Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 25- 2022. 09. 29

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről1

2017.02.25.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 3.321.519 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 3.321.519 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §3 Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 2.224.232 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 148.524 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 220.319 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 728.444 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. §4 (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.460.419 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 668.013 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 131.796 ezer forint,

c) dologi kiadás 639.707 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 566.640 ezer forint.,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 189.350 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 205.797 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 59.116 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A működési céltartalék összege 91.632 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 600 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A Kitüntetési Alap keretösszege 400 ezer forint.

(6) A Sport Alap előirányzata 13.000 ezer forint.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

a) Diáksport

500 ezer forint

b) A Semmelweis úti és Népligeti füves sporttelep fenntartása

500 ezer forint

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 12.000 ezer forint.
(9) A Civil Alap előirányzata 4.990 ezer forint.
(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése

1.540 ezer forint

b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása

400 ezer forint

c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása

500 ezer forint

(11) A Civil Alap pénzbeli pályázható keretösszege 2.000 ezer forint.
(12) A Civil Alap természetbeni pályázható keretösszege 550 ezer forint.
(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 3.200 ezer forint.

7. § (1)5 Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 792.199 ezer forint.

(2)6 Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 72.289 ezer forint,

b) beruházási kiadás 178.598 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 541.312 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 3.600 ezer forint.

(3a)7 A finanszírozási kiadások összege 68.901 ezer forint.

(4) A fejlesztési kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

8. § A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.

11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az Önkormányzat saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2016-2019. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet8

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban

A

B

C

megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.V.mód.ei.

1

Intézményi működési bevétel

98 973

161 758

2

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

554 105

665 070

3

Működési célú átvett pénzeszköz .

4 818

9 751

4

Közhatalmi bevételek

381 260

447 933

5

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

877 999

939 720

6

Működési bevétel összesen

1 917 155

2 224 232

7

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

12 000

14 232

8

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

26 802

93 743

9

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

3 100

8 781

10

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

31 768

11

Felhalmozási bevételek összesen

41 902

148 524

12

Finanszírozási bevétel-működési célú

94 544

220 319

13

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

417 940

728 444

14

Tárgyévi bevételek összesen

2 471 541

3 321 519

15

Személyi juttatás

601 989

668 013

16

Munkaadókat terhelő járulék

121 194

131 796

17

Dologi kiadás

474 903

639 707

18

Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

566 640

19

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

157 897

189 350

20

Működési céltartalék

91 632

205 797

21

Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

59 116

22

Működési kiadás összesen

2 011 699

2 460 419

23

Felújítás

25 250

72 289

24

Beruházás

177 452

178 598

25

Egyéb felhalmozási kiadás

257 140

541 312

26

Felhalmozási kiadás összesen

459 842

792 199

27

Finanszírozási kiadások

0

68 901

28

Tárgyévi kiadás összesen

2 471 541

3 321 519

2. melléklet9

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2016. évben
adatok ezer forintban

A

B

C

megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.V.mód.ei.

1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

2

Intézményi működési bevétel

79 592

138 757

3

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

396 722

488 419

4

Működési célú átvett pénzeszköz .

4 818

9 546

5

Közhatalmi bevételek

381 000

446 283

6

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

877 999

939 720

7

Működési bevétel összesen

1 740 131

2 022 725

8

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

12 000

12 619

9

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

26 802

93 743

10

Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről

3 100

8 781

11

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

31 768

12

Felhalmozási bevételek összesen

41 902

146 911

13

Finanszírozási bevétel-működési célú

94 544

205 220

14

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

417 940

723 029

15

Tárgyévi bevételek összesen

2 294 517

3 097 885

16

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

17

Intézményi működési bevétel

264

1 947

18

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

3 286

19

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

20

Közhatalmi bevételek

260

1 650

21

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

22

Működési bevétel összesen

524

6 883

23

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

1 613

24

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

25

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

26

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

1 613

28

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

59

29

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

30

Tárgyévi bevételek összesen

524

8 555

31

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

32

Intézményi működési bevétel

350

323

33

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

300

34

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

35

Közhatalmi bevételek

0

0

36

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

37

Működési bevétel összesen

350

623

38

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

39

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

40

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

41

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

42

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

43

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

10

44

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

45

Tárgyévi bevételek összesen

350

633

46

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

0

47

Intézményi működési bevétel

600

0

48

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

49

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

50

Közhatalmi bevételek

0

0

51

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

52

Működési bevétel összesen

600

0

53

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

54

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

55

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

56

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

57

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

58

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

0

59

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

60

Tárgyévi bevételek összesen

600

0

61

Szent Antal Népház

0

0

62

Intézményi működési bevétel

3 400

4 096

63

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

64

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

65

Közhatalmi bevételek

0

0

66

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

67

Működési bevétel összesen

3 400

4 096

68

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

69

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

70

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

71

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

72

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

73

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

0

74

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

75

Tárgyévi bevételek összesen

3 400

4 096

76

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

77

Intézményi működési bevétel

7 000

8 019

78

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

79

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

205

80

Közhatalmi bevételek

0

0

81

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

82

Működési bevétel összesen

7 000

8 224

83

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

84

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

85

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

86

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

87

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

88

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

30

89

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

90

Tárgyévi bevételek összesen

7 000

8 254

91

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

92

Intézményi működési bevétel

7 767

8 616

93

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

157 383

173 065

94

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

95

Közhatalmi bevételek

0

0

96

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

97

Működési bevétel összesen

165 150

181 681

98

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

99

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

100

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

101

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

102

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

103

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

15 000

104

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

5 415

105

Tárgyévi bevételek összesen

165 150

202 096

106

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

0

0

107

Intézményi működési bevétel

98 973

161 758

108

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

554 105

665 070

109

Működési célú átvett pénzeszköz .

4 818

9 751

110

Közhatalmi bevételek

381 260

447 933

111

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

877 999

939 720

112

Működési bevétel összesen

1 917 155

2 224 232

113

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

12 000

14 232

114

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

26 802

93 743

115

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

3 100

8 781

116

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

31 768

117

Felhalmozási bevételek összesen

41 902

148 524

118

Finanszírozási bevétel-működési célú

94 544

220 319

119

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

417 940

728 444

120

Tárgyévi bevételek összesen

2 471 541

3 321 519

3. melléklet10

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban

A

B

C

megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.V.mód.ei.

1

Intézményi működési bevételek

0

0

2

Holtágak haszonbére

2 026

2 026

3

Földhaszonbér

4 410

4 410

4

Bérleti díj

16 710

31 119

5

Hulladéklerakó bérleti díj bevétel

20 000

20 000

6

Közterületfoglalás

561

561

7

Egyéb bevételek

2 084

4 542

8

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

2 084

11 187

9

Kamatbevétel

1 000

2 815

10

Kamatbevétel kötvény

4 000

4 000

11

Osztalékbevétel

0

2

12

Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)

4 490

4 490

13

ÁFA bevétel-befizetendő

13 341

22 405

14

ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2103+1711, temető 383+2500,víz 237, városg.205

2 486

7 139

15

ÁFA visszatérülés-szennyvíz

0

2 500

16

Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés

0

3 857

17

Közmunkaprogramban megtermelt termény és készletértékesítés

0

11 304

18

Temető üzemeltetésből származó bevétel

6 000

6 000

19

Oktatás bérleti díj és térítési díjbevétel

400

400

20

Saját bevétel összesen:

79 592

138 757

21

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

22

Központi költségvetéstől átvett pénzeszköz

12 961

12 961

23

Önkormányzati struktúrafejlesztés ÁROP-1.A.3-2014.

4 541

4 541

24

Mezőőri járulék átvett pénz

5 400

5 400

25

Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.11.01-jén induló 20 fő, 20 fő

3 645

3 645

26

Hosszabb időtartamú közfogl.tám-a 15.12.31-én induló 6 fő, 46 fő

24 967

24 967

27

Közcélú munkavégzők támogatása 2015-ről áthúz.

25 391

25 391

28

Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2016.-ban induló

247 827

247 827

29

Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2016.-ban induló

49 883

49 883

30

Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ban induló

0

83 576

29

Földalapú támogatás

10 000

10 000

30

Erzsébet utalvány

0

7 071

31

Autómentes napra kapott támogatás

0

150

32

Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez

7 024

7 024

33

Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez

5 083

5 083

34

Szúnyoggyérítésre átvett pe.

0

900

35

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

396 722

488 419

36

Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen

0

0

37

GYÜSZ-TE Turisztikai pályázat bevétel átadása

0

0

38

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése

1 175

1 175

39

Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése

1 000

1 000

40

Gyomaközszolg Kft. 572/2015. (XII. 3) Kt.hat. Kölcsön visszatérülés

0

4 400

41

Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Tulipános Óvoda 600, Sportlét.1000

700

1 600

42

Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése

1 943

1 371

43

Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen

4 818

9 546

44

Közhatalmi bevételek

0

0

45

Iparűzési adó

255 000

315 601

46

Építményadó

32 000

39 333

47

Telekadó

0

569

48

Magánszemélyek kommunális adója

42 000

41 612

49

Idegenforgalmi adó

8 000

6 429

50

Pótlékok, bírságok bevétele

4 000

3 514

51

Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap

2 000

2 287

52

Gépjármű adó

30 000

29 335

53

Mezőőri járulék bevétele

8 000

7 603

54

Közhatalmi bevételek összesen

381 000

446 283

55

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

56

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

181 780

181 780

57

Zöldterület gazdálkodás támogatása

25 502

25 502

58

Közvilágítás támogatása

64 440

64 440

59

Köztemető fenntartás támogatása

100

100

60

Közutak fenntartásának támogatása

31 795

31 795

61

Beszámítás összege

-47 273

-47 273

62

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

37 665

37 665

63

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 535

2 535

64

2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

1 242

1 242

65

Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása

103 884

102 861

66

Óvodaműködtetési támogatás

15 600

15 333

67

A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás

7 592

7 592

68

A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása

95 153

98 941

69

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

83 778

81 667

70

Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása

160 228

160 228

71

Szociális ágazati pótlék

0

45 607

72

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

87 250

86 396

73

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás

1 617

1 617

74

Támogató szolgálat működési támogatása

9 208

9 208

75

Kulturális feladatok támogatása 1140*14081

15 903

17 504

76

Egyéb központi támogatás-kompenzáció

0

13 758

77

Állami támogatás elszámolásából származó bevétel

0

1 222

78

Önkormányzat működési költségvetésének támogatása

877 999

939 720

79

Működési bevétel összesen

1 740 131

2 022 725

80

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

81

Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése

0

119

82

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

0

0

83

Pénzügyi befektetések bevételei -részesedés értékesítés

0

500

84

Koncesszióból származó bevételek

0

0

85

Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)

12 000

12 000

86

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen

12 000

12 619

87

Felhalmozási célú támogatás és kölcsön ah-n belülről

0

0

88

TOP 5.1.2.Foglalkoztatási program támogatási előleg

0

13 906

89

GINOP 7.1.2. Vizitúra útvonal megállóhely projekt támogatása

0

991

90

DAOP 2.1.1.Turisztikai pályázat támogatás elszámolása

0

1 020

91

Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám.

0

24 154

92

KEOP 1.1.1.pályázat Körös Szögi Kistérség Hulladék pály.elszámolása

0

48 418

93

Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat

2 000

2 000

94

Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2016.-ban induló

24 802

3 254

95

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen

26 802

93 743

96

Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről

0

0

97

Lakáskölcsön visszafizetés

2 000

2 000

98

Elemi kár kölcsöntörlesztés

100

100

99

Szivárvány Kft.-től felh.célú pe.átvétel nyílászáró cserére

0

690

100

Belvíz kölcsön visszafizetés

1 000

1 000

101

GYÜSZ-TE kölcsön visszafizetés

0

2 000

102

Alföldvíz Zrt. - Vízterhelési díj pe. átadás

0

598

103

Kis Bálint Iskola Alapítványtól felhalmozási célú pe. Átvétel

0

450

104

Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése

0

1 943

105

Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről

3 100

8 781

106

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

31 768

107

Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás

0

0

108

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.

0

31 768

109

Felhalmozási bevételek összesen

41 902

146 911

4. melléklet11

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány
adatok ezer forintban

A

B

C

megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.V.mód.ei.

1

Működési célú előző évi maradvány

0

0

2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

94 544

169 308

3

Határ Győző Városi Könyvtár

0

10

4

Közművelődési-Közgyűjteményi Szolgáltató Intézmény

0

30

5

Szent Antal Népház

0

0

6

Városi Egészségügyi Intézmény

0

15 000

7

Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

8

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

59

9

Működési célú előző évi maradvány összesen

94 544

184 407

10

Felhalmozási célú előző évi maradvány

0

0

11

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

417 940

323 029

12

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

13

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

0

14

Szent Antal Népház

0

0

15

Városi Egészségügyi Intézmény

0

5 415

16

Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

17

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

18

Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen

417 940

328 444

19

Maradvány mindösszesen

512 484

512 851

20

Lekötött bankbetétek megszűntetése

0

400 000

21

ÁH-n belüli megelőlegezések

0

35 912

5. melléklet12

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2016. évben
adatok ezer forintban

A

B

C

megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.V.mód.ei.

1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

2

Személyi juttatás

361 911

421 133

3

Munkaadókat terhelő járulék

53 888

62 520

4

Dologi kiadás

332 125

441 077

5

Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

566 640

6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

153 325

184 778

7

Működési céltartalék

91 632

205 797

8

Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

58 966

9

Működési kiadás összesen

1 556 965

1 940 911

10

Felújítás

25 250

72 289

11

Beruházás

177 252

168 220

12

Egyéb felhalmozási kiadás

257 140

541 312

13

Felhalmozási kiadás összesen

459 642

781 821

14

Finanszírozási kiadások

0

68 901

15

Tárgyévi kiadás összesen

2 016 607

2 791 633

16

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

17

Személyi juttatás

139 031

143 753

18

Munkaadókat terhelő járulék

39 972

41 279

19

Dologi kiadás

41 752

50 269

20

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

21

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 572

4 572

22

Működési célú tartalék

0

0

23

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

150

24

Működési kiadás összesen

225 327

240 023

25

Felújítás

0

0

26

Beruházás

0

3 750

27

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

28

Felhalmozási kiadás összesen

0

3 750

29

Finanszírozási kiadások

0

0

30

Tárgyévi kiadás összesen

225 327

243 773

31

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

32

Személyi juttatás

8 656

9 195

33

Munkaadókat terhelő járulék

2 270

2 400

34

Dologi kiadás

8 254

8 453

35

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

36

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

37

Működési célú tartalék

0

0

38

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

39

Működési kiadás összesen

19 180

20 048

40

Felújítás

0

0

41

Beruházás

200

385

42

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

43

Felhalmozási kiadás összesen

200

385

44

Finanszírozási kiadások

0

0

45

Tárgyévi kiadás összesen

19 380

20 433

46

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

0

47

Személyi juttatás

2 409

0

48

Munkaadókat terhelő járulék

650

0

49

Dologi kiadás

1 245

0

50

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

51

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

52

Működési célú tartalék

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

54

Működési kiadás összesen

4 304

0

55

Felújítás

0

0

56

Beruházás

0

0

57

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

58

Felhalmozási kiadás összesen

0

0

59

Finanszírozási kiadások

0

0

60

Tárgyévi kiadás összesen

4 304

0

61

Szent Antal Népház

0

0

62

Személyi juttatás

9 457

9 560

63

Munkaadókat terhelő járulék

2 553

2 557

64

Dologi kiadás

3 800

6 020

65

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

66

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

67

Működési célú tartalék

0

0

68

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

69

Működési kiadás összesen

15 810

18 137

70

Felújítás

0

0

71

Beruházás

0

401

72

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

73

Felhalmozási kiadás összesen

0

401

74

Finanszírozási kiadások

0

0

75

Tárgyévi kiadás összesen

15 810

18 538

76

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

77

Személyi juttatás

9 374

12 103

78

Munkaadókat terhelő járulék

2 531

3 407

79

Dologi kiadás

11 058

20 760

80

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

81

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

82

Működési célú tartalék

0

0

83

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

84

Működési kiadás összesen

22 963

36 270

85

Felújítás

0

0

86

Beruházás

0

227

87

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

88

Felhalmozási kiadás összesen

0

227

89

Finanszírozási kiadások

0

0

90

Tárgyévi kiadás összesen

22 963

36 497

91

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

92

Személyi juttatás

71 151

72 269

93

Munkaadókat terhelő járulék

19 330

19 633

94

Dologi kiadás

76 669

113 128

95

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

96

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

97

Működési célú tartalék

0

0

98

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

99

Működési kiadás összesen

167 150

205 030

100

Felújítás

0

0

101

Beruházás

0

5 615

102

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

103

Felhalmozási kiadás összesen

0

5 615

104

Finanszírozási kiadások

0

0

105

Tárgyévi kiadás összesen

167 150

210 645

106

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

0

0

107

Személyi juttatás

601 989

668 013

108

Munkaadókat terhelő járulék

121 194

131 796

109

Dologi kiadás

474 903

639 707

110

Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

566 640

111

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

157 897

189 350

112

Működési célú tartalék

91 632

205 797

113

Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

59 116

114

Működési kiadás összesen

2 011 699

2 460 419

115

Felújítás

25 250

72 289

116

Beruházás

177 452

178 598

117

Egyéb felhalmozási kiadás

257 140

541 312

118

Felhalmozási kiadás összesen

459 842

792 199

119

Finanszírozási kiadások

0

68 901

120

Tárgyévi kiadás összesen

2 471 541

3 321 519

6. melléklet13

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2016. évben
adatok ezer forintban

A

B

C

D

Kormányzati funkció

megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.V.mód.ei.

1

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

2

Személyi juttatás

0

0

3

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

4

Dologi kiadás

5 814

5 814

5

Működési célú támogatásértékű kiadás

549

549

6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

7

Működési célú tartalék

0

0

8

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

9

Működési kiadás összesen

6 363

6 363

10

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

11

Személyi juttatás

0

0

12

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

13

Dologi kiadás

0

9 500

14

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

15

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

16

Működési célú tartalék

0

0

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

18

Működési kiadás összesen

0

9 500

19

051040

Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése

0

0

20

Személyi juttatás

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

22

Dologi kiadás

11 876

15 442

23

Működési célú támogatásértékű kiadás

14 089

19 677

24

Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre

14 632

19 036

25

Működési célú tartalék

0

0

26

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

27

Működési kiadás összesen

40 597

54 155

28

045160

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

29

Személyi juttatás

0

0

30

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

31

Dologi kiadás

31 795

51 313

32

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

33

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

34

Működési célú tartalék

0

0

35

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

36

Működési kiadás összesen

31 795

51 313

37

106010

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése

0

0

38

Személyi juttatás

0

0

39

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

40

Dologi kiadás

0

0

41

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

42

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

43

Működési célú tartalék

0

0

44

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

45

Működési kiadás összesen

0

0

46

013350

Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.

0

0

47

Személyi juttatás

0

0

48

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

49

Dologi kiadás

13 341

23 261

50

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

51

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

52

Működési célú tartalék

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

54

Működési kiadás összesen

13 341

23 261

55

066010

Zöldterület kezelés-parkgondozás

0

0

56

Személyi juttatás

0

61

57

Munkaadókat terhelő járulék

0

15

58

Dologi kiadás

8 002

8 202

59

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

60

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

19 000

19 000

61

Működési célú tartalék

0

0

62

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

63

Működési kiadás összesen

27 002

27 278

64

011130

Önkormányzati jogalkotás-képviselők

0

0

65

Személyi juttatás

17 203

18 537

66

Munkaadókat terhelő járulék

4 650

5 244

67

Dologi kiadás

0

466

68

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

69

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

70

Működési célú tartalék

0

0

71

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

72

Működési kiadás összesen

21 853

24 247

73

016010

Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti képviselőválasztás

0

0

74

Személyi juttatás

0

0

75

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

76

Dologi kiadás

0

0

77

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

78

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

79

Működési célú tartalék

0

0

80

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

81

Működési kiadás összesen

0

0

82

016020

Országos és helyi népszavazás

0

0

83

Személyi juttatás

0

0

84

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

85

Dologi kiadás

0

0

86

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

87

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

88

Működési célú tartalék

0

0

89

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

90

Működési kiadás összesen

0

0

91

016080

Kiemelt állami ünnepek

0

0

92

Személyi juttatás

0

75

93

Munkaadókat terhelő járulék

0

19

94

Dologi kiadás

0

0

95

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

96

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

97

Működési célú tartalék

0

0

98

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

99

Működési kiadás összesen

0

94

100

018010

Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel

0

0

101

Személyi juttatás

0

0

102

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

103

Dologi kiadás

0

0

104

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

778

105

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

106

Működési célú tartalék

0

0

107

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

108

Működési kiadás összesen

0

778

109

064010

Közvilágítás

0

0

110

Személyi juttatás

0

0

111

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

112

Dologi kiadás

33 594

34 003

113

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

114

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

115

Működési célú tartalék

0

0

116

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

117

Működési kiadás összesen

33 594

34 003

118

066020

Városgazdálkodás

0

0

119

Személyi juttatás

0

3 834

120

Munkaadókat terhelő járulék

0

1 034

121

Dologi kiadás

53 950

90 019

122

Működési célú támogatásértékű kiadás

1 500

1 500

123

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

18 840

23 234

124

Működési célú tartalék

0

0

125

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

126

Működési kiadás összesen

74 290

119 621

127

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0

0

128

Személyi juttatás

0

0

129

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

130

Dologi kiadás

0

0

131

Működési célú támogatásértékű kiadás

486 546

538 832

132

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

133

Működési célú tartalék

0

0

134

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

135

Működési kiadás összesen

486 546

538 832

136

031030

Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat

0

0

137

Személyi juttatás

11 123

12 301

138

Munkaadókat terhelő járulék

2 762

2 891

139

Dologi kiadás

2 276

1 676

140

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

141

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

142

Működési célú tartalék

0

0

143

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

144

Működési kiadás összesen

16 161

16 868

145

031030

Közterület rendjének fenntartása-Településőrök

0

0

146

Személyi juttatás

0

0

147

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

148

Dologi kiadás

0

0

149

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

150

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

151

Működési célú tartalék

0

0

152

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

153

Működési kiadás összesen

0

0

154

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók

0

0

155

Személyi juttatás

0

0

156

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

157

Dologi kiadás

0

0

158

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

159

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

5 000

5 000

160

Működési célú tartalék

0

0

161

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

162

Működési kiadás összesen

5 000

5 000

163

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem

0

0

164

Személyi juttatás

216

247

165

Munkaadókat terhelő járulék

58

67

166

Dologi kiadás

935

935

167

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

168

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

169

Működési célú tartalék

0

0

170

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

171

Működési kiadás összesen

1 209

1 249

172

047410

Ár- és belvízvédelem

0

0

173

Személyi juttatás

0

0

174

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

175

Dologi kiadás

10 870

14 329

176

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

177

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2 000

4 411

178

Működési célú tartalék

0

0

179

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

180

Működési kiadás összesen

12 870

18 740

181

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

182

Személyi juttatás

0

0

183

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

184

Dologi kiadás

0

1 043

185

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

186

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

690

690

187

Működési célú tartalék

0

0

188

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

189

Működési kiadás összesen

690

1 733

190

092120

Köznevelési intézmény működtetése

0

0

191

Személyi juttatás

0

196

192

Munkaadókat terhelő járulék

0

55

193

Dologi kiadás

60 000

59 150

194

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

195

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

30 188

31 038

196

Működési célú tartalék

0

0

197

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

198

Működési kiadás összesen

90 188

90 439

199

092120

Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola

0

0

200

Személyi juttatás

0

0

201

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

202

Dologi kiadás

0

0

203

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

204

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

205

Működési célú tartalék

0

0

206

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

207

Működési kiadás összesen

0

0

208

091220

Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

0

0

209

Személyi juttatás

0

0

210

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

211

Dologi kiadás

0

0

212

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

213

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

214

Működési célú tartalék

0

0

215

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

216

Működési kiadás összesen

0

0

217

091250

Alapfokú művészetoktatás működtetése

0

0

218

Személyi juttatás

0

0

219

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

220

Dologi kiadás

0

0

221

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

222

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

223

Működési célú tartalék

0

0

224

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

225

Működési kiadás összesen

0

0

226

092260

Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium

0

0

227

Személyi juttatás

0

0

228

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

229

Dologi kiadás

0

0

230

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

231

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

232

Működési célú tartalék

0

0

233

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

234

Működési kiadás összesen

0

0

235

098022

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése

0

0

236

Személyi juttatás

0

0

237

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

238

Dologi kiadás

0

0

239

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

240

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

241

Működési célú tartalék

0

0

242

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

243

Működési kiadás összesen

0

0

244

072111

Egészségügyi alapellátás

0

0

245

Személyi juttatás

0

0

246

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

247

Dologi kiadás

0

1 512

248

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

249

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

250

Működési célú tartalék

0

0

251

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

252

Összesen:

0

1 512

253

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

254

Személyi juttatás

0

0

255

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

256

Dologi kiadás

0

13 678

257

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

258

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

11 988

0

259

Működési célú tartalék

0

0

260

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

261

Működési kiadás összesen

11 988

13 678

262

076062

Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás

0

0

263

Személyi juttatás

0

202

264

Munkaadókat terhelő járulék

0

49

265

Dologi kiadás

9 309

9 958

266

Működési célú támogatásértékű kiadás

1 802

1 802

267

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

268

Működési célú tartalék

0

0

269

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

270

Működési kiadás összesen

11 111

12 011

271

102031

Időskorúak nappali ellátása

0

0

272

Személyi juttatás

0

0

273

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

274

Dologi kiadás

0

902

275

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

276

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

277

Működési célú tartalék

0

0

278

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

279

Működési kiadás összesen

0

902

280

104030

Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás

0

0

281

Személyi juttatás

0

0

282

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

283

Dologi kiadás

0

0

284

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

285

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 420

4 420

286

Működési célú tartalék

0

0

287

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

288

Működési kiadás összesen

4 420

4 420

289

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)

0

0

290

Személyi juttatás

0

0

291

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

292

Dologi kiadás

0

0

293

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

294

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

295

Működési célú tartalék

0

0

296

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 000

9 071

297

Működési kiadás összesen

2 000

9 071

298

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)

0

0

299

Személyi juttatás

0

0

300

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

301

Dologi kiadás

0

0

302

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

303

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

304

Működési célú tartalék

0

0

305

Ellátottak pénzbeli juttatása

28 080

28 080

306

Működési kiadás összesen

28 080

28 080

307

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)

0

0

308

Személyi juttatás

0

0

309

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

310

Dologi kiadás

0

200

311

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

312

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

313

Működési célú tartalék

0

0

314

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 000

5 240

315

Működési kiadás összesen

4 000

5 440

316

107060

Települési támogatás-gyógyszerkiadás

0

0

317

Személyi juttatás

0

0

318

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

319

Dologi kiadás

0

0

320

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

321

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

322

Működési célú tartalék

0

0

323

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 800

5 800

324

Működési kiadás összesen

5 800

5 800

325

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély (önkorm-i segély temetési kiadásokra)

0

0

326

Személyi juttatás

0

0

327

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

328

Dologi kiadás

0

0

329

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

330

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

331

Működési célú tartalék

0

0

332

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 000

5 000

333

Működési kiadás összesen

5 000

5 000

334

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés

0

0

335

Személyi juttatás

0

0

336

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

337

Dologi kiadás

0

55

338

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

339

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

340

Működési célú tartalék

0

0

341

Ellátottak pénzbeli juttatása

3 000

3 000

342

Működési kiadás összesen

3 000

3 055

343

107060

Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy

0

0

344

Személyi juttatás

0

0

345

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

346

Dologi kiadás

0

0

347

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

348

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

349

Működési célú tartalék

0

0

350

Ellátottak pénzbeli juttatása

75

75

351

Működési kiadás összesen

75

75

352

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek

0

0

353

Személyi juttatás

0

0

354

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

355

Dologi kiadás

0

0

356

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

357

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

358

Működési célú tartalék

0

0

359

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 700

2 700

360

Működési kiadás összesen

2 700

2 700

361

061030

Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár

0

0

362

Személyi juttatás

0

0

363

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

364

Dologi kiadás

0

0

365

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

366

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

367

Működési célú tartalék

0

0

368

Ellátottak pénzbeli juttatása

8 000

0

369

Működési kiadás összesen

8 000

0

370

107054

Családsegítés

0

0

371

Személyi juttatás

0

0

372

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

373

Dologi kiadás

0

0

374

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

375

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

376

Működési célú tartalék

0

0

377

Ellátottak pénzbeli juttatása

378

Működési kiadás összesen

0

0

379

086020

Helyi közösségi tér biztosítása-IKSZT

0

0

380

Személyi juttatás

0

0

381

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

382

Dologi kiadás

0

148

383

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

384

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

8 647

385

Működési célú tartalék

0

0

386

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

387

Működési kiadás összesen

0

8 795

388

041237

Közfoglalkoztatás-menedzsment

0

0

389

Személyi juttatás

10 772

10 984

390

Munkaadókat terhelő járulék

2 866

2 866

391

Dologi kiadás

13 774

13 774

392

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

393

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

394

Működési célú tartalék

0

0

395

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

396

Működési kiadás összesen

27 412

27 624

397

041233

Hosszabb közf.-egyéb közf.16.06 hónaptól foglalk.

0

0

398

Személyi juttatás

0

53 888

399

Munkaadókat terhelő járulék

0

7 276

400

Dologi kiadás

0

864

401

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

402

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

403

Működési célú tartalék

0

0

404

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

405

Működési kiadás összesen

0

62 028

406

041237

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó

0

0

407

Személyi juttatás

0

0

408

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

409

Dologi kiadás

0

0

410

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

411

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

412

Működési célú tartalék

0

0

413

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

414

Működési kiadás összesen

0

0

415

041237

Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó

0

0

416

Személyi juttatás

0

0

417

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

418

Dologi kiadás

0

0

419

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

420

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

421

Működési célú tartalék

0

0

422

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

423

Működési kiadás összesen

0

0

424

041233

Rövid távú közmunka 2015-ről áthúzódó(15.11.01-16.02.29,15.12.31-16.06.29.)

0

0

425

Személyi juttatás

37 135

35 124

426

Munkaadókat terhelő járulék

5 014

4 466

427

Dologi kiadás

2 156

2 156

428

Működési célú támogatásértékű kiadás

943

3 502

429

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

430

Működési célú tartalék

0

0

431

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

432

Működési kiadás összesen

45 248

45 248

433

041237

Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2015-ről áthúzódó

0

0

434

Személyi juttatás

67 113

67 113

435

Munkaadókat terhelő járulék

9 060

9 060

436

Dologi kiadás

0

0

437

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

438

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

439

Működési célú tartalék

0

0

440

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

441

Működési kiadás összesen

76 173

76 173

442

041233

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése - dologi)

0

0

443

Személyi juttatás

0

0

444

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

445

Dologi kiadás

0

0

446

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

447

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

448

Működési célú tartalék

0

0

449

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

450

Működési kiadás összesen

0

0

451

041237

Közfoglalkoztatás 2016-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék és útőr)

0

0

452

Személyi juttatás

218 349

218 349

453

Munkaadókat terhelő járulék

29 478

29 478

454

Dologi kiadás

57 815

57 815

455

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

456

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

457

Működési célú tartalék

0

0

458

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

459

Működési kiadás összesen

305 642

305 642

460

081030

Sportlétesítmények működtetése

0

0

461

Személyi juttatás

0

0

462

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

463

Dologi kiadás

0

27

464

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

465

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6 000

6 000

466

Működési célú tartalék

0

0

467

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

468

Működési kiadás összesen

6 000

6 027

469

081061

Fürdő

0

0

470

Személyi juttatás

0

0

471

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

472

Dologi kiadás

9 890

9 890

473

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

474

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

36 367

36 367

475

Működési célú tartalék

0

0

476

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

477

Működési kiadás összesen

46 257

46 257

478

081045

Szabadidősport tevékenység támogatása

0

0

479

Személyi juttatás

0

0

480

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

481

Dologi kiadás

0

0

482

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

483

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

13 000

484

Működési célú tartalék

0

0

485

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

486

Működési kiadás összesen

0

13 000

487

084031

Civil szervezetek támogatása

0

0

488

Személyi juttatás

0

0

489

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

490

Dologi kiadás

0

0

491

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

492

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

9 529

493

Működési célú tartalék

0

0

494

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

495

Működési kiadás összesen

0

9 529

496

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)

0

0

497

Személyi juttatás

0

189

498

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

499

Dologi kiadás

2 000

4 151

500

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

501

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

206

502

Működési célú tartalék

0

0

503

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

504

Működési kiadás összesen

2 000

4 546

505

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

506

Személyi juttatás

0

0

507

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

508

Dologi kiadás

4 728

10 492

509

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

510

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 200

4 200

511

Működési célú tartalék

0

0

512

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

513

Működési kiadás összesen

8 928

14 692

514

056010

Komplex pénzügyi programok

0

0

515

Személyi juttatás

0

33

516

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

517

Dologi kiadás

0

302

518

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

519

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

520

Működési célú tartalék

0

0

521

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

522

Működési kiadás összesen

0

335

523

Összesen:

0

0

524

Személyi juttatás

361 911

421 133

525

Munkaadókat terhelő járulék

53 888

62 520

526

Dologi kiadás

332 125

441 077

527

Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

566 640

528

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

153 325

184 778

529

Működési célú tartalék

0

0

530

Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

58 966

531

Működési kiadás összesen

1 465 333

1 735 114

7. melléklet14

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2016. évben
adatok ezer forintban

A

B

C

megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.V.mód.ei.

1

Polgármesteri alap

600

0

2

Kitüntetési alap

400

0

3

Civil alap

4 990

0

4

Sport alap

13 000

0

5

Idegenforgalmi alap

3 200

320

6

Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 4700, Aug. 20. 1000 nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb)

6 200

0

7

Rádió Sun részére pénzeszközátadás

240

0

8

GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM

4 047

0

9

GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás

1 500

0

10

Talajterhelési díj

500

500

11

Kállai adomány

10 000

9 850

12

Körös szögi Kistérség 2016. évi hj.(476+184)

660

0

13

Körös szögi Kistérség 2016. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer

1 625

0

14

Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa)

6 476

0

15

IKSZT működési plusz igény

4 600

0

16

Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék

10 000

10 000

17

Belső ellenőri feladatok

2 700

260

18

Önkormányzati ingatlanok karbantartására

5 000

5 000

19

Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e

3 000

3 000

20

Nyomda Múzeum tám.

900

0

21

Egyéb közfoglalkoztatás önerő

2 460

0

22

Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.840, Lehóczkyné 681)

1 521

0

23

Labor működésének támogatása

5 400

272

24

Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés

1 371

0

25

2017. évi XIX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál megrendezésére

0

500

26

Támogató szolgálat teljesítménytámogatása vfiz.köt.

0

4 984

27

TOP 5.1.2.Foglalkoztatási program támogatási előlege

0

13 906

28

Közmunkaprogramban készletértékesítés, termény, seprű, homoktövis, stb.

0

11 304

29

Kukoricaértékesítés

0

3 857

30

Adóbevétel többlet

0

64 990

31

Többletbevétel

0

14 283

32

ÁFA visszatér.-körös-szögi kist.48418, DAOP kondoros 14353

0

62 771

33

állami tám.visszafizetési kötelezettség

0

0

34

2015. évről áthúzódó bérkompenzáció

1 242

0

35

Működési céltartalék összesen

91 632

205 797

8. melléklet15

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban

A

B

C

megnevezés

2016. eredeti ei.

2016.V.mód.ei.

1

Felújítások

0

0

2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

25 250

72 289

3

Járda felújítás

8 000

8 000

4

Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy)

1 500

1 500

5

Vízmű rekonstrukciós munkák

12 000

45 063

6

Pájer Kemping tetőteres faház tetőhéjazat felújítása

0

430

7

Rózsahegyi energetikai tervdokumentáció

0

2 496

8

Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása

0

9 450

9

Szivárvány Óvoda nyílászáró csere

0

1 600

10

Mirhóháti 11. felújítása

3 400

3 400

11

Kner téri szökőkút felújítása

350

350

12

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

13

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

14

Informatikai eszközök felújítása

0

0

15

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

16

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

0

0

17

Katona J.Műv.ház tető és csatorna javítás

0

0

18

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

19

Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen

25 250

72 289

20

Beruházások

0

0

21

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

22

Népliget és Erzsébet liget rendezése

1 500

1 500

23

Parkosítás

1 500

1 500

24

Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő)

2 500

1 982

25

Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése

500

500

26

Közlekedés biztonsági felmérés, javítás

2 000

2 000

27

Közvilágítási hálózat bővítése

5 000

5 000

28

Köztemetők körbekerítése

5 000

1 736

29

Ünnepi díszvilágítás

2 500

2 500

30

Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása

2 000

2 000

31

Ipartelep úton kerékpárút építés

500

500

32

Informatikai fejlesztés, szerver csere

11 080

5 400

33

Térfigyelő kamerarendszer beszerzése

3 600

3 600

34

Sport infrasturktúra fejlesztése

15 000

15 000

35

TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés

30 000

25 191

36

Gyepmesteri telep fejlesztése

12 000

0

37

Játszótér építése

5 000

5 840

38

Zöldterület kezelés fejlesztése

5 000

5 000

39

Közbeszerzési díjak

500

500

40

Bánomkerti záportározó rendezése

0

0

41

E-közmű nyilvántartás készítés

1 000

1 000

42

Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program

1 000

1 000

43

Gyomai szabadstrand rendezése

1 900

1 470

44

Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása

600

600

45

Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása

0

0

46

Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés

18 000

18 093

47

Gépkocsi beszerzés

3 500

5 100

48

Hatház utcai átjáró védőkorlát csere

2 300

2 300

49

Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése

935

1 870

50

Autóbusz pályaudvar tervezése

1 778

1 778

51

Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv

331

331

52

Öregszőlői ivóvízhálózat bővítése

3 000

3 000

53

Öregszőlői útalap építés vagy saját erő

6 000

0

54

Rózsahegyi energetikai tervdok.

2 496

0

55

Zöldpark Kft. tőkeemelés

2 500

2 500

56

Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)

1 080

1 080

57

Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás

24 802

26 878

58

Ipari park telekvásárlás

0

4 000

59

Területvásárlás

0

1 500

60

Szivárvány Óvoda nyílászáró csere

0

0

61

Bárka Látogató Központba makettgyűjtemény

0

700

62

Műfüves pálya kialakítása

0

8 405

63

Oktatási intézmények kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

1 437

64

TOP 1.4.1.A foglalkoztatás és életminőség javítása projekt -Óvoda épület bővítése

0

1 207

65

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, közterületfelügyelet, polgárvédelem

0

146

66

Rózsakert Idősek Otthona és Hősök tere parkoló építése, úttervek

0

4 076

67

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal-irodabútor, és kisértékű te. beszerzés

850

3 750

68

Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.)

200

385

69

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

227

70

Szent Antal Népház

0

401

71

Városi Egészségügyi Intézmény

0

5 615

72

Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen

177 452

178 598

73

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

74

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

75

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

12 268

13 341

76

Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás

4 137

4 137

77

Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás

1 282

1 282

78

KÖZOP kerékpárút ép.támogatás visszafizetése

2 595

2 595

79

Rózsakert Idősek Otthona felújításánál támogatás visszafizetése

32

32

80

Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat tám.és önerő átadása Társulás részére

2 222

2 222

81

Gyomaendrőd-Csárdasz-Hunya Kistérségi Társulásnak átadott pály.pe.

0

222

82

TOP 4.2.1.Blaha u.2-6. Idősek Otthona felújítás tervre pe.átadás Társulásnak

0

286

83

Család és gyermekjóléti Központ kialakítása pályázati tám.átadása Társulás részére

2 000

0

84

Járási hivatal tetőfelújítására pénzeszköz átadás

0

2 565

85

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

9 993

12 673

86

Első lakáshozjutók támogatása

0

1 500

87

TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15) önkormányzati önerő (nyertes pályázat esetén)

3 659

3 659

88

Liget Fürdő tender és kiviteli terv elkészítésére pénzeszközátadás

0

1 180

89

Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére

2 334

2 334

90

Környezetvédelmi alap

4 000

4 000

91

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel, elemi kárra

0

6500

92

Felhalmozási céltartalék

234 879

508 798

93

Fürdő pályázat saját erő

10 000

8 820

94

Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő

0

5 645

95

Kondoros Önkormányzattól átvett pénzeszköz-Belvíz III.maradvány elszám. 9801 E Ft

0

6 601

96

Kis B.Iskola sportudvar fejlesztés 3518 E Ft, járdafelújítás 5279 E Ft pályázat önerő

0

8 797

97

Étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat saját erő 1671-Eft támogatás 28.551-EFt

0

30 222

98

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák (CLLD) pályázat saját erő

0

0

99

EFOP 3.3.2-16. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pály. Saját erő

0

1 448

100

Bűnmegelőlegezési projektek megvalósítása pályázat saját erő

0

20

101

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, és önerő összege

0

3 217

102

DAOP 2.1.1.

0

1 020

103

GINOP 7.1.2. pályázat -Vizitúra útvonal megállóhely

0

991

104

TOP és egyéb pályázati saját erő

224 879

442 017

105

Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen

257 140

541 312

106

Finanszírozási kiadások

0

0

107

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

68 901

9. melléklet

A lekötött betét formájában rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása
adatok ezer forintban

A

B

Megnevezés

2016. évi terv

1.

Járda felújítás

8 000

2.

Buszmegállók felújítása (Stop, Bajcsy)

1 500

3.

Mirhóháti 11. felújítása

3 400

4.

Kner téri szökőkút felújítása

350

5.

Útbaigazító, tájékoztató táblák kihelyezése

400

6.

Gyalogátkelőhely építés(Öregszőlő)

2 500

7.

Közlekedés biztonsági felmérés, javítás

2 000

8.

Közvilágítási hálózat bővítése

5 000

9.

Köztemetők körbekerítése

5 000

10.

Ünnepi díszvilágítás

2 500

11.

Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása

2 000

12.

Ipartelep úton kerékpárút építés

500

13.

Informatikai fejlesztés, szerver csere

11 080

14.

Térfigyelő kamerarendszer beszerzése

3 600

15.

Sport infrasturktúra fejlesztése

15 000

16.

TOP és egyéb pályázati előkészítés, tervezés

30 000

17.

Gyepmesteri telep fejlesztése

12 000

18.

Zöldterület kezelés fejlesztése

5 000

19.

Játszótér építése

5 000

20.

Közbeszerzési díjak

500

21.

Határ Győző Városi Könyvtár fejlesztés

200

22.

Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése

3 000

23.

Öregszőlői útalap építés vagy saját erő

6 000

24.

Környezetvédelmi alap

4 000

25.

Települési szeméttelep rekultiv.pr.a Körös-szögben tagi hj.

1 282

26.

Fürdő pályázat

10 000

27.

TDM pályázat önkormányzati önerő

3 659

28.

Zöldpark Kft. Tőkeemelés

2 500

29.

Bánomkerti záportározó rendezése

0

30.

E-közmű nyilvántartás készítés

1 000

31.

Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program

1 000

32.

Gyomai szabadstrand rendezése

1 900

33.

Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása

600

34.

Selyem út 124. elektromos hálózat felújítása

0

35.

Hatház utcai átjáró védőkorlát csere

2 300

36.

Irodabútor beszerzés

850

37.

Könyvtár kialakítás és vagyon ellentételezés

18 000

38.

Gépkocsi beszerzés

3 500

39.

Összesen

175 121

10. melléklet16

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2016. évben

A

B

C

D

E

sorszám

megnevezés

2016. engedélyezett átlaglétszám (fő)

Módosítás

2016. engedélyezett átlaglétszám (fő)

1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

2

-Polgármester

1

1

3

-mezőőr (közalkalmazotti létszám)

5

5

4

-közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.

5

5

5

-intézményektől átvett dolgozó (GYES-en)

1

1

6

START Közmunkaprogramban dolgozók száma:

329

329

7

Egyéb közmunkaprogramban dolgozók:

0

0

8

Közoktatási intézményekben dolgozó technikai létszám

0

1

1

9

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

10

-köztisztviselői létszám Gye.

43

43

11

-Gyesen lévő köztisztviselő Gye.

1

1

12

-kisegítő (munka törvénykönyve alapján fogl.) Gye.

2

2

13

-Csárdaszállás telephelyen köztisztviselői létszám

3

3

14

-Hunya telephelyen köztisztviselői létszám

3

3

15

Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott

4

4

16

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény-közalkalmazott

1

1

17

Szent Antal Népház-közalkalmazott

4

4

18

Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott

5

5

19

Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott

27

27

20

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

434

1

435

11. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2016. évi finanszírozása
adatok ezer forintban

A

B

C

D

E

F

G

megnevezés

2015. állami tám.

2015. önk.kieg.

2015. intézmény finanszírozás összesen

2016. állami tám.

2016. önk.kieg.

2016. intézmény finanszírozás összesen

1

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

182 880

44 305

227 185

181 780

43 023

224 803

2

le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg.

0

7 729

0

0

12 107

0

3

Gyomaendrőd kiegészítése

0

36 576

0

0

30 916

0

4

Határ Győző Városi Könyvtár

7 400

10 074

17 474

7 400

11 630

19 030

5

Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény

8 652

12 623

21 275

708

2 996

3 704

6

Szent Antal Népház

0

0

0

3 118

9 292

12 410

7

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

0

4 677

11 286

15 963

8

Városi Egészségügyi Intézmény

162 534

4 017

166 551

157 383

2 000

159 383

9

Önkormányzat összesen

361 466

115 324

432 485

355 066

123 250

435 293

10

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2016. évi önkormányzati támogatása

11

megnevezés

2015. állami tám.

2015. önk.kieg.

2015. intézmény finanszírozás összesen

2016. állami tám.

2016. önk.kieg.

2016. intézmény finanszírozás összesen

12

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás

0

0

0

0

0

0

13

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

106 700

3 781

110 481

121 101

175

121 276

14

Térségi Szociális Gondozási Központ

324 541

16 402

340 943

340 464

26 306

366 770

15

Önkormányzati Társulás összesen

431 241

20 183

451 424

461 565

26 481

486 546

12. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása
adatok ezer forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

megnevezés

állami támogatás

pénzmaradvány

saját bevétel

átvett pe.

Bevételek össz.

2015.műk.kiad

Műk.hiány"-", többl."+"

1

Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása

2

Települési Önk.műk.ált.tám

3

Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás

181 780

0

524

12 107

194 411

225 327

-30 916

4

-építéshatóság

0

0

5

-közterületfelügyelők

0

0

6

-igazgatás -Hunya

0

0

7

-igazgatás-Csárdaszállás

0

0

8

Önk.hivatal műk.összesen

181 780

0

524

12 107

194 411

225 327

-30 916

9

Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.

10

Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t.

25 502

25 502

27 002

-1 500

11

Közvilágítás fenntartásának támog.

33 594

33 594

33 594

0

12

Köztemető fenntartás

100

2 828

6 383

9 311

8 928

383

13

Közutak fenntartásának támogatása

31 795

31 795

31 795

0

14

Településüzemeltetés összesen

90 991

2 828

6 383

0

100 202

101 319

-1 117

15

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

0

0

0

16

Közvil.-ra kapott tám. fennmaradó része

30 846

30 846

30 846

17

-polgármester bér

0

9 327

-9 327

18

-mezőőri feladatok

8 000

5 400

13 400

16 161

-2 761

19

-víz-szennyvíz

0

0

20

-települési hulladékkezelés

5 000

20 000

25 000

40 597

-15 597

21

-város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám

40 200

40 200

53 125

-12 925

22

-buszközl.tám

0

18 840

-18 840

23

-nem lakóing.bérbeadása

13 341

13 341

13 341

0

24

-polgárvédelem

0

1 209

-1 209

25

-ár-és belvízvédelem

2 026

2 026

12 870

-10 844

26

-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás

1 802

1 802

11 111

-9 309

27

-sportlétesítmények műk.

0

6 000

-6 000

28

-orvosi ügyelet

0

11 988

-11 988

29

-oktatási vagyon műk.

7 592

400

7 992

100 188

-92 196

30

-oktatási vagyon műk. tartalék

0

0

0

31

-bölcsőde

0

4 420

-4 420

32

-óvodai feladatellátás kieg.tám

690

690

690

0

33

-közmunka pályázat 2016.

10 192

307 710

317 902

321 876

-3 974

34

-közmunka pályázat 2015.

67 418

54 003

121 421

121 421

0

35

-közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége

13 638

-13 638

36

-Városi Egészségügyi Intézmény

7 767

157 383

165 150

167 150

-2 000

37

-belső ellenőr

0

2 700

-2 700

38

-Ivóvíz-és szennyv.rendsz.ad hoc munkák

4 490

4 490

6 363

-1 873

39

-önkorm.ing.karbant., életveszélyes ing.bontása

406

406

8 000

-7 594

40

41

Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen:

88 830

75 316

56 024

524 496

744 666

941 015

-196 349

42

Beszámítás

-47 273

-47 273

-47 273

43

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támog.

0

0

44

2015.évről áthúzódó bérkomp.

1 242

1 242

1 242

0

45

Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.

103 884

107 039

46

Óvodaműködtetési támogatás

15 600

4 261

18 589

47

Óvodai, iskolai étkeztetés támog.

1 617

91

175

48

Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen

121 101

0

91

4 436

125 628

125 628

0

49

A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása

0

50

Közgyógyellátás méltányossági

75

75

75

0

51

települési tám.lakásfenntartásra

28 080

28 080

28 080

0

52

települési tám.gyógyszerkiadásra

5 800

5 800

5 800

0

53

rendkívüli települési támogatás

11 000

11 000

11 000

0

54

Köztemetés

3 000

3 000

3 000

0

55

állampolgárok lakáshoz jutásának támogatása

8 000

8 000

8 000

0

56

A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása összesen

55 955

0

0

55 955

55 955

0

57

Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása

58

Szociális ellátás összesen: (340464+26306)

366 770

0

243 454

0

610 224

610 224

0

59

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

60

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

61

Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

15 903

62

- Könyvtár

7 400

0

350

19 180

63

- KKSZI és Kállai- Műv.ház

5 385

0

5 600

19 865

64

Kötelező feladat - közművelődés összesen

12 785

0

5 950

0

18 735

39 045

-20 310

65

Önként vállalt feladatok

0

66

labor működtetése

5 400

5 400

5 400

0

67

-képviselők tiszteletdíja

0

14 047

-14 047

68

-szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás

1 000

13 367

12 961

27 328

46 257

-18 929

69

-testvérvárosi és egyéb sport fel.

0

2 000

-2 000

70

-alapok:sport, civil, pm, idegenforg.,kitünt.alap

0

22 190

-22 190

71

Önkormányzati Tűzoltóság tám.

5 000

-5 000

72

rendezvényekre elkülönített keret

6 200

-6 200

73

-TDM támog.

5 547

5 547

5 547

0

74

-IKSZT működtetése

1 175

1 175

4 600

-3 425

75

-Szent Antal Népház

3 118

3 400

6 518

15 810

-9 292

76

Kállai Kult.Közp. turisztikai elemek, lapkiadás

2 000

2 000

7 402

-5 402

77

-Kállai ad.

10 000

10 000

10 000

0

78

-Bursa H.tám.

0

1 500

-1 500

79

-Körös-szögi kistérség 2016. évi hj.és Nonprofit Kft.

6 241

6 241

8 761

-2 520

80

-idősek karácsonyi csomag

2 700

2 700

2 700

0

81

-Nyomda Múzeum tám.

0

900

-900

82

-Rádió Sun

0

240

-240

83

Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy. Támogatás megelőlegezés

1 943

1 943

1 371

572

84

önként vállalt feladatok összesen

5 818

16 400

24 314

22 320

68 852

159 925

-91 073

85

Önkormányzati egyéb saját bevételek

19 585

19 585

19 585

86

Helyi adó bevételek

367 453

367 453

0

367 453

87

Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál

387 038

0

387 038

0

387 038

88

Összesen:

877 999

94 544

723 778

563 359

2 259 680

2 259 680

0

89

877 999

94 544

723 778

563 359

2 259 680

90

TSZGK és Óvoda

243 545

4 436

247 981

247 981

91

877 999

94 544

480 233

558 923

2 011 699

2 011 699

13. melléklet

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2016.
adatok ezer forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

2

Kiadások:

3

Személyi juttatások

11 547

11 547

11 547

11 547

11 547

11 547

11 547

11 547

11 547

11 547

11 547

12 014

139 031

4

Munkaadói járulékok

3 339

3 339

3 339

3 339

3 339

3 339

3 339

3 339

3 339

3 339

3 338

3 244

39 972

5

Dologi kiadás

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 479

3 483

41 752

6

Műk.c.peszk.átadás

381

381

381

381

381

381

381

381

381

381

381

381

4 572

7

Kiadások összesen:

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 745

19 122

225 327

8

Bevételek:

9

Saját bevételek

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

40

524

10

Átvett peszk.

0

11

Önkormányzati tám.

18 702

18 702

18 702

18 702

18 702

18 702

18 702

18 702

18 702

18 702

18 701

19 082

224 803

12

Bevételek összesen:

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 746

18 745

19 122

225 327

14. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2016. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve
adatok ezer forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

2

Nyitó egyenleg

512 484

488 334

453 924

564 704

565 565

416 264

273 790

149 126

91 023

109 317

38 267

0

512 484

3

Bevételek:

4

1. Intézményi működési bevétel

5 725

5 725

5 725

8 259

5 725

5 725

8 725

9 485

9 485

8 000

9 485

16 909

98 973

5

2.Műk.célú tám., átvett peszk.

60 967

60 717

60 967

52 588

39 627

39 474

40 627

40 627

40 627

40 627

40 642

41 433

558 923

6

3.Közhatalmi bevételek

0

0

147 452

25 000

0

0

0

147 542

30 000

31 266

381 260

7

4.Önkorm.műk.ktgvetési tám.

74 247

74 247

74 247

74 247

74 247

61 286

74 247

74 247

74 247

74 247

74 247

74 243

877 999

8

5. Felhalmozási bevétel

6 000

6 000

12 000

9

6. Felh.célú tám., átvett peszk.

1 500

2 000

8 267

8 267

8 268

1 600

29 902

10

7. Bevételek (1.+…+6.)

140 939

140 689

288 391

167 594

121 599

114 752

131 866

138 627

271 901

152 874

125 974

163 851

1 959 057

11

8. Finanszírozási művelet

0

12

9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)

653 423

629 023

742 315

732 298

687 164

531 016

405 656

287 753

362 924

262 191

164 241

163 851

2 471 541

13

Kiadások:

0

14

10. Személyi juttatás

53 952

53 952

53 952

53 613

51 402

51 402

47 287

47 287

47 287

47 287

47 287

47 281

601 989

15

11. Munkaadót terhelő járulékok

10 922

10 932

10 932

10 642

10 287

10 287

9 532

9 532

9 532

9 532

9 532

9 532

121 194

16

12. Dologi kiadás

43 737

43 737

42 409

36 000

36 883

36 883

36 883

33 737

41 552

40 737

38 184

44 161

474 903

17

13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás

51 590

51 590

51 590

51 590

56 590

56 590

56 590

51 636

63 580

57 990

56 000

57 990

663 326

18

14. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 888

4 888

4 888

4 888

4 888

4 888

4 888

4 888

4 888

4 888

4 888

4 887

58 655

19

15. Működési kiadás (10.+…+14.)

165 089

165 099

163 771

156 733

160 050

160 050

155 180

147 080

166 839

160 434

155 891

163 851

1 920 067

20

16. Működési c. tartalék

10 000

10 440

10 000

13 350

9 176

9 350

8 000

4 616

8 350

8 350

91 632

21

17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)

165 089

175 099

174 211

166 733

173 400

169 226

164 530

155 080

171 455

168 784

164 241

163 851

2 011 699

22

18. Felújítás

0

3 400

9 500

0

4 000

4 000

4 350

0

25 250

23

19. Beruházás

0

35 000

35 000

35 000

37 650

24 802

167 452

24

20. Egyéb felhalmozási kiadás

53 000

53 000

53 000

53 000

55 140

267 140

25

19. Felh. kiadás mindössz.

0

0

3 400

0

97 500

88 000

92 000

41 650

82 152

55 140

0

0

459 842

26

20.Finanszírozási kiadások

0

27

21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)

165 089

175 099

177 611

166 733

270 900

257 226

256 530

196 730

253 607

223 924

164 241

163 851

2 471 541

28

22.Bevétel,kiadás egyenlege

488 334

453 924

564 704

565 565

416 264

273 790

149 126

91 023

109 317

38 267

0

0

15. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016 - 2019. évi alakulása
adatok ezer forintban

A

B

C

D

E

megnevezés

2016. terv

2017. terv

2018. terv

2019. terv

1

Intézményi működési bevétel

98 973

101 744

104 797

107 940

2

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

554 105

569 620

565 177

582 132

3

Működési célú átvett pénzeszköz .

4 818

4 953

5 101

5 255

4

Közhatalmi bevételek

381 260

391 935

398 723

410 685

5

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

877 999

902 583

929 660

957 550

6

Működési bevétel összesen

1 917 155

1 970 835

2 003 459

2 063 562

7

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

12 000

12 336

12 706

13 087

8

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

26 802

284 418

150 000

154 500

9

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

3 100

22 000

22 660

23 340

10

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

0

11

Felhalmozási bevételek összesen

41 902

318 754

185 366

190 927

12

Finanszírozási bevétel-működési célú

94 544

78 047

87 623

89 051

13

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

417 940

237 664

137 294

36 913

14

Tárgyévi bevételek összesen

2 471 541

2 605 300

2 413 742

2 380 453

15

Személyi juttatás

601 989

618 845

637 410

656 532

16

Munkaadókat terhelő járulék

121 194

124 587

128 325

132 175

17

Dologi kiadás

474 903

488 200

502 846

517 932

18

Működési célú támogatásértékű kiadás

505 429

519 581

535 168

551 223

19

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

157 897

162 318

167 188

172 203

20

Működési célú tartalék

91 632

75 350

58 345

58 894

21

Ellátottak pénzbeli juttatása

58 655

60 000

61 800

63 654

22

Működési kiadás összesen

2 011 699

2 048 882

2 091 082

2 152 613

23

Felújítás

25 250

22 000

20 000

20 000

24

Beruházás

177 452

305 377

200 000

107 840

25

Egyéb felhalmozási kiadás

257 140

229 041

102 660

100 000

26

Felhalmozási kiadás összesen

459 842

556 418

322 660

227 840

27

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

28

Tárgyévi kiadás összesen

2 471 541

2 605 300

2 413 742

2 380 453

16. melléklet

2016. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen
adatok ezer forintban

A

B

C

D

Megnevezés

Alapadó

Költségvetésben tervezett bevétel

Közvetett tám.

1

Építményadó

32 000

32 000

0

2

Telekadó

0

0

0

3

Magánszemélyek kommunális adója

42 134

42 000

134

4

Iparűzési adó

255 000

255 000

0

5

Idegenforgalmi adó

8 000

8 000

0

6

Összesen

337 134

337 000

134

A 2016. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják, így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel összesen 337.000 E Ft. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.
Építményadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó vonatkozásában közvetett támogatás nem várható.
Telekadó megszűntetésre került, a belterületi telkek magánszemélyek kommunális adója keretében kerülnek a továbbiakban adóztatásra.
Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie az adót meghatározott ideig.
A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódóan az adómentesség már kifutott, út-közmű hozzájárulás fizetése miatt van még pár ingatlan mentesítve az adófizetés alól, mely mentesség 2016. évben szintén kifut.Ennek az összege 2016-ban 134 E Ft.

17. melléklet

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2016. év
adatok ezer forintban

A

B

Megnevezés

összeg

1

Helyi adóból származó bevétel

337 000

2

Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bev.

54 597

3

Osztalék, konc. Díj és hozambevétel

5 000

4

Tárgyi eszk.és immat. Javak értékes-ből szárm.bev.

0

5

Bírság, pótlék és díjbevétel

4 000

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

7

Összes saját bevétel

400 597

8

Össes saját bevétel 50%-a

200 299

9

Adósságot keletkeztető ügylet

0

18. melléklet

2016. évet követő kötelezettség vállalások
Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként
adatok ezer forintban

A

B

C

1.

Kötelezettség váll.össz.

2017.

2.

Kistérségi start mintaprogram (2016.03.hó-2017.02.29)

81 617

81 617

3.

Forrásai

4.

Támogatás

81 617

81 617

5.

Saját erő

0

0

6.

7.

Kötelezettség váll.össz.

2017.

8.

TDM pályázat (GINOP-1.3.4-15 TDM szervezetek fejlesztése)

1 008

1 008

9.

Forrásai

10.

Önkormányzati saját erő

1 008

1 008

1

Hatályon kívül helyezte Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-a. Hatálytalan 2022. szeptember 30. napjával.

2

Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.

3

Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.

4

Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.

5

Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. február 25-étől.

6

Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. február 25-étől.

7

Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. február 25-étől.

8

Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.

9

Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.

10

Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.

11

Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.

12

Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.

13

Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.

14

Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.

15

Módosította: 8/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos 2017. február 25-étől.

16

Módosította: 30/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos 2016. november 20-ától.