

0

293


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

294


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

295


Működési célú tartalék

0

0

296


Ellátottak pénzbeli juttatása

2 000

5 480

297


Működési kiadás összesen

2 000

5 480

298

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)

0

0

299


Személyi juttatás

0

0

300


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

301


Dologi kiadás

0

0

302


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

303


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

304


Működési célú tartalék

0

0

305


Ellátottak pénzbeli juttatása

28 080

28 080

306


Működési kiadás összesen

28 080

28 080

307

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)

0

0

308


Személyi juttatás

0

0

309


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

310


Dologi kiadás

0

0

311


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

312


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

313


Működési célú tartalék

0

0

314


Ellátottak pénzbeli juttatása

4 000

4 000

315


Működési kiadás összesen

4 000

4 000

316

107060

Települési támogatás-gyógyszerkiadás

0

0

317


Személyi juttatás

0

0

318


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

319


Dologi kiadás

0

0

320


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

321


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

322


Működési célú tartalék

0

0

323


Ellátottak pénzbeli juttatása

5 800

5 800

324


Működési kiadás összesen

5 800

5 800

325

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély     (önkorm-i segély temetési kiadásokra)

0

0

326


Személyi juttatás

0

0

327


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

328


Dologi kiadás

0

0

329


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

330


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

331


Működési célú tartalék

0

0

332


Ellátottak pénzbeli juttatása

5 000

5 000

333


Működési kiadás összesen

5 000

5 000

334

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.  -  köztemetés

0

0

335


Személyi juttatás

0

0

336


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

337


Dologi kiadás

0

0

338


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

339


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

340


Működési célú tartalék

0

0

341


Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000

3 000

342


Működési kiadás összesen

3 000

3 000

343

107060

Egyéb szoc.természetbeni ellátás  -  közgyógy

0

0

344


Személyi juttatás

0

0

345


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

346


Dologi kiadás

0

0

347


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

348


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

349


Működési célú tartalék

0

0

350


Ellátottak pénzbeli juttatása

75

75

351


Működési kiadás összesen

75

75

352

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell. -  idősek

0

0

353


Személyi juttatás

0

0

354


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

355


Dologi kiadás

0

0

356


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

357


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

358


Működési célú tartalék

0

0

359


Ellátottak pénzbeli juttatása

2 700

2 700

360


Működési kiadás összesen

2 700

2 700

361

061030

Lakáshoz jutást segtítő támogatások   -    Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár

0

0

362


Személyi juttatás

0

0

363


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

364


Dologi kiadás

0

0

365


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

366


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

367


Működési célú tartalék

0

0

368


Ellátottak pénzbeli juttatása

8 000

0

369


Működési kiadás összesen

8 000

0

370

107054

Családsegítés

0

0

371


Személyi juttatás

0

0

372


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

373


Dologi kiadás

0

0

374


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

375


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

376


Működési célú tartalék

0

0

377


Ellátottak pénzbeli juttatása



378


Működési kiadás összesen

0

0

379

086020

Helyi közösségi tér biztosítása-IKSZT

0

0

380


Személyi juttatás

0

0

381


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

382


Dologi kiadás

0

0

383


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

384


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

8 647

385


Működési célú tartalék

0

0

386


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

387


Működési kiadás összesen

0

8 647

388

041237

Közfoglalkoztatás-menedzsment

0

0

389


Személyi juttatás

10 772

10 772

390


Munkaadókat terhelő járulék

2 866

2 866

391


Dologi kiadás

13 774

13 774

392


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

393


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

394


Működési célú tartalék

0

0

395


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

396


Működési kiadás összesen

27 412

27 412

397

041233

Hosszabb közf.-egyéb közf.16.06 hónaptól foglalk.

0

0

398


Személyi juttatás

0

53 888

399


Munkaadókat terhelő járulék

0

7 276

400


Dologi kiadás

0

864

401


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

402


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

403


Működési célú tartalék

0

0

404


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

405


Működési kiadás összesen

0

62 028

406

041237

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó

0

0

407


Személyi juttatás

0

0

408


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

409


Dologi kiadás

0

0

410


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

411


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

412


Működési célú tartalék

0

0

413


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

414


Működési kiadás összesen

0

0

415

041237

Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó

0

0

416


Személyi juttatás

0

0

417


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

418


Dologi kiadás

0

0

419


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

420


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

421


Működési célú tartalék

0

0

422


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

423


Működési kiadás összesen

0

0

424

041233

Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó(15.11.01-16.02.29,15.12.31-16.06.29.)

0

0

425


Személyi juttatás

37 135

35 124

426


Munkaadókat terhelő járulék

5 014

4 466

427


Dologi kiadás

2 156

2 156

428


Működési célú támogatásértékű kiadás

943

3 502

429


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

430


Működési célú tartalék

0

0

431


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

432


Működési kiadás összesen

45 248

45 248

433

041237

Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről áthúzódó

0

0

434


Személyi juttatás

67 113

67 113

435


Munkaadókat terhelő járulék

9 060

9 060

436


Dologi kiadás

0

0

437


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

438


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

439


Működési célú tartalék

0

0

440


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

441


Működési kiadás összesen

76 173

76 173

442

041233

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)

0

0

443


Személyi juttatás

0

0

444


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

445


Dologi kiadás

0

0

446


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

447


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

448


Működési célú tartalék

0

0

449


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

450


Működési kiadás összesen

0

0

451

041237

Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr)

0

0

452


Személyi juttatás

218 349

218 349

453


Munkaadókat terhelő járulék

29 478

29 478

454


Dologi kiadás

57 815

57 815

455


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

456


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

457


Működési célú tartalék

0

0

458


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

459


Működési kiadás összesen

305 642

305 642

460

081030

Sportlétesítmények működtetése

0

0

461


Személyi juttatás

0

0

462


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

463


Dologi kiadás

0

0

464


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

465


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6 000

6 000

466


Működési célú tartalék

0

0

467


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

468


Működési kiadás összesen

6 000

6 000

469

081061

Fürdő

0

0

470


Személyi juttatás

0

0

471


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

472


Dologi kiadás

9 890

9 890

473


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

474


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

36 367

36 367

475


Működési célú tartalék

0

0

476


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

477


Működési kiadás összesen

46 257

46 257

478

081045

Szabadidősport tevékenység támogatása

0

0

479


Személyi juttatás

0

0

480


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

481


Dologi kiadás

0

0

482


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

483


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

13 000

484


Működési célú tartalék

0

0

485


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

486


Működési kiadás összesen

0

13 000

487

084031

Civil szervezetek támogatása

0

0

488


Személyi juttatás

0

0

489


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

490


Dologi kiadás

0

0

491


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

492


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

8 340

493


Működési célú tartalék

0

0

494


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

495


Működési kiadás összesen

0

8 340

496

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)

0

0

497


Személyi juttatás

0

0

498


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

499


Dologi kiadás

2 000

3 671

500


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

501


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

206

502


Működési célú tartalék

0

0

503


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

504


Működési kiadás összesen

2 000

3 877

505

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

506


Személyi juttatás

0

0

507


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

508


Dologi kiadás

4 728

7 228

509


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

510


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 200

4 200

511


Működési célú tartalék

0

0

512


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

513


Működési kiadás összesen

8 928

11 428

514


Egyéb máshová be nem sorolható tevékenység

0

0

515


Személyi juttatás

0

0

516


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

517


Dologi kiadás

0

0

518


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

519


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

520


Működési célú tartalék

0

0

521


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

522


Működési kiadás összesen

0

0

523


Összesen:

0

0

524


Személyi juttatás

361 911

414 827

525


Munkaadókat terhelő járulék

53 888

60 728

526


Dologi kiadás

332 125

418 094

527


Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

564 974

528


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

153 325

180 289

529


Működési célú tartalék

0

0

530


Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

54 135

531


Működési kiadás összesen

1 465 333

1 693 047


7. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez[13]


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben


adatok ezer forintban


A

B

C


megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.IV.mód.ei.

1

Polgármesteri alap

600

230

2

Kitüntetési alap

400

400

3

Civil alap

4 990

550

4

Sport alap 

13 000

0

5

Idegenforgalmi alap

3 200

320

6

Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb)

6 200

0

7

Rádió Sun részére pénzeszközátadás

240

0

8

GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM

4 047

0

9

GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás

1 500

1 500

10

Talajterhelési díj

500

500

11

Kállai adomány

10 000

9 850

12

Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.(476+184)

660

0

13

Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer

1 625

0

14

Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa)

6 476

0

15

IKSZT működési plusz igény

4 600

0

16

Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék

10 000

10 000

17

Belső ellenőri feladatok

2 700

260

18

Önkormányzati ingatlanok karbantartására

5 000

5 000

19

Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e

3 000

3 000

20

Nyomda Múzeum tám.

900

0

21

Egyéb közfoglalkoztatás önerő

2 460

2 460

22

Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840, Lehóczkyné 681)

1 521

681

23

Labor működésének támogatása

5 400

999

24

Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés

1 371

0

25

2017. évi XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezésére

0

500

26

Támogató szolgálat teljesítménytámogatása vfiz.köt.

0

4 984

27

2015. évről áthúzódó bérkompenzáció

1 242

0

28

Működési céltartalék összesen

91 632

41 234


8. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez[14]


Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése


adatok ezer forintban


A

B

C


megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.IV.mód.ei.

1

Felújítások

0

0

2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

25 250

72 289

3

Járda felújítás

8 000

8 000

4

Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy)

1 500

1 500

5

Vízmű rekonstrukciós munkák

12 000

45 063

6

Pájer Kemping tetőteres faház tetőhéjazat felújítása

0

430

7

Rózsahegyi energetikai tervdokumentáció

0

2 496

8

Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása

0

9 450

9

Szivárvány Óvoda nyílászáró csere

0

1 600

10

Mirhóháti 11. felújítása

3 400

3 400

11

Kner téri szökőkút felújítása

350

350

12

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

13

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

14

Informatikai eszközök felújítása

0

0

15

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

16

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

0

17

Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás

0

0

18

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

19

Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen

25 250

72 289

20

Beruházások

0

0

21

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

22

Népliget és Erzsébet liget rendezése

1 500

1 500

23

Parkosítás

1 500

1 500

24

Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő)

2 500

1 982

25

Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése

500

500

26

Közlekedés biztonsági felmérés, javítás

2 000

2 000

27

Közvilágítási hálózat bővítése

5 000

5 000

28

Köztemetők körbekerítése

5 000

5 000

29

Ünnepi díszvilágítás

2 500

2 500

30

Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása

2 000

2 000

31

Ipartelep úton kerékpárút építés

500

500

32

Informatikai fejlesztés, szerver csere

11 080

11 080

33

Térfigyelő kamerarendszer beszerzése

3 600

3 600

34

Sport infrasturktúra fejlesztése

15 000

15 000

35

TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés

30 000

25 191

36

Gyepmesteri telep fejlesztése

12 000

0

37

Játszótér építése

5 000

5 840

38

Zöldterület kezelés fejlesztése

5 000

5 000

39

Közbeszerzési díjak

500

500

40

Bánomkerti záportározó rendezése

0

0

41

E-közmű nyilvántartás készítés

1 000

1 000

42

Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program

1 000

1 000

43

Gyomai szabadstrand rendezése

1 900

1 470

44

Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása

600

600

45

Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása

0

0

46

Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés

18 000

18 093

47

Gépkocsi beszerzés

3 500

5 100

48

Hatház utcai átjáró védőkorlát csere

2 300

2 300

49

Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése

935

1 870

50

Autóbusz pályaudvar tervezése

1 778

1 778

51

Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv

331

331

52

Öregszőlői ivóvízhálózat bővítése

3 000

3 000

53

Öregszőlői útalap építés vagy saját erő

6 000

0

54

Rózsahegyi energetikai tervdok.

2 496

0

55

Zöldpark Kft. tőkeemelés

2 500

2 500

56

Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)

1 080

1 080

57

Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás

24 802

24 802

58

Ipari park telekvásárlás

0

4 000

59

Területvásárlás

0

1 500

60

Szivárvány Óvoda nyílászáró csere

0

0

61

Bárka Látogató Központba makettgyűjtemény

0

700

62

Műfüves pálya kialakítása

0

8 405

63

TOP 1.4.1.A foglalkoztatás és életminőség javítása projekt -Óvoda épület bővítése

0

1 207

64

Rózsakert Idősek Otthona és Hősök tere parkoló építése, úttervek

0

1 905

65

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és kisértékű te. beszerzés

850

3 750

66

Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.)

200

680

67

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

318

68

Szent Antal Népház

0

377

69

Városi Egészségügyi Intézmény

0

5 615

70

Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen

177 452

182 074

71

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

72

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

73

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

12 268

13 119

74

Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás

4 137

4 137

75

Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás

1 282

1 282

76

KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése

2 595

2 595

77

Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése

32

32

78

Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő átadása Társulás részére

2 222

2 222

79

TOP 4.2.1.Blaha u.2-6. Idősek Otthona felújítás tervre pe.átadás Társulásnak

0

286

80

Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása Társulás részére

2 000

0

81

Járási hivatal tetőfelújítására pénzeszköz átadás

0

2 565

82

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

9 993

12 673

83

Első lakáshozjutók támogatása

0

1 500

84

TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes pályázat esetén)

3 659

3 659

85

Liget Fürdő tender és kiviteli terv elkészítésére pénzeszközátadás

0

1 180

86

Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére

2 334

2 334

87

Környezetvédelmi alap

4 000

4 000

88

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra

0

6500

89

Felhalmozási céltartalék

234 879

226 287

90

Fürdő pályázat saját erő

10 000

8 820

91

Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő

0

5 645

92

Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám. 9801 E Ft

0

6 601

93

Kis B.Iskola sportudvar fejlesztés 3518 E Ft, járdafelújítás 5279 E Ft pályázat önerő

0

8 797

94

Étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat saját erő

0

1 671

95

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák (CLLD) pályázat saját erő

0

0

96

EFOP 3.3.2-16. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pály. Saját erő

0

1 448

97

Bűnmegelőlegezési projektek megvalósítása pályázat saját erő


20

98

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, és önerő összege

0

3 217

99

TOP és egyéb pályázati saját erő

224 879

190 068

100

Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen

257 140

258 579

101

Finanszírozási kiadások

0

0

102

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

32 988


9. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez


A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása


adatok ezer forintban


A

B


Megnevezés

2016. évi terv

1.

Járda felújítás

8 000

2.

Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy)

1 500

3.

Mirhóháti 11. felújítása

3 400

4.

Kner téri szökőkút felújítása

350

5.

Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése

400

6.

Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő)

2 500

7.

Közlekedés biztonsági felmérés, javítás

2 000

8.

Közvilágítási hálózat bővítése

5 000

9.

Köztemetők körbekerítése

5 000

10.

Ünnepi díszvilágítás

2 500

11.

Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása

2 000

12.

Ipartelep úton kerékpárút építés

500

13.

Informatikai fejlesztés, szerver csere

11 080

14.

Térfigyelő kamerarendszer beszerzése

3 600

15.

Sport infrasturktúra fejlesztése

15 000

16.

TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés

30 000

17.

Gyepmesteri telep fejlesztése

12 000

18.

Zöldterület kezelés fejlesztése

5 000

19.

Játszótér építése

5 000

20.

Közbeszerzési díjak

500

21.

Határ Győző Városi Könyvtár fejlesztés

200

22.

Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése

3 000

23.

Öregszőlői útalap építés vagy saját erő

6 000

24.

Környezetvédelmi alap

4 000

25.

Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj.

1 282

26.

Fürdő pályázat

10 000

27.

TDM pályázat önkormányzati önerő

3 659

28.

Zöldpark Kft. Tőkeemelés

2 500

29.

Bánomkerti záportározó rendezése

0

30.

E-közmű nyilvántartás készítés

1 000

31.

Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program

1 000

32.

Gyomai szabadstrand rendezése

1 900

33.

Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása

600

34.

Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása

0

35.

Hatház utcai átjáró védőkorlát csere

2 300

36.

Irodabútor beszerzés

850

37.

Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés

18 000

38.

Gépkocsi beszerzés

3 500

39.

Összesen

175 121


10. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez[15]


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2016. évben


A

B

C

D

E

sorszám

megnevezés

2016. engedélyezett átlaglétszám (fő)

Módosítás

2016. engedélyezett átlaglétszám (fő)

1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata




2

   -Polgármester

1


1

3

   -mezőőr (közalkalmazotti létszám)

5


5

4

   -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.

5


5

5

   -intézményektől átvett dolgozó (GYES-en)

1


1

6

START Közmunkaprogramban dolgozók száma:

329


329

7

Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:

0


0

8

Közoktatási intézményekben dolgozó technikai létszám

0

1

1

9

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal




10

   -köztisztviselői létszám Gye.

43


43

11

   -Gyesen lévő köztisztviselő Gye.

1


1

12

   -kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.

2


2

13

   -Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám

3


3

14

   -Hunya telephelyen köztisztviselői létszám

3


3

15

Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott

4


4

16

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény-közalkalmazott

1


1

17

Szent Antal Népház-közalkalmazott

4


4

18

Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott

5


5

19

Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott

27


27

20

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

434

1

435


11. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez


Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2016. évi finanszírozása


adatok ezer forintban


A

B

C

D

E

F

G


megnevezés

2015. állami tám.

2015. önk.kieg.

2015. intézmény finanszírozás összesen

2016. állami tám.

2016. önk.kieg.

2016. intézmény finanszírozás összesen

1

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

182 880

44 305

227 185

181 780

43 023

224 803

2

  le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg.

0

7 729

0

0

12 107

0

3

      Gyomaendrőd kiegészítése

0

36 576

0

0

30 916

0

4

Határ Győző Városi Könyvtár

7 400

10 074

17 474

7 400

11 630

19 030

5

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

8 652

12 623

21 275

708

2 996

3 704

6

Szent Antal Népház

0

0

0

3 118

9 292

12 410

7

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

0

4 677

11 286

15 963

8

Városi Egészségügyi Intézmény

162 534

4 017

166 551

157 383

2 000

159 383

9

Önkormányzat összesen

361 466

115 324

432 485

355 066

123 250

435 293

10

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2016. évi önkormányzati támogatása

11

megnevezés

2015. állami tám.

2015. önk.kieg.

2015. intézmény finanszírozás összesen

2016. állami tám.

2016. önk.kieg.

2016. intézmény finanszírozás összesen

12

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás

0

0

0

0

0

0

13

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

106 700

3 781

110 481

121 101

175

121 276

14

Térségi Szociális Gondozási Központ

324 541

16 402

340 943

340 464

26 306

366 770

15

Önkormányzati Társulás összesen

431 241

20 183

451 424

461 565

26 481

486 546


12. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez


Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása


adatok ezer forintban


A

B

C

D

E

F

G

H


megnevezés

állami támogatás

pénzmaradvány

saját bevétel

átvett pe.

Bevételek össz.

2015.műk.kiad

Műk.hiány"-", többl."+"

1

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása








2

Települési Önk.műk.ált.tám








3

Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás

181 780

0

524

12 107

194 411

225 327

-30 916

4

   -építéshatóság





0


0

5

  -közterületfelügyelők





0


0

6

  -igazgatás -Hunya





0


0

7

 -igazgatás-Csárdaszállás





0


0

8

Önk.hivatal műk.összesen

181 780

0

524

12 107

194 411

225 327

-30 916

9

Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.








10

Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.

25 502




25 502

27 002

-1 500

11

Közvilágítás fenntartásának támog.

33 594




33 594

33 594

0

12

Köztemető fenntartás

100

2 828

6 383


9 311

8 928

383

13

Közutak fenntartásának támogatása

31 795




31 795

31 795

0

14

Településüzemeltetés összesen

90 991

2 828

6 383

0

100 202

101 319

-1 117

15

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok


0



0


0

16

Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó része

30 846




30 846


30 846

17

 -polgármester bér





0

9 327

-9 327

18

 -mezőőri feladatok



8 000

5 400

13 400

16 161

-2 761

19

 -víz-szennyvíz





0


0

20

 -települési hulladékkezelés


5 000

20 000


25 000

40 597

-15 597

21

 -város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám

40 200




40 200

53 125

-12 925

22

 -buszközl.tám





0

18 840

-18 840

23

 -nem lakóing.bérbeadása



13 341


13 341

13 341

0

24

 -polgárvédelem





0

1 209

-1 209

25

 -ár-és belvízvédelem



2 026


2 026

12 870

-10 844

26

 -településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás


1 802



1 802

11 111

-9 309

27

 -sportlétesítmények műk.





0

6 000

-6 000

28

 -orvosi ügyelet





0

11 988

-11 988

29

 -oktatási vagyon műk.

7 592


400


7 992

100 188

-92 196

30

 -oktatási vagyon műk. tartalék





0

0

0

31

 -bölcsőde





0

4 420

-4 420

32

-óvodai feladatellátás kieg.tám


690



690

690

0

33

 -közmunka pályázat 2016.

10 192



307 710

317 902

321 876

-3 974

34

 -közmunka pályázat 2015.


67 418


54 003

121 421

121 421

0

35

-közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége






13 638

-13 638

36

 -Városi Egészségügyi Intézmény



7 767

157 383

165 150

167 150

-2 000

37

 -belső ellenőr





0

2 700

-2 700

38

 -Ivóvíz-és szennyv.rendsz.ad hoc munkák



4 490


4 490

6 363

-1 873

39

 -önkorm.ing.karbant., életveszélyes ing.bontása


406



406

8 000

-7 594

40









41

Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:

88 830

75 316

56 024

524 496

744 666

941 015

-196 349

42

Beszámítás

-47 273




-47 273


-47 273

43

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.





0


0

44

2015.évről áthúzódó bérkomp.

1 242




1 242

1 242

0

45

Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.

103 884





107 039


46

Óvodaműködtetési támogatás

15 600



4 261


18 589


47

Óvodai, iskolai étkeztetés támog.

1 617


91

175




48

Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen

121 101

0

91

4 436

125 628

125 628

0

49

A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása







0

50

Közgyógyellátás méltányossági

75




75

75

0

51

települési tám.lakásfenntartásra

28 080




28 080

28 080

0

52

települési tám.gyógyszerkiadásra

5 800




5 800

5 800

0

53

rendkívüli települési támogatás

11 000




11 000

11 000

0

54

Köztemetés

3 000




3 000

3 000

0

55

állampolgárok lakáshoz jutásának támogatása

8 000




8 000

8 000

0

56

A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása összesen

55 955


0

0

55 955

55 955

0

57

Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása








58

Szociális ellátás összesen: (340464+26306)

366 770

0

243 454

0

610 224

610 224

0

59

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása








60

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása








61

Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

15 903







62

    - Könyvtár

7 400

0

350



19 180


63

    - KKSZI és Kállai- Műv.ház

5 385

0

5 600



19 865


64

Kötelező feladat - közművelődés összesen

12 785

0

5 950

0

18 735

39 045

-20 310

65

Önként vállalt feladatok





0



66

labor működtetése


5 400



5 400

5 400

0

67

 -képviselők tiszteletdíja





0

14 047

-14 047

68

 -szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás


1 000

13 367

12 961

27 328

46 257

-18 929

69

 -testvérvárosi és egyéb sport fel.





0

2 000

-2 000

70

 -alapok:sport, civil, pm, idegenforg.,kitünt.alap





0

22 190

-22 190

71

Önkormányzati Tűzoltóság tám.






5 000

-5 000

72

rendezvényekre elkülönített keret






6 200

-6 200

73

 -TDM támog.



5 547


5 547

5 547

0

74

 -IKSZT működtetése




1 175

1 175

4 600

-3 425

75

 -Szent Antal Népház

3 118


3 400


6 518

15 810

-9 292

76

Kállai Kult.Közp. turisztikai elemek, lapkiadás



2 000


2 000

7 402

-5 402

77

 -Kállai ad.


10 000



10 000

10 000

0

78

 -Bursa H.tám.





0

1 500

-1 500

79

 -Körös-szögi kistérség 2016. évi hj.és Nonprofit Kft.




6 241

6 241

8 761

-2 520

80

 -idősek karácsonyi csomag

2 700




2 700

2 700

0

81

 -Nyomda Múzeum tám.





0

900

-900

82

 -Rádió Sun





0

240

-240

83

Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy. Támogatás megelőlegezés




1 943

1 943

1 371

572

84

önként vállalt feladatok összesen

5 818

16 400

24 314

22 320

68 852

159 925

-91 073

85

Önkormányzati egyéb saját bevételek



19 585


19 585


19 585

86

Helyi adó bevételek



367 453


367 453

0

367 453

87

Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál



387 038

0

387 038

0

387 038

88

Összesen:

877 999

94 544

723 778

563 359

2 259 680

2 259 680

0

89


877 999

94 544

723 778

563 359

2 259 680



90

TSZGK és Óvoda



243 545

4 436

247 981

247 981


91


877 999

94 544

480 233

558 923

2 011 699

2 011 699



13. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez


Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2016.


adatok ezer forintban


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

2

Kiadások:














3

Személyi juttatások

11 547

11 547

11 547

11 547

11 547

11 547

11 547

11 547

11 547

11 547

11 547

12 014

139 031

4

Munkaadói járulékok

3 339

3 339

3 339

3 339

3 339

3 339

3 339

3 339

3 339

3 339

3 338

3 244

39 972

5

Dologi kiadás

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 483

41 752

6

Műk.c.peszk.átadás

381

381

381

381

381

381

381

381

381

381

381

381

4 572

7

Kiadások összesen:

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 745

19 122

225 327

8

Bevételek:














9

Saját bevételek

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

40

524

10

Átvett peszk.













0

11

Önkormányzati tám.

18 702

18 702

18 702

18 702

18 702

18 702

18 702

18 702

18 702

18 702

18 701

19 082

224 803

12

Bevételek összesen:

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 745

19 122

225 327


14. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez


Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve


adatok ezer forintban


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

2

Nyitó egyenleg

512 484

488 334

453 924

564 704

565 565

416 264

273 790

149 126

91 023

109 317

38 267

0

512 484

3

Bevételek:














4

1. Intézményi működési bevétel

5 725

5 725

5 725

8 259

5 725

5 725

8 725

9 485

9 485

8 000

9 485

16 909

98 973

5

2.Műk.célú tám., átvett peszk.

60 967

60 717

60 967

52 588

39 627

39 474

40 627

40 627

40 627

40 627

40 642

41 433

558 923

6

3.Közhatalmi bevételek

0

0

147 452

25 000

0


0

0

147 542

30 000


31 266

381 260

7

4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.

74 247

74 247

74 247

74 247

74 247

61 286

74 247

74 247

74 247

74 247

74 247

74 243

877 999

8

5. Felhalmozási bevétel




6 000




6 000





12 000

9

6. Felh.célú tám., átvett peszk.




1 500

2 000

8 267

8 267

8 268



1 600


29 902

10

7. Bevételek (1.+…+6.)

140 939

140 689

288 391

167 594

121 599

114 752

131 866

138 627

271 901

152 874

125 974

163 851

1 959 057

11

8. Finanszírozási művelet













0

12

9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)

653 423

629 023

742 315

732 298

687 164

531 016

405 656

287 753

362 924

262 191

164 241

163 851

2 471 541

13

Kiadások:













0

14

10. Személyi juttatás

53 952

53 952

53 952

53 613

51 402

51 402

47 287

47 287

47 287

47 287

47 287

47 281

601 989

15

11. Munkaadót terhelő járulékok

10 922

10 932

10 932

10 642

10 287

10 287

9 532

9 532

9 532

9 532

9 532

9 532

121 194

16

12. Dologi kiadás

43 737

43 737

42 409

36 000

36 883

36 883

36 883

33 737

41 552

40 737

38 184

44 161

474 903

17

13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás

51 590

51 590

51 590

51 590

56 590

56 590

56 590

51 636

63 580

57 990

56 000

57 990

663 326

18

14. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 888

4 888

4 888

4 888

4 888

4 888

4 888

4 888

4 888

4 888

4 888

4 887

58 655

19

15. Működési kiadás (10.+…+14.)

165 089

165 099

163 771

156 733

160 050

160 050

155 180

147 080

166 839

160 434

155 891

163 851

1 920 067

20

16. Működési c. tartalék


10 000

10 440

10 000

13 350

9 176

9 350

8 000

4 616

8 350

8 350


91 632

21

17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)

165 089

175 099

174 211

166 733

173 400

169 226

164 530

155 080

171 455

168 784

164 241

163 851

2 011 699

22

18. Felújítás


0

3 400


9 500

0

4 000

4 000

4 350

0



25 250

23

19. Beruházás

0




35 000

35 000

35 000

37 650

24 802




167 452

24

20. Egyéb felhalmozási kiadás





53 000

53 000

53 000


53 000

55 140



267 140

25

19. Felh. kiadás mindössz.

0

0

3 400

0

97 500

88 000

92 000

41 650

82 152

55 140

0

0

459 842

26

20.Finanszírozási kiadások













0

27

21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)

165 089

175 099

177 611

166 733

270 900

257 226

256 530

196 730

253 607

223 924

164 241

163 851

2 471 541

28

22.Bevétel,kiadás egyenlege

488 334

453 924

564 704

565 565

416 264

273 790

149 126

91 023

109 317

38 267

0

0



15. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez


Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016  - 2019. évi alakulása


adatok ezer forintban


A

B

C

D

E


megnevezés

2016. terv

2017. terv

2018. terv

2019. terv

1

Intézményi működési bevétel

98 973

101 744

104 797

107 940

2

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

554 105

569 620

565 177

582 132

3

Működési célú átvett pénzeszköz .

4 818

4 953

5 101

5 255

4

Közhatalmi bevételek

381 260

391 935

398 723

410 685

5

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

877 999

902 583

929 660

957 550

6

Működési bevétel összesen

1 917 155

1 970 835

2 003 459

2 063 562

7

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

12 000

12 336

12 706

13 087

8

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

26 802

284 418

150 000

154 500

9

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

3 100

22 000

22 660

23 340

10

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

0

11

Felhalmozási bevételek összesen

41 902

318 754

185 366

190 927

12

Finanszírozási bevétel-működési célú

94 544

78 047

87 623

89 051

13

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

417 940

237 664

137 294

36 913

14

Tárgyévi bevételek összesen

2 471 541

2 605 300

2 413 742

2 380 453

15

Személyi juttatás

601 989

618 845

637 410

656 532

16

Munkaadókat terhelő járulék

121 194

124 587

128 325

132 175

17

Dologi kiadás

474 903

488 200

502 846

517 932

18

Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

519 581

535 168

551 223

19

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

157 897

162 318

167 188

172 203

20

Működési célú tartalék

91 632

75 350

58 345

58 894

21

Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

60 000

61 800

63 654

22

Működési kiadás összesen

2 011 699

2 048 882

2 091 082

2 152 613

23

Felújítás

25 250

22 000

20 000

20 000

24

Beruházás

177 452

305 377

200 000

107 840

25

Egyéb felhalmozási kiadás

257 140

229 041

102 660

100 000

26

Felhalmozási kiadás összesen

459 842

556 418

322 660

227 840

27

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

28

Tárgyévi kiadás összesen

2 471 541

2 605 300

2 413 742

2 380 453


16. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez


2016. évi közvetett támogatások  kimutatása mérlegszerűen


adatok ezer forintban


A

B

C

D


Megnevezés

Alapadó

Költségvetésben tervezett bevétel

Közvetett tám.

1

Építményadó

32 000

32 000

0

2

Telekadó

0

0

0

3

Magánszemélyek  kommunális adója

42 134

42 000

134

4

Iparűzési adó

255 000

255 000

0

5

Idegenforgalmi adó

8 000

8 000

0

6

Összesen

337 134

337 000

134


A 2016. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel összesen 337.000 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.


Építményadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó vonatkozásában közvetett támogatás nem várható.

Telekadó megszűntetésre került, a belterületi telkek magánszemélyek kommunális adója keretében kerülnek a továbbiakban adóztatásra.


Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie az adót meghatározott ideig.

A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan az adómentesség már kifutott, út-közmű hozzájárulás fizetése miatt van még pár ingatlan mentesítve az adófizetés alól, mely mentesség 2016. évben szintén kifut.Ennek az összege 2016-ban 134 E Ft.


17. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2016. év


adatok ezer forintban


A

B


Megnevezés

összeg

1

Helyi adóból származó bevétel

337 000

2

Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev.

54 597

3

Osztalék, konc. Díj és hozambevétel

5 000

4

Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev.

0

5

Bírság, pótlék és díjbevétel

4 000

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

7

Összes saját bevétel

400 597

8

Össes saját bevétel 50%-a

200 299

9

Adósságot keletkeztető ügylet

0


18. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez


2016. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként


adatok ezer forintban


A

B

C

1.


Kötelezettség váll.össz.

2017.

2.

Kistérségi start mintaprogram (2016.03.hó-2017.02.29)

81 617

81 617

3.

Forrásai



4.

Támogatás

81 617

81 617

5.

Saját erő

0

0

6.




7.


Kötelezettség váll.össz.

2017.

8.

TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15 TDM szervezetek fejlesztése)

1 008

1 008

9.

Forrásai



10.

Önkormányzati saját erő

1 008

1 008


[1]

Módosította: 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. december 20-ától.

[2]

Módosította: 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. december 20-ától.

[3]

Módosította: 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. december 20-ától.

[4]

Módosította: 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. november 20-ától.

[5]

Módosította: 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. november 20-ától.

[6]

Beiktatta: 10/2016. (V. 2.) önkormányzati rendlet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. május 3-ától.

[7]

Módosította: 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. november 20-ától.

[8]

Módosította: 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. november 20-ától.

[9]

Módosította: 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2016. november 20-ától.

[10]

Módosította: 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2016. november 20-ától.

[11]

Módosította: 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2016. november 20-ától.

[12]

Módosította: 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2016. november 20-ától.

[13]

Módosította: 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2016. november 20-ától.

[14]

Módosította: 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos 2016. november 20-ától.

[15]

Módosította: 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos 2016. november 20-ától.