Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 04. 27- 2022. 09. 29

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2019.04.27.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának

a) bevételi főösszegét 5.208.834 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 3.588.377 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) az intézményi működési bevétel teljesítése 167.507 ezer forint,

b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 618.105 ezer forint,

c) a működési célú átvett pénzeszköz teljesítése 22.186 ezer forint,

d) a közhatalmi bevételek teljesítése 529.514 ezer forint,

e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása teljesítése 1.037.425 ezer forint,

f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés teljesítése 17.949 ezer forint,

g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről teljesítése 943.929 ezer forint,

h) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz teljesítése 3.000 ezer forint,

i) az önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása teljesítése 0 ezer forint,

j) a működési célú finanszírozási bevétel teljesítése 420.278 ezer forint,

k) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítése 1.448.941 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa felhasználását és az egyéb finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése 2.244.313 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből:

a) személyi juttatás 581.818 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 100.175 ezer forint,

c) dologi kiadás 761.243 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 610.726 ezer forint

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 140.615 ezer forint,

f) ellátottak pénzbeli juttatása 49.736 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzati felújítások összege 371.945 ezer forint, beruházási kiadása 467.136 ezer forint, az egyéb felhalmozási kiadása 11.569 ezer forint, a finanszírozási kiadás összege 493.414 ezer forint, melynek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 10. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását forgalomképesség szerint 2018. december 31.-én a 13. melléklet tartalmazza.

12. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a 17. melléklet tartalmazza.

16. § Az Önkormányzat 2018. évi eszközállományának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségállomány és részesedések alakulását a 19. melléklet mutatja be.

18. § Az Önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedésének alakulását a 20. melléklet mutatja be.

19. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2018-2021. években a 21. melléklet mutatja be.

20. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban

A

B

C

D

1

Megnevezés

2018. eredeti ei.

2018.mód. ei. IV.

2018. teljesítés

2

Intézményi működési bevétel

109 870

181 348

167 507

3

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

769 499

812 753

618 105

4

Működési célú átvett pénzeszköz

27 666

23 766

22 186

5

Közhatalmi bevételek

421 260

529 710

529 514

6

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

951 313

1 037 425

1 037 425

7

Működési bevétel összesen

2 279 608

2 585 002

2 374 737

8

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

25 146

17 949

17 949

9

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

441 617

1 025 022

943 929

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

3 100

4 913

3 000

11

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

12

Felhalmozási bevételek összesen

469 863

1 047 884

964 878

13

Finanszírozási bevétel-működési célú

117 264

420 278

420 278

14

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

1 078 841

1 743 757

1 448 941

15

Tárgyévi bevételek összesen

3 945 576

5 796 921

5 208 834

16

Személyi juttatás

676 158

733 490

581 818

17

Munkaadókat terhelő járulék

108 525

117 058

100 175

18

Dologi kiadás

724 340

960 458

761 243

19

Működési célú támogatásértékű kiadás

544 727

614 027

610 726

20

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

111 749

154 923

140 615

21

Működési céltartalék

156 513

301 311

0

22

Ellátottak pénzbeli juttatása

74 860

74 189

49 736

23

Működési kiadás összesen

2 396 872

2 955 456

2 244 313

24

Felújítás

350 003

839 658

371 945

25

Beruházás

1 112 822

1 262 110

467 136

26

Egyéb felhalmozási kiadás

85 879

292 249

11 569

27

Felhalmozási kiadás összesen

1 548 704

2 394 017

850 650

28

Finanszírozási kiadások

0

447 448

493 414

29

Tárgyévi kiadás összesen

3 945 576

5 796 921

3 588 377

2. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2018. évben
adatok ezer forintban

A

B

C

D

1

Megnevezés

2018. eredeti ei.

2018. mód. ei. IV.

2018. teljesítés

2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

0

3

Intézményi működési bevétel

91 552

156 707

144 000

4

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

597 323

586 334

397 072

5

Működési célú átvett pénzeszköz

26 766

23 766

22 186

6

Közhatalmi bevételek

421 000

529 450

529 379

7

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

951 313

1 037 425

1 037 425

8

Működési bevétel összesen

2 087 954

2 333 682

2 130 062

9

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

25 146

17 949

17 949

10

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

441 617

1 025 022

943 929

11

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

3 100

4 913

3 000

12

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

13

Felhalmozási bevételek összesen

469 863

1 047 884

964 878

14

Finanszírozási bevétel-működési célú

77 663

366 359

366 359

15

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

1 073 841

1 737 649

1 442 833

16

Tárgyévi bevételek összesen

3 709 321

5 485 574

4 904 132

17

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

0

18

Intézményi működési bevétel

1 000

1 145

1 144

19

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

21 414

16 451

20

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

21

Közhatalmi bevételek

260

260

135

22

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

0

23

Működési bevétel összesen

1 260

22 819

17 730

24

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

0

0

0

25

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

0

26

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

27

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

28

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

29

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

78

78

30

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

0

31

Tárgyévi bevételek összesen

1 260

22 819

17 808

32

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

0

33

Intézményi működési bevétel

600

1 077

1 058

34

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

5 225

5 120

35

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

36

Közhatalmi bevételek

0

0

0

37

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

0

38

Működési bevétel összesen

600

6 302

6 178

39

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

0

0

0

40

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

0

41

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

42

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

43

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

44

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

11

11

45

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

0

46

Tárgyévi bevételek összesen

600

6 313

6 189

47

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

0

0

0

48

Intézményi működési bevétel

0

90

10

49

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

3 696

3 490

50

Működési célú átvett pénzeszköz

900

0

0

51

Közhatalmi bevételek

0

0

0

52

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

0

53

Működési bevétel összesen

900

3 786

3 500

54

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

0

0

0

55

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

0

56

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

57

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

58

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

59

Finanszírozási bevétel-működési célú

29 129

29 305

29 305

60

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

1 108

1 108

61

Tárgyévi bevételek összesen

30 029

34 199

33 913

62

Szent Antal Népház

0

0

0

63

Intézményi működési bevétel

6 220

7 045

6 721

64

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

2 934

2 933

65

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

66

Közhatalmi bevételek

0

0

0

67

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

0

68

Működési bevétel összesen

6 220

9 979

9 654

69

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

0

0

0

70

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

0

71

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

72

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

73

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

74

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

9

9

75

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

0

76

Tárgyévi bevételek összesen

6 220

9 988

9 663

77

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

0

78

Intézményi működési bevétel

7 270

10 284

9 574

79

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

1 759

7 768

7 657

80

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

81

Közhatalmi bevételek

0

0

0

82

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

0

83

Működési bevétel összesen

9 029

18 052

17 231

84

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

0

0

0

85

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

0

86

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

87

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

88

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

89

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

48

48

90

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

0

91

Tárgyévi bevételek összesen

9 029

18 100

17 279

92

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

0

93

Intézményi működési bevétel

3 228

5 000

5 000

94

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

170 417

185 382

185 382

95

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

96

Közhatalmi bevételek

0

0

0

97

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

0

98

Működési bevétel összesen

173 645

190 382

190 382

99

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

0

0

0

100

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

0

101

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

102

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

103

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

104

Finanszírozási bevétel-működési célú

10 472

24 468

24 468

105

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

5 000

5 000

5 000

106

Tárgyévi bevételek összesen

189 117

219 850

219 850

107

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

0

0

0

108

Intézményi működési bevétel

109 870

181 348

167 507

109

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

769 499

812 753

618 105

110

Működési célú átvett pénzeszköz

27 666

23 766

22 186

111

Közhatalmi bevételek

421 260

529 710

529 514

112

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

951 313

1 037 425

1 037 425

113

Működési bevétel összesen

2 279 608

2 585 002

2 374 737

114

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

25 146

17 949

17 949

115

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

441 617

1 025 022

943 929

116

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

3 100

4 913

3 000

117

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

118

Felhalmozási bevételek összesen

469 863

1 047 884

964 878

119

Finanszírozási bevétel-működési célú

117 264

420 278

420 278

120

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

1 078 841

1 743 757

1 448 941

121

Tárgyévi bevételek összesen

3 945 576

5 796 921

5 208 834

3. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer forintban

A

B

C

D

1

Megnevezés

2018. eredeti ei.

2018. mód. ei. IV.

2018. teljesítés

2

Intézményi működési bevételek

0

0

0

3

Holtágak haszonbére

1 815

0

0

4

Földhaszonbér és holtág haszonbér

4 409

6 309

6 309

5

Bérleti díj

20 521

45 440

46 690

6

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

0

6 162

6 261

7

Közterületfoglalás

300

300

263

8

Feleslegessé vált készlet értékesítés

0

0

163

9

Egyéb bevételek

2 084

5 185

2 757

10

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

2 084

7 245

7 132

11

Kamatbevétel

1 000

2 800

2 700

12

Kamatbevétel kötvény

4 000

0

0

13

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel

0

8 125

8 125

14

Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)

5 000

0

0

15

ÁFA bevétel-befizetendő

9 822

19 489

20 569

16

ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan

4 272

0

0

17

ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből

1 476

0

0

18

ÁFA visszatérülés összesen

0

23 864

20 363

19

Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt nettó terményértékesítés

8 605

8 605

1 695

20

Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény értékesítés

12 239

12 239

7 509

21

Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó: 2.000 juh értékesítés, 2.210 ivólé, virág, seprű, darálék termékértékesítés

1 594

1 594

4 210

22

Feles bérlet terményértékesítés nettó bevétele

1 331

1 331

1 235

23

Biztosítói kártérítések

0

100

100

24

Részesedések után kapott osztalék

0

4

4

25

Temető üzemeltetésből származó nettó bevétel

11 000

7 915

7 915

26

Saját bevétel összesen:

91 552

156 707

144 000

27

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

0

28

Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök kulturális és ágazati pótlékra

13 240

0

0

29

Történelmi és Társadalmi Kutatói Központi költségvetésből átvett pénz

0

1 001

1 000

30

Mezőőri járulék átvett pénzeszköz

5 400

5 400

5 400

31

Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúzódó

26 753

0

0

32

Erzsébet utalvány- gyermekvédelmi támogatás

0

6 500

6 499

33

Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása

150 750

233 305

145 840

34

Közcélú munkavégzők dologi támogatása

48 400

0

0

35

Földalapú támogatás

12 472

12 472

13 061

36

Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához

163

163

0

37

Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez

5 926

5 926

4 470

38

Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez

5 163

5 163

3 950

39

Szúnyoggyérítésre átvett pénz önkormányzatoktól

0

843

738

40

Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2017. évi működéséhez önkormányzati hozzájárulás

1 409

1 409

1 316

41

Komplex környezetvédelmi programok támogatása

0

193

194

42

Körös-Szögi Kistérség működési hozzájárulása

0

2 433

2 432

43

TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre

16 121

0

0

44

EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

25 000

25 000

25 000

45

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban

246 526

246 526

149 942

46

EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön

40 000

40 000

37 230

47

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

597 323

586 334

397 072

48

Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen

0

0

0

49

Gyomaközszolg Kft.működési kölcsön visszatérülés

16 066

16 066

16 066

50

Liget Fürdő Kft. kölcsön visszatérülés

3 000

0

0

51

Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése

1 000

1 000

120

52

Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése

700

700

0

53

Földkezelő Kft. kölcsön visszatérülés

6 000

6 000

6 000

54

Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen

26 766

23 766

22 186

55

Közhatalmi bevételek

0

0

0

56

Iparűzési adó

290 000

386 298

386 298

57

Építményadó

40 000

43 758

43 757

58

Telekadó

0

208

207

59

Magánszemélyek kommunális adója

42 000

42 298

42 297

60

Idegenforgalmi adó

8 000

10 029

10 028

61

Pótlékok, bírságok bevétele

2 000

1 673

1 673

62

Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap

1 000

1 000

2 680

63

Gépjármű adó

30 000

34 246

34 246

64

Mezőőri járulék bevétele

8 000

9 940

8 193

65

Közhatalmi bevételek összesen

421 000

529 450

529 379

66

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

0

67

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

179 857

179 857

179 857

68

Zöldterület gazdálkodás támogatása

25 502

25 502

25 502

69

Közvilágítás támogatása

65 120

65 120

65 120

70

Köztemető fenntartás támogatása

100

100

100

71

Közutak fenntartásának támogatása

31 795

31 795

31 795

72

2017. évi kompenzáció

0

707

707

73

Beszámítás összege

-26 573

-26 573

-26 573

74

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

36 971

36 971

36 971

75

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 514

2 514

2 514

76

Polgármesteri illetmény támogatása

2 049

2 049

2 049

77

Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása

116 918

118 245

118 245

78

Óvodaműködtetési támogatás

16 721

17 067

17 067

79

A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása

119 657

119 657

119 657

80

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

77 476

81 609

81 609

81

Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása

164 614

171 902

171 902

82

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

84 897

79 334

79 334

83

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás

729

820

820

84

Támogató szolgálat működési támogatása

10 308

10 308

10 308

85

Szociális ágazati pótlék

0

55 018

55 018

86

Kulturális feladatok támogatása

16 569

21 467

21 467

87

Üdülőhelyi feladatok támogatása

6 429

6 429

6 429

88

Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása

19 660

22 202

22 202

89

2018. évi bérkompenzáció 6204 E Ft, közösségi közlekedés 901 E Ft, téli rezsicsökkentés 8220 E Ft

0

15 325

15 325

90

Önkormányzat működési költségvetésének támogatása

951 313

1 037 425

1 037 425

91

Működési bevétel összesen

2 087 954

2 333 682

2 130 062

92

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.

0

0

0

93

Terület értékesítés KEHOP-1.4.0-15.2016-00012 számú projekthez

13 146

13 146

13 146

94

Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése

0

4 803

4 803

95

Földalapú támogatás

0

0

0

96

Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés

0

0

0

97

Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra

12 000

0

0

98

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés, stb. összesen

25 146

17 949

17 949

99

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

0

100

TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék

5 715

5 715

0

101

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő

42 511

42 511

42 511

102

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Iskola épülete

90 994

90 994

90 994

103

TOP-3.1.1.-16 Kodály-Hídfő kerékpárút kialakítása

0

107 920

107 920

104

TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között

70 000

70 000

70 000

105

TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése

45 000

45 000

45 000

106

TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac

73 846

73 846

73 846

107

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz

95 000

95 000

95 000

108

TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész rehabilitációja

0

250 000

250 000

109

TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005 Csókás Zugi áteresz felújítása

0

75 000

75 000

110

GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat

17 949

17 949

0

111

Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási célú pénzeszköz

0

9 709

10 309

112

Világháborús emlékmű feújítására kapott pénzeszköz

0

2 000

2 000

113

Gye-Öregszőlő külterületi útépítés pályázati forrás VP6-7.2.1.

0

108 809

51 382

114

KEOP 1.1.1/2 áfa megelőlegezés visszatérülése-hulladékszállító járműre

0

29 967

29 967

115

Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.

602

602

0

116

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen

441 617

1 025 022

943 929

117

Felhalmozási átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

0

0

0

118

KHESZ pénzeszköz átadás Fűzfás zugi horgászversenypálya kialakítására

0

1 200

1 200

119

Felhalmozási kölcsön visszatérülése Gyermek Labdarúgó Egyesülettől

0

500

500

120

Lakáskölcsön visszafizetés

1 500

1 500

1 020

121

Elemi kár kölcsöntörlesztés

100

100

50

122

Belvíz kölcsön visszafizetés

200

200

43

123

Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás lakosságtól

0

113

113

124

Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő

1 300

1 300

74

125

Felhalmozási átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

3 100

4 913

3 000

126

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

127

Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás

0

0

0

128

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen

0

0

0

129

Felhalmozási bevételek összesen

469 863

1 047 884

964 878

4. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány
adatok ezer forintban

A

B

C

D

1

Megnevezés

2018.eredeti ei.

2018.mód.ei.IV.

2018.teljesítés

2

Működési célú előző évi maradvány

0

0

0

3

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

77 663

331 141

331 141

4

Határ Győző Városi Könyvtár

0

11

11

5

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

29 129

29 305

29 305

6

Szent Antal Népház

0

9

9

7

Városi Egészségügyi Intézmény

10 472

24 468

24 468

8

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

48

48

9

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

78

78

10

Működési célú előző évi maradvány összesen

117 264

385 060

385 060

11

Felhalmozási célú előző évi maradvány

0

0

0

12

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

1 073 841

911 649

911 649

13

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

0

14

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

0

1 108

1 108

15

Szent Antal Népház

0

0

0

16

Városi Egészségügyi Intézmény

5 000

5 000

5 000

17

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

0

18

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

0

19

Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen

1 078 841

917 757

917 757

20

Maradvány mindösszesen

1 196 105

1 302 817

1 302 817

21

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása

0

826 000

450 000

22

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

35 218

35 218

23

Lekötött bankbetétek megszűntetése

0

0

81184

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2018. évben
adatok ezer forintban

A

B

C

D

1

Megnevezés

2018.eredeti ei.

2018.mód.ei.IV.

2018.teljesítés

2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

0

3

Személyi juttatás

345 729

368 646

226 407

4

Munkaadókat terhelő járulék

40 154

43 391

29 397

5

Dologi kiadás

526 051

706 998

546 848

6

Működési célú támogatásértékű kiadás

544 727

614 027

610 726

7

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

106 409

149 583

135 300

8

Működési céltartalék

156 513

301 311

0

9

Ellátottak pénzbeli juttatása

74 860

74 080

49 644

10

Működési kiadás összesen

1 794 443

2 258 036

1 598 322

11

Felújítás

345 703

835 358

371 945

12

Beruházás

1 099 146

1 244 801

456 094

13

Egyéb felhalmozási kiadás

85 879

292 249

11 569

14

Felhalmozási kiadás összesen

1 530 728

2 372 408

839 608

15

Finanszírozási kiadások

0

447 448

493 414

16

Tárgyévi kiadás összesen

3 325 171

5 077 892

2 931 344

17

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

0

18

Személyi juttatás

173 884

186 110

181 486

19

Munkaadókat terhelő járulék

37 275

39 396

37 151

20

Dologi kiadás

41 052

50 964

44 016

21

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

22

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

5 340

5 340

5 315

23

Működési célú tartalék

0

0

0

24

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

109

92

25

Működési kiadás összesen

257 551

281 919

268 060

26

Felújítás

3 300

3 300

0

27

Beruházás

550

893

892

28

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

29

Felhalmozási kiadás összesen

3 850

4 193

892

30

Finanszírozási kiadások

0

0

0

31

Tárgyévi kiadás összesen

261 401

286 112

268 952

32

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

0

33

Személyi juttatás

14 917

20 140

19 369

34

Munkaadókat terhelő járulék

2 855

3 541

3 448

35

Dologi kiadás

14 844

16 831

15 677

36

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

37

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

38

Működési célú tartalék

0

0

0

39

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

40

Működési kiadás összesen

32 616

40 512

38 494

41

Felújítás

0

0

0

42

Beruházás

3 570

3 715

3 710

43

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

44

Felhalmozási kiadás összesen

3 570

3 715

3 710

45

Finanszírozási kiadások

0

0

0

46

Tárgyévi kiadás összesen

36 186

44 227

42 204

47

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

0

0

0

48

Személyi juttatás

35 399

37 617

35 227

49

Munkaadókat terhelő járulék

6 816

7 131

6 603

50

Dologi kiadás

26 156

27 387

25 975

51

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

52

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

53

Működési célú tartalék

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

55

Működési kiadás összesen

68 371

72 135

67 805

56

Felújítás

0

0

0

57

Beruházás

396

3 125

3 073

58

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

59

Felhalmozási kiadás összesen

396

3 125

3 073

60

Finanszírozási kiadások

0

0

0

61

Tárgyévi kiadás összesen

68 767

75 260

70 878

62

Szent Antal Népház

0

0

0

63

Személyi juttatás

13 298

16 450

16 359

64

Munkaadókat terhelő járulék

2 609

3 082

3 069

65

Dologi kiadás

7 096

10 130

6 423

66

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

67

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

68

Működési célú tartalék

0

0

0

69

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

70

Működési kiadás összesen

23 003

29 662

25 851

71

Felújítás

1 000

1 000

0

72

Beruházás

0

201

72

73

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

74

Felhalmozási kiadás összesen

1 000

1 201

72

75

Finanszírozási kiadások

0

0

0

76

Tárgyévi kiadás összesen

24 003

30 863

25 923

77

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

0

78

Személyi juttatás

17 868

23 893

23 143

79

Munkaadókat terhelő járulék

3 489

4 345

4 336

80

Dologi kiadás

12 859

26 276

23 573

81

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

82

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

83

Működési célú tartalék

0

0

0

84

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

85

Működési kiadás összesen

34 216

54 514

51 052

86

Felújítás

0

0

0

87

Beruházás

2 660

2 875

475

88

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

89

Felhalmozási kiadás összesen

2 660

2 875

475

90

Finanszírozási kiadások

0

0

0

91

Tárgyévi kiadás összesen

36 876

57 389

51 527

92

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

0

93

Személyi juttatás

75 063

80 634

79 827

94

Munkaadókat terhelő járulék

15 327

16 172

16 171

95

Dologi kiadás

96 282

121 872

98 731

96

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

97

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

98

Működési célú tartalék

0

0

0

99

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

100

Működési kiadás összesen

186 672

218 678

194 729

101

Felújítás

0

0

0

102

Beruházás

6 500

6 500

2 820

103

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

104

Felhalmozási kiadás összesen

6 500

6 500

2 820

105

Finanszírozási kiadások

0

0

0

106

Tárgyévi kiadás összesen

193 172

225 178

197 549

107

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

0

0

0

108

Személyi juttatás

676 158

733 490

581 818

109

Munkaadókat terhelő járulék

108 525

117 058

100 175

110

Dologi kiadás

724 340

960 458

761 243

111

Működési célú támogatásértékű kiadás

544 727

614 027

610 726

112

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

111 749

154 923

140 615

113

Működési célú tartalék

156 513

301 311

0

114

Ellátottak pénzbeli juttatása

74 860

74 189

49 736

115

Működési kiadás összesen

2 396 872

2 955 456

2 244 313

116

Felújítás

350 003

839 658

371 945

117

Beruházás

1 112 822

1 262 110

467 136

118

Egyéb felhalmozási kiadás

85 879

292 249

11 569

119

Felhalmozási kiadás összesen

1 548 704

2 394 017

850 650

120

Finanszírozási kiadások

0

447 448

493 414

121

Tárgyévi kiadás összesen

3 945 576

5 796 921

3 588 377

6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2018. évben
adatok ezer forintban

A

B

C

D

E

1

Kormányzati funkció

Megnevezés

2018.eredeti ei.

2018.mód.ei.IV.

2018.teljesítés

2

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

0

3

Személyi juttatás

0

0

0

4

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

5

Dologi kiadás

5 624

5 624

4 791

6

Működési célú támogatásértékű kiadás

312

312

312

7

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

8

Működési célú tartalék

0

0

0

9

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

10

Működési kiadás összesen

5 936

5 936

5 103

11

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

0

12

Személyi juttatás

0

0

0

13

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

14

Dologi kiadás

0

1 305

1 305

15

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

16

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

17

Működési célú tartalék

0

0

0

18

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

19

Működési kiadás összesen

0

1 305

1 305

20

051040

Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése

0

0

0

21

Személyi juttatás

0

0

0

22

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

23

Dologi kiadás

12 236

14 670

8 746

24

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

3 636

1 491

25

Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre

5 865

13 572

5 505

26

Működési célú tartalék

0

0

0

27

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

28

Működési kiadás összesen

18 101

31 878

15 742

29

045160

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

0

30

Személyi juttatás

0

0

0

31

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

32

Dologi kiadás

31 795

46 245

46 289

33

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

35

Működési célú tartalék

0

0

0

36

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

37

Működési kiadás összesen

31 795

46 245

46 289

38

016080

Kiemelt állami ünnepek

0

0

0

39

Személyi juttatás

0

0

0

40

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

41

Dologi kiadás

0

320

319

42

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

43

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

44

Működési célú tartalék

0

0

0

45

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

46

Működési kiadás összesen

0

320

319

47

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai - Lakó és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

0

0

48

Személyi juttatás

0

2 616

2 558

49

Munkaadókat terhelő járulék

0

449

454

50

Dologi kiadás

24 896

43 541

35 585

51

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

52

Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre

0

0

0

53

Működési célú tartalék

0

0

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

55

Működési kiadás összesen

24 896

46 606

38 597

56

066010

Zöldterület kezelés-parkgondozás

0

0

0

57

Személyi juttatás

0

0

0

58

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

59

Dologi kiadás

11 000

11 000

5 028

60

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

61

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

21 000

21 000

21 000

62

Működési célú tartalék

0

0

0

63

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

64

Működési kiadás összesen

32 000

32 000

26 028

65

011130

Önkormányzati jogalkotás-képviselők

0

0

0

66

Személyi juttatás

20 674

22 444

24 857

67

Munkaadókat terhelő járulék

4 078

4 078

5 128

68

Dologi kiadás

0

355

334

69

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

70

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

71

Működési célú tartalék

0

0

0

72

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

73

Működési kiadás összesen

24 752

26 877

30 319

74

045120

Útépítés TOP-3.1.1.-16 Endrődi kerékpárút építés

0

0

0

75

Személyi juttatás

0

713

713

76

Munkaadókat terhelő járulék

0

130

130

77

Dologi kiadás

0

8 423

8 221

78

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

79

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

80

Működési célú tartalék

0

0

0

81

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

82

Működési kiadás összesen

0

9 266

9 064

83

013350 - 131-3

TOP-3.2-1. Kis Bálint Iskola energetikai fejlesztése

0

0

0

84

Személyi juttatás

0

0

0

85

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

86

Dologi kiadás

0

3 888

6 461

87

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

88

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

89

Működési célú tartalék

0

0

0

90

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

91

Működési kiadás összesen

0

3 888

6 461

92

011220

Adó, vám és jövedéki igazgatás

0

0

0

93

Személyi juttatás

0

0

0

94

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

95

Dologi kiadás

0

0

0

96

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

97

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

98

Működési célú tartalék

0

0

0

99

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

100

Működési kiadás összesen

0

0

0

101

018010

Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel

0

0

0

102

Személyi juttatás

0

0

0

103

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

104

Dologi kiadás

0

0

0

105

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

6 943

6 942

106

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

107

Működési célú tartalék

0

0

0

108

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

109

Működési kiadás összesen

0

6 943

6 942

110

064010

Közvilágítás

0

0

0

111

Személyi juttatás

0

0

0

112

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

113

Dologi kiadás

33 594

33 594

32 367

114

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

115

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

116

Működési célú tartalék

0

0

0

117

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

118

Működési kiadás összesen

33 594

33 594

32 367

119

066020

Városgazdálkodás

0

0

0

120

Személyi juttatás

0

1 200

179

121

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

9

122

Dologi kiadás

46 902

90 114

52 321

123

Működési célú támogatásértékű kiadás

1 500

1 500

1 142

124

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

15 840

18 791

18 792

125

Működési célú tartalék

0

0

0

126

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

127

Működési kiadás összesen

64 242

111 605

72 443

128

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

129

Személyi juttatás

0

0

0

130

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

131

Dologi kiadás

0

0

0

132

Működési célú támogatásértékű kiadás

542 915

601 636

598 171

133

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

134

Működési célú tartalék

0

0

0

135

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

136

Működési kiadás összesen

542 915

601 636

598 171

137

031030

Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat

0

0

0

138

Személyi juttatás

13 751

13 812

14 091

139

Munkaadókat terhelő járulék

2 456

2 468

2 466

140

Dologi kiadás

2 276

2 276

1 666

141

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

142

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

143

Működési célú tartalék

0

0

0

144

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

145

Működési kiadás összesen

18 483

18 556

18 223

146

062020

TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész rehabilitációja

0

0

0

147

Személyi juttatás

0

5 123

3 880

148

Munkaadókat terhelő járulék

0

1 127

700

149

Dologi kiadás

0

12 450

11 035

150

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

151

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

152

Működési célú tartalék

0

0

0

153

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

154

Működési kiadás összesen

0

18 700

15 615

155

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók

0

0

0

156

Személyi juttatás

0

0

0

157

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

158

Dologi kiadás

0

0

0

159

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

160

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

9 026

9 026

4 976

161

Működési célú tartalék

0

0

0

162

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

163

Működési kiadás összesen

9 026

9 026

4 976

164

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem

0

0

0

165

Személyi juttatás

216

216

216

166

Munkaadókat terhelő járulék

58

58

38

167

Dologi kiadás

935

935

1 253

168

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

169

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

170

Működési célú tartalék

0

0

0

171

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

172

Működési kiadás összesen

1 209

1 209

1 507

173

047410

Ár- és belvízvédelem

0

0

0

174

Személyi juttatás

0

4 040

6 710

175

Munkaadókat terhelő járulék

0

735

1 219

176

Dologi kiadás

13 370

76 052

73 812

177

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

178

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2 000

2 250

2 250

179

Működési célú tartalék

0

0

0

180

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

181

Működési kiadás összesen

15 370

83 077

83 991

182

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

0

183

Személyi juttatás

0

0

0

184

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

185

Dologi kiadás

0

0

0

186

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

187

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1 964

1 964

0

188

Működési célú tartalék

0

0

0

189

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

190

Működési kiadás összesen

1 964

1 964

0

191

092120

Köznevelési intézmény működtetése

0

0

0

192

Személyi juttatás

0

0

0

193

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

194

Dologi kiadás

17 000

14 093

0

195

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

196

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

197

Működési célú tartalék

0

0

0

198

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

199

Működési kiadás összesen

17 000

14 093

0

200

086020

IKSZT Helyi közösségi tér működtetése

0

0

0

201

Személyi juttatás

0

0

0

202

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

203

Dologi kiadás

0

0

202

204

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

205

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

4 600

4 398

206

Működési célú tartalék

0

0

0

207

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

208

Működési kiadás összesen

0

4 600

4 600

209

091220

Általános Iskolai oktatás-EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

0

0

0

210

Személyi juttatás

4 625

3 588

1 403

211

Munkaadókat terhelő járulék

902

700

241

212

Dologi kiadás

19 473

17 843

16 075

213

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

214

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

215

Működési célú tartalék

0

0

0

216

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

217

Működési kiadás összesen

25 000

22 131

17 719

218

092120

Nyári napközi ellátása - 302. forráskód

0

0

0

219

Személyi juttatás

0

0

0

220

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

221

Dologi kiadás

0

400

534

222

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

223

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

224

Működési célú tartalék

0

0

0

225

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

226

Működési kiadás összesen

0

400

534

227

092260

Gimnáziumi oktatás -Kner Imre Gimnázium

0

0

0

228

Személyi juttatás

0

0

0

229

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

230

Dologi kiadás

0

0

0

231

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

232

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

233

Működési célú tartalék

0

0

0

234

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

235

Működési kiadás összesen

0

0

0

236

092260

Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon önkormányzati költségek

0

0

0

237

Személyi juttatás

0

0

0

238

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

239

Dologi kiadás

0

0

0

240

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

241

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

242

Működési célú tartalék

0

0

0

243

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

244

Működési kiadás összesen

0

0

0

245

098022

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése

0

0

0

246

Személyi juttatás

0

0

0

247

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

248

Dologi kiadás

0

0

0

249

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

250

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

251

Működési célú tartalék

0

0

0

252

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

253

Összesen:

0

0

0

254

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

255

Személyi juttatás

0

0

0

256

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

257

Dologi kiadás

13 668

15 890

15 594

258

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

259

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

260

Működési célú tartalék

0

0

0

261

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

262

Működési kiadás összesen

13 668

15 890

15 594

263

076062

Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás

0

0

0

264

Személyi juttatás

0

0

0

265

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

266

Dologi kiadás

9 309

9 309

6 128

267

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

268

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

269

Működési célú tartalék

0

0

0

270

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

271

Működési kiadás összesen

9 309

9 309

6 128

272

082044

Könyvtári szolgáltatások

0

0

0

273

Személyi juttatás

0

0

0

274

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

275

Dologi kiadás

0

245

245

276

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

277

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

278

Működési célú tartalék

0

0

0

279

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

280

Működési kiadás összesen

0

245

245

281

104031

Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás

0

0

0

282

Személyi juttatás

0

0

0

283

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

284

Dologi kiadás

0

0

0

285

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

286

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 420

4 601

4 600

287

Működési célú tartalék

0

0

0

288

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

289

Működési kiadás összesen

4 420

4 601

4 600

290

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

0

291

Személyi juttatás

0

0

0

292

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

293

Dologi kiadás

0

0

0

294

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

295

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

296

Működési célú tartalék

0

0

0

297

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 000

11 500

6 500

298

Működési kiadás összesen

5 000

11 500

6 500

299

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (települési támogatás)

0

0

0

300

Személyi juttatás

0

0

0

301

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

302

Dologi kiadás

0

0

0

303

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

304

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

305

Működési célú tartalék

0

0

0

306

Ellátottak pénzbeli juttatása

31 680

45 580

42 576

307

Működési kiadás összesen

31 680

45 580

42 576

308

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)

0

0

0

309

Személyi juttatás

0

0

0

310

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

311

Dologi kiadás

0

8 220

7 068

312

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

1 150

313

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

314

Működési célú tartalék

0

0

0

315

Ellátottak pénzbeli juttatása

15 000

15 000

95

316

Működési kiadás összesen

15 000

23 220

8 313

317

107060

Települési támogatás-gyógyszerkiadás

0

0

0

318

Személyi juttatás

0

0

0

319

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

320

Dologi kiadás

0

0

0

321

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

322

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

323

Működési célú tartalék

0

0

0

324

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 200

0

0

325

Működési kiadás összesen

7 200

0

0

326

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátás-Temetési segély

0

0

0

327

Személyi juttatás

0

0

0

328

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

329

Dologi kiadás

0

0

0

330

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

331

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

332

Működési célú tartalék

0

0

0

333

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 000

0

0

334

Működési kiadás összesen

4 000

0

0

335

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátás - köztemetés

0

0

0

336

Személyi juttatás

0

0

0

337

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

338

Dologi kiadás

0

0

0

339

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

340

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

341

Működési célú tartalék

0

0

0

342

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 000

2 000

473

343

Működési kiadás összesen

2 000

2 000

473

344

107060

Egyéb szociális természetbeni ellátás - közgyógy

0

0

0

345

Személyi juttatás

0

0

0

346

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

347

Dologi kiadás

0

0

0

348

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

349

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

350

Működési célú tartalék

0

0

0

351

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

352

Működési kiadás összesen

0

0

0

353

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátás - idősek

0

0

0

354

Személyi juttatás

0

0

0

355

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

356

Dologi kiadás

0

0

0

357

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

358

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

359

Működési célú tartalék

0

0

0

360

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 700

0

0

361

Működési kiadás összesen

2 700

0

0

362

061030

Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár

0

0

0

363

Személyi juttatás

0

0

0

364

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

365

Dologi kiadás

0

0

0

366

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

367

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

368

Működési célú tartalék

0

0

0

369

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 280

0

0

370

Működési kiadás összesen

7 280

0

0

371

054010

Természet és tájvédelem

0

0

0

372

Személyi juttatás

0

0

0

373

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

374

Dologi kiadás

0

0

86

375

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

1 518

376

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

377

Működési célú tartalék

0

0

0

378

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

379

Működési kiadás összesen

0

0

1 604

380

091110

TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztés dologi kiadásai

0

0

0

381

Személyi juttatás

0

0

0

382

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

383

Dologi kiadás

0

1 608

1 607

384

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

385

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

386

Működési célú tartalék

0

0

0

387

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

388

Működési kiadás összesen

0

1 608

1 607

389

041237

Közfoglalkoztatás-menedzsment

0

0

0

390

Személyi juttatás

10 791

10 791

9 977

391

Munkaadókat terhelő járulék

1 836

1 836

1 941

392

Dologi kiadás

12 700

12 700

971

393

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

394

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

395

Működési célú tartalék

0

0

0

396

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

397

Működési kiadás összesen

25 327

25 327

12 889

398

041237

Belvíz, közút, helyi sajátosság közmunka 2017-ról áthúzódó

0

0

0

399

Személyi juttatás

69 370

69 370

0

400

Munkaadókat terhelő járulék

7 631

7 631

0

401

Dologi kiadás

1 171

1 171

0

402

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

403

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

404

Működési célú tartalék

0

0

0

405

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

406

Működési kiadás összesen

78 172

78 172

0

407

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

408

Személyi juttatás

0

0

13 541

409

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

1 349

410

Dologi kiadás

0

0

268

411

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

412

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

413

Működési célú tartalék

0

0

0

414

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

415

Működési kiadás összesen

0

0

15 158

416

047450

Piac fejlesztés

0

0

0

417

Személyi juttatás

0

0

0

418

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

419

Dologi kiadás

0

255

254

420

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

421

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

422

Működési célú tartalék

0

0

0

423

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

424

Működési kiadás összesen

0

255

254

425

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

0

0

426

Személyi juttatás

0

2 827

0

427

Munkaadókat terhelő járulék

0

580

0

428

Dologi kiadás

0

13 961

0

429

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

430

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

431

Működési célú tartalék

0

0

0

432

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

433

Működési kiadás összesen

0

17 368

0

434

081045

Sportszervezetek támogatása

0

0

0

435

Személyi juttatás

0

0

0

436

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

437

Dologi kiadás

0

0

0

438

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

439

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

13 650

13 650

440

Működési célú tartalék

0

0

0

441

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

442

Működési kiadás összesen

0

13 650

13 650

443

084031

Civil szervezetek támogatása

0

0

0

444

Személyi juttatás

0

0

0

445

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

446

Dologi kiadás

0

0

0

447

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

448

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

12 835

12 835

449

Működési célú tartalék

0

0

0

450

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

451

Működési kiadás összesen

0

12 835

12 835

452

041237

Közfoglalkoztatás 2018-ban induló

0

0

0

453

Személyi juttatás

137 858

143 981

116 860

454

Munkaadókat terhelő járulék

13 563

14 160

12 317

455

Dologi kiadás

52 249

52 931

59 026

456

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

457

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

458

Működési célú tartalék

0

0

0

459

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

460

Működési kiadás összesen

203 670

211 072

188 203

461

081030

Sportlétesítmények működtetése

0

0

0

462

Személyi juttatás

0

0

0

463

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

464

Dologi kiadás

0

381

0

465

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

466

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6 900

6 900

6 900

467

Működési célú tartalék

0

0

0

468

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

469

Működési kiadás összesen

6 900

7 281

6 900

470

081061

Fürdő

0

0

0

471

Személyi juttatás

0

0

0

472

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

473

Dologi kiadás

8 890

12 909

8 890

474

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

475

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

30 814

31 814

31 814

476

Működési célú tartalék

0

0

0

477

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

478

Működési kiadás összesen

39 704

44 723

40 704

479

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban

0

0

0

480

Személyi juttatás

83 953

83 953

28 741

481

Munkaadókat terhelő járulék

8 754

8 754

3 099

482

Dologi kiadás

153 819

141 631

92 700

483

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

484

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

485

Működési célú tartalék

0

0

0

486

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

487

Működési kiadás összesen

246 526

234 338

124 540

488

092120

EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön

0

0

0

489

Személyi juttatás

4 491

3 511

1 559

490

Munkaadókat terhelő járulék

876

685

274

491

Dologi kiadás

34 633

30 633

27 740

492

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

493

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

494

Működési célú tartalék

0

0

0

495

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

496

Működési kiadás összesen

40 000

34 829

29 573

497

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (testvérvárosi kapcsolat, sportnap, kihívás napja)

0

0

0

498

Személyi juttatás

0

461

460

499

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

500

Dologi kiadás

2 800

4 000

3 820

501

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

502

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

503

Működési célú tartalék

0

0

0

504

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

505

Működési kiadás összesen

2 800

4 461

4 280

506

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

0

507

Személyi juttatás

0

0

0

508

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

0

509

Dologi kiadás

15 235

15 550

13 518

510

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

511

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

8 580

8 580

8 580

512

Működési célú tartalék

0

0

0

513

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

514

Működési kiadás összesen

23 815

24 130

22 098

515

056010

Komplex környezetvédelmi programok támogatása

0

0

0

516

Személyi juttatás

0

0

662

517

Munkaadókat terhelő járulék

0

0

32

518

Dologi kiadás

2 476

2 476

2 589

519

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

0

520

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

521

Működési célú tartalék

0

0

0

522

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

523

Működési kiadás összesen

2 476

2 476

3 283

524

Összesen:

0

0

0

525

Személyi juttatás

345 729

368 646

226 407

526

Munkaadókat terhelő járulék

40 154

43 391

29 397

527

Dologi kiadás

526 051

706 998

546 848

528

Működési célú támogatásértékű kiadás

544 727

614 027

610 726

529

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

106 409

149 583

135 300

530

Működési célú tartalék

0

0

0

531

Ellátottak pénzbeli juttatása

74 860

74 080

49 644

532

Működési kiadás összesen

1 637 930

1 956 725

1 598 322

7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2018. évben
adatok ezer forintban

A

B

C

D

1

Megnevezés

2018.eredeti ei.

2018.mód.ei.IV.

2018.teljesítés

2

Polgármesteri alap

700

185

0

3

Kitüntetési és Kegyeleti Alap

400

400

0

4

Civil alap

6 200

400

0

5

Sport alap

14 000

350

0

6

Idegenforgalmi alap

2 900

100

0

7

Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6000, Halfőző verseny 1000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, családi nap 500)

8 000

0

0

8

Főtéri sokadalom

1 000

0

0

9

Rádió Sun részéről rádiós megjelenés biztosítása

480

0

0

10

GYÜSZ-TE részére peszköz átadás működés TDM

4 000

0

0

11

GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás

1 500

1 500

0

12

Talajterhelési díj

500

500

0

13

Kállai adomány

10 000

10 000

0

14

Körös szögi Kistérség 2018. évi hozzájárulása

990

0

0

15

Körös szögi Kistérség 2018. évi működési hozzájárulás hulladékgazdálkodási rendszer

1 622

0

0

16

Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetési hozzájárulás

2 202

0

0

17

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. üzemeltetési hozzájárulás KEOP

4 404

0

0

18

Szolgáltatás vásárlás turisztikai elemek

2 540

2 540

0

19

IKSZT működési plusz igény

4 600

0

0

20

Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés

0

0

0

21

Belső ellenőri feladatok

2 700

0

0

22

Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja

3 000

0

0

23

Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.

3 000

3 000

0

24

Önkormányzati ingatlanok karbantartására

5 000

0

0

25

Turisztikai elemek karbantartása

5 000

5 000

0

26

Életveszélyessé vált ingatlanok bontási költsége

3 000

3 000

0

27

2017. évről áthúzódó működési költségek

2 559

0

0

28

2017. évi szabad maradvány

0

0

0

29

Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlás

1 200

0

0

30

Egyéb közfoglalkoztatás önerő

2 000

0

0

31

Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec László 810, Lehóczkyné 300)

1 110

1 060

0

32

Fogorvosi rendelő bérlete tartalék

0

0

0

33

Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatellátás kiegészítése

0

0

0

34

Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület támogatás

0

0

0

35

Gyoma 300 éves rendezvényre

0

0

0

36

Önkormányzati bérlakások karbantartása

6 323

6 323

0

37

Marketing költségek

1 500

0

0

38

Működési célú költségvetési támogatás

0

0

0

39

Óvodai és iskolai szociális segítés- családsegítés

0

1 146

0

40

Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret

30 972

22 332

0

41

Tartalék az óvodai feladatellátáshoz

2 000

2 862

0

42

Intézmények előző évi előirányzat maradványa

0

0

0

43

Kállai Ferenc Kulturális Központ 2017. évi maradványa- függönytechnikára

0

3 766

0

44

Állami támogatás visszafizetési kötelezettség

0

0

0

45

Közmunka előleg

0

0

0

46

Jóteljesítési biztosíték

0

2 572

0

47

2017. évi áthúzódó költségek

0

0

0

48

2018. évi plusz adóbevételek

0

108 450

0

49

2018. évi plusz működési bevételek

0

35 965

0

50

2018. évről áthúzódó működési költségek

0

64 012

0

51

Közmunka bevétele

0

0

52

Adótúlfizetés összege

0

25 848

0

53

CLLD pályázathoz megelőlegezés

4 990

0

0

54

TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás

16 121

0

0

55

Működési céltartalék összesen

156 513

301 311

0

8. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadások részletezése
adatok ezer forintban

A

B

C

D

1

Megnevezés

2018.eredeti ei.

2018.mód.ei.IV.

2018.teljesítés

2

Felújítások

0

0

0

3

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

345 703

835 358

371 945

4

Járdaépítés támogatási alap

2 000

2 000

0

5

Temető felújítása

0

0

0

6

Külterületi utak felújítása

10 000

20 326

0

7

Homlokzat felújítási program

4 000

4 000

0

8

Vízmű rekonstrukciós munkák

12 000

12 000

0

9

Kollégium felújítás

10 000

10 000

9 275

10

Tulipános óvoda felújítása

216

216

0

11

Hősi emlékmű felújítása

0

0

4 153

12

Blaha u. 8-10 számú ingatlanok felújítása

0

900

0

13

Fő u. 210. gyógyszertár felújítása

0

3 700

3 127

14

Varga Lajos Sportcsarnok tető és szellőző kürtők felújítása

0

2 200

0

15

TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja

0

178 110

134 438

16

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő

42 511

42 511

0

17

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános Iskola épülete

90 994

90 994

42 855

18

TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész rehabilitációja

0

231 300

2 747

19

TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005 Csókás Zugi áteresz felújítása

0

71 212

0

20

TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00004 Fűzfás Zugi áteresz felújítása

0

0

3 996

21

TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása

173 715

165 889

171 354

22

TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása terv önerő

267

0

0

23

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

3 300

3 300

0

24

Irodák festése

3 300

3 300

0

25

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

0

26

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

0

27

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

0

0

0

28

Szent Antal Népház

1 000

1 000

0

29

Népház felújítás (kémény, ajtó)

1 000

1 000

0

30

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

0

31

Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen

350 003

839 658

371 945

32

Beruházások

0

0

0

33

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

1 099 146

1 244 801

456 094

34

Közfoglalkoztatás nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés

620

1 102

1 102

35

Út és parkoló építés

10 000

10 000

17 292

36

Temetői szórt utak és csapadék vízelvezető építése

0

3 140

3 140

37

Blaha u. 8. óvoda kerítés

0

861

861

38

Belterületi járdák felújítása pályázathoz önerő

0

13 754

4 791

39

Közkifolyók építése

1 000

1 550

1 549

40

Közvilágítási hálózat bővítése

5 000

5 000

2 629

41

Közvilágitási hálózat bővítése 2017. évről áthúzódó

4 084

4 084

4 083

42

Gyepmesteri telep fejlesztése

2 000

2 000

1 331

43

Ünnepi díszvilágítás

2 000

2 000

0

44

Informatikai fejlesztések

5 000

5 000

2 597

45

Fogorvosi rendelő kialakítása

25 000

25 000

0

46

Játszótér építése

5 000

5 000

448

47

Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése

10 000

10 000

1 038

48

Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása

5 000

5 000

0

49

Sport infrastruktúra fejlesztés

1 264

1 264

0

50

TOP-os pályázatok önerő

90 000

169 958

0

51

Fűzfás zugi horgászversenypálya kialakítása

0

3 600

448

52

Fürdő csúszdapark építés

130 000

111 097

0

53

Fürdő SPRAY park kialakítása

0

18 903

12 344

54

Gye-Öregszőlő külterületi útépítés gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás

4 387

4 387

0

55

Gye-Öregszőlő külterületi útépítés önerő/rendelkezésre álló forrás

25 000

25 000

0

56

Gye-Öregszőlő külterületi útépítés pályázati forrás

0

103 942

92 863

57

Hulladékszállító jármű vásárlása

300

300

0

58

Egyéb kisértékű beruházási kiadás

0

1 828

0

59

Klímabeszerzés Selyem út 124. földszinti irodák

476

1 387

1 385

60

TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja

190 880

0

0

61

TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja terv önerő

5 115

517

0

62

TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás

229 975

186 956

186 955

63

TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás kivitelezés önerő

20 650

0

0

64

Sport infrastruktúra fejlesztés- Kis Bálint Általános Iskola sportudvar kialakítása

22 999

22 999

22 998

65

TOP-3.1.1.-16 Kodály-Hídfő kerékpárút kialakítása

0

103 521

3 927

66

TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2018. évi felhasználás

37 032

37 032

3 517

67

TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között-2019. évi felhasználás

32 968

32 968

0

68

TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2018. évi felhasználás

1 734

126

0

69

TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése-2019. évi felhasználás

43 266

43 266

0

70

TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2018. évi felhasználás

3 291

2 285

1 905

71

TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac-2019. évi felhasználás

70 555

71 306

0

72

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2018. évi felhasználás

50 647

50 647

0

73

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz-2019. évi felhasználás

44 353

44 353

0

74

GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat

19 000

19 000

990

75

Sportcsarnok eszközbeszerzés

0

1 135

1 134

76

EFOP-1.5.3-16. pályázat"Humán szolgáltatások fejlesztése…" tárgyi eszköz beszerzés

0

12 188

12 188

77

EFOP-3.7.3-16. pályázat "Élethosszig tartó tanulás.." tárgyi eszköz beszerzés

0

4 000

3 822

78

EFOP-3.3.2-16. pályázat 25 M Ft tám. "Tanórán kívüli kulturális foglalkozások" tárgyi eszköz beszerzés

0

1 630

1 629

79

Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása

0

9 022

2 437

80

Népligeti sporttelep lelátó, kerítés beruházás

0

1 567

1 567

81

Hulladékszállító jármű vásárlása NRX-470 rendszám

0

38 058

38 057

82

Szennyvízcsatorna építése, és Fő úti gyógyszertár szennyvízbekötés

0

26 518

26 517

83

Arculati kézikönyv II.részlet

550

550

550

84

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

550

893

892

85

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

550

893

892

86

Határ Győző Városi Könyvtár

3 570

3 715

3 710

87

Klíma és árnyékolás

2 250

2 250

2 441

88

Hangosítás, wifi

1 320

1 320

568

89

Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

0

145

701

90

Szent Antal Népház

0

201

72

91

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

396

3 125

3 073

92

Klíma beszerelése, eszközbeszerzés

396

1 575

1 547

93

Garázs építés

0

213

212

94

Kábítószerügyi egyeztető fórum programjainak támogatása KAB-KEF pályázat

0

229

207

95

EFOP-3.2.9.Segíteni jöttünk pályázatból tárgyi eszköz vásárlás

0

1 108

1 107

96

Kállai Ferenc Kulturális Központ

2 660

2 875

475

97

Fűtéskorszerűsítés

600

600

0

98

Eszközbeszerzés

2 060

2 275

475

99

Városi Egészségügyi Intézmény

6 500

6 500

2 820

100

Eszközbeszerzés

6 500

6 500

2 820

101

Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen

1 112 822

1 262 110

467 136

102

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

103

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

0

104

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

10 819

10 906

3 087

105

Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv pályázatra fejlesztési pénzeszköz átadás

4 137

4 137

0

106

Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás

1 282

1 282

0

107

Szent Gellért Katólikus Iskola és Gimnázium részére kézilabda pálya felújításhoz támogatás

400

400

400

108

OVI-FOCI Árnyékoló háló beszerése pályázat önerő

0

87

87

109

TSZGK fejlesztési igény (ASP rendszer)

2 000

2 000

0

110

Fűzfás zugi holtág partvonal rendezésre átadott pénzeszköz

0

2 600

2 600

111

Kistérségi Óvoda fejlesztési igény (villámhárító, festési munkák)

3 000

400

0

112

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6 060

9 738

6 662

113

Szennyvízcsatlakozás támogatási alap

1 465

1 465

100

114

Első lakáshoz jutók támogatása

0

2 400

900

115

Liget Fürdő Kft. részére Csúszdapark kiviteli terv felhalmozási pénzátadás 268/2016. (VI.26.) Gye. Kt. Határozat alapján

595

595

595

116

Futball Club pályázatához önerő biztosítása a 469/2017. KT határozat alapján

0

1 278

1 067

117

Környezetvédelmi alap

4 000

4 000

4 000

118

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

0

4880

1820

119

Felhalmozási céltartalék

69 000

266 725

0

120

CLLD tervezés önerő

2 286

2 286

0

121

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerő

950

950

0

122

TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék

61 634

240 159

0

123

TOP-7.1.1-16-H-012-1 Kállai Ferenc Kulturális Központ közösségi tér

0

20 000

0

124

OVI-FOCI Árnyékoló háló beszerése pályázat önerő

0

135

0

125

OVI-FOCI karbantartó gép beszerése pályázat önerő

0

300

0

126

Gyomaendrődi Futball Klub plusz önerő mobil lelátó építéséhez

0

0

0

127

I. világháborús emlékmű felújítása önerő

1 997

2 038

0

128

Népligeti sporttelep pályázati önerő

1 276

0

0

129

Erzsébet ligeti sporttelep pályázati önerő

857

857

0

130

Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen

85 879

292 249

11 569

131

Finanszírozási kiadások

0

447 448

493 414

132

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

71 448

36 230

133

Forgatási célú értékpapír vásárlása

0

376 000

376 000

134

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

81 184

9. melléklet

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása
adatok ezer forintban

A

B

1

Megnevezés

összeg

2

Helyi adóból származó bevétel

525 026

3

Önkormányzati vagyon értékesítésből és hasznosításából származó bevétel

77 472

4

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

10 829

5

Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel

0

6

Bírság, pótlék és díjbevétel

4 353

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

Összes saját bevétel

617 680

9

Lehetséges adósságvállalás felső határa

308 840

10

Adósságot keletkeztető ügylet

0

11

Adósságállomány alakulása 2018. december 31.-én

0

10. melléklet

Költségvetési szervek létszáma

A

B

C

D

E

1

Megnevezés

2018. engedélyezett átlaglétszám (fő)

változás (fő)

2018. tervezett átlagos statisztikai létszám (fő)

2018. tényleges átlagos statisztikai létszám (fő)

2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

195

0

195

149

3

Polgármester

1

1

1

4

Mezőőr (közalkalmazott)

5

5

5

5

Közmunkaprogram irányítás dolgozói (munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó foglakoztatott)

4

4

4

6

START Közmunkaprogram dolgozói

182

182

137

7

Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt.

3

3

2

8

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

65

0

55

53

9

Köztisztviselői létszám - Központi hivatal

46

46

44

10

Köztisztviselői létszám - Csárdaszállás Kirendeltség

3

3

3

11

Köztisztviselői létszám - Hunya Kirendeltség

3

3

3

12

Kisegítő-Mt. Gyomaendrőd

2

2

2

13

CLLD pályázat-Mt. Gyomaendrőd

1

1

1

14

Határ Győző Városi Könyvtár

5

3

8

8

15

közalkalmazott

5

5

5

16

közfoglalkoztatásban dolgozó

0

3

3

3

17

Szent Antal Népház

5

3

8

8

18

közalkalmazott

5

5

5

19

közfoglalkoztatásban dolgozó

0

3

3

3

20

Kállai Ferenc Kulturális Központ

7

3

10

10

21

közalkalmazott

7

7

6

22

közfoglalkoztatásban dolgozó

0

3

3

4

23

Városi Egészségügyi Intézmény

24

0

24

22

24

közalkalmazott

24

24

22

25

közfoglalkoztatásban dolgozó

0

0

0

26

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott

9

2

11

11

27

közalkalmazott

9

9

9

28

közfoglalkoztatásban dolgozó

0

2

2

2

29

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

310

11

321

261

11. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve
adatok ezer forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

1

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Módosított ei.

Teljesítés

2

Nyitó egyenleg

1 196 105

1 118 462

1 355 237

1 854 967

1 849 746

1 680 963

1 524 420

1 324 293

780 182

606 494

248 677

11 429

1 196 105

0

0

3

Bevételek:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Intézményi működési bevétel

4 725

4 725

4 725

6 829

5 725

5 725

6 725

10 485

20 485

11 327

11 485

16 909

109 870

181 348

167 507

5

Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz

36 036

85 617

312 647

39 181

39 627

39 474

40 627

40 627

40 627

40 627

40 642

41 433

797 165

836 519

640 291

6

Közhatalmi bevételek

0

0

165 452

26 000

0

0

0

0

165 000

30 000

0

34 808

421 260

529 710

529 514

7

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

70 310

70 674

80 306

80 306

80 306

80 306

82 306

82 306

82 306

82 306

80 306

79 575

951 313

1 037 425

1 037 425

8

Felhalmozási bevétel

0

0

0

6 000

0

13 146

0

6 000

0

0

0

0

25 146

17 949

17 949

9

Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz

0

283 846

133 505

25 766

0

0

0

0

0

0

1 600

0

444 717

1 029 935

946 929

10

Bevételek

111 071

444 862

696 635

184 082

125 658

138 651

129 658

139 418

308 418

164 260

134 033

172 725

2 749 471

3 632 886

3 339 615

11

Finanszírozási művelet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 164 035

1 869 219

12

Bevétel mindösszesen (Nyitó+10.+11.)

1 307 176

1 563 324

2 051 872

2 039 049

1 975 404

1 819 614

1 654 078

1 463 711

1 088 600

770 754

382 710

184 154

3 945 576

5 796 921

5 208 834

13

Kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Személyi juttatás

65 909

65 998

53 513

53 513

53 513

53 513

58 138

53 513

58 004

53 513

53 513

53 518

676 158

733 490

581 818

15

Munkaadót terhelő járulékok

9 573

9 577

8 759

8 759

8 759

8 759

9 661

8 759

9 635

8 759

8 759

8 766

108 525

117 058

100 175

16

Dologi kiadás

54 201

52 520

45 520

43 000

40 883

45 574

50 883

232 925

40 000

37 689

40 184

40 961

724 340

960 458

761 243

17

Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás

53 421

53 421

55 424

56 421

57 924

57 421

56 230

53 743

52 061

55 420

51 000

53 990

656 476

768 950

751 341

18

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

13 150

74 860

74 189

49 736

19

Működési kiadás

188 714

187 126

168 826

167 303

166 689

170 877

180 522

354 550

165 310

160 991

159 066

170 385

2 240 359

2 654 145

2 244 313

20

Működési célú tartalék

0

20 961

20 880

15 000

18 252

18 000

18 000

16 252

12 302

7 097

0

9 769

156 513

301 311

0

21

Működési kiadás összesen (19.+20.)

188 714

208 087

189 706

182 303

184 941

188 877

198 522

370 802

177 612

168 088

159 066

180 154

2 396 872

2 955 456

2 244 313

22

Felújítás

0

0

7 199

7 000

9 500

8 317

10 281

174 201

133 505

0

0

0

350 003

839 658

371 945

23

Beruházás

0

0

0

0

100 000

98 000

120 982

103 457

120 179

353 989

212 215

4 000

1 112 822

1 262 110

467 136

24

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

0

35 069

50 810

0

0

0

85 879

292 249

11 569

25

Felhalmozási kiadás összesen

0

0

7 199

7 000

109 500

106 317

131 263

312 727

304 494

353 989

212 215

4 000

1 548 704

2 394 017

850 650

26

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

447 448

493 414

27

Kiadás mindösszesen (21.+25.+26.)

188 714

208 087

196 905

189 303

294 441

295 194

329 785

683 529

482 106

522 077

371 281

184 154

3 945 576

5 796 921

3 588 377

28

Bevétel és kiadás egyenlege

1 118 462

1 355 237

1 854 967

1 849 746

1 680 963

1 524 420

1 324 293

780 182

606 494

248 677

11 429

0

0

0

1 620 457

12. melléklet

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként
adatok ezer forintban

A

B

C

1

Tartós kötelezettség vállalás megnevezése és forrása

Kötelezettség vállalás összesen

2019

2

Kistérségi start mintaprogram (2018.03.hó-2019.02.28) és egyéb év közben indult programok

25 412

25 412

3

Támogatás - 2018. évi maradvány

25 412

25 412

4

2018. évről áthúzódó dologi kiadások

3 242

3 242

5

Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány

3 242

3 242

6

Nagylaposi bolt kialakítása

700

700

7

Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány

700

700

8

Fürdő Spray Park végszámla

6 559

6 559

9

Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány

5165

5165

10

Áfa visszatérülés

1394

1394

11

Bölcsőde építéshez telek vásárlás

2 000

2 000

12

Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány

2 000

2 000

13

Kubinyi Ágoston program

1 200

1 200

14

Támogatás - 2018. évi maradvány

1 200

1 200

15

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő

41 944

41 944

16

Támogatás - 2018. évi maradvány

41 944

41 944

17

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános Iskola épülete

45 566

45 566

18

Támogatás - 2018. évi maradvány

45 566

45 566

19

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz

88 963

88 963

20

Támogatás - 2018. évi maradvány

88 963

88 963

21

TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac

71 306

71 306

22

Támogatás - 2018. évi maradvány

71 306

71 306

23

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Csókás-zug

70 460

70 460

24

Támogatás - 2017. évi maradvány

70 460

70 460

25

TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja

50 894

50 894

26

Támogatás - 2018. évi maradvány

50 894

50 894

27

Önkormányzati saját erő

0

0

28

TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomai városrész központjának rehabilitációja

244 707

244 707

29

Támogatás - 2018. évi maradvány

244 707

244 707

30

Önkormányzati saját erő

0

0

31

TOP-2.1.3-16-Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között

65 226

65 226

32

Támogatás - 2018. évi maradvány

65 226

65 226

33

TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése

43 438

43 438

34

Támogatás - 2018. évi maradvány

43 438

43 438

35

TOP-3.1.1-16-Kerékpárút építés Kodály és Hídfő utca között

99 340

99 340

36

Támogatás - 2018. évi maradvány

99 340

99 340

37

EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

4 234

4 234

38

Támogatás - 2018. évi maradvány

4 234

4 234

39

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban

129 718

129 718

40

Támogatás - 2018. évi maradvány

33 134

33 134

41

Támogatás - 2019.

96 584

96 584

42

EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön

8 646

8 646

43

Támogatás - 2018. évi maradvány

5 876

5 876

44

Támogatás - 2019.

2770

2770

45

Szennyvízcsatlakozási pályázat

1 166

1 166

46

Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány

1 166

1 166

47

Rekonstrukciós fejlesztések (Alföldvíz)

16 482

16 482

48

Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány

16 482

16 482

49

Közvilágítási hálózat bővítése 2018. évről áthúzódó

3 594

3 594

50

Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány

3 594

3 594

51

Gyomai körtöltés vízjogi engedély

1 143

1 143

52

Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány

1 143

1 143

53

Vis maior pályázat partfal leszakadás önerő

16 500

16 500

54

Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány

16 500

16 500

55

GYFC pályázati önrész 26/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozat

1 264

1 264

56

Önkormányzati saját erő - 2018. évi maradvány

1 264

1 264

13. melléklet

Vagyonkimutatás
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzata forgalomképesség szerinti kimutatása 2018.12.31.
adatok forintban

A

B

C

D

E

F

1

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

db

Bruttó

Halmozott écs

Nettó

2

Ingatlanok

3

1211111

Ing:Aktivált,Földterület,Fk.len, KNVT

111

165405889

0

165405889

4

121112

Ing:Aktivált,Földterület,Korl.fk.

49

271338237

0

271338237

5

121113

Ing:Aktivált,Földterület,Üzleti

43

10032322

0

10032322

6

Ing:Aktivált,Földterület összesen:

446776448

0

446776448

7

12112111

Ing:Aktivált,Lakótelek,Fk.len, KNVT

3

1030000

0

1030000

8

1211212

Ing:Aktivált,Lakótelek,Korl.fk.

20

39177462

0

39177462

9

1211213

Ing:Aktivált,Lakótelek,Üzleti

15

9335167

0

9335167

10

Ing:Aktivált,Lakótelek összesen:

49542629

0

49542629

11

12112211

Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Fk.len, KNVT

12

8329600

0

8329600

12

1211222

Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Korl.fk.

39

101119400

0

101119400

13

1211223

Ing:Aktivált,Egyéb telkek,Üzleti

38

70051836

0

70051836

14

Ing:Aktivált,Egyéb telkek összesen:

179500836

0

179500836

15

11211222

Áll.b.vk.,Ingat.,Egyéb telkek,Korl.fk.

6

17508000

0

17508000

16

11211332

Áll.b.vk.,Ingat.,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk.

14

312647932

94807415

217840517

17

11211492

Áll.b.vk.,Ingat.,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk.

8

31167128

4353964

26813164

18

11219492

Áll.b.vk.,Ingat.,"0"-ra,Egyéb építmény,Korl.fk.

2

28812

28812

0

19

12113111

Ing:Aktivált,Lakóépület,Fk.len, KNVT

3

6523506

2146805

4376701

20

1211312

Ing:Aktivált,Lakóépület,Korl.fk.

18

170270534

47918775

122351759

21

1211313

Ing:Aktivált,Lakóépület,Üzleti

11

86333409

24360295

61973114

22

Ing:Aktivált,Lakóépület összesen:

263127449

74425875

188701574

23

12192312

Ing:"0"-ra,Aktivált,Lakóépület,Korl.fk.

1

42607

42607

0

24

12113311

Ing:Aktivált,Egyéb épület,Fk.len, KNVT

16

583321436

90977424

492344012

25

1211332

Ing:Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk.

66

2402571008

664276091

1738294917

26

1211333

Ing:Aktivált,Egyéb épület,Üzleti

17

112229999

13105207

99124792

27

Ing:Aktivált,Egyéb épület összesen:

3098122443

768358722

2329763721

28

12192332

Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb épület,Korl.fk.

5

5603957

5603957

0

29

12192333

Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb épület,Üzleti

2

143134

143134

0

30

Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb épület összesen:

5747091

5747091

31

32

1211412

Ing:Aktivált,Ültetvény,Korl.fk.

133

395535021

0

395535021

33

1211413

Ing:Aktivált,Ültetvény,Üzleti

4

5934000

0

5934000

34

Ing:Aktivált,Ültetvény összesen:

401469021

0

401469021

35

12114211

Ing:Aktivált,Erdő,Fk.len, KNVT

3

128074000

0

128074000

36

12114911

Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT

1386

12402800652

3804109200

8598691452

37

1211492

Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk.

88

254790388

83891676

170898712

38

1211493

Ing:Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti

19

23915304

9285995

14629309

39

Ing:Aktivált,Egyéb építmény összesen:

12681506344

3897286871

8784219473

40

121924911

Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Fk.len, KNVT

8

1076758

1076758

0

41

12192492

Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Korl.fk.

13

1803775

1803775

0

42

12192493

Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény,Üzleti

1

15980

15980

0

43

Ing:"0"-ra,Aktivált,Egyéb építmény összesen:

2896513

2896513

44

Kataszter összesen:

17 618 157 253

4 847 947 870

12 770 209 383

45

Eszközök

46

1511133

Befejezetlen vásárolt,Egyéb épület

18

99780604

0

99780604

47

1512133

Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb épület

2

4315000

0

4315000

48

1522133

Befej.len felúj.,saját kiv.,Egyéb épület

2

141181

0

141181

49

Beruházás épület összesen:

104236785

0

104236785

50

1511149

Befejezetlen vásárolt,Egyéb építmény

45

812013720

0

812013720

51

1512149

Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb építmény

2

2430000

0

2430000

52

1522149

Befej.len felúj.,saját kiv.,Egyéb építmény

1

1500000

0

1500000

53

Beruházás, építmény összesen:

815943720

0

815943720

54

15123

Befejezetlen, saját kiv.,Egyéb gép

1

4134764

0

4134764

55

16221

Önk. többségi t. gazd. társ.ban lévď tartós részesedések áll

6

165880000

0

165880000

56

16222

Önk. kisebbségi t. gazd. társ.ban lévď tartós részesedések á

4

152757000

0

152757000

57

Részesedések összesen:

318637000

0

318637000

58

11112

Imm:Vagy.jog,Aktivált,Korl.fk.

1

1195095

391314

803781

59

11113

Imm:Vagy.jog,Aktivált,Üzleti

1

127000

125978

1022

60

Imm:Vagy.jog,Aktivált összesen:

1322095

517292

804803

61

111913

Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti

7

14761014

14761014

0

62

11212

Imm:Szellemi,Aktivált,Korl.fk.

1

384000

229830

154170

63

11213

Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti

7

10646550

1243597

9402953

64

Imm:Szellemi,Aktivált összesen:

11030550

1473427

9557123

65

112912

Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Korl.fk.

5

948000

948000

0

66

112913

Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti

27

41979778

41979778

0

67

Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált összesen:

42927778

42927778

0

68

131113

Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti

67

4810270

3029379

1780891

69

1319112

Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.

93

31962210

31962210

0

70

1319113

Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti

336

77075965

77075965

0

71

Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai összesen:

109038175

109038175

72

1319114

Kisértékű informatikai

69

9638055

9638055

0

73

1311211

Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT

8

6872074

6041053

831021

74

1311212

Gép:Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ

21

8889999

6528822

2361177

75

131122

Gép:Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.

49

358289

299483

59306

76

131123

Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti

190

152140251

73325161

78815090

77

Gép:Aktivált,Egyéb gép összesen:

168260613

86194519

82066594

78

13191211

Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, KNVT

3

2190629

2190629

0

79

13191212

Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Fk.len, NgSzKJ

12

1393286

1393286

0

80

1319122

Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.

114

40414920

40414920

0

81

1319123

Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti

232

161798709

161798709

0

82

Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép összesen:

205797544

205797544

83

131124

Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

646

88458378

88458378

0

84

131133

Gép:Aktivált,Kultúrális,Üzleti

166

18415136

0

18415136

85

131134

Gép:Aktivált,Kultúrális,Kisértékű

3

340000

340000

0

86

131144

Gép:Aktivált,Hangszerek,Kisértékű

1

22480

22480

0

87

1319142

Gép:"0"-ra,Aktivált,Hangszerek,Korl.fk.

2

318255

318255

0

88

1319143

Gép:"0"-ra,Aktivált,Hangszerek,Üzleti

30

5440940

5440940

0

89

Gép:"0"-ra,Aktivált,Hangszerek összesen:

5759195

5759195

90

131162

Gép:Aktivált,Járművek,Korl.fk.

1

18400000

15980274

2419726

91

131163

Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti

14

62123011

18932753

43190258

92

Gép:Aktivált,Járművek összesen:

80523011

34913027

45609984

93

1319162

Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Korl.fk.

2

10300979

10300979

0

94

1319163

Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti

13

61327986

61327986

0

95

Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek összesen:

71628965

71628965

96

Eszközök összesen:

2 075 685 528

674 499 228

1 401 186 800

b) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal forgalomképesség szerinti kimutatása 2018.12.31.
forintban

A

B

C

D

E

F

1

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

db

Bruttó

Halmozott écs

Nettó

2

111913

Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti

28

21373974

21373974

0

3

11213

Imm:Szellemi,Aktivált,Üzleti

1

6500000

2456467

4043533

4

112913

Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti

12

5432826

5432826

0

5

112914

Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Kisértékű

3

165300

165300

0

6

131113

Gép:Aktivált,Informatikai,Üzleti

7

455963

285150

170813

7

1319113

Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti

142

50577338

50577338

0

8

1319114

Kisértékű informatikai

41

2405392

2405392

0

9

131123

Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti

20

5322500

3728839

1593661

10

1319123

Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti

80

9313543

9313543

0

11

131124

Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

83

4902197

4902197

12

1319163

Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti

8

10748980

10748980

0

13

Összesen:

117 198 013

111 390 006

5 808 007

c) Határ Győző Városi Könyvtár forgalomképesség szerinti kimutatása 2018.12.31.
forintban

A

B

C

D

E

F

1

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

db

Bruttó

Halmozott écs

Nettó

2

111913

Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti

1

400000

400000

0

3

112913

Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti

1

112500

112500

0

4

112914

Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Kisértékű

3

170536

170536

0

5

1319113

Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti

38

3011875

3011875

0

6

1319114

Kisértékű informatikai

25

379323

379323

0

7

131123

Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti

1

148500

118040

30 460

8

1319123

Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti

4

293440

293440

0

9

131124

Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

23

601737

601737

0

10

Összesen:

5 117 911

5 087 451

30 460

d) Kállai Ferenc Művelődési Központ forgalomképesség szerinti kimutatása 2018.12.31.
forintban

A

B

C

D

E

F

1

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

db

Bruttó

Halmozott écs

Nettó

2

1319113

Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti

4

697091

697091

0

3

131114

Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű

2

27772

27772

0

4

1319123

Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti

8

1699803

1699803

0

5

131124

Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

48

1684748

1684748

0

6

Összesen:

4 109 414

4 109 414

e) Szent Antal Népház Forgalomképesség szerinti kimutatása 2018.12.31.

A

B

C

D

E

F

1

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

db

Bruttó

Halmozott écs

Nettó

2

111913

Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti

1

83333

83333

0

3

1319113

Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti

8

1557746

1557746

0

4

131123

Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti

1

330709

233197

97512

5

1319123

Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti

10

1365162

1365162

0

6

131124

Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

15

423974

423974

0

7

Összesen:

3 760 924

3 663 412

97 512

f) Gyomaendrődi Család - és Gyermekjóléti Központ forgalomképesség szerinti kimutatása 2018.12.31.
forintban

A

B

C

D

E

F

1

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

db

Bruttó

Halmozott écs

Nettó

2

1319113

Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti

1

213858

213858

0

3

131114

Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű

9

1011126

1011126

0

4

131123

Gép:Aktivált,Egyéb gép,Üzleti

3

1 429 850

320 947

1 108 903

5

131124

Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű

472

1 885 694

1 885 694

0

6

1319163

Gép:"0"-ra,Aktivált,Járművek,Üzleti

1

1180000

1180000

0

7

Összesen:

5 720 528

4 611 625

1 108 903

g) Városi Egészségügyi Intézmény forgalomképesség szerinti kimutatása 2018.12.31.
forintban

A

B

C

D

E

F

1

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

db

Bruttó

Halmozott écs

Nettó

2

11291

0-ra leírt szellemi termék

3

919104

919104

0

3

13911

Kisértékű informatikai gép, berendezés

2

144520

144520

0

3

1319111

0-ra leírt informatikai gép, berendezés

21

1001756

1001756

0

4

131916

0-ra leírt Jármű

1

4093501

4093501

0

5

13112

Egyéb gép, berendezés, felszerelés

31

2963140

1512869

1450271

6

131912

0-ra leírt egyéb gép, berendezés

146

78947462

78947462

0

7

131122

Kisértékű egyéb gép, berendezés

2384118

2384118

0

8

Összesen:

90 453 601

89 003 330

1 450 271

10

11

Mindösszesen:

19 920 203 172

5 740 312 336

14 179 891 336

12

le: vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök

361 351 872

99 190 191

262 161 681

13

Mérleg befektetett eszközök összesen:

19 558 851 300

5 641 122 145

13 917 729 655

14. melléklet

Az Önkormányzat 2018. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása
adatok ezer forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

1

megnevezés

állami támogatás

maradvány

saját bevétel

átvett pénzeszköz

bevételek összesen

2018. működési kiadás

Működési hiány"-", többlet"+"

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

0

0

0

3

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

179 857

78

1 279

24 871

206 085

268 060

-61 975

4

Önkormányzati Hivatal működése összesen

179 857

78

1 279

24 871

206 085

268 060

-61 975

5

Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása

0

0

0

0

0

0

0

6

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

25 502

0

0

0

25 502

26 028

-526

7

Közvilágítás fenntartásának támogatása

32 367

0

0

0

32 367

32 367

0

8

Köztemető fenntartás

100

0

7 915

0

8 015

22 098

-14 083

9

Közutak fenntartásának támogatása

31 795

0

0

0

31 795

46 289

-14 494

10

Településüzemeltetés összesen

89 764

0

7 915

0

97 679

126 782

-29 103

11

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

0

0

0

0

0

0

0

12

Közvilágításra kapott támogatás fennmaradó része

32 753

0

0

0

32 753

0

32 753

13

mezőőri feladatok

0

0

8 193

5 400

13 593

18 223

-4 630

14

víz-szennyvíz gazdálkodás

0

0

0

0

0

6 408

-6 408

15

települési hulladékkezelés

0

0

0

0

0

15 742

-15 742

16

város és községgazdálkodás-jogász, ügyvéd,könyvvizsgáló,vagyonbizt,energetikus, társ.tagdíj,szlavezetés bankk.,repi,reklám, elszámolás a kp-i ktgvetéssel

46 396

2 559

0

0

48 955

60 593

-11 638

17

buszközlekedés támogatása

901

0

0

0

901

18 792

-17 891

18

nem lakóingatlan bérbeadása

0

20 000

2 930

13 061

35 991

38 597

-2 606

19

polgárvédelem

0

0

0

0

0

1 507

-1 507

20

ár-és belvízvédelem

0

53 655

6 309

0

59 964

83 991

-24 027

21

településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás

0

0

0

738

738

6 128

-5 390

22

sportlétesítmények működtetése

0

0

0

0

0

6 900

-6 900

23

orvosi ügyelet

0

15 218

0

0

15 218

15 594

-376

24

bölcsőde

0

0

0

0

0

4 600

-4 600

25

óvodai feladatellátás kiegészítő támogatás

0

0

0

0

0

0

0

26

közmunka pályázat 2017.-2018

51 315

11 719

145 840

208 874

203 361

5 513

27

közfoglalkoztatást irányítók bér és járulék költsége

0

0

0

2 432

2 432

12 889

-10 457

28

Társulási feladatok

0

0

0

0

534 303

598 171

-63 868

29

Városi Egészségügyi Intézmény

0

24 468

5 000

185 382

214 850

194 729

20 121

30

Önkormányzati bérlakások karbantartása

0

6 323

6 261

0

12 584

0

12 584

31

Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ működése

22 202

29 305

10

4 806

56 323

67 805

-11 482

32

Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen

102 252

202 843

40 422

357 659

703 176

1 354 030

-116 551

33

Beszámítás

-26 573

0

0

0

-26 573

0

-26 573

34

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás

0

0

0

0

0

0

0

35

Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

118 245

0

0

0

0

0

0

36

Óvodaműködtetési támogatás

17 067

0

0

0

0

0

0

37

Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása

820

0

0

0

0

0

0

38

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda összesen

136 132

237

66

6 322

142 757

142 994

-237

39

A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

127 877

0

0

6 499

0

57 862

0

40

A települési önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása összesen

127 877

0

0

6 499

134 376

57 862

76 514

41

Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása

0

0

0

0

0

0

0

42

Térségi Szociális Gondozási Központ működése (337295+44007)

398 171

249

260 429

33 109

691 958

735 201

-43 243

43

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

0

44

Határ Győző Városi Könyvtár működése

10 498

11

1 058

5 120

0

38 494

0

45

Kállai Ferenc Kulturális Központ működése

6 261

48

9 574

7 657

0

51 052

0

46

Közművelődés összesen

16 759

59

10 632

12 777

40 227

89 546

-49 319

47

Önként vállalt feladatok

0

0

108 866

0

108 866

0

108 866

48

Képviselők tiszteletdíja, polgármester bér és járulék költség

2 049

0

0

0

2 049

30 319

-28 270

49

Szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás

6 429

0

10 028

16 457

40 704

-24 247

50

Testvérvárosi és egyéb sport és kulturális feladatok

0

0

0

0

0

4 844

-4 844

51

Alapok: sport, civil, polgármesteri, idegenforgalmi, kitüntetési és kegyeleti alap

0

0

0

22 186

22 186

26 485

-4 299

52

Önkormányzati Tűzoltóság támogatása

0

0

0

0

0

4 976

-4 976

53

Nyári napközi ellátása

0

0

0

0

0

534

-534

54

IKSZT működtetése

0

0

0

0

0

4 600

-4 600

55

Szent Antal Népház működése

4 708

6 721

2 933

14 362

25 851

-11 489

56

Kállai adomány

0

10 000

0

0

10 000

0

10 000

57

TOP-3.1.1 Endrődi kerékpárút építés

0

9 064

0

0

9 064

9 064

0

58

TOP-3.2.1 Kis Bálint Iskola energetikai korszerűsítése

0

6 461

0

0

6 461

6 461

0

59

TOP-2.1.2 Endrődi és gyomai városrész rehabilitációja projektek

0

15 615

0

0

15 615

15 615

0

60

Természet és tájvédelem

0

0

0

1 000

1 000

1 604

-604

61

TOP-1.4.1-16 Blaha úti óvoda fejlesztés

0

1 607

0

0

1 607

1 607

0

62

Piac fejlesztése projekt

0

254

0

0

254

254

0

63

EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

0

0

0

25 000

25 000

17 719

7 281

64

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban

0

0

0

149 942

149 942

124 540

25 402

65

EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön

0

0

0

37 230

37 230

29 573

7 657

66

Komplex környezetvédelmi programok támogatása

0

2 476

194

2 670

3 283

-613

67

Önként vállalt feladatok összesen

13 186

45 477

125 615

238 485

422 763

348 033

74 730

68

Maradvány igénybevétele

0

171 821

0

0

171 821

0

171 821

69

Önkormányzati adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál

0

0

511 158

0

511 158

0

511 158

70

Összesen:

1 037 425

420 278

697 021

640 291

2 795 015

2 244 313

550 702

15. melléklet

Bevételek és kiadások részletezése közgazdasági tagolásban
a) Működési bevételek és kiadások részletezése
adatok ezer forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

1

Bevételek

Teljesítés összege év

Kiadások

Teljesítés összege év

2

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3

Költségvetési bevételek összesen

3 792 503

3 169 507

2 885 767

5 471 629

5 807 250

4 119 198

4 614 283

5 208 834

Költségvetési kiadások összesen

3 685 422

3 000 864

2 551 209

4 602 661

5 294 401

3 063 259

3 311 466

3 588 377

4

Ebből:

Ebből:

5

Intézményi ellátás díja

208 193

219 187

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatás

1 013 603

1 114 919

506 189

539 317

579 041

579 510

581 967

581 818

6

Alkalmazottak térítése

3 212

238

0

0

0

0

0

0

Munkaadót terhelő járulék

264 024

273 313

102 706

112 779

119 253

120 581

105 533

100 175

7

Alaptevékenység-áru és készletértékesítés

2 588

7 629

3 876

13 936

13 839

15 165

20 360

14 852

Dologi kiadás

808 124

759 255

550 049

600 131

776 820

547 474

593 094

761 243

8

Alaptevékenységet szolgáló díjbevételek

20 868

28 812

15 039

8 724

9 870

10 640

20 125

18 607

Pénzeszköz átadások

9

Közvetített szolgáltatások

0

0

7 415

10 461

12 861

10 889

10 738

Működési célú támogatás értékű kiadás

20 874

22 771

462 925

529 745

530 865

553 265

597 296

610 726

10

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

3 623

3 912

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson kívülre végleges működési pénz átadás

140 895

139 989

169 304

186 977

186 342

167 162

151 598

140 615

11

Bérleti díj bev.

117 182

73 004

84 783

109 385

83 053

72 774

98 635

65 045

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 192

6 324

155 275

124 046

68 510

56 137

58 217

49 736

12

Befolyt ÁFA

57 182

43 929

26 699

141 616

30 509

33 386

43 063

43 031

Társadalom és szocpol juttatás

273 300

251 076

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb saját bevételek

10 172

6 499

7 735

8 700

15 352

6 482

3 428

4 342

Működési célú kölcsönök

32 319

14 127

14

Kamat bevétel

65 575

46 993

49 213

13 310

14 741

6 876

5 213

10 892

15

Működési bevétel összesen

488 595

430 203

187 345

303 086

177 825

158 184

201 713

167 507

16

Előző évi költségvetési visszatérülés

16422

17

Működési célú pénzátvétel államháztartáson kívülről

14 978

2 230

19 749

9 492

7 462

9 114

3 805

22 186

18

Saját bevétel összesen

503 573

432 433

207 094

312 578

185 287

167 298

205 518

189 693

19

OEP-től átvett pénzeszköz

142 951

155 963

20

Támogatás értékű működési bevétel

170 232

335 830

599 708

548 489

658 201

644 348

610 858

618 105

21

Kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

4 778

3

0

0

0

0

22

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

0

23

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

55 984

51 862

93 338

249 527

377 917

184 407

366 632

385 060

24

25

Állami támogatás:

932 492

943 241

787 171

813 449

880 696

939 720

1 055 496

1 037 425

26

SZJA bevétel

416 374

441 991

0

0

0

0

0

0

27

Vis-maior támogatás

6 325

0

0

0

0

0

0

28

Központosított állami támogatás

11 590

6 858

11 604

20 801

0

0

0

0

29

Egyéb állami támogatás

15 642

51 449

116 026

37 535

26 287

0

0

0

30

Állami támogatás összesen

1 382 423

1 443 539

914 801

871 785

906 983

939 720

1 055 496

1 037 425

Működési célú finanszírozási kiadás

0

28 543

32 988

35 913

36 230

31

Egyéb bevétel-közhatalmi bevétel

410 753

399 257

445 855

493 284

444 327

447 929

471 925

529 514

Függő átfutó kiegyenlítő tételek

1 891

1 621

18 218

32

ebből helyi adó

278 011

278 915

401 167

446 408

429 245

443 460

459 941

516 844

33

Függő átfutó- finanszírozási bevételek

-1 723

6 497

15 815

28 543

32 988

35 913

36 230

35 218

34

Működési célú bevétel összesen

2 664 193

2 830 159

2 293 036

2 504 206

2 605 703

2 419 615

2 746 659

2 795 015

Működési célú kiadás összesen

2 528 903

2 569 268

1 996 985

2 092 995

2 289 374

2 071 244

2 123 618

2 280 543

35

34. sor aránya a 3. sorhoz %

70,25%

89,29%

79,46%

45,77%

44,87%

58,74%

59,53%

53,66%

34. sor aránya a 3. sorhoz %

68,62%

85,62%

78,28%

45,47%

43,24%

67,62%

64,13%

63,55%

b) Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése
adatok ezer forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

1

Bevételek

Teljesítés összege év

Kiadások

Teljesítés összege év

2

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3

Költségvetési bevételek összesen

3 792 503

3 169 507

2 885 767

5 471 629

5 807 250

4 119 198

4 614 283

5 208 834

Költségvetési kiadások összesen

3 685 422

3 000 864

2 551 209

4 602 661

5 294 401

3 063 259

3 311 466

3 588 377

4

Ebből:

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből:

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Támogatás

79 290

1 022

16 709

26 921

33 083

31 768

21 117

0

Felújítás

70 522

35 833

7 867

117 374

129 920

21 652

60 624

371 945

6

- Központosított állami támogatás

79 290

1 022

16 709

26 921

0

0

0

Felhalmozási támogatási értékű kiadás

0

9 858

3 449

1 263

27 395

2 912

35 137

3 087

7

- Egyéb központi állami támogatás

0

0

0

0

33 083

31 768

21 117

0

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás

24 492

14 738

10 470

7 522

9 012

5 173

11 841

8 482

8

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejlesztési kiadások

412 537

128 827

390 553

725 571

717 614

116 143

175 626

467 136

9

Magánszemélyek kommunális adója

29 060

29 059

0

0

0

0

0

0

Felhalm célú hitelek törlesztése

223 500

0

0

0

0

0

0

0

10

Telekadó 20%-a

903

0

0

0

0

0

0

0

Kötvény törlesztés

0

200 250

0

0

0

0

0

0

11

Önkormányzat felhalmozási és tőke bevételei

294 192

126 561

411 519

692 448

1 033 303

93 916

704 622

964 878

Rövid lejáratú kölcsön kiadása

0

26 890

0

15 936

76 975

0

0

0

12

ebből:

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kölcsönök nyújtása

0

0

7 299

0

0

680

2 040

0

13

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú kamatkiadás

56 740

0

0

0

0

0

0

0

14

Egyéb pénzügyi befektetések

2 008

6 770

270

0

250

0

0

0

Befektetési célú részesedések vásárlása

0

15 200

0

0

0

0

0

0

15

Sajátos tőke bevétel-tárgyi eszköz értékesítés

4 478

14 074

2 661

501

5 854

7 195

1 623

17 949

Befektetési célú értékpapír beváltása

186 760

0

0

0

0

0

0

0

16

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú értékpapír vásárlása

181 968

0

0

0

0

0

450 000

376 000

17

Felhalmozási pénzátvétel államháztartáson kívülről

16 392

7 650

6 094

19 795

7 313

8 035

3 348

3 000

Tartós hitelviszonyú értékpapírok kiadásai

0

0

134 586

0

0

0

0

0

18

Támogatási értékű felhalmozási bevétel

189 550

37 322

293 697

666 265

929 321

78 686

699 651

943 929

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

17 648

53 502

18 970

5 887

0

0

0

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás

0

0

0

1 642 000

2 044 111

845 455

452 580

81 184

20

Befolyt ÁFA (felhalmozási)

64 116

7 243

89 827

0

90 565

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Befektetési célú értékpapír értékesítés

186 453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Finanszírozási bevételek

0

0

0

1 633 800

1 644 111

1 245 455

452 580

531 184

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

538 412

182 706

164 503

614 254

491 050

328 444

689 305

917 757

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Felhalmozási és tőkebevételek összesen

1 128 310

339 348

592 731

2 967 423

3 201 547

1 699 583

1 867 624

2 413 819

Felhalmozási és tőkekiadás összesen

1 156 519

431 596

554 224

2 509 666

3 005 027

992 015

1 187 848

1 307 834

26

25. sor aránya a 3. sorhoz %

29,75%

10,71%

20,54%

54,23%

55,13%

41,26%

40,47%

46,34%

25. sor aránya a 3. sorhoz %

31,38%

14,38%

21,72%

54,53%

56,76%

32,38%

35,87%

36,45%

27

Összesen %

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Összesen %

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

28

Működés és felhalmozás összesen:

3 792 503

3 169 507

2 885 767

5 471 629

5 807 250

4 119 198

4 614 283

5 208 834

Működés és felhalmozás összesen:

1 156 519

3 000 864

2 551 209

4 602 661

5 294 401

3 063 259

3 311 466

3 588 377

16. melléklet

2018. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen
adatok ezer forintban

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

Alapadó

Biztosított kedvezmény összege (közvetett támogatás)

Kivetett adó

Ténylegesen beszedett adó

Ha a közvetett támogatást az önkormányzat nem biztosítaná, akkor a befolyt helyi adó az alábbi lehetett volna

2

Magánszemélyek kommunális adója

43 970

342

43 628

42 385

42 727

3

Helyi iparűzési adó

388 411

1 650

386 761

379 555

381 205

4

Összesen

432 381

1 992

430 389

421 940

423 932

17. melléklet

Maradvány kimutatás 2018.
adatok ezer forintban

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

Összes kiadás

Összes bevétel

Összes maradvány

Jóváhagyott maradványból

2

kötelezettséggel terhelt maradvány

szabad maradvány

3

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

3 320 192

4 904 132

1 583 940

1 458 444

125 496

4

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

268 952

269 546

594

594

0

5

Határ Győző Városi Könyvtár

42 204

44 103

1 899

1 899

0

6

Kállai Ferenc Kulturális Központ

51 527

52 450

923

923

0

7

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

70 878

74 974

4 096

4 096

0

8

Szent Antal Népház

25 923

27 297

1 374

1 374

0

9

Városi Egészségügyi Intézmény

197 549

225 178

27 629

27 629

0

10

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

3 977 225

5 597 680

1 620 455

1 494 959

125 496

18. melléklet

Az eszközállomány alakulásának bemutatása
a) Eszközállomány bruttó értéke és értékcsökkenése

A

B

C

D

1

Bruttó érték

2

Megnevezés

2017. évi záró

2018. évi záró

Különbség (+; -)

3

Immateriális javak

104 732

105 199

467

4

Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok

16 912 381

17 256 805

344 424

5

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

946 076

955 345

9 269

6

Tenyészállatok

6 800

0

-6 800

7

Beruházások

533 226

924 316

391 090

8

Összesen:

18 503 215

19 241 665

738 450

9

Értékcsökkenés

10

Immateriális javak

87 663

90 793

3 130

11

Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok

4 317 422

4 748 758

431 336

12

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

799 531

803 021

3 490

13

Tenyészállatok

0

0

0

14

Beruházások

0

0

0

15

Összesen:

5 204 616

5 642 572

437 956

b) Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában
adatok ezer forintban

A

B

C

D

1

Megnevezés

2018. évi záró bruttó érték

2018. évi záró nettó érték

Százalék

2

Immateriális javak

105 199

14 406

13,69

3

Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok

17 256 805

12 508 047

72,48

4

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

955 345

152 324

15,94

5

Tenyészállatok

0

0

0,00

6

Beruházások

924 316

924 316

100,00

7

Összesen:

19 241 665

13 599 093

70,68

c) A nullára leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában
adatok ezer forintban

A

B

C

D

1

Megnevezés

2018. évi záró bruttó érték

2018. évi záró 0-ra írt érték

Százalék

2

Immateriális javak

105 199

86 346

82,08

3

Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok

17 256 805

8 686

0,05

4

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

955 345

672 685

70,41

5

Tenyészállatok

0

0

0,00

6

Beruházások

924 316

0

0,00

7

Összesen:

19 241 665

767 717

3,99

19. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések állománya 2018. évben
adatok ezer forintban

A

B

C

D

E

F

1

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Önkormányzat részesedése

Kötelezettség állománya*

Saját tőke

Kötelezettség aránya a saját tőkéhez

2

%ban

forintban

3

Gyomaszolg Ipari Park Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.

100%

139630

9940

186417

5,33%

4

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft., Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2

100%

3000

23189

5826

398,03%

5

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft., Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.

100%

3200

24364

29929

81,41%

6

Gyomaközszolg Kft.,Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2

69%

17250

3429

49476

6,93%

7

Regionális Hulladékkezelő Kft., Tanya külterület 104.

33,85%

13660

17648

104632

16,87%

8

Gyomaendrődi Földkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

97%

2900

1544

4080

37,84%

20. melléklet

Kimutatás az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedéséből
adatok forintban

A

B

C

1

Befektetés megnevezése

Összege (forintban)

Társaság megnevezése

2

Fürdő üzletrész

3 100 000

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.

3

Gyomaszolg üzletrész

139 630 000

Gyomaszolg Ipari Park Kft.

4

Magyar Cukor részvény

67 000

Magyar Cukor Zrt.

5

OTP törzsrészvény

2 000

OTP Bank Nyrt.

6

Vízművek részesedés

149 898 000

Alföldvíz Zrt.

7

Gyomaközszolg üzletrész

17 250 000

Gyomaközszolg Nonprofit Kft.

8

Zöldpark Kft.üzletrész

3 000 000

Zöldpark Nonprofit Kft.

9

Regionális Hulladékkezelő Mű üzletrész

2 790 000

Regionális Hulladékkezelő Kft.

10

Gyomaendrődi Földkezelő Kft.törzsbetét

2 900 000

Gyomaendrődi Földkezelő Kft.

11

Összesen:

318 637 000

21. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018 - 2021. évi alakulása
adatok ezer forintban

A

B

C

D

E

1

megnevezés

2018. tény

2019. terv

2020. terv

2021. terv

2

Intézményi működési bevétel

167 507

117 391

120 678

124 298

3

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

618 105

493 832

500 648

500 177

4

Működési célú átvett pénzeszköz

22 186

7 600

7 813

8 047

5

Közhatalmi bevételek

529 514

448 260

460 811

434 135

6

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

1 037 425

927 559

953 531

982 137

7

Működési bevétel összesen

2 374 737

1 994 642

2 043 481

2 048 794

8

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel

17 949

50 844

52 268

26 626

9

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

943 929

76 005

468 500

150 000

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3 000

3 100

22 000

22 660

11

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

0

12

Felhalmozási bevételek összesen

964 878

129 949

542 768

199 286

13

Finanszírozási bevétel-működési célú

420 278

173 267

78 047

87 623

14

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

1 448 941

1 283 137

760 367

684 500

15

Tárgyévi bevételek összesen

5 208 834

3 580 995

3 424 663

3 020 203

16

Személyi juttatás

581 818

603 525

613 418

621 822

17

Munkaadókat terhelő járulék

100 175

103 827

110 775

114 098

18

Dologi kiadás

761 243

629 428

545 786

540 340

19

Működési célú támogatásértékű kiadás

610 726

549 876

557 692

566 779

20

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

140 615

144 782

148 836

150 301

21

Működési célú tartalék

0

69 521

75 021

70 977

22

Ellátottak pénzbeli juttatása

49 736

66 950

70 000

72 100

23

Működési kiadás összesen

2 244 313

2 167 909

2 121 528

2 136 417

24

Felújítás

371 945

684 428

169 309

83 920

25

Beruházás

467 136

627 335

904 785

697 206

26

Egyéb felhalmozási kiadás

11 569

101 323

229 041

102 660

27

Felhalmozási kiadás összesen

850 650

1 413 086

1 303 135

883 786

28

Finanszírozási kiadások

493 414

0

0

0

29

Tárgyévi kiadás összesen

3 588 377

3 580 995

3 424 663

3 020 203

1

Hatályon kívül helyezte Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 14. §-a. Hatálytalan 2022. szeptember 30. napjával.