Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 06. 05- 2018. 09. 28

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §[1] Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 4.090.129 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 4.090.129 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.


2. §[2] Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 2.337.621 ezer forint,

b) a felhalmozási bevételek előirányzata 499.830 ezer forint,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 169.921 ezer forint,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.082.757 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.


3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


4. §[3] (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.491.178 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 703.584 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 112.876 ezer forint,

c) dologi kiadás 781.181 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 563.824 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 133.449 ezer forint,

f) a működési célú céltartalék 128.608 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 67.656 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.


5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.


6. § (1) A működési céltartalék összege 156.513 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 700 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A Kitüntetési és Kegyeleti Alap keretösszege 400 ezer forint.

(6) A Sport Alap előirányzata 14.000 ezer forint.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball- és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 700 ezer forint.

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 13.300 ezer forint.

(9) A Civil Alap előirányzata 6.200 ezer forint.

(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése 1.540 ezer forint,

b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása 400 ezer forint,

c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása 500 ezer forint,

(11) A Civil Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 3.210 ezer forint.

(12) A Civil Alap közművelődési intézmény terembérletét támogató pályázati keretösszege 550 ezer forint.

(13) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 2.900 ezer forint.


7. § (1)[4] Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.562.721 ezer forint.

(2a)[5] A finanszírozási kiadások összege 36.230 ezer forint.

(2)[6] Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 520.020 ezer forint,
b) beruházási kiadás 949.542 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 93.159 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 4.000 ezer forint.

(4) Pályázati úton nyújtható lakossági Szennyvízcsatlakozás Támogatási Alap keretösszege 1.465 ezer forint.

(5) Pályázati úton nyújtható lakossági Járdaépítés Támogatási Alap keretösszege 2.000 ezer forint.

(6) A (4)-(5) bekezdésben szabályozott támogatási alapokból a pályázati felhívásban szabályozott rendben igényelhető önkormányzati támogatás.

(7) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.


8. § A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.


9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.


10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.


11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.


12. § (1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.


13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018-2021. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.


14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.


15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.


16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.


17. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat a 19. melléklet tartalmazza.


18. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.


1. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[7]


Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege


adatok ezer forintban


A

B

C


Megnevezés

2018. eredeti ei.

2018. mód. ei. I.

1

Intézményi működési bevétel

109 870

117 961

2

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

769 499

794 958

3

Működési célú átvett pénzeszköz

27 666

27 966

4

Közhatalmi bevételek

421 260

421 260

5

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

951 313

975 476

6

Működési bevétel összesen

2 279 608

2 337 621

7

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

25 146

25 146

8

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

441 617

471 584

9

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

3 100

3 100

10

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

11

Felhalmozási bevételek összesen

469 863

499 830

12

Finanszírozási bevétel-működési célú

117 264

169 921

13

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

1 078 841

1 082 757

14

Tárgyévi bevételek összesen

3 945 576

4 090 129

15

Személyi juttatás

676 158

703 584

16

Munkaadókat terhelő járulék

108 525

112 876

17

Dologi kiadás

724 340

781 181

18

Működési célú támogatásértékű kiadás

544 727

563 824

19

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

111 749

133 449

20

Működési céltartalék

156 513

128 608

21

Ellátottak pénzbeli juttatása

74 860

67 656

22

Működési kiadás összesen

2 396 872

2 491 178

23

Felújítás

350 003

520 020

24

Beruházás

1 112 822

949 542

25

Egyéb felhalmozási kiadás

85 879

93 159

26

Felhalmozási kiadás összesen

1 548 704

1 562 721

27

Finanszírozási kiadások

0

36 230

28

Tárgyévi kiadás összesen

3 945 576

4 090 129

29

Összes hiány:

0

0


2. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[8]


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2018. évben


adatok ezer forintban


A

B

C


Megnevezés

2018. eredeti ei.

2018.mód. ei. I.

1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

2

Intézményi működési bevétel

91 552

99 643

3

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

597 323

596 962

4

Működési célú átvett pénzeszköz

26 766

26 766

5

Közhatalmi bevételek

421 000

421 000

6

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

951 313

975 476

7

Működési bevétel összesen

2 087 954

2 119 847

8

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

25 146

25 146

9

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

441 617

471 584

10

Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről

3 100

3 100

11

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

12

Felhalmozási bevételek összesen

469 863

499 830

13

Finanszírozási bevétel-működési célú

77 663

116 002

14

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

1 073 841

1 076 649

15

Tárgyévi bevételek összesen

3 709 321

3 812 328

16

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

17

Intézményi működési bevétel

1 000

1 000

18

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

21 381

19

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

0

20

Közhatalmi bevételek

260

260

21

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

22

Működési bevétel összesen

1 260

22 641

23

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

24

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

25

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

26

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

28

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

78

29

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

30

Tárgyévi bevételek összesen

1 260

22 641

31

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

32

Intézményi működési bevétel

600

600

33

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

2 058

34

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

35

Közhatalmi bevételek

0

0

36

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

37

Működési bevétel összesen

600

2 658

38

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

39

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

40

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

41

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

42

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

43

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

11

44

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

45

Tárgyévi bevételek összesen

600

2 669

46

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

0

0

47

Intézményi működési bevétel

0

0

48

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

1 010

49

Működési célú átvett pénzeszköz .

900

900

50

Közhatalmi bevételek

0

0

51

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

52

Működési bevétel összesen

900

1 910

53

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

54

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

55

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

56

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

57

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

58

Finanszírozási bevétel-működési célú

29 129

29 305

59

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

1 108

60

Tárgyévi bevételek összesen

30 029

32 323

61

Szent Antal Népház

0

0

62

Intézményi működési bevétel

6 220

6 220

63

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

763

64

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

65

Közhatalmi bevételek

0

0

66

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

67

Működési bevétel összesen

6 220

6 983

68

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

69

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

70

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

71

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

72

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

73

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

9

74

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

75

Tárgyévi bevételek összesen

6 220

6 992

76

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

77

Intézményi működési bevétel

7 270

7 270

78

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

1 759

2 367

79

Működési célú átvett pénzeszköz .

0

300

80

Közhatalmi bevételek

0

0

81

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

82

Működési bevétel összesen

9 029

9 937

83

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

84

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

85

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

86

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

87

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

88

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

48

89

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

90

Tárgyévi bevételek összesen

9 029

9 985

91

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

92

Intézményi működési bevétel

3 228

3 228

93

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

170 417

170 417

94

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

95

Közhatalmi bevételek

0

0

96

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

97

Működési bevétel összesen

173 645

173 645

98

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

99

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

100

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

101

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

102

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

103

Finanszírozási bevétel-működési célú

10 472

24 468

104

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

5 000

5 000

105

Tárgyévi bevételek összesen

189 117

203 113

106

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

0

0

107

Intézményi működési bevétel

109 870

117 961

108

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

769 499

794 958

109

Működési célú átvett pénzeszköz .

27 666

27 966

110

Közhatalmi bevételek

421 260

421 260

111

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

951 313

975 476

112

Működési bevétel összesen

2 279 608

2 337 621

113

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

25 146

25 146

114

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

441 617

471 584

115

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

3 100

3 100

116

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

117

Felhalmozási bevételek összesen

469 863

499 830

118

Finanszírozási bevétel-működési célú

117 264

169 921

119

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

1 078 841

1 082 757

120

Tárgyévi bevételek összesen

3 945 576

4 090 129


3. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[9]


Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése


adatok ezer forintban


A

B

C


Megnevezés

2018. eredeti ei.

2018. mód. ei. I.

1

Intézményi működési bevételek

0

0

2

Holtágak haszonbére

1 815

1 815

3

Földhaszonbér

4 409

4 409

4

Bérleti díj

20 521

20 521

5

Hulladéklerakó bérleti díj bevétel

0

0

6

Közterületfoglalás

300

300

7

Egyéb bevételek

2 084

2 084

8

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

2 084

2 084

9

Kamatbevétel

1 000

1 000

10

Kamatbevétel kötvény

4 000

4 000

11

Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)

5 000

5 000

12

ÁFA bevétel-befizetendő

9 822

9 822

13

ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő 1890, temető 1276 és a dec-i 1106

4 272

4 272

14

ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből

1 476

1 476


ÁFA visszatérülés beruházáshoz kapcsolódóan

0

8 091

15

Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)

8 605

8 605

16

Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bev. nettó

12 239

12 239

17

Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó

1 594

1 594

18

Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)

1 331

1 331

19

Temető üzemeltetésből származó bevétel

11 000

11 000

20

Saját bevétel összesen:

91 552

99 643

21

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

22

Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök kulturális és ágazati pótlékra

13 240

9 020

23

Mezőőri járulék átvett pénzeszköz

5 400

5 400

24

Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúz.7 fő programelem+8 fő

26 753

26 753

25

Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr

0

0

26

Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2018.-ban induló

150 750

154 609

27

Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2018.-ban induló

48 400

48 400

28

Földalapú támogatás

12 472

12 472

29

Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához

163

163

30

Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez

5 926

5 926

31

Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez

5 163

5 163

32

Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2017. évi működéséhez önkormányzati hj.

1 409

1 409

33

TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre

16 121

16 121

34

EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

25 000

25 000

35

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban

246 526

246 526

36

EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön

40 000

40 000

37

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

597 323

596 962

38

Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen

0

0

39

Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés

16 066

16 066

40

Liget Fürdő Kft. Kölcsön visszatérülés

3 000

3 000

41

Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése

1 000

1 000

42

Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése

700

700

43

Földkezelő kft. Kölcsön visszatérülés

6 000

6 000

44

Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen

26 766

26 766

45

Közhatalmi bevételek

0

0

46

Iparűzési adó

290 000

290 000

47

Építményadó

40 000

40 000

48

Telekadó

0

0

49

Magánszemélyek kommunális adója

42 000

42 000

50

Idegenforgalmi adó

8 000

8 000

51

Pótlékok, bírságok bevétele

2 000

2 000

52

Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap

1 000

1 000

53

Gépjármű adó

30 000

30 000

54

Mezőőri járulék bevétele

8 000

8 000

55

Közhatalmi bevételek összesen

421 000

421 000

56

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

57

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

179 857

179 857

58

Zöldterület gazdálkodás támogatása

25 502

25 502

59

Közvilágítás támogatása

65 120

65 120

60

Köztemető fenntartás támogatása

100

100

61

Közutak fenntartásának támogatása

31 795

31 795

62

2017. évi kompenzáció

0

707

63

Beszámítás összege

-26 573

-26 573

64

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13693*2700

36 971

36 971

65

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 514

2 514

66

Polgármesteri illetmény támogatása

2 049

2 049

67

Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása

116 918

116 918

68

Óvodaműködtetési támogatás

16 721

16 721

69

A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása

119 657

119 657

70

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

77 476

77 476

71

Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása

164 614

164 614

72

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

84 897

84 897

73

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás

729

729

74

Támogató szolgálat működési támogatása

10 308

10 308

75

Szociális ágazati pótlék

0

18 288

76

Kulturális feladatok támogatása 1210*13693

16 569

18 458

77

Üdülőhelyi feladatok támogatása

6 429

6 429

78

Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása

19 660

19 660

79

2018. évi bérkompenzáció

0

3 279

80

Önkormányzat működési költségvetésének támogatása

951 313

975 476

81

Működési bevétel összesen

2 087 954

2 119 847

82

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

83

Terület értékesítés KEHOP-1.4.0-15.2016-00012 számú projekthez

13 146

13 146

84

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek  értékesítése

0

0

85

Földalapú támogatás

0

0

86

Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés

0

0

87

Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra

12 000

12 000

88

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen

25 146

25 146

89

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

0

0

90

TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék

5 715

5 715

91

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő

42 511

42 511

92

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete

90 994

90 994

93

TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között

70 000

70 000

94

TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése

45 000

45 000

95

TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac

73 846

73 846

96

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz

95 000

95 000

97

GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat

17 949

17 949

98

KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése-hulladékszállító járműre

0

29 967

99

Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.

602

602

100

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen

441 617

471 584

101

Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről

0

0

102

Lakáskölcsön visszafizetés

1 500

1 500

103

Elemi kár kölcsöntörlesztés

100

100

104

Belvíz kölcsön visszafizetés

200

200

105

Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő

1 300

1 300

106

Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről

3 100

3 100

107

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

108

Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás

0

0

109

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen

0

0

110

Felhalmozási bevételek összesen

469 863

499 830


4. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[10]


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány


adatok ezer forintban


A

B

C


Megnevezés

2018.eredeti ei.

2018.mód.ei.I.

1

Működési célú előző évi maradvány

0

0

2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

77 663

116 002

3

Határ Győző Városi Könyvtár

0

11

4

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

29 129

29 305

5

Szent Antal Népház

0

9

6

Városi Egészségügyi Intézmény

10 472

24 468

7

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

48

8

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

78

9

Működési célú előző évi maradvány összesen

117 264

169 921

10

Felhalmozási célú előző évi maradvány

0

0

11

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

1 073 841

626 649

12

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

13

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

0

1 108

14

Szent Antal Népház

0

0

15

Városi Egészségügyi Intézmény

5 000

5 000

16

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

17

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

18

Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen

1 078 841

632 757

19

Maradvány mindösszesen

1 196 105

802 678

20

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása

0

450 000


5. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[11]


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2018. évben


adatok ezer forintban


A

B

C


Megnevezés

2018. eredeti ei.

2018. mód. ei. I.

1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

2

Személyi juttatás

345 729

358 997

3

Munkaadókat terhelő járulék

40 154

42 124

4

Dologi kiadás

526 051

551 378

5

Működési célú támogatásértékű kiadás

544 727

563 824

6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

106 409

128 109

7

Működési céltartalék

156 513

128 608

8

Ellátottak pénzbeli juttatása

74 860

67 580

9

Működési kiadás összesen

1 794 443

1 840 620

10

Felújítás

345 703

515 720

11

Beruházás

1 099 146

934 562

12

Egyéb felhalmozási kiadás

85 879

93 159

13

Felhalmozási kiadás összesen

1 530 728

1 543 441

14

Finanszírozási kiadások

0

36 230

15

Tárgyévi kiadás összesen

3 325 171

3 420 291

16

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

17

Személyi juttatás

173 884

183 444

18

Munkaadókat terhelő járulék

37 275

39 151

19

Dologi kiadás

41 052

51 162

20

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

21

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

5 340

5 340

22

Működési célú tartalék

0

0

23

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

76

24

Működési kiadás összesen

257 551

279 173

25

Felújítás

3 300

3 300

26

Beruházás

550

550

27

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

28

Felhalmozási kiadás összesen

3 850

3 850

29

Finanszírozási kiadások

0

0

30

Tárgyévi kiadás összesen

261 401

283 023

31

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

32

Személyi juttatás

14 917

16 691

33

Munkaadókat terhelő járulék

2 855

3 032

34

Dologi kiadás

14 844

15 301

35

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

36

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

37

Működési célú tartalék

0

0

38

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

39

Működési kiadás összesen

32 616

35 024

40

Felújítás

0

0

41

Beruházás

3 570

3 715

42

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

43

Felhalmozási kiadás összesen

3 570

3 715

44

Finanszírozási kiadások

0

0

45

Tárgyévi kiadás összesen

36 186

38 739

46

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

0

0

47

Személyi juttatás

35 399

36 439

48

Munkaadókat terhelő járulék

6 816

6 935

49

Dologi kiadás

26 156

26 422

50

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

51

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

52

Működési célú tartalék

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

54

Működési kiadás összesen

68 371

69 796

55

Felújítás

0

0

56

Beruházás

396

1 504

57

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

58

Felhalmozási kiadás összesen

396

1 504

59

Finanszírozási kiadások

0

0

60

Tárgyévi kiadás összesen

68 767

71 300

61

Szent Antal Népház

0

0

62

Személyi juttatás

13 298

13 963

63

Munkaadókat terhelő járulék

2 609

2 675

64

Dologi kiadás

7 096

7 223

65

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

66

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

67

Működési célú tartalék

0

0

68

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

69

Működési kiadás összesen

23 003

23 861

70

Felújítás

1 000

1 000

71

Beruházás

0

51

72

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

73

Felhalmozási kiadás összesen

1 000

1 051

74

Finanszírozási kiadások

0

0

75

Tárgyévi kiadás összesen

24 003

24 912

76

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

77

Személyi juttatás

17 868

18 625

78

Munkaadókat terhelő járulék

3 489

3 562

79

Dologi kiadás

12 859

19 417

80

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

81

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

82

Működési célú tartalék

0

0

83

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

84

Működési kiadás összesen

34 216

41 604

85

Felújítás

0

0

86

Beruházás

2 660

2 660

87

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

88

Felhalmozási kiadás összesen

2 660

2 660

89

Finanszírozási kiadások

0

0

90

Tárgyévi kiadás összesen

36 876

44 264

91

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

92

Személyi juttatás

75 063

75 425

93

Munkaadókat terhelő járulék

15 327

15 397

94

Dologi kiadás

96 282

110 278

95

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

96

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

97

Működési célú tartalék

0

0

98

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

99

Működési kiadás összesen

186 672

201 100

100

Felújítás

0

0

101

Beruházás

6 500

6 500

102

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

103

Felhalmozási kiadás összesen

6 500

6 500

104

Finanszírozási kiadások

0

0

105

Tárgyévi kiadás összesen

193 172

207 600

106

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

0

0

107

Személyi juttatás

676 158

703 584

108

Munkaadókat terhelő járulék

108 525

112 876

109

Dologi kiadás

724 340

781 181

110

Működési célú támogatásértékű kiadás

544 727

563 824

111

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

111 749

133 449

112

Működési célú tartalék

156 513

128 608

113

Ellátottak pénzbeli juttatása

74 860

67 656

114

Működési kiadás összesen

2 396 872

2 491 178

115

Felújítás

350 003

520 020

116

Beruházás

1 112 822

949 542

117

Egyéb felhalmozási kiadás

85 879

93 159

118

Felhalmozási kiadás összesen

1 548 704

1 562 721

119

Finanszírozási kiadások

0

36 230

120

Tárgyévi kiadás összesen

3 945 576

4 090 129


6. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[12]


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben


adatok ezer forintban


A

B

C

D


Kormányzati funkció

Megnevezés

2018. eredeti ei.

2018. mód. ei. I.

1

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

2


Személyi juttatás

0

0

3


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

4


Dologi kiadás

5 624

5 624

5


Működési célú támogatásértékű kiadás

312

312

6


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

7


Működési célú tartalék

0

0

8


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

9


Működési kiadás összesen

5 936

5 936

10

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

11


Személyi juttatás

0

0

12


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

13


Dologi kiadás

0

0

14


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

15


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

16


Működési célú tartalék

0

0

17


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

18


Működési kiadás összesen

0

0

19

051040

Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése

0

0

20


Személyi juttatás

0

0

21


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

22


Dologi kiadás

12 236

12 236

23


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

24


Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre

5 865

5 865

25


Működési célú tartalék

0

0

26


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

27


Működési kiadás összesen

18 101

18 101

28

045160

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

29


Személyi juttatás

0

0

30


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

31


Dologi kiadás

31 795

31 795

32


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

33


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

34


Működési célú tartalék

0

0

35


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

36


Működési kiadás összesen

31 795

31 795

37

106010

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése

0

0

38


Személyi juttatás

0

0

39


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

40


Dologi kiadás

0

0

41


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

42


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

43


Működési célú tartalék

0

0

44


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

45


Működési kiadás összesen

0

0

46

013350

Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.

0

0

47


Személyi juttatás

0

2 616

48


Munkaadókat terhelő járulék

0

449

49


Dologi kiadás

24 896

29 924

50


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

51


Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre

0

0

52


Működési célú tartalék

0

0

53


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

54


Működési kiadás összesen

24 896

32 989

55

066010

Zöldterület kezelés-parkgondozás

0

0

56


Személyi juttatás

0

0

57


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

58


Dologi kiadás

11 000

11 000

59


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

60


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

21 000

21 000

61


Működési célú tartalék

0

0

62


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

63


Működési kiadás összesen

32 000

32 000

64

011130

Önkormányzati jogalkotás-képviselők

0

0

65


Személyi juttatás

20 674

20 674

66


Munkaadókat terhelő járulék

4 078

4 078

67


Dologi kiadás

0

0

68


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

69


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

70


Működési célú tartalék

0

0

71


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

72


Működési kiadás összesen

24 752

24 752

73

016010

Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti  képviselőválasztás

0

0

74


Személyi juttatás

0

0

75


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

76


Dologi kiadás

0

0

77


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

78


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

79


Működési célú tartalék

0

0

80


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

81


Működési kiadás összesen

0

0

82

016020

Országos és helyi népszavazás

0

0

83


Személyi juttatás

0

0

84


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

85


Dologi kiadás

0

0

86


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

87


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

88


Működési célú tartalék

0

0

89


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

90


Működési kiadás összesen

0

0

91

011220

Adó, vám és jövedéki igazgatás

0

0

92


Személyi juttatás

0

0

93


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

94


Dologi kiadás

0

0

95


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

96


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

97


Működési célú tartalék

0

0

98


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

99


Működési kiadás összesen

0

0

100

018010

Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel

0

0

101


Személyi juttatás

0

0

102


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

103


Dologi kiadás

0

0

104


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

2 109

105


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

106


Működési célú tartalék

0

0

107


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

108


Működési kiadás összesen

0

2 109

109

064010

Közvilágítás

0

0

110


Személyi juttatás

0

0

111


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

112


Dologi kiadás

33 594

33 594

113


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

114


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

115


Működési célú tartalék

0

0

116


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

117


Működési kiadás összesen

33 594

33 594

118

066020

Városgazdálkodás

0

0

119


Személyi juttatás

0

1 200

120


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

121


Dologi kiadás

46 902

46 464

122


Működési célú támogatásértékű kiadás

1 500

1 500

123


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

15 840

15 840

124


Működési célú tartalék

0

0

125


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

126


Működési kiadás összesen

64 242

65 004

127

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0

0

128


Személyi juttatás

0

0

129


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

130


Dologi kiadás

0

0

131


Működési célú támogatásértékű kiadás

542 915

559 903

132


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

133


Működési célú tartalék

0

0

134


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

135


Működési kiadás összesen

542 915

559 903

136

031030

Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat

0

0

137


Személyi juttatás

13 751

13 812

138


Munkaadókat terhelő járulék

2 456

2 468

139


Dologi kiadás

2 276

2 276

140


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

141


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

142


Működési célú tartalék

0

0

143


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

144


Működési kiadás összesen

18 483

18 556

145

031030

Közterület rendjének fenntartása-Településőrök

0

0

146


Személyi juttatás

0

0

147


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

148


Dologi kiadás

0

0

149


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

150


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

151


Működési célú tartalék

0

0

152


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

153


Működési kiadás összesen

0

0

154

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók

0

0

155


Személyi juttatás

0

0

156


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

157


Dologi kiadás

0

0

158


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

159


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

9 026

9 026

160


Működési célú tartalék

0

0

161


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

162


Működési kiadás összesen

9 026

9 026

163

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem

0

0

164


Személyi juttatás

216

216

165


Munkaadókat terhelő járulék

58

58

166


Dologi kiadás

935

935

167


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

168


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

169


Működési célú tartalék

0

0

170


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

171


Működési kiadás összesen

1 209

1 209

172

047410

Ár- és belvízvédelem

0

0

173


Személyi juttatás

0

3 367

174


Munkaadókat terhelő járulék

0

617

175


Dologi kiadás

13 370

18 596

176


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

177


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2 000

2 000

178


Működési célú tartalék

0

0

179


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

180


Működési kiadás összesen

15 370

24 580

181

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

182


Személyi juttatás

0

0

183


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

184


Dologi kiadás

0

0

185


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

186


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1 964

1 964

187


Működési célú tartalék

0

0

188


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

189


Működési kiadás összesen

1 964

1 964

190

092120

Köznevelési intézmény működtetése

0

0

191


Személyi juttatás

0

0

192


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

193


Dologi kiadás

17 000

17 000

194


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

195


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

196


Működési célú tartalék

0

0

197


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

198


Működési kiadás összesen

17 000

17 000

199

092120

Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános Iskola

0

0

200


Személyi juttatás

0

0

201


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

202


Dologi kiadás

0

0

203


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

204


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

205


Működési célú tartalék

0

0

206


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

207


Működési kiadás összesen

0

0

208

091220

Általános Iskolai okt.-EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

0

0

209


Személyi juttatás

4 625

4 625

210


Munkaadókat terhelő járulék

902

902

211


Dologi kiadás

19 473

19 473

212


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

213


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

214


Működési célú tartalék

0

0

215


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

216


Működési kiadás összesen

25 000

25 000

217

091250

Alapfokú művészetoktatás működtetése

0

0

218


Személyi juttatás

0

0

219


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

220


Dologi kiadás

0

0

221


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

222


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

223


Működési célú tartalék

0

0

224


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

225


Működési kiadás összesen

0

0

226

092260

Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium

0

0

227


Személyi juttatás

0

0

228


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

229


Dologi kiadás

0

0

230


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

231


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

232


Működési célú tartalék

0

0

233


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

234


Működési kiadás összesen

0

0

235

092260

Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek

0

0

236


Személyi juttatás

0

0

237


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

238


Dologi kiadás

0

0

239


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

240


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

241


Működési célú tartalék

0

0

242


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

243


Működési kiadás összesen

0

0

244

098022

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése

0

0

245


Személyi juttatás

0

0

246


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

247


Dologi kiadás

0

0

248


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

249


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

250


Működési célú tartalék

0

0

251


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

252


Összesen:

0

0

253

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

254


Személyi juttatás

0

0

255


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

256


Dologi kiadás

13 668

13 668

257


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

258


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

259


Működési célú tartalék

0

0

260


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

261


Működési kiadás összesen

13 668

13 668

262

076062

Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás

0

0

263


Személyi juttatás

0

0

264


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

265


Dologi kiadás

9 309

9 309

266


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

267


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

268


Működési célú tartalék

0

0

269


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

270


Működési kiadás összesen

9 309

9 309

271

102021

Időskorúak bentlakásos szoc.tám.

0

0

272


Személyi juttatás

0

0

273


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

274


Dologi kiadás

0

0

275


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

276


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

277


Működési célú tartalék

0

0

278


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

279


Működési kiadás összesen

0

0

280

104030

Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás

0

0

281


Személyi juttatás

0

0

282


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

283


Dologi kiadás

0

0

284


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

285


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 420

4 420

286


Működési célú tartalék

0

0

287


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

288


Működési kiadás összesen

4 420

4 420

289

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i segély gyermek jogán)

0

0

290


Személyi juttatás

0

0

291


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

292


Dologi kiadás

0

0

293


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

294


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

295


Működési célú tartalék

0

0

296


Ellátottak pénzbeli juttatása

5 000

5 000

297


Működési kiadás összesen

5 000

5 000

298

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep. tám.-lakhatáshoz kapcs.)

0

0

299


Személyi juttatás

0

0

300


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

301


Dologi kiadás

0

0

302


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

303


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

304


Működési célú tartalék

0

0

305


Ellátottak pénzbeli juttatása

31 680

31 680

306


Működési kiadás összesen

31 680

31 680

307

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)

0

0

308


Személyi juttatás

0

0

309


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

310


Dologi kiadás

0

0

311


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

312


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

313


Működési célú tartalék

0

0

314


Ellátottak pénzbeli juttatása

15 000

15 000

315


Működési kiadás összesen

15 000

15 000

316

107060

Települési támogatás-gyógyszerkiadás

0

0

317


Személyi juttatás

0

0

318


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

319


Dologi kiadás

0

0

320


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

321


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

322


Működési célú tartalék

0

0

323


Ellátottak pénzbeli juttatása

7 200

7 200

324


Működési kiadás összesen

7 200

7 200

325

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély     (önkorm-i segély temetési kiadásokra)

0

0

326


Személyi juttatás

0

0

327


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

328


Dologi kiadás

0

0

329


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

330


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

331


Működési célú tartalék

0

0

332


Ellátottak pénzbeli juttatása

4 000

4 000

333


Működési kiadás összesen

4 000

4 000

334

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell.  -  köztemetés

0

0

335


Személyi juttatás

0

0

336


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

337


Dologi kiadás

0

0

338


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

339


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

340


Működési célú tartalék

0

0

341


Ellátottak pénzbeli juttatása

2 000

2 000

342


Működési kiadás összesen

2 000

2 000

343

107060

Egyéb szoc.természetbeni ellátás  -  közgyógy

0

0

344


Személyi juttatás

0

0

345


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

346


Dologi kiadás

0

0

347


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

348


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

349


Működési célú tartalék

0

0

350


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

351


Működési kiadás összesen

0

0

352

107060

Egyéb szoc.pénzbeli ell. -  idősek

0

0

353


Személyi juttatás

0

0

354


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

355


Dologi kiadás

0

0

356


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

357


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

358


Működési célú tartalék

0

0

359


Ellátottak pénzbeli juttatása

2 700

2 700

360


Működési kiadás összesen

2 700

2 700

361

061030

Lakáshoz jutást segtítő támogatások   -    Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár

0

0

362


Személyi juttatás

0

0

363


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

364


Dologi kiadás

0

0

365


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

366


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

367


Működési célú tartalék

0

0

368


Ellátottak pénzbeli juttatása

7 280

0

369


Működési kiadás összesen

7 280

0

370

107054

Családsegítés

0

0

371


Személyi juttatás

0

0

372


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

373


Dologi kiadás

0

0

374


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

375


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

376


Működési célú tartalék

0

0

377


Ellátottak pénzbeli juttatása



378


Működési kiadás összesen

0

0

379

101222

Támogató Szolgálat

0

0

380


Személyi juttatás

0

0

381


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

382


Dologi kiadás

0

0

383


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

384


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

385


Működési célú tartalék

0

0

386


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

387


Működési kiadás összesen

0

0

388

041237

Közfoglalkoztatás-menedzsment

0

0

389


Személyi juttatás

10 791

10 791

390


Munkaadókat terhelő járulék

1 836

1 836

391


Dologi kiadás

12 700

12 700

392


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

393


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

394


Működési célú tartalék

0

0

395


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

396


Működési kiadás összesen

25 327

25 327

397

041237

Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2017-ról áthúzódó 7 fő programelem+8 fő

0

0

398


Személyi juttatás

69 370

69 370

399


Munkaadókat terhelő járulék

7 631

7 631

400


Dologi kiadás

1 171

1 171

401


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

402


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

403


Működési célú tartalék

0

0

404


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

405


Működési kiadás összesen

78 172

78 172

406

041237

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás

0

0

407


Személyi juttatás

0

0

408


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

409


Dologi kiadás

0

0

410


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

411


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

412


Működési célú tartalék

0

0

413


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

414


Működési kiadás összesen

0

0

415

041237

Asztalos közmunka

0

0

416


Személyi juttatás

0

0

417


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

418


Dologi kiadás

0

0

419


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

420


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

421


Működési célú tartalék

0

0

422


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

423


Működési kiadás összesen

0

0

424

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

0

425


Személyi juttatás

0

2 827

426


Munkaadókat terhelő járulék

0

580

427


Dologi kiadás

0

13 961

428


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

429


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

430


Működési célú tartalék

0

0

431


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

432


Működési kiadás összesen

0

17 368

433

081045

Sportszervezetek támogatása

0

0

434


Személyi juttatás

0

0

435


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

436


Dologi kiadás

0

0

437


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

438


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

13 650

439


Működési célú tartalék

0

0

440


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

441


Működési kiadás összesen

0

13 650

442

084031

Civil szervezetek támogatása

0

0

443


Személyi juttatás

0

0

444


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

445


Dologi kiadás

0

0

446


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

447


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

8 050

448


Működési célú tartalék

0

0

449


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

450


Működési kiadás összesen

0

8 050

451

041237

Közfoglalkoztatás 2018-ban induló(mg., közút, bio, helyi sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)

0

0

452


Személyi juttatás

137 858

141 055

453


Munkaadókat terhelő járulék

13 563

13 875

454


Dologi kiadás

52 249

52 599

455


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

456


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

457


Működési célú tartalék

0

0

458


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

459


Működési kiadás összesen

203 670

207 529

460

081030

Sportlétesítmények működtetése

0

0

461


Személyi juttatás

0

0

462


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

463


Dologi kiadás

0

0

464


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

465


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6 900

6 900

466


Működési célú tartalék

0

0

467


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

468


Működési kiadás összesen

6 900

6 900

469

081061

Fürdő

0

0

470


Személyi juttatás

0

0

471


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

472


Dologi kiadás

8 890

8 890

473


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

474


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

30 814

30 814

475


Működési célú tartalék

0

0

476


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

477


Működési kiadás összesen

39 704

39 704

478

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban

0

0

479


Személyi juttatás

83 953

83 953

480


Munkaadókat terhelő járulék

8 754

8 754

481


Dologi kiadás

153 819

153 819

482


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

483


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

484


Működési célú tartalék

0

0

485


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

486


Működési kiadás összesen

246 526

246 526

487

092120

EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön

0

0

488


Személyi juttatás

4 491

4 491

489


Munkaadókat terhelő járulék

876

876

490


Dologi kiadás

34 633

34 633

491


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

492


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

493


Működési célú tartalék

0

0

494


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

495


Működési kiadás összesen

40 000

40 000

496

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv. sportnap, Kihívás n.)

0

0

497


Személyi juttatás

0

0

498


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

499


Dologi kiadás

2 800

4 000

500


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

501


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

502


Működési célú tartalék

0

0

503


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

504


Működési kiadás összesen

2 800

4 000

505

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

506


Személyi juttatás

0

0

507


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

508


Dologi kiadás

15 235

15 235

509


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

510


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

8 580

8 580

511


Működési célú tartalék

0

0

512


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

513


Működési kiadás összesen

23 815

23 815

514

056010

Komplex környezetvédelmi programok támogatása

0

0

515


Személyi juttatás

0

0

516


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

517


Dologi kiadás

2 476

2 476

518


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

519


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

520


Működési célú tartalék

0

0

521


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

522


Működési kiadás összesen

2 476

2 476

523


Összesen:

0

0

524


Személyi juttatás

345 729

358 997

525


Munkaadókat terhelő járulék

40 154

42 124

526


Dologi kiadás

526 051

551 378

527


Működési célú támogatásértékű kiadás

544 727

563 824

528


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

106 409

128 109

529


Működési célú tartalék

0

0

530


Ellátottak pénzbeli juttatása

74 860

67 580

531


Működési kiadás összesen

1 637 930

1 712 012


7. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[13]


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2018. évben


adatok ezer forintban


A

B

C


Megnevezés

2018. eredeti ei.

2018. mód. ei. I.

1

Polgármesteri alap

700

700

2

Kitüntetési és Kegyeleti Alap

400

400

3

Civil alap

6 200

400

4

Sport alap 

14 000

350

5

Idegenforgalmi alap

2 900

100

6

Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6000, Halfőző verseny 1000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, családi nap 500)

8 000

2 000

7

Főtéri sokadalom

1 000

1 000

8

Rádió Sun részéről rádiós megjelenés biztosítása

480

480

9

GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM

4 000

4 000

10

GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás

1 500

1 500

11

Talajterhelési díj

500

500

12

Kállai adomány

10 000

10 000

13

Körös szögi Kistérség 2018. évi hj.

990

990

14

Körös szögi Kistérség 2018. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer

1 622

1 622


Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. 2017. I. félév

2 202

2 202

15

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj.KEOP-os eszk. (1101*4)

4 404

4 404

16

Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 1270E, Népház 1270E

2 540

2 540

17

IKSZT működési plusz igény

4 600

4 600

18

Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés

0

0

19

Belső ellenőri feladatok

2 700

2 700

20

Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja

3 000

3 000

21

Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.

3 000

3 000

22

Önkormányzati ingatlanok karbantartására

5 000

5 000

23

Turisztikai elemek karbantartása

5 000

5 000

24

Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e

3 000

3 000

25

2017. évről áthúzódó működési költségek

2 559

2 559

26

Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa

0

0

27

Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlás

1 200

0

28

Egyéb közfoglalkoztatás önerő

2 000

2 000

29

Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 300)

1 110

1 110

30

Fogorvosi rendelő bérlete tartalék

0

0

31

Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.

0

0

32

Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés

0

0

33

Gyoma 300 éves

0

0

34

Önkormányzati bérlakások karbantartása

6 323

6 323

35

Marketing költségek

1 500

1 500

36

Működési célú költségvetési támogatás

0

1 545

37

Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret

30 972

30 972

38

Tartalék az óvodai feladatellátáshoz

2 000

2 000

39

CLLD pályázathoz megelőlegezés

4 990

4 990

40

TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás

16 121

16 121

41

Működési céltartalék összesen

156 513

128 608


8. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez[14]


Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadások részletezése


adatok ezer forintban


A

B

C


Megnevezés

2018. eredeti ei.

2018. mód. ei. I.

1

Felújítások

0

0

2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

345 703

515 720

3

Járdaépítés támogatási alap

2 000

2 000

4

Temető felújítása

0

0

5

Külterületi utak felújítása

10 000

10 000

6

Homlokzat felújítási program

4 000

4 000

7

Vízmű rekonstrukciós munkák

12 000

12 000

8

Kollégium felújítás

10 000

10 000

9

Tulipános óvoda felújítása

216

216

10

TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja

0

178 110

11

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő

42 511

42 511

12

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete

90 994

90 994

13

TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása

173 715

165 889

14

TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő

267

0

15

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

3 300

3 300

16

Irodák festése

3 300

3 300

17

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

18

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

19

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

0

0

20

Szent Antal Népház

1 000

1 000

21

Népház felújítás (kémény, ajtó)

1 000

1 000

22

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

23

Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen

350 003

520 020

24

Beruházások

0

0

25

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

1 099 146

934 562

26

Közfoglalkoztatás nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés

620

620

27

Út és parkoló építés

10 000

10 000

28

Közkifolyók építése

1 000

1 000

29

Közvilágítási hálózat bővítése

5 000

5 000

30

Közvilágitási hálózat bővítése 2017. évről áthúzódó

4 084

4 084

31

Gyepmesteri telep fejlesztése

2 000

2 000

32

Ünnepi díszvilágítás

2 000

2 000

33

Informatikai fejlesztések

5 000

5 000

34

Fogorvosi rendelő kialakítása

25 000

25 000

35

Játszótér építése

5 000

5 000

36

Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése

10 000

10 000

37

Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása

5 000

5 000

38

Sport infrastruktúra fejlesztés

1 264

1 264

39

TOP-os pályázatok önerő

90 000

90 000

40

Fürdő csúszdapark építés

130 000

130 000

41

Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás

4 387

4 387

42

Gye-Öregszőlő külterületi útép. önerő/rendelkezésre álló forrás

25 000

25 000

43

Hulladékszállító jármű vásárlása

300

300

44

Klímabeszerzés Selyem út 124. földszinti irodák

476

1 387

45

TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja

190 880

0

46

TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő

5 115

517

47

TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás

229 975

220 765

48

TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő

20 650

20 650

49

Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása

22 999

22 999

50

TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2018. évi felhasználás

37 032

37 032

51

TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2019. évi felhasználás

32 968

32 968

52

TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2018. évi felhasználás

1 734

1 734

53

TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2019. évi felhasználás

43 266

43 266

54

TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2018. évi felhasználás

3 291

3 291

55

TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2019. évi felhasználás

70 555

70 555

56

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2018. évi felhasználás

50 647

50 647

57

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2019. évi felhasználás

44 353

44 353

58

GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat

19 000

19 000

59

Sportcsarnok eszközbeszerzés

0

1 135

60

Hulladékszállító jármű vásárlása NRX-470 rendszám

0

38 058

61

Arculati kézikönyv II.részlet

550

550

62

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

550

550

63

Páncélszekrény

550

550

64

Határ Győző Városi Könyvtár

3 570

3 715

65

Klíma és árnyékolás

2 250

2 250

66

Hangosítás, wifi

1 320

1 320

67

Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása, kisértékű te.beszerzés

0

145

68

Szent Antal Népház

0

51

69

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

396

1 504

70

Klíma beszerelése

396

396

71

EFOP-3.2.9.Segíteni jöttünk pályázatból tárgyi eszköz vásárlás

0

1 108

72

Kállai Ferenc Kulturális Központ

2 660

2 660

73

Fűtéskorszerűsítés

600

600

74

Eszközbeszerzés

2 060

2 060

75

Városi Egészségügyi Intézmény

6 500

6 500

76

Eszközbeszerzés

6 500

6 500

77

Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen

1 112 822

949 542

78

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

79

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

80

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

10 819

10 819

81

Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás

4 137

4 137

82

Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás

1 282

1 282

83

Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása

400

400

84

TSZGK fejlesztési igény (ASP rendszer)

2 000

2 000

85

Kistérségi Óvoda fejlesztési igény (villámhárító, festési munkák)

3 000

3 000

86

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6 060

8 460

87

Szennyvízcsatlakozás támogatási alap

1 465

1 465

88

Első lakáshoz jutók támogatása

0

2 400

89

Liget Fürdő Kft. részére Csúszdapark kiviteli terv felh. c. peszk. átadás 268/2016. (VI. 26.) Gye. Kt. határozat

595

595

90

Környezetvédelmi alap

4 000

4 000

91

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

0

4880

92

Felhalmozási céltartalék

69 000

69 000

93

CLLD tervezés önerő

2 286

2 286

94

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő

950

950

95

TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék

61 634

61 158

96

OVI-FOCI Árnyékoló háló beszerése pályázat önerő

0

135

97

OVI-FOCI karbantartó gép beszerése pályázat önerő

0

300

98

I. világháborús emlékmű felújítása önerő

1 997

2 038

99

Népligeti sporttelep pályázati önerő

1 276

1 276

100

Erzsébet ligeti sporttelep pályázati önerő

857

857

101

Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen

85 879

93 159

102

Finanszírozási kiadások

0

36 230

103

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

36 230


9. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez


A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása


adatok ezer forintban


A

B


Megnevezés

2018. évi terv

1

Járda felújítás

2 000

3

Kollégium felújítása

10 000

4

Külterületi utak felújítása

10 000

5

Út és Parkoló építés

10 000

6

Közkifolyók építése

1 000

7

Közvilágítási hálózat bővítése

5 000

8

Tulipános óvoda felújítása

216

9

Ünnepi díszvilágítás

2 000

10

Homlokzat felújítás

4 000

11

Informatikai fejlesztések

5 000

12

Fogorvosi rendelő

25 000

14

Játszótér építése

1 872

15

Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása

1 900

16

TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő

5 115

17

TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő

267

18

TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő

20 650

19

Környezetvédelmi alap

4 000

20

Települési szeméttelep rekultivációs pr.a Körös-szögben tagi hozzájárulás

1 282

21

Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása

400

22

Gyepmesteri telep fejlesztése

2 000

23

Sport infrastruktúra fejlesztés

1 264

24

Fürdő csúszdapark építés

130 000

25

Gye-Öregszőlő külterületi útép. Gép és eszközbeszerzéssel önerő

4 387

26

Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő

25 000

27

TSZGK fejlesztési igény

2 000

28

Kistérségi Óvoda fejlesztési igény

3 000

29

Népház felújítás

1 000

30

CLLD tervezés önerő

2 286

31

Közös Hivatal irodák festése és páncélszekrény

3 850

32

Könyvtár klíma, árnyékolás, hangosítás, ajtó kialakítás

3 570

33

Gye-i Család és Gyermekj.Kp.Klíma beszerelés

396

34

Kállai F. Kult. Kp. Fűtéskorszerűsítés, eszközbeszerzés

2 660

35

Városi Egészségügyi Intézmény eszközbeszerzés

1 500

36

TOP-os pályázatok önerő

90 000

37

GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat

1 051

38

Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Ált.Iskola sportudvar kialakítása

3 450

39

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő

950

40

Hulladékszállító jármű vásárlása

300

41

Összesen

388 366


10. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2018. évben



A

B


Megnevezés

2018. engedélyezett átlaglétszám (fő)

1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

195

2

   -Polgármester

1

3

   -mezőőr-közalkalmazott

5

4

   -közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.

4

5

   -START Közmunkaprogram dolgozói

182

6

   -Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt.

3

7

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

55

8

   -köztisztviselői létszám Gye.

46

9

   -kisegítő-Mt. Gye.

2

10

   -CLLD pályázat-Mt. Gye.

1

11

   -Csárdaszállás Kirendeltség köztisztviselői létszám

3

12

   -Hunya Kirendeltség köztisztviselői létszám

3

13

Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott

5

14

Szent Antal Népház-közalkalmazott

5

15

Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott

7

16

Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott

24

17

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott

9

18

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

300


11. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez


Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2018. évi finanszírozása


adatok ezer forintban


A

B

C

D

E

F

G


Megnevezés

2017. állami tám.

2017. önk.kieg.

2017. intézmény finanszírozás összesen

2018. állami tám.

2018. önk.kieg.

2018. intézmény finanszírozás összesen

1

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

180 681

56 297

236 978

179 857

80 284

260 141

2

  le: Hunya és Csárdaszállás közös hiv.műk.kieg.

0

11 437

0

0

11 089

0

3

      Gyomaendrőd kiegészítése

0

44 860

0

0

69 195

0

4

Határ Győző Városi Könyvtár

7 800

16 758

24 558

10 616

24 970

35 586

5

Szent Antal Népház

3 176

5 062

8 238

4 139

13 644

17 783

6

Kállai Ferenc Kulturális Központ

4 763

14 361

19 124

6 098

21 749

27 847

7

Városi Egészségügyi Intézmény

173 085

1 951

1 951

170 417

4 055

4 055

8

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

17 700

7 183

24 883

28 616

8 713

37 329

9

Önkormányzat összesen

387 205

90 175

315 732

399 743

142 326

382 741

10

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2018. évi önkormányzati támogatása

11

Megnevezés

2017. állami tám.

2017. önk.kieg.

2017. intézmény finanszírozás összesen

2018. állami tám.

2018. önk.kieg.

2018. intézmény finanszírozás összesen

12

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás

0

0

0

0

0

0

13

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

122 382

3 308

125 690

134 369

1 024

135 393

14

Térségi Szociális Gondozási Központ

324 784

50 033

374 817

337 295

70 227

407 522

15

Önkormányzati Társulás összesen

447 166

53 341

500 507

471 664

71 251

542 915


12. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása


adatok ezer forintban


A

B

C

D

E

F

G

H


megnevezés

állami támogatás

pénzmaradvány

saját bevétel

átvett pe.

Bevételek össz.

2018.műk.kiad

Műk.hiány"-", többl."+"

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása








3

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

179 857

0

1 260

11 089

192 206

257 551

-65 345

6

Önkormányzati Hivatal működése összesen

179 857

0

1 260

11 089

192 206

257 551

-65 345

7

Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása








8

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

25 502




25 502

32 000

-6 498

9

Közvilágítás fenntartásának támogatása

33 594




33 594

33 594

0

10

Köztemető fenntartás

100

0

13 382


13 482

23 815

-10 333

11

Közutak fenntartásának támogatása

31 795




31 795

31 795

0

12

Településüzemeltetés összesen

90 991

0

13 382

0

104 373

121 204

-16 831

13

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok


0



0


0

14

Közvilágításra kapott támogatás fennmaradó része

31 526




31 526


31 526

15

polgármester bér és járulék

2 049




2 049

14 495

-12 446

16

mezőőri feladatok



8 000

5 400

13 400

18 483

-5 083

17

víz-szennyvíz gazd.



5 000


5 000

5 936

-936

18

települési hulladékkezelés



0

16 066

16 066

27 319

-11 253

19

város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám

39 485

2 559

20 584

1 700

64 328

68 662

-4 334

20

buszközl.tám





0

15 840

-15 840

21

nem lakóing.bérbeadása



9 822


9 822

9 822

0

22

polgárvédelem





0

1 209

-1 209

23

ár-és belvízvédelem



1 815


1 815

15 370

-13 555

24

településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás





0

9 309

-9 309

25

sportlétesítmények műk.





0

6 900

-6 900

26

orvosi ügyelet





0

13 668

-13 668

27

oktatási vagyon műk.





0

17 000

-17 000

28

bölcsőde





0

4 420

-4 420

29

óvodai feladatellátás kieg.tám.és tartalék


0



0

3 964

-3 964

30

közmunka pályázat 2018.

0


13 833

199 150

212 983

203 670

9 313

31

közmunka pályázat 2017.


51 315


26 753

78 068

78 172

-104

32

közfoglalkoztatást irányítók bér és jár.költsége





0

12 627

-12 627

33

Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező fel.

790



12 472

13 262

14 700

-1 438

34

Városi Egészségügyi Intézmény

0

10 472

3 228

170 417

184 117

186 672

-2 555

35

Önkormányzati bérlakások karbantartása


6 323



6 323

6 323

0

36

Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ működése

19 660

29 129


11 265

60 054

68 371

-8 317

37

Rendkívüli feladatokra tartalék






30 972

-30 972

38

Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen

93 510

99 798

62 282

443 223

698 813

833 904

-135 091

39

Beszámítás

-26 573




-26 573


-26 573

40

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás





0


0

41

Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.

116 918







42

Óvodaműködtetési támogatás

16 721







43

Óvodai, iskolai étkeztetés támog.

729



163




44

Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen

134 368

0

0

163

134 531

135 392

-861

45

A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

74 860







46

A települési önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása összesen

74 860

0

0

0

74 860

74 860

0

47

Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása








48

Térségi Szociális Gondozási Központ működése (337295+44007)

381 302

0

0

0

381 302

407 522

-26 220

49

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása








52

Határ Győző Városi Könyvtár működése

8 800

0

600

1 816


32 616


53

Kállai Ferenc Kulturális Központ működése

4 661

0

7 270

3 196


35 486


54

Közművelődés összesen

13 461

0

7 870

5 012

26 343

68 102

-41 759

55

Önként vállalt feladatok





0



56

Önkormányzati tulajdonú földek hasznosítása



11 412

6 000

17 412

15 074

2 338

57

Képviselők tiszteletdíja





0

14 367

-14 367

58

Szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás

6 429

0

15 704

3 000

25 133

39 704

-14 571

59

Testvérvárosi és egyéb sport és kulturális feladatok





0

3 280

-3 280

60

Marketing költségek






1 500

-1 500

61

Alapok: sport, civil, polgármesteri, idegenforgalmi, kitüntetési és kegyeleti alap





0

24 200

-24 200

62

Önkormányzati Tűzoltóság támogatása






9 026

-9 026

63

Rendezvényekre elkülönített keret






9 000

-9 000

64

TDM támogatása



4 000


4 000

5 500

-1 500

65

IKSZT működtetése



4 000


4 000

4 600

-600

66

Szent Antal Népház működése

3 108


6 220

1 031

10 359

24 273

-13 914

67

Kállai adomány


10 000



10 000

10 000

0

68

Bursa Hungarica támogatás





0

1 500

-1 500

69

Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlása





0

1 200

-1 200

70

TOP-7.11-16-CLLD pályázat


4 990


16 121

21 111

21 111

0

71

EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért




25 000

25 000

25 000

0

72

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban




246 526

246 526

246 526

0

73

EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön




40 000

40 000

40 000

0

74

Komplex környezetvédelmi programok támogatása


2 476



2 476

2 476

0

75

Önként vállalt feladatok összesen

9 537

17 466

41 336

337 678

406 017

498 337

-92 320

76

Közhatalmi bevételek idegenforg.adó és mezőőri jár. nélkül



405 000


405 000

0

405 000

77

Önkormányzati adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál



405 000

0

405 000

0

405 000

78

Összesen:

951 313

117 264

531 130

797 165

2 396 872

2 396 872

0


13. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez


Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2018.


adatok ezer forintban


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

2

Kiadások:














3

Személyi juttatások

12 324

14 678

14 678

14 780

14 678

14 678

14 678

14 678

14 678

14 678

14 678

14 678

173 884

4

Munkaadói járulékok

2 715

3 140

3 140

3 140

3 160

3 140

3 140

3 140

3 140

3 140

3 140

3 140

37 275

5

Dologi kiadás

3 950

3 950

3 921

3 200

3 000

3 000

3 000

3 031

3 000

3 400

3 800

3 800

41 052

6

Műk.c.peszk.átadás

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

5 340

7

Fejlesztés, felújítás



1 650



600

1 600






3 850

8

Kiadások összesen:

19 434

22 213

23 834

21 565

21 283

21 863

22 863

21 294

21 263

21 663

22 063

22 063

261 401

9

Bevételek:














10

Saját bevételek

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

1 260

11

Átvett peszk.













0

12

Önkormányzati tám.

19 329

22 108

23 729

21 460

21 178

21 758

22 758

21 189

21 158

21 558

21 958

21 958

260 141

13

Bevételek összesen:

19 434

22 213

23 834

21 565

21 283

21 863

22 863

21 294

21 263

21 663

22 063

22 063

261 401


14. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez


Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve


adatok ezer forintban


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

2

Nyitó egyenleg

1 196 105

1 118 462

1 355 237

1 854 967

1 849 746

1 680 963

1 524 420

1 324 293

780 182

606 494

248 677

11 429

1 196 105

3

Bevételek:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1. Intézményi működési bevétel

4 725

4 725

4 725

6 829

5 725

5 725

6 725

10 485

20 485

11 327

11 485

16 909

109 870

5

2. Műk.célú tám., átvett peszk.

36 036

85 617

312 647

39 181

39 627

39 474

40 627

40 627

40 627

40 627

40 642

41 433

797 165

6

3. Közhatalmi bevételek

0

0

165 452

26 000

0

0

0

0

165 000

30 000

0

34 808

421 260

7

4. Önkorm.műk.ktgvetési tám.

70 310

70 674

80 306

80 306

80 306

80 306

82 306

82 306

82 306

82 306

80 306

79 575

951 313

8

5. Felhalmozási bevétel

0

0

0

6 000

0

13 146

0

6 000

0

0

0

0

25 146

9

6. Felh.célú tám., átvett peszk.

0

283 846

133 505

25 766

0

0

0

0

0

0

1 600

0

444 717

10

7. Bevételek (1.+…+6.)

111 071

444 862

696 635

184 082

125 658

138 651

129 658

139 418

308 418

164 260

134 033

172 725

2 749 471

11

8. Finanszírozási művelet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

9. Bevétel mindösszesen (Nyitó+7.+8.)

1 307 176

1 563 324

2 051 872

2 039 049

1 975 404

1 819 614

1 654 078

1 463 711

1 088 600

770 754

382 710

184 154

3 945 576

13

Kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

10. Személyi juttatás

65 909

65 998

53 513

53 513

53 513

53 513

58 138

53 513

58 004

53 513

53 513

53 518

676 158

15

11. Munkaadót terhelő járulékok

9 573

9 577

8 759

8 759

8 759

8 759

9 661

8 759

9 635

8 759

8 759

8 766

108 525

16

12. Dologi kiadás

54 201

52 520

45 520

43 000

40 883

45 574

50 883

232 925

40 000

37 689

40 184

40 961

724 340

17

13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás

53 421

53 421

55 424

56 421

57 924

57 421

56 230

53 743

52 061

55 420

51 000

53 990

656 476

18

14. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

13 150

74 860

19

15. Működési kiadás (10.+…+14.)

188 714

187 126

168 826

167 303

166 689

170 877

180 522

354 550

165 310

160 991

159 066

170 385

2 240 359

20

16. Működési c. tartalék

0

20 961

20 880

15 000

18 252

18 000

18 000

16 252

12 302

7 097

0

9 769

156 513

21

17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.)

188 714

208 087

189 706

182 303

184 941

188 877

198 522

370 802

177 612

168 088

159 066

180 154

2 396 872

22

18. Felújítás

0

0

7 199

7 000

9 500

8 317

10 281

174 201

133 505

0

0

0

350 003

23

19. Beruházás

0

0

0

0

100 000

98 000

120 982

103 457

120 179

353 989

212 215

4 000

1 112 822

24

20. Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

0

35 069

50 810

0

0

0

85 879

25

19. Felh. kiadás mindössz.

0

0

7 199

7 000

109 500

106 317

131 263

312 727

304 494

353 989

212 215

4 000

1 548 704

26

20.Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

21.Kiadás mindösszesen (17.+19.)

188 714

208 087

196 905

189 303

294 441

295 194

329 785

683 529

482 106

522 077

371 281

184 154

3 945 576

28

22.Bevétel,kiadás egyenlege

1 118 462

1 355 237

1 854 967

1 849 746

1 680 963

1 524 420

1 324 293

780 182

606 494

248 677

11 429

0

0


15. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez


Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018-2021. évi alakulása


adatok ezer forintban


A

B

C

D

E


megnevezés

2018. terv

2019. terv

2020. terv

2021. terv

1

Intézményi működési bevétel

109 870

112 946

116 335

119 825

2

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

769 499

500 648

500 177

515 182

3

Működési célú átvett pénzeszköz.

27 666

28 441

29 294

30 173

4

Közhatalmi bevételek

421 260

433 055

398 723

410 685

5

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

951 313

977 950

1 007 288

1 037 507

6

Működési bevétel összesen

2 279 608

2 053 040

2 051 817

2 113 372

7

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

25 146

25 850

26 626

27 425

8

Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről

441 617

468 500

150 000

154 500

9

Felhalm.c.átvett pénzeszköz

3 100

22 000

22 660

23 340

10

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

0

11

Felhalmozási bevételek összesen

469 863

516 350

199 286

205 265

12

Finanszírozási bevétel-működési célú

117 264

78 047

87 623

89 051

13

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

1 078 841

760 368

684 500

136 913

14

Tárgyévi bevételek összesen

3 945 576

3 407 805

3 023 226

2 544 601

15

Személyi juttatás

676 158

613 418

621 822

643 799

16

Munkaadókat terhelő járulék

108 525

110 775

114 098

117 848

17

Dologi kiadás

724 340

531 398

540 340

556 550

18

Működési célú támogatásértékű kiadás

544 727

559 979

566 779

574 782

19

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

111 749

114 878

118 324

121 874

20

Működési célú tartalék

156 513

130 639

105 977

113 306

21

Ellátottak pénzbeli juttatása

74 860

70 000

72 100

74 264

22

Működési kiadás összesen

2 396 872

2 131 087

2 139 440

2 202 423

23

Felújítás

350 003

69 309

83 920

74 337

24

Beruházás

1 112 822

978 368

697 206

182 177

25

Egyéb felhalmozási kiadás

85 879

229 041

102 660

85 664

26

Felhalmozási kiadás összesen

1 548 704

1 276 718

883 786

342 178

27

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

28

Tárgyévi kiadás összesen

3 945 576

3 407 805

3 023 226

2 544 601


16. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez


2018. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen


adatok ezer forintban


A

B

C

D


Megnevezés

Alapadó

Költségvetésben tervezett bevétel

Közvetett támogatás

1

Építményadó

40 000

40 000

0

3

Magánszemélyek kommunális adója

42 475

42 000

475

4

Iparűzési adó

291 823

290 000

1 823

5

Idegenforgalmi adó

8 000

8 000

0

6

Összesen

382 298

380 000

2 298


17. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2018. év


adatok ezer forintban


A

B


Megnevezés

összeg

1

Helyi adóból származó bevétel

380 000

2

Önkorm. vagyon ért.és hasznosításából szárm.bevétel

52 981

3

Osztalék, konc. Díj és hozambevétel

5 000

4

Tárgyi eszk.és immat. Javak értékesítéséből származó bevétel

0

5

Bírság, pótlék és díjbevétel

2 000

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

7

Összes saját bevétel

439 981

8

Összes saját bevétel 50%-a

219 991

9

Adósságot keletkeztető ügylet

0


18. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez


2018. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként


adatok ezer forintban


A

B

C

D

1


Kötelezettség váll.össz.

2019

2020

2

Kistérségi start mintaprogram (2018.03.hó-2019.02.29)

51 057

51 057

0

3

Forrásai




4

Támogatás

50 993

50 993

0

5

Saját erő

64

64

0

6

TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása

10 730

7 658

3 072

7

Forrásai




8

Támogatás

10 730

7 658

3 072

9

Saját erő

0

0

0


19. melléklet 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez


Európai Uniós forrásból megvalósuló programok


adatok ezer forintban


A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Saját erő

Megjegyzés

2

TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása

37 500

37 500

0

2017-2020-ig tartó program

3

EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

25 000

25 000

0

2018-2019-ig tartó program

4

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban

246 526

246 526

0

2018-2019-ig tartó program

5

EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön

40 000

40 000

0

2018-2019-ig tartó program

6

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő

42 511

42 511

0

2018-2019-ig tartó program

7

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis B. Ált. Isk. épülete

90 994

90 994

0

2018-2019-ig tartó program

8

TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között

70 000

70 000

0

2018-2019-ig tartó program

9

TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése

45 000

45 000

0

2018-2019-ig tartó program

10

TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés - Piac

73 846

73 846

0

2018-2019-ig tartó program

11

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés - Fűzfás-zug belvíz

95 000

95 000

0

2018-2019-ig tartó program

12

GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat

17 949

19 000

1 051


13

TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja

199 570

204 685

5 115

2017-2018-ig tartó program, építésre a közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban

14

TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása

184 226

184 493

267

2017-2018-ig tartó program

15

TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás

243 516

264 166

20 650

2017-2018-ig tartó program


[1]

Módosította: 14/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2018. június 5-étől.

[2]

Módosította: 14/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2018. június 5-étől.

[3]

Módosította: 14/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2018. június 5-étől.

[4]

Módosította: 14/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. június 5-étől.

[5]

Beiktatta: 14/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. június 5-étől.

[6]

Módosította: 14/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. június 5-étől.

[7]

Módosította: 14/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2018. június 5-étől.

[8]

Módosította: 14/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2018. június 5-étől.

[9]

Módosította: 14/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2018. június 5-étől.

[10]

Módosította: 14/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2018. június 5-étől.

[11]

Módosította: 14/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos 2018. június 5-étől.

[12]

Módosította: 14/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos 2018. június 5-étől.

[13]

Módosította: 14/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos 2018. június 5-étől.

[14]

Módosította: 14/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos 2018. június 5-étől.