Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 16- 2019. 05. 31

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) bevételi fő összegét 3.580.995 ezer forintban,

b) kiadási fő összegét 3.580.995 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.


2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi fő összegen belül

a) a működési bevételek előirányzataként 1.994.642 ezer forintot,

b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 129.949 ezer forintot,

c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 173.267 ezer forintot,

d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 1.283.137 ezer forintot

állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint.


3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási fő összegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 2.167.909 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 603.525 ezer forint,

b) munkaadókat terhelő járulék 103.827 ezer forint,

c) dologi kiadás 629.428 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 549.876 ezer forint,

e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 144.782 ezer forint,

f) a működési céltartalék 69.521 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 66.950 ezer forint

az 5. mellékletben részletezettek szerint.


5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.


6. § (1) A működési céltartalék összege 69.521 ezer forint a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési céltartalékból a Polgármesteri Alap előirányzata 700 ezer forint.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési jogát a polgármesterre ruházza át.

(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell alkalmazni.

(5) A Kitüntetési és Kegyeleti Alap keretösszege 1.300 ezer forint.

(6) A Sport Alap előirányzata 14.500 ezer forint.

(7) A (6) bekezdésben foglalt előirányzatból az Erzsébet-ligeti Sporttelep és a Népligeti Sporttelep futball-és futópálya fenntartásának kötött felhasználású támogatási összege 700 ezer forint.

(8) A Sport Alap pályázható keretösszege 13.800 ezer forint.

(9) A Civil Alap előirányzata 5.650 ezer forint.

(10) A (9) bekezdésben foglalt előirányzatból kötött felhasználású támogatás:

a) A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzése 1.540 ezer forint,

b) A közrend és közbiztonsággal kapcsolatos civil tevékenység támogatása 400 ezer forint,

c) Tűz elleni védekezés civil tevékenységének támogatása 500 ezer forint,

(11) A Civil Alap cél szerinti tevékenységet szolgáló pályázati keretösszege 3.210 ezer forint.

(12) Az Idegenforgalmi Alap pályázható keretösszege 2.900 ezer forint.


7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.413.086 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 684.428 ezer forint,

b) beruházási kiadása 627.335 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadása a felhalmozási céltartalékkal együtt 101.323 ezer forint.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt egyéb felhalmozási kiadásból a Környezetvédelmi Alap pályázható keretösszege 4.000 ezer forint.

(4) Pályázati úton nyújtható lakossági Szennyvízcsatlakozás Támogatási Alap keretösszege 1.166 ezer forint.

(5) Pályázati úton nyújtható lakossági Járdaépítés és felújítás Támogatási Alap keretösszege 7.000 ezer forint.

(6) A (4)-(5) bekezdésben szabályozott támogatási alapokból a pályázati felhívásban szabályozott rendben igényelhető önkormányzati támogatás.

(7) A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.


8. § A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának részletezését a 9. melléklet tartalmazza.


9. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.


10. § Az Önkormányzat által finanszírozott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 11. melléklet részletezi.


11. § A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 12. melléklet tartalmazza.


12. § (1) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerveinek likviditási tervét a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 14. melléklet tartalmazza.


13. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019-2022. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 15. melléklet tartalmazza.


14. § A közvetett támogatások mérlegét a 16. melléklet tartalmazza.


15. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 17. melléklet tartalmazza.


16. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 18. melléklet tartalmazza.


17. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programokat a 19. melléklet tartalmazza.


18. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.


1. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege


adatok ezer forintban


A

B

C


Megnevezés

2018. eredeti ei.

2019. terv

1

Intézményi működési bevétel

109 870

117 391

2

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

769 499

493 832

3

Működési célú átvett pénzeszköz

27 666

7 600

4

Közhatalmi bevételek

421 260

448 260

5

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

951 313

927 559

6

Működési bevétel összesen

2 279 608

1 994 642

7

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

25 146

50 844

8

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

441 617

76 005

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

3 100

3 100

10

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

11

Felhalmozási bevételek összesen

469 863

129 949

12

Finanszírozási bevétel-működési célú

117 264

173 267

13

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

1 078 841

1 283 137

14

Tárgyévi bevételek összesen

3 945 576

3 580 995

15

Személyi juttatás

676 158

603 525

16

Munkaadókat terhelő járulék

108 525

103 827

17

Dologi kiadás

724 340

629 428

18

Működési célú támogatásértékű kiadás

544 727

549 876

19

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

111 749

144 782

20

Működési céltartalék

156 513

69 521

21

Ellátottak pénzbeli juttatása

74 860

66 950

22

Működési kiadás összesen

2 396 872

2 167 909

23

Felújítás

350 003

684 428

24

Beruházás

1 112 822

627 335

25

Egyéb felhalmozási kiadás

85 879

101 323

26

Felhalmozási kiadás összesen

1 548 704

1 413 086

27

Finanszírozási kiadások

0

0

28

Tárgyévi kiadás összesen

3 945 576

3 580 995


2. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2019. évben


adatok ezer forintban


A

B

C


Megnevezés

2018. eredeti ei.

2019. terv

1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

2

Intézményi működési bevétel

91 552

97 421

3

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

597 323

300 810

4

Működési célú átvett pénzeszköz

26 766

6 700

5

Közhatalmi bevételek

421 000

448 000

6

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

951 313

927 559

7

Működési bevétel összesen

2 087 954

1 780 490

8

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

25 146

50 844

9

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

441 617

76 005

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

3 100

3 100

11

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

12

Felhalmozási bevételek összesen

469 863

129 949

13

Finanszírozási bevétel-működési célú

77 663

157 806

14

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

1 073 841

1 276 637

15

Tárgyévi bevételek összesen

3 709 321

3 344 882

16

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

17

Intézményi működési bevétel

1 000

2 526

18

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

11 197

19

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

20

Közhatalmi bevételek

260

260

21

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

22

Működési bevétel összesen

1 260

13 983

23

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

0

0

24

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

25

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

0

0

26

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

27

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

28

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

1 855

29

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

30

Tárgyévi bevételek összesen

1 260

15 838

31

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

32

Intézményi működési bevétel

600

600

33

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

34

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

35

Közhatalmi bevételek

0

0

36

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

37

Működési bevétel összesen

600

600

38

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

0

0

39

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

40

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

0

0

41

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

42

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

43

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

431

44

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

45

Tárgyévi bevételek összesen

600

1 031

46

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

0

0

47

Intézményi működési bevétel

0

0

48

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

49

Működési célú átvett pénzeszköz

900

900

50

Közhatalmi bevételek

0

0

51

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

52

Működési bevétel összesen

900

900

53

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

0

0

54

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

55

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

0

0

56

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

57

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

58

Finanszírozási bevétel-működési célú

29 129

2 357

59

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

60

Tárgyévi bevételek összesen

30 029

3 257

61

Szent Antal Népház

0

0

62

Intézményi működési bevétel

6 220

6 796

63

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

64

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

65

Közhatalmi bevételek

0

0

66

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

67

Működési bevétel összesen

6 220

6 796

68

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

0

0

69

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

70

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

0

0

71

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

72

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

73

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

0

74

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

75

Tárgyévi bevételek összesen

6 220

6 796

76

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

77

Intézményi működési bevétel

7 270

6 770

78

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

1 759

0

79

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

80

Közhatalmi bevételek

0

0

81

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

82

Működési bevétel összesen

9 029

6 770

83

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

0

0

84

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

85

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

0

0

86

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

87

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

88

Finanszírozási bevétel-működési célú

0

0

89

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

0

0

90

Tárgyévi bevételek összesen

9 029

6 770

91

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

92

Intézményi működési bevétel

3 228

3 278

93

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

170 417

181 825

94

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

95

Közhatalmi bevételek

0

0

96

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

97

Működési bevétel összesen

173 645

185 103

98

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

0

0

99

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

100

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

0

0

101

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

102

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

103

Finanszírozási bevétel-működési célú

10 472

10 818

104

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

5 000

6 500

105

Tárgyévi bevételek összesen

189 117

202 421

106

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

0

0

107

Intézményi működési bevétel

109 870

117 391

108

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

769 499

493 832

109

Működési célú átvett pénzeszköz

27 666

7 600

110

Közhatalmi bevételek

421 260

448 260

111

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

951 313

927 559

112

Működési bevétel összesen

2 279 608

1 994 642

113

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

25 146

50 844

114

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

441 617

76 005

115

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

3 100

3 100

116

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

117

Felhalmozási bevételek összesen

469 863

129 949

118

Finanszírozási bevétel-működési célú

117 264

173 267

119

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

1 078 841

1 283 137

120

Tárgyévi bevételek összesen

3 945 576

3 580 995


3. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezése


adatok ezer forintban


A

B

C


Megnevezés

2018. eredeti ei.

2019. terv

1

Intézményi működési bevételek

0

0

2

Holtágak haszonbére

1 815

1 815

3

Földhaszonbér

4 409

4 409

4

Bérleti díj

20 521

22 289

5

Hulladéklerakó bérleti díj bevétel

0

5 000

6

Közterületfoglalás

300

300

7

Egyéb bevételek

2 084

2 084

8

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

2 084

2 084

9

Kamatbevétel

1 000

1 000

10

Kamatbevétel kötvény

4 000

3 800

11

Vízmű bérleti díj (ad hoc munkák)

5 000

5 000

12

ÁFA bevétel-befizetendő

9 822

11 650

13

ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan

4 272

5 767

14

ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből

1 476

3 172

15

Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (fordított áfa nélkül)

8 605

9 967

16

Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény értékesítés nettó bevétele

12 239

6 073

17

Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó

1 594

1 485

18

Feles bérlet terményértékesítés bevétele (fordított áfa nélkül)

1 331

526

19

Temető üzemeltetésből származó bevétel

11 000

11 000

20

Saját bevétel összesen:

91 552

97 421

21

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

22

Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök

13 240

21 428

23

Mezőőri járulék átvett pénzeszköz

5 400

5 400

24

Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúzódó

26 753

0

25

Közcélú munkavégzők támogatása 2018-ról áthúzódó

0

13 671

26

Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2019.-ben induló

150 750

92 630

27

Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2019.-ben induló

48 400

33 203

28

Földalapú támogatás

12 472

16 503

29

Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához

163

290

30

Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2019. évi működéséhez és 2018. utolsó negyedév

5 926

7 889

31

Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2019.évi működéséhez és 2018.utolsó negyedév

5 163

6 913

32

Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2018. évi működéséhez önkormányzati hozzájárulás

1 409

1 409

33

TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre

16 121

0

34

EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

25 000

0

35

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban

246 526

96 584

36

EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön

40 000

2 770

37

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt


2 120

38

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

597 323

300 810

39

Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen

0

0

40

Gyomaközszolg Kft. működési kölcsön visszatérülés

16 066

0

41

Liget Fürdő Kft. kölcsön visszatérülés

3 000

3 000

42

Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése

1 000

1 000

43

Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése

700

700

44

Gyüszte kölcsön visszatérülés


2 000

45

Földkezelő Kft. kölcsön visszatérülés

6 000

0

46

Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen

26 766

6 700

47

Közhatalmi bevételek

0

0

48

Iparűzési adó

290 000

310 000

49

Építményadó

40 000

41 000

50

Telekadó

0

0

51

Magánszemélyek kommunális adója

42 000

42 000

52

Idegenforgalmi adó

8 000

8 000

53

Pótlékok, bírságok bevétele

2 000

2 000

54

Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap

1 000

1 000

55

Gépjármű adó

30 000

32 000

56

Mezőőri járulék bevétele

8 000

12 000

57

Közhatalmi bevételek összesen

421 000

448 000

58

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

0

0

59

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

179 857

178 620

60

Zöldterület gazdálkodás támogatása

25 502

25 502

61

Közvilágítás támogatása

65 120

65 120

62

Köztemető fenntartás támogatása

100

15 087

63

Közutak fenntartásának támogatása

31 795

31 881

64

Beszámítás összege

-26 573

-37 543

65

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

36 971

36 615

66

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 514

2 471

67

Polgármesteri illetmény támogatása

2 049

1 961

68

Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása

116 918

119 563

69

Óvodaműködtetési támogatás

16 721

20 129

70

A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

119 657

74 761

71

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

77 476

76 574

72

Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása

164 614

169 658

73

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

84 897

77 752

74

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás

729

700

75

Támogató szolgálat működési támogatása

10 308

10 308

76

Kulturális feladatok támogatása

16 569

16 409

77

Üdülőhelyi feladatok támogatása

6 429

8 861

78

Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat támogatása

19 660

33 130

79

Önkormányzat működési költségvetésének támogatása

951 313

927 559

80

Működési bevétel összesen

2 087 954

1 780 490

81

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés

0

0

82

Terület értékesítés

13 146

8 345

83

Államkötvény értékesítéséből származó bevétel

0

0

84

Áfa visszatérülés (Fürdő felújítás, Spray Park, csúszdapark)

0

30 499

85

Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés

0

0

86

Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra

12 000

12 000

87

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen

25 146

50 844

88

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

0

0

89

TOP 3.2.1-15 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék

5 715

0

90

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő

42 511

0

91

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános Iskola épülete

90 994

0

92

TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között

70 000

0

93

TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése

45 000

0

94

TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac

73 846

0

95

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug

95 000

0

96

GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat

17 949

1 000

97

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt

0

55 273

98

TOP-2.1.3-15-Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön többlet támogatás


19 732

99

Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.

602

0

100

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen

441 617

76 005

101

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről

0

0

102

Lakáskölcsön visszafizetés

1 500

1 500

103

Elemi kár kölcsöntörlesztés

100

100

104

Belvíz kölcsön visszafizetés

200

200

105

Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő

1 300

1 300

106

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről összesen

3 100

3 100

107

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

108

Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás

0

0

109

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen

0

0

110

Felhalmozási bevételek összesen

469 863

129 949


4. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


A költségvetési hiány belső finanszírozási bevételei


adatok ezer forintban


A

B

C


Megnevezés

2018. eredeti ei.

2019. terv

1

Működési célú előző évi maradvány

0

0

2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

77 663

157 806

3

Határ Győző Városi Könyvtár

0

431

4

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

29 129

2 357

5

Szent Antal Népház

0

0

6

Városi Egészségügyi Intézmény

10 472

10 818

7

Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

8

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

1 855

9

Működési célú előző évi maradvány összesen

117 264

173 267

10

Felhalmozási célú előző évi maradvány

0

0

11

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

1 073 841

900 637

12

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

13

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

0

0

14

Szent Antal Népház

0

0

15

Városi Egészségügyi Intézmény

5 000

6 500

16

Térségi Szociális Gondozási Központ

0

0

17

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

18

Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen

1 078 841

907 137

19

Maradvány mindösszesen

1 196 105

1 080 404

20

Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása


376 000


5. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2019. évben


adatok ezer forintban


A

B

C


Megnevezés

2018. eredeti ei.

2019. terv

1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

0

2

Személyi juttatás

345 729

242 056

3

Munkaadókat terhelő járulék

40 154

29 720

4

Dologi kiadás

526 051

436 083

5

Működési célú támogatásértékű kiadás

544 727

549 876

6

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

106 409

144 782

7

Működési céltartalék

156 513

69 521

8

Ellátottak pénzbeli juttatása

74 860

66 950

9

Működési kiadás összesen

1 794 443

1 538 988

10

Felújítás

345 703

681 928

11

Beruházás

1 099 146

595 599

12

Egyéb felhalmozási kiadás

85 879

101 323

13

Felhalmozási kiadás összesen

1 530 728

1 378 850

14

Finanszírozási kiadások

0

0

15

Tárgyévi kiadás összesen

3 325 171

2 917 838

16

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

0

17

Személyi juttatás

173 884

196 839

18

Munkaadókat terhelő járulék

37 275

40 718

19

Dologi kiadás

41 052

45 989

20

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

21

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

5 340

0

22

Működési célú tartalék

0

0

23

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

24

Működési kiadás összesen

257 551

283 546

25

Felújítás

3 300

0

26

Beruházás

550

0

27

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

28

Felhalmozási kiadás összesen

3 850

0

29

Finanszírozási kiadások

0

0

30

Tárgyévi kiadás összesen

261 401

283 546

31

Határ Győző Városi Könyvtár

0

0

32

Személyi juttatás

14 917

14 143

33

Munkaadókat terhelő járulék

2 855

2 702

34

Dologi kiadás

14 844

17 553

35

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

36

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

37

Működési célú tartalék

0

0

38

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

39

Működési kiadás összesen

32 616

34 398

40

Felújítás

0

500

41

Beruházás

3 570

1 600

42

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

43

Felhalmozási kiadás összesen

3 570

2 100

44

Finanszírozási kiadások

0

0

45

Tárgyévi kiadás összesen

36 186

36 498

46

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

0

0

47

Személyi juttatás

35 399

34 721

48

Munkaadókat terhelő járulék

6 816

6 683

49

Dologi kiadás

26 156

9 568

50

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

51

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

52

Működési célú tartalék

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

54

Működési kiadás összesen

68 371

50 972

55

Felújítás

0

0

56

Beruházás

396

596

57

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

58

Felhalmozási kiadás összesen

396

596

59

Finanszírozási kiadások

0

0

60

Tárgyévi kiadás összesen

68 767

51 568

61

Szent Antal Népház

0

0

62

Személyi juttatás

13 298

16 194

63

Munkaadókat terhelő járulék

2 609

3 151

64

Dologi kiadás

7 096

8 938

65

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

66

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

67

Működési célú tartalék

0

0

68

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

69

Működési kiadás összesen

23 003

28 283

70

Felújítás

1 000

0

71

Beruházás

0

2 540

72

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

73

Felhalmozási kiadás összesen

1 000

2 540

74

Finanszírozási kiadások

0

0

75

Tárgyévi kiadás összesen

24 003

30 823

76

Kállai Ferenc Kulturális Központ

0

0

77

Személyi juttatás

17 868

16 755

78

Munkaadókat terhelő járulék

3 489

3 287

79

Dologi kiadás

12 859

12 415

80

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

81

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

82

Működési célú tartalék

0

0

83

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

84

Működési kiadás összesen

34 216

32 457

85

Felújítás

0

2 000

86

Beruházás

2 660

500

87

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

88

Felhalmozási kiadás összesen

2 660

2 500

89

Finanszírozási kiadások

0

0

90

Tárgyévi kiadás összesen

36 876

34 957

91

Városi Egészségügyi Intézmény

0

0

92

Személyi juttatás

75 063

82 817

93

Munkaadókat terhelő járulék

15 327

17 566

94

Dologi kiadás

96 282

98 882

95

Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

96

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

97

Működési célú tartalék

0

0

98

Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

99

Működési kiadás összesen

186 672

199 265

100

Felújítás

0

0

101

Beruházás

6 500

26 500

102

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

103

Felhalmozási kiadás összesen

6 500

26 500

104

Finanszírozási kiadások

0

0

105

Tárgyévi kiadás összesen

193 172

225 765

106

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

0

0

107

Személyi juttatás

676 158

603 525

108

Munkaadókat terhelő járulék

108 525

103 827

109

Dologi kiadás

724 340

629 428

110

Működési célú támogatásértékű kiadás

544 727

549 876

111

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

111 749

144 782

112

Működési célú tartalék

156 513

69 521

113

Ellátottak pénzbeli juttatása

74 860

66 950

114

Működési kiadás összesen

2 396 872

2 167 909

115

Felújítás

350 003

684 428

116

Beruházás

1 112 822

627 335

117

Egyéb felhalmozási kiadás

85 879

101 323

118

Felhalmozási kiadás összesen

1 548 704

1 413 086

119

Finanszírozási kiadások

0

0

120

Tárgyévi kiadás összesen

3 945 576

3 580 995


6. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2019. évben


adatok ezer forintban


A

B

C

D


Kormányzati funkció

Megnevezés

2018. eredeti ei.

2019. terv

1

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

2


Személyi juttatás

0

0

3


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

4


Dologi kiadás

5 624

5 624

5


Működési célú támogatásértékű kiadás

312

312

6


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

7


Működési célú tartalék

0

0

8


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

9


Működési kiadás összesen

5 936

5 936

10

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

11


Személyi juttatás

0

0

12


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

13


Dologi kiadás

0

0

14


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

15


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

16


Működési célú tartalék

0

0

17


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

18


Működési kiadás összesen

0

0

19

051040

Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék kezelése

0

0

20


Személyi juttatás

0

0

21


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

22


Dologi kiadás

12 236

7 156

23


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

4 777

24


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

5 865

8 106

25


Működési célú tartalék

0

0

26


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

27


Működési kiadás összesen

18 101

20 039

28

045160

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

29


Személyi juttatás

0

0

30


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

31


Dologi kiadás

31 795

31 881

32


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

33


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

34


Működési célú tartalék

0

0

35


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

36


Működési kiadás összesen

31 795

31 881

37

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

0

0

38


Személyi juttatás

0

0

39


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

40


Dologi kiadás

0

0

41


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

42


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

43


Működési célú tartalék

0

0

44


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

45


Működési kiadás összesen

0

0

46

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Lakó és nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0

0

47


Személyi juttatás

0

0

48


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

49


Dologi kiadás

24 896

27 786

50


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

51


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

52


Működési célú tartalék

0

0

53


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

54


Működési kiadás összesen

24 896

27 786

55

066010

Zöldterület kezelés-parkgondozás

0

0

56


Személyi juttatás

0

0

57


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

58


Dologi kiadás

11 000

11 000

59


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

60


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

21 000

22 000

61


Működési célú tartalék

0

0

62


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

63


Működési kiadás összesen

32 000

33 000

64

011130

Önkormányzati jogalkotás-képviselők

0

0

65


Személyi juttatás

20 674

21 394

66


Munkaadókat terhelő járulék

4 078

4 194

67


Dologi kiadás

0

0

68


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

69


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

6 813

70


Működési célú tartalék

0

0

71


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

72


Működési kiadás összesen

24 752

32 401

73

016010

Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti  képviselő választás

0

0

74


Személyi juttatás

0

0

75


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

76


Dologi kiadás

0

0

77


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

78


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

79


Működési célú tartalék

0

0

80


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

81


Működési kiadás összesen

0

0

82

016020

Országos és helyi népszavazás

0

0

83


Személyi juttatás

0

0

84


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

85


Dologi kiadás

0

0

86


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

87


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

88


Működési célú tartalék

0

0

89


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

90


Működési kiadás összesen

0

0

91

011220

Adó, vám és jövedéki igazgatás

0

0

92


Személyi juttatás

0

0

93


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

94


Dologi kiadás

0

0

95


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

96


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

97


Működési célú tartalék

0

0

98


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

99


Működési kiadás összesen

0

0

100

016080

Kiemelt önkormányzati rendezvények

0

0

101


Személyi juttatás

0

0

102


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

103


Dologi kiadás

0

0

104


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

105


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

106


Működési célú tartalék

0

0

107


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

108


Működési kiadás összesen

0

0

109

064010

Közvilágítás

0

0

110


Személyi juttatás

0

0

111


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

112


Dologi kiadás

33 594

33 594

113


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

114


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

115


Működési célú tartalék

0

0

116


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

117


Működési kiadás összesen

33 594

33 594

118

066020

Városgazdálkodás

0

0

119


Személyi juttatás

0

2 187

120


Munkaadókat terhelő járulék

0

426

121


Dologi kiadás

46 902

66 082

122


Működési célú támogatásértékű kiadás

1 500

2 874

123


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

15 840

19 320

124


Működési célú tartalék

0

0

125


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

126


Működési kiadás összesen

64 242

90 889

127

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0

0

128


Személyi juttatás

0

0

129


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

130


Dologi kiadás

0

0

131


Működési célú támogatásértékű kiadás

542 915

541 913

132


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

133


Működési célú tartalék

0

0

134


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

135


Működési kiadás összesen

542 915

541 913

136

031030

Közterület rendjének fenntartása - Mezőőri szolgálat

0

0

137


Személyi juttatás

13 751

14 288

138


Munkaadókat terhelő járulék

2 456

2 564

139


Dologi kiadás

2 276

2 276

140


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

141


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

142


Működési célú tartalék

0

0

143


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

144


Működési kiadás összesen

18 483

19 128

145

045120

Útépítés projektek - VP, Kodály-Hídfő

0

0

146


Személyi juttatás

0

1 568

147


Munkaadókat terhelő járulék

0

286

148


Dologi kiadás

0

4 974

149


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

150


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

151


Működési célú tartalék

0

0

152


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

153


Működési kiadás összesen

0

6 828

154

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók

0

0

155


Személyi juttatás

0

0

156


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

157


Dologi kiadás

0

0

158


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

159


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

9 026

11 265

160


Működési célú tartalék

0

0

161


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

162


Működési kiadás összesen

9 026

11 265

163

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem

0

0

164


Személyi juttatás

216

216

165


Munkaadókat terhelő járulék

58

58

166


Dologi kiadás

935

935

167


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

168


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

169


Működési célú tartalék

0

0

170


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

171


Működési kiadás összesen

1 209

1 209

172

047410

Ár- és belvízvédelem

0

0

173


Személyi juttatás

0

0

174


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

175


Dologi kiadás

13 370

13 370

176


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

177


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2 000

2 000

178


Működési célú tartalék

0

0

179


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

180


Működési kiadás összesen

15 370

15 370

181

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai

0

0

182


Személyi juttatás

0

0

183


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

184


Dologi kiadás

0

0

185


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

186


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1 964

849

187


Működési célú tartalék

0

0

188


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

189


Működési kiadás összesen

1 964

849

190

092120

Köznevelési intézmények

0

0

191


Személyi juttatás

0

0

192


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

193


Dologi kiadás

17 000

7 000

194


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

195


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

196


Működési célú tartalék

0

0

197


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

198


Működési kiadás összesen

17 000

7 000

199

062020

Endrődi és gyomai városközpont rehabilitációja projektek

0

0

200


Személyi juttatás

0

3 451

201


Munkaadókat terhelő járulék

0

812

202


Dologi kiadás

0

16 343

203


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

204


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

205


Működési célú tartalék

0

0

206


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

207


Működési kiadás összesen

0

20 606

208

091220

EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

0

0

209


Személyi juttatás

4 625

2 064

210


Munkaadókat terhelő járulék

902

402

211


Dologi kiadás

19 473

1 768

212


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

213


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

214


Működési célú tartalék

0

0

215


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

216


Működési kiadás összesen

25 000

4 234

217

047410

Belvizes projektek

0

0

218


Személyi juttatás

0

2 335

219


Munkaadókat terhelő járulék

0

507

220


Dologi kiadás

0

11 030

221


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

222


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

223


Működési célú tartalék

0

0

224


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

225


Működési kiadás összesen

0

13 872

226

047450

Piac korszerűsítés projekt

0

0

227


Személyi juttatás

0

1 544

228


Munkaadókat terhelő járulék

0

301

229


Dologi kiadás

0

2 385

230


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

231


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

232


Működési célú tartalék

0

0

233


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

234


Működési kiadás összesen

0

4 230

235

013350

Energetikai korszerűsítés projektek

0

0

236


Személyi juttatás

0

0

237


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

238


Dologi kiadás

0

4 367

239


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

240


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

241


Működési célú tartalék

0

0

242


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

243


Működési kiadás összesen

0

4 367

244

091110

Blaha úti óvoda korszerűsítése projekt

0

0

245


Személyi juttatás

0

941

246


Munkaadókat terhelő járulék

0

184

247


Dologi kiadás

0

1 055

248


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

249


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

250


Működési célú tartalék

0

0

251


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

252


Összesen:

0

2 180

253

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

254


Személyi juttatás

0

0

255


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

256


Dologi kiadás

13 668

21 608

257


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

258


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

259


Működési célú tartalék

0

0

260


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

261


Működési kiadás összesen

13 668

21 608

262

076062

Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, rágcsálóirtás

0

0

263


Személyi juttatás

0

0

264


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

265


Dologi kiadás

9 309

9 309

266


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

267


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

268


Működési célú tartalék

0

0

269


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

270


Működési kiadás összesen

9 309

9 309

271

102021

Időskorúak bentlakásos ellátása

0

0

272


Személyi juttatás

0

0

273


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

274


Dologi kiadás

0

0

275


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

276


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

277


Működési célú tartalék

0

0

278


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

279


Működési kiadás összesen

0

0

280

104030

Gyermekek napközbeni ellátása - Bölcsődei ellátás

0

0

281


Személyi juttatás

0

0

282


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

283


Dologi kiadás

0

0

284


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

285


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

4 420

4 420

286


Működési célú tartalék

0

0

287


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

288


Működési kiadás összesen

4 420

4 420

289

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (önkormányzati segély gyermek jogán)

0

0

290


Személyi juttatás

0

0

291


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

292


Dologi kiadás

0

0

293


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

294


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

295


Működési célú tartalék

0

0

296


Ellátottak pénzbeli juttatása

5 000

4 000

297


Működési kiadás összesen

5 000

4 000

298

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (települési támogatás-lakhatáshoz)

0

0

299


Személyi juttatás

0

0

300


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

301


Dologi kiadás

0

0

302


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

303


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

304


Működési célú tartalék

0

0

305


Ellátottak pénzbeli juttatása

31 680

26 400

306


Működési kiadás összesen

31 680

26 400

307

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély (önkormányzati segély)

0

0

308


Személyi juttatás

0

0

309


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

310


Dologi kiadás

0

0

311


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

312


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

313


Működési célú tartalék

0

0

314


Ellátottak pénzbeli juttatása

15 000

15 000

315


Működési kiadás összesen

15 000

15 000

316

107060

Települési támogatás-gyógyszerkiadás

0

0

317


Személyi juttatás

0

0

318


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

319


Dologi kiadás

0

0

320


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

321


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

322


Működési célú tartalék

0

0

323


Ellátottak pénzbeli juttatása

7 200

6 600

324


Működési kiadás összesen

7 200

6 600

325

107060

Önkormányzati segély temetési kiadásokra

0

0

326


Személyi juttatás

0

0

327


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

328


Dologi kiadás

0

0

329


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

330


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

331


Működési célú tartalék

0

0

332


Ellátottak pénzbeli juttatása

4 000

3 000

333


Működési kiadás összesen

4 000

3 000

334

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátás  -  köztemetés

0

0

335


Személyi juttatás

0

0

336


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

337


Dologi kiadás

0

0

338


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

339


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

340


Működési célú tartalék

0

0

341


Ellátottak pénzbeli juttatása

2 000

2 000

342


Működési kiadás összesen

2 000

2 000

343

107060

Egyéb szociális természetbeni ellátás - közgyógy

0

0

344


Személyi juttatás

0

0

345


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

346


Dologi kiadás

0

0

347


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

348


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

349


Működési célú tartalék

0

0

350


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

351


Működési kiadás összesen

0

0

352

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátás - idősek

0

0

353


Személyi juttatás

0

0

354


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

355


Dologi kiadás

0

0

356


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

357


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

358


Működési célú tartalék

0

0

359


Ellátottak pénzbeli juttatása

2 700

2 700

360


Működési kiadás összesen

2 700

2 700

361

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások  -  Fiatal házasok lakáskölcsöne és elemi kár

0

0

362


Személyi juttatás

0

0

363


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

364


Dologi kiadás

0

0

365


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

366


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

367


Működési célú tartalék

0

0

368


Ellátottak pénzbeli juttatása

7 280

7 250

369


Működési kiadás összesen

7 280

7 250

370

107054

Családsegítés

0

0

371


Személyi juttatás

0

0

372


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

373


Dologi kiadás

0

0

374


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

375


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

376


Működési célú tartalék

0

0

377


Ellátottak pénzbeli juttatása



378


Működési kiadás összesen

0

0

379

101222

Támogató Szolgálat

0

0

380


Személyi juttatás

0

0

381


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

382


Dologi kiadás

0

0

383


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

384


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

385


Működési célú tartalék

0

0

386


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

387


Működési kiadás összesen

0

0

388

041237

Közfoglalkoztatás-menedzsment

0

0

389


Személyi juttatás

10 791

11 947

390


Munkaadókat terhelő járulék

1 836

2 549

391


Dologi kiadás

12 700

12 700

392


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

393


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

394


Működési célú tartalék

0

0

395


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

396


Működési kiadás összesen

25 327

27 196

397

084031

Civil szervezetek támogatása

0

0

398


Személyi juttatás

0

0

399


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

400


Dologi kiadás

0

0

401


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

402


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

5 500

403


Működési célú tartalék

0

0

404


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

405


Működési kiadás összesen

0

5 500

406

041237

Mezőgazdasági közfoglalkoztatás

0

0

407


Személyi juttatás

0

0

408


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

409


Dologi kiadás

0

0

410


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

411


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

412


Működési célú tartalék

0

0

413


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

414


Működési kiadás összesen

0

0

415

041237

Asztalos közmunka

0

0

416


Személyi juttatás

0

0

417


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

418


Dologi kiadás

0

0

419


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

420


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

421


Működési célú tartalék

0

0

422


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

423


Működési kiadás összesen

0

0

424

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

425


Személyi juttatás

0

0

426


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

427


Dologi kiadás

0

0

428


Működési célú támogatásértékű kiadás



429


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

430


Működési célú tartalék

0

0

431


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

432


Működési kiadás összesen

0

0

433

041237

Belvíz, mezőgazdaság, közút, helyi sajátosság  2018-ról áthúzódó programelem

0

0

434


Személyi juttatás

69 370

35 158

435


Munkaadókat terhelő járulék

7 631

3 428

436


Dologi kiadás

1 171

497

437


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

438


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

439


Működési célú tartalék

0

0

440


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

441


Működési kiadás összesen

78 172

39 083

442

086020

Helyi közösségi tér működtetése

0

0

443


Személyi juttatás

0

0

444


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

445


Dologi kiadás

0

0

446


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

447


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

3 400

448


Működési célú tartalék

0

0

449


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

450


Működési kiadás összesen

0

3 400

451

041237

Közfoglalkoztatás 2019-ben induló programelemek

0

0

452


Személyi juttatás

137 858

87 350

453


Munkaadókat terhelő járulék

13 563

9 034

454


Dologi kiadás

52 249

36 442

455


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

456


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

457


Működési célú tartalék

0

0

458


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

459


Működési kiadás összesen

203 670

132 826

460

081030

Sportlétesítmények működtetése

0

0

461


Személyi juttatás

0

0

462


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

463


Dologi kiadás

0

0

464


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

465


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6 900

4 922

466


Működési célú tartalék

0

0

467


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

468


Működési kiadás összesen

6 900

4 922

469

081061

Fürdő

0

0

470


Személyi juttatás

0

0

471


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

472


Dologi kiadás

8 890

8 890

473


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

474


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

30 814

47 187

475


Működési célú tartalék

0

0

476


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

477


Működési kiadás összesen

39 704

56 077

478

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban

0

0

479


Személyi juttatás

83 953

55 713

480


Munkaadókat terhelő járulék

8 754

4 605

481


Dologi kiadás

153 819

69 400

482


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

483


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

484


Működési célú tartalék

0

0

485


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

486


Működési kiadás összesen

246 526

129 718

487

092120

EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön

0

0

488


Személyi juttatás

4 491

1 900

489


Munkaadókat terhelő járulék

876

370

490


Dologi kiadás

34 633

6 376

491


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

492


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

493


Működési célú tartalék

0

0

494


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

495


Működési kiadás összesen

40 000

8 646

496

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(testvérvárosi kapcsolatok, Kner Múzeum)

0

0

497


Személyi juttatás

0

0

498


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

499


Dologi kiadás

2 800

4 000

500


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

501


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

502


Működési célú tartalék

0

0

503


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

504


Működési kiadás összesen

2 800

4 000

505

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

506


Személyi juttatás

0

0

507


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

508


Dologi kiadás

15 235

18 235

509


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

510


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

8 580

9 000

511


Működési célú tartalék

0

0

512


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

513


Működési kiadás összesen

23 815

27 235

514

056010

Komplex környezetvédelmi programok támogatása

0

0

515


Személyi juttatás

0

0

516


Munkaadókat terhelő járulék

0

0

517


Dologi kiadás

2 476

0

518


Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

519


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

520


Működési célú tartalék

0

0

521


Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

522


Működési kiadás összesen

2 476

0

523


Összesen:

0

0

524


Személyi juttatás

345 729

242 056

525


Munkaadókat terhelő járulék

40 154

29 720

526


Dologi kiadás

526 051

436 083

527


Működési célú támogatásértékű kiadás

544 727

549 876

528


Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

106 409

144 782

529


Működési célú tartalék

0

0

530


Ellátottak pénzbeli juttatása

74 860

66 950

531


Működési kiadás összesen

1 637 930

1 469 467


7. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2019. évben


adatok ezer forintban


A

B

C


Megnevezés

2018. eredeti ei.

2019. terv

1

Polgármesteri Alap

700

700

2

Kitüntetési és Kegyeleti Alap

400

1 300

3

Civil alap

6 200

5 650

4

Sport alap 

14 000

14 500

5

Idegenforgalmi alap

2 900

2 900

6

Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6.000, Halfőző verseny 1.000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, Országos Diákszínjátszó Fesztivál 1.500)

8 000

9 000

7

Főtéri sokadalom

1 000

1 000

8

Rádió Sun részéről rádiós megjelenés biztosítása

480

0

9

GYÜSZ-TE részére pénzeszköz átadás működés TDM

4 000

0

10

GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás

1 500

0

11

Talajterhelési díj

500

500

12

Kállai adomány

10 000

10 000

13

Körös szögi Kistérség 2019. évi hozzájárulás

990

0

14

Körös szögi Kistérség 2019. évi működési hozzájárulás hulladékgazdálkodás

1 622

0

15

Körös-szögi Kistérségi üzemeltetési hozzájárulás KEOP

2 202

0

16

Gyomaközszolg Nonprofit Kft. üzemeltetési hozzájárulás KEOP

4 404

0

17

Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai és Népház

2 540

2 540

18

IKSZT működési támogatása

4 600

0

19

Belső ellenőri feladatok

2 700

0

20

Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja

3 000

0

21

Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.

3 000

3 000

22

Önkormányzati ingatlanok karbantartása

5 000

0

23

Turisztikai elemek karbantartása

5 000

0

24

Életveszélyessé vált ingatlanok bontási költsége

3 000

0

25

2018. évről áthúzódó működési költségek

2 559

3 242

27

Nyomda Múzeum szolgáltatás vásárlás

1 200

0

28

Egyéb közfoglalkoztatás önerő

2 000

0

29

Képviselői tiszteletdíjról lemondás

1 110

1 110

30

Önkormányzati költségalapú bérlakások karbantartása

6 323

13 824

31

Marketing költségek

1 500

0

32

Rendkívüli feladatokra elkülönített keret

30 972

0

33

Tartalék az óvodai feladatellátáshoz

2 000

0

34

CLLD pályázathoz megelőlegezés

4 990

0

35

TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás

16 121

0

36

Kubinyi program fel nem használt rész

0

255

37

Működési céltartalék összesen

156 513

69 521


8. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadások részletezése


adatok ezer forintban


A

B


Megnevezés

2019. évi terv

1

Felújítások

0

2

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

681 928

3

Járdafelújítás támogatási alap

7 000

4

Járdafelújítás

30 000

5

MÁV állomás előtti parkolók felújítása

15 000

6

Külterületi utak felújítása

10 000

7

Óvoda épületek felújítása (Vásártéri óvoda nyílászáró csere és Tulipános óvoda-tető és falazat)

4 000

8

Vízmű rekonstrukciós munkák 2019. évi bérleti díj terhére

12 000

9

Vízmű rekonstrukciós munkák (Hősök út és Szabadság tér vezeték rekonstrukció és Újkert sori szennyvíz átemelő)

16 482

10

Gimnázium kazánház felújítása

635

11

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő

40 288

12

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános Iskola épülete

42 855

13

TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Endrődi városrész rehabilitációja

43 139

14

TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja

228 650

15

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz

84 825

16

TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac

65 082

17

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Csókás-zug

66 972

18

Homlokzat felújítási pályázat

5 000

19

Liget Fürdő felújítások

10 000

20

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

21

Határ Győző Városi Könyvtár

500

22

Épület felújítás (falburkolat, esővíz elvezető cseréje)

500

23

Kállai Ferenc Kulturális Központ

2 000

24

Irodaépület felújítása

2 000

25

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

0

26

Szent Antal Népház

0

27

Városi Egészségügyi Intézmény

0

28

Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen

684 428

29

Beruházások

0

30

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

595 599

31

Út és parkoló építés

18 000

32

Közkifolyók építése

1 000

33

Közvilágítási hálózat bővítése

5 000

34

Közvilágítási hálózat bővítése 2018. évről áthúzódó

3 594

35

Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása

2 500

36

Gyepmesteri telep fejlesztése/pályázati önerő

2 000

37

Ünnepi díszvilágítás

3 000

38

Képviselői notebookok cseréje

4 000

39

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése

2 000

40

Temetői szoftver bevezetése

6 500

41

Informatikai egyéb beszerzések (ASP, EDtR, szoftver megújítások, beszerzések)

3 500

42

Fogorvosi rendelő kialakítása

20 000

43

Fogorvosi eszköz beszerzés

15 000

44

Új TESZK készítése

35 019

45

Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése

5 000

46

Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása

5 000

47

Társasház tervezési költség

5 000

48

TOP-os pályázatok önerő

75 000

49

Fürdő csúszdapark építés és eszközbeszerzés

126 899

50

Fürdő Spray park végszámla

6 559

51

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt

43 279

52

Hulladékszállító jármű vásárlása

300

53

Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése

5 000

54

Környezetvédelmi program

1 000

55

Bölcsőde építéshez telek vásárlás

2 000

56

Nagylaposi bolthelyiség kialakításához kisértékű eszköz beszerzések

442

57

Gyomai körtöltés vízjogi engedély

1 143

58

TOP-2.1.3-16-Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között

58 980

59

TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése

41 258

60

TOP-3.1.1-16-Kerékpárút építés Kodály és Hídfő utca között

94 632

61

TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac

1 994

62

GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat

1 000

63

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

0

64

Határ Győző Városi Könyvtár

1 600

65

Asztal és polc beszerzés

1 600

66

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

596

67

Klíma beszerelése és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

596

68

Kállai Ferenc Kulturális Központ

500

69

Irodabútor beszerzés

500

70

Szent Antal Népház

2 540

71

Konferencia terem 2 db klíma és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

608

72

Új nádtető készítése Gyomai Tájház

1 932

73

Városi Egészségügyi Intézmény

26 500

74

Eszközbeszerzés

26 500

75

Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen

627 335

76

Egyéb felhalmozási kiadások

0

77

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

0

78

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

4 975

79

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fejlesztési igény

4 975

80

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

13 798

81

Szennyvízcsatlakozás támogatási alap

1 166

82

Körös Kajak SE részére pénzeszköz átadás sólyapálya mederhasználati díj

381

83

Gyermekliget Nonprofit Kft. bölcsőde építés önerő elszámolás

6 987

84

Környezetvédelmi alap pályázható keret

4 000

85

GYFC pályázati önrész 26/2018. (I.25.) Gye. Kt. Határozat

1 264

86

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

0

87

Felhalmozási céltartalék

82 550

88

TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék

31 054

89

Vis maior pályázat partfal leszakadás önerő

16 500

90

Bölcsőde fejlesztés önerő

11 790

91

Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós térré alakítása önerő

20 000

92

TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Endrődi városrész rehabilitációja

3 206

93

Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen

101 323

94

Finanszírozási kiadások

0

95

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0


9. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása


adatok ezer forintban


A

B


Megnevezés

2019. évi terv

1

Járda felújítás és járdafelújítás támogatási alap

17 268

2

Külterületi utak felújítása

8 006

3

Homlokzat felújítási pályázat

5 000

4

MÁV állomás előtti parkolók felújítása

15 000

5

Liget Fürdő felújítások

529

6

Út és Parkoló építés

8 000

7

Közkifolyók építése

1 000

8

Közvilágítási hálózat bővítése

5 000

9

Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása

2 500

10

Ünnepi díszvilágítás

3 000

11

Informatikai fejlesztések (notebook, térfigyelő kamera, temetői szoftver, egyéb informatikai fejlesztés)

16 000

12

Fogorvosi rendelő és eszköz beszerzés

35 000

13

Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése

5 000

14

Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása

1 900

15

Környezetvédelmi alap

4 000

16

Óvoda felújítás

4 000

17

Gyepmesteri telep fejlesztése

2 000

18

Fürdő csúszdapark építés

99 920

19

Új TESZK készítése

35 019

20

Kistérségi Óvoda fejlesztési igény

4 975

21

Népház beruházásai

2 540

22

Körös Kajak SE részére pénzeszköz átadás sólyapálya mederhasználati díj

381

23

Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós térré alakítása önerő

20 000

24

Határ Győző Városi Könyvtár beruházásai

2 100

25

Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ klíma beszerelés és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

596

26

Kállai Ferenc Kulturális Központ irodaépület felújítása, irodabútor beszerzés

2 500

27

Városi Egészségügyi Intézmény eszközbeszerzés

20 000

28

Társasház tervezési költség

5 000

29

TOP-os pályázatok önerő

75 000

30

Gimnázium kazánház felújítása

635

31

Bölcsőde fejlesztés önerő

11 790

32

Gyermekliget Nonprofit Kft. bölcsőde építés önerő elszámolás

6 987

33

Hulladékszállító jármű vásárlása

300

34

Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése

5 000

35

Összesen

425 946


10. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2019. évben



A

B


Megnevezés

2019. engedélyezett átlaglétszám (fő)

1

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

121

2

   - Polgármester

1

3

   - Mezőőr-közalkalmazott

5

4

   - Közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt.

4

5

   - START Közmunkaprogram dolgozói

107

6

   - Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt.

4

7

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

55

8

   - Köztisztviselői létszám Gyomaendrőd

46

9

   - Kisegítő-Mt. Gyomaendrőd

2

10

   - CLLD pályázat-Mt. Gyomaendrőd

1

11

   - Csárdaszállás Kirendeltség köztisztviselői létszám

3

12

   - Hunya Kirendeltség köztisztviselői létszám

3

13

Határ Győző Városi Könyvtár-közalkalmazott

5

14

Szent Antal Népház-közalkalmazott

5

15

Kállai Ferenc Kulturális Központ-közalkalmazott

6

16

Városi Egészségügyi Intézmény-közalkalmazott

24

17

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott

10

18

Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

226


11. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


1. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2019. évi finanszírozása


adatok ezer forintban


A

B

C

D

E

F

G


Megnevezés

2018. állami támogatás

2018. önkormányzati kiegészítés

2018. intézmény finanszírozás összesen

2019. állami támogatás

2019. önkormányzati kiegészítés

2019. intézmény finanszírozás összesen

1

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

179 857

80 284

260 141

178 620

89 088

267 708

2

le: Hunya és Csárdaszállás kiegészítése

0

11 089

0

0

14 802

0

3

Gyomaendrőd kiegészítése

0

69 195

0

0

74 286

0

4

Határ Győző Városi Könyvtár

10 616

24 970

35 586

10 440

25 027

35 467

5

Szent Antal Népház

4 139

13 644

17 783

4 549

19 478

24 027

6

Kállai Ferenc Kulturális Központ

6 098

21 749

27 847

6 028

22 159

28 187

7

Városi Egészségügyi Intézmény

170 417

4 055

4 055

181 825

23 344

23 344

8

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

28 616

8 713

37 329

44 210

2 692

46 902

9

Önkormányzat összesen

399 743

142 326

382 741

425 672

166 986

425 635


2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2019. évi önkormányzati támogatása


adatok ezer forintban


A

B

C

D

E

F

G

1

Megnevezés

2018. állami támogatás

2018. önkormányzati kiegészítés

2018. intézmény finanszírozás összesen

2019. állami támogatás

2019. önkormányzati kiegészítés

2019. intézmény finanszírozás összesen

2

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás

0

0

0

0

0

0

3

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

134 369

1 024

135 393

140 392

1 265

141 657

4

Térségi Szociális Gondozási Központ

337 295

70 227

407 522

334 292

65 964

400 256

5

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás összesen

471 664

71 251

542 915

474 684

67 229

541 913


12. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat 2019. évi működési kiadásainak és bevételeinek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítása


adatok ezer forintban


A

B

C

D

E

F

G

H


megnevezés

állami támogatás

pénzmaradvány

saját bevétel

átvett pénzeszköz

bevételek összesen

működési kiadás

hiány"-", többlet"+"

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása








2

Önkormányzati Hivatal működése összesen

178 620

1 410

2 786

14 802

197 618

271 904

-74 286

3

Önkormányzati Hivatal működése összesen

178 620

1 410

2 786

14 802

197 618

271 904

-74 286

4

Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása








5

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

25 502




25 502

33 000

-7 498

6

Közvilágítás fenntartása

33 594




33 594

33 594

0

7

Köztemető fenntartás

15 087

0

14 877


29 964

27 235

2 729

8

Közutak fenntartása

31 881




31 881

31 881

0

9

Településüzemeltetés összesen

106 064

0

14 877

0

120 941

125 710

-4 769

10

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok


0



0


0

11

Közvilágításra kapott támogatás fennmaradó része

31 526




31 526


31 526

12

polgármester bér és járulék

1 961




1 961

12 043

-10 082

13

mezőőri feladatok



12 000

5 400

17 400

19 128

-1 728

14

víz- és szennyvíz gazdálkodás



5 000


5 000

5 936

-936

15

települési hulladékkezelés



5 000

0

5 000

20 039

-15 039

16

város és községgazdálkodás

39 086

8 163

12 242

3 700

63 191

73 369

-10 178

17

buszközlekedés támogatása



4 490


4 490

19 320

-14 830

18

nem lakóingatlan bérbeadása



11 650


11 650

11 650

0

19

polgárvédelem





0

1 209

-1 209

20

ár-és belvízvédelem



1 815


1 815

15 370

-13 555

21

település egészségügyi feladatok-szúnyog, rágcsálóirtás



5 047


5 047

9 309

-4 262

22

sportlétesítmények működtetése





0

4 922

-4 922

23

hivatal épületének takarítása






6 813

-6 813

24

orvosi ügyelet





0

21 608

-21 608

25

oktatási vagyon működése





0

7 000

-7 000

26

bölcsőde





0

4 420

-4 420

27

óvodai feladatellátás


0



0

849

-849

28

közmunka pályázat 2019.

0


7 558

125 833

133 391

132 826

565

29

közmunka pályázat 2018.


25 412


13 671

39 083

39 083

0

30

közfoglalkoztatást irányítók bér és járulék költsége





0

14 496

-14 496

31

Közfoglalkoztatottak által ellátott egyéb kötelező feladat

0



16 503

16 503

12 700

3 803

32

Városi Egészségügyi Intézmény

0

10 818

3 278

181 825

195 921

199 265

-3 344

33

Önkormányzati bérlakások karbantartása


13 824



13 824

13 824

0

34

Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ működése

33 130

2 357


13 389

48 876

50 972

-2 096

35

Rendkívüli feladatokra tartalék







0

36

Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen

105 703

60 574

68 080

360 321

594 678

696 151

-101 473

37

Beszámítás

-37 543




-37 543


-37 543

38

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás





0


0

39

Óvodapedagógusok és azok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

119 563



1 091




40

Óvodaműködtetési támogatás

20 129







41

Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása

700



290




42

Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda összesen

140 392

0

0

1 381

141 773

142 748

-975

43

A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

74 761







44

A települési önkormányzati szociális feladatainak egyéb támogatása összesen

74 761

0

0

0

74 761

66 950

7 811

45

Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása








46

Térségi Szociális Gondozási Központ működése

334 292

0

0

4 649

338 941

404 905

-65 964

47

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása








48

Határ Győző Városi Könyvtár működése

8 800

431

600

1 640


34 398


49

Kállai Ferenc Kulturális Központ működése

4 565

0

6 770

1 463


32 457


50

Közművelődés összesen

13 365

431

7 370

3 103

24 269

66 855

-42 586

51

Önként vállalt feladatok





0



52

Önkormányzati tulajdonú földek hasznosítása



13 665

0

13 665

15 878

-2 213

53

Képviselők tiszteletdíja





0

14 655

-14 655

54

Szabadidős fürdő- és strandszolgáltatás

8 861

6 000

16 077

3 000

33 938

56 077

-22 139

55

Testvérvárosi és egyéb sport és kulturális feladatok





0

4 000

-4 000

56

Alapok: sport, civil, polgármesteri, idegenforgalmi, kitüntetési és kegyeleti alap





0

25 050

-25 050

57

Önkormányzati Tűzoltóság támogatása






11 265

-11 265

58

Rendezvényekre elkülönített keret






10 000

-10 000

59

TDM támogatása



4 600


4 600

5 500

-900

60

IKSZT működtetése



3 400


3 400

3 400

0

61

Szent Antal Népház működése

3 044

1 200

6 796

1 505

12 545

28 538

-15 993

62

Kállai adomány


10 000



10 000

10 000

0

63

Bursa Hungarica támogatás





0

2 000

-2 000

64

TOP-7.11-16-CLLD pályázat


445


11 197

11 642

11 642

0

65

EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért


4 234


0

4 234

4 234

0

66

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban


33 134


96 584

129 718

129 718

0

67

EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön


5 876


2 770

8 646

8 646

0

68

TOP-os projektek működési költsége


49 963


2 120

52 083

52 083

0

69

Önként vállalt feladatok összesen

11 905

110 852

44 538

117 176

284 471

392 686

-108 215

70

Közhatalmi bevételek idegenforgalmi adó és mezőőri járulék nélkül



428 000


428 000

0

428 000

71

Önkormányzati adó bevétel, mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál



428 000

0

428 000

0

428 000

72

Összesen:

927 559

173 267

565 651

501 432

2 167 909

2 167 909

0


13. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal havonkénti likviditás 2019.


adatok ezer forintban


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

2

Kiadások:














3

Személyi juttatások

16 634

15 454

15 454

19 454

15 454

15 454

15 454

17 622

15 454

15 454

15 454

19 497

196 839

4

Munkaadói járulékok

3 421

3 191

3 191

4 541

3 191

3 191

3 191

3 254

3 191

3 191

3 191

3 974

40 718

5

Dologi kiadás

3 950

3 950

3 921

6 200

3 000

3 000

3 000

4 968

3 000

3 400

3 800

3 800

45 989

6

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Fejlesztés, felújítás



0



0

0






0

8

Kiadások összesen:

24 005

22 595

22 566

30 195

21 645

21 645

21 645

25 844

21 645

22 045

22 445

27 271

283 546

9

Bevételek:














10

Saját bevételek

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

234

2 786

11

Átvett pénzeszközök






5 325




5 872



11 197

12

Működési célú finanszírozási bevétel

1 410





445







1 855

13

Önkormányzati támogatás

22 363

22 363

22 334

29 963

21 413

15 643

21 413

25 612

21 413

15 941

22 213

27 037

267 708

14

Bevételek összesen:

24 005

22 595

22 566

30 195

21 645

21 645

21 645

25 844

21 645

22 045

22 445

27 271

283 546


14. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2019. évi előirányzatának Felhasználási ütemterve és likviditási terve


adatok ezer forintban


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

2

Nyitó egyenleg

1 456 404

1 374 253

1 308 920

1 553 993

1 535 280

1 389 099

1 185 135

901 857

505 618

369 151

132 979

29 704

1 456 404

3

Bevételek:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Intézményi működési bevétel

4 725

4 725

4 725

6 829

5 725

5 725

9 275

10 485

25 456

11 327

11 485

16 909

117 391

5

Műödési célú támogatás, átvett pénzeszköz

21 217

34 888

148 817

21 217

21 217

68 545

21 217

30 446

21 217

70 217

21 217

21 217

501 432

6

Közhatalmi bevételek

0

0

178 952

26 000

0

0

0

0

178 500

30 000

0

34 808

448 260

7

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

70 310

70 674

75 306

76 552

75 306

75 306

77 306

82 306

82 306

82 306

80 306

79 575

927 559

8

Felhalmozási bevétel

0

0

8 345

0

3 520

6 000

0

6 000

0

0

26 979

0

50 844

9

Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz

0

0

0

56 273

19 732

0

0

0

0

0

3 100

0

79 105

10

Bevételek

96 252

110 287

416 145

186 871

125 500

155 576

107 798

129 237

307 479

193 850

143 087

152 509

2 124 591

11

Finanszírozási művelet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Bevétel mindösszesen (Nyitó+10.+11.)

1 552 656

1 484 540

1 725 065

1 740 864

1 660 780

1 544 675

1 292 933

1 031 094

813 097

563 001

276 066

182 213

3 580 995

13

Kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Személyi juttatás

53 619

52 619

46 619

49 619

47 619

49 619

54 719

47 619

51 717

47 619

48 619

53 518

603 525

15

Munkaadót terhelő járulékok

9 052

8 950

8 200

8 750

8 300

8 750

8 800

8 200

9 010

8 300

8 549

8 966

103 827

16

Dologi kiadás

54 201

52 520

45 520

43 000

45 883

45 574

55 883

111 706

40 086

47 689

43 184

44 182

629 428

17

Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás

55 921

55 921

57 924

62 165

59 924

59 921

58 720

56 743

59 461

57 920

53 500

56 538

694 658

18

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 610

5 240

66 950

19

Működési kiadás

178 403

175 620

163 873

169 144

167 336

169 474

183 732

229 878

165 884

167 138

159 462

168 444

2 098 388

20

Működési célú tartalék

0

0

0

9 405

10 000

8 500

8 448

8 000

8 302

7 097

0

9 769

69 521

21

Működési kiadás összesen (19.+20.)

178 403

175 620

163 873

178 549

177 336

177 974

192 180

237 878

174 186

174 235

159 462

178 213

2 167 909

22

Felújítás

0

0

7 199

27 035

17 500

106 066

110 000

162 201

133 505

120 922

0

0

684 428

23

Beruházás

0

0

0

0

76 845

75 500

88 896

92 397

106 255

96 542

86 900

4 000

627 335

24

Egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

0

0

0

0

33 000

30 000

38 323

0

0

101 323

25

Felhalmozási kiadás összesen

0

0

7 199

27 035

94 345

181 566

198 896

287 598

269 760

255 787

86 900

4 000

1 413 086

26

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Kiadás mindösszesen (21.+25.+26.)

178 403

175 620

171 072

205 584

271 681

359 540

391 076

525 476

443 946

430 022

246 362

182 213

3 580 995

28

Bevétel és kiadás egyenlege

1 374 253

1 308 920

1 553 993

1 535 280

1 389 099

1 185 135

901 857

505 618

369 151

132 979

29 704

0

0


15. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019  - 2022. évi alakulása


adatok ezer forintban


A

B

C

D

E


megnevezés

2019. terv

2020. terv

2021. terv

2022. terv

1

Intézményi működési bevétel

117 391

120 678

124 298

119 825

2

Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

493 832

500 648

500 177

515 182

3

Működési célú átvett pénzeszköz

7 600

7 813

8 047

30 173

4

Közhatalmi bevételek

448 260

460 811

434 135

410 685

5

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

927 559

953 531

982 137

1 037 507

6

Működési bevétel összesen

1 994 642

2 043 481

2 048 794

2 113 372

7

Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel

50 844

52 268

26 626

27 425

8

Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről

76 005

468 500

150 000

154 500

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3 100

22 000

22 660

23 340

10

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

0

11

Felhalmozási bevételek összesen

129 949

542 768

199 286

205 265

12

Finanszírozási bevétel-működési célú

173 267

78 047

87 623

89 051

13

Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú

1 283 137

760 368

684 500

136 913

14

Tárgyévi bevételek összesen

3 580 995

3 424 663

3 020 203

2 544 601

15

Személyi juttatás

603 525

613 418

621 822

643 799

16

Munkaadókat terhelő járulék

103 827

110 775

114 098

117 848

17

Dologi kiadás

629 428

545 786

540 340

556 550

18

Működési célú támogatásértékű kiadás

549 876

557 692

566 779

574 782

19

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

144 782

148 836

150 301

121 874

20

Működési célú tartalék

69 521

75 021

70 977

113 306

21

Ellátottak pénzbeli juttatása

66 950

70 000

72 100

74 264

22

Működési kiadás összesen

2 167 909

2 121 528

2 136 417

2 202 423

23

Felújítás

684 428

169 309

83 920

74 337

24

Beruházás

627 335

904 785

697 206

182 177

25

Egyéb felhalmozási kiadás

101 323

229 041

102 660

85 664

26

Felhalmozási kiadás összesen

1 413 086

1 303 135

883 786

342 178

27

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

28

Tárgyévi kiadás összesen

3 580 995

3 424 663

3 020 203

2 544 601


16. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


2019. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen


adatok ezer forintban


A

B

C

D


Megnevezés

Alapadó

Költségvetésben tervezett bevétel

Közvetett támogatás

1

Építményadó

41 000

41 000

0

3

Magánszemélyek kommunális adója

42 342

42 000

342

4

Iparűzési adó

311 650

310 000

1 650

5

Idegenforgalmi adó

8 000

8 000

0

6

Összesen

402 992

401 000

1 992


17. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása 2019. év


adatok ezer forintban


A

B


Megnevezés

összeg

1

Helyi adóból származó bevétel

401 000

2

Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

60 306

3

Osztalék és hozambevétel

4 800

4

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevétel

8 345

5

Bírság, pótlék és díjbevétel

2 000

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

7

Összes saját bevétel

476 451

8

Összes saját bevétel 50%-a

238 226

9

Adósságot keletkeztető ügylet

0


18. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


2019. évet követő kötelezettség vállalások

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként


adatok ezer forintban


A

B

C

1


Kötelezettség váll.össz.

2020.

2

Kistérségi start mintaprogram (2019.03.hó-2020.02.29)

31 231

31 231

3

Forrásai



4

Támogatás

30 888

30 888

5

Saját erő

343

343

6

TOP-7.11-16-CLLD pályázat

3 335

3 335

7

Forrásai



8

Támogatás

3 335

3 335

9

Saját erő

0

0


19. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez


Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 2019. évi bevételei és kiadásai


adatok ezer forintban


A

B

C

D

E

1

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Saját erő

Megjegyzés

2

TOP-7.11-16-CLLD pályázat

11 642

11 642

0

2017-2020-ig tartó program

3

EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

4 234

4 234

0

2018-2019-ig tartó program

4

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban

129 718

129 718

0

2018-2019-ig tartó program

5

EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön

8 646

8 646

0

2018-2019-ig tartó program

6

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi rendelő

41 944

41 944

0

2018-2019-ig tartó program

7

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános Iskola épülete

45 566

45 566

0

2018-2019-ig tartó program

8

TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között

65 226

65 226

0

2018-2019-ig tartó program

9

TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése

43 438

43 438

0

2018-2019-ig tartó program

10

TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac

71 306

71 306

0

2018-2019-ig tartó program

11

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz

88 963

88 963

0

2018-2019-ig tartó program

12

GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat

1 000

1 000

0

2018-2019-ig tartó program

13

TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja

50 894

50 894

0

2018-2019-ig tartó program

14

TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja

244 707

244 707

0

2018-2019-ig tartó program

15

TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Csókás-zug

70 460

70 460

0

2018-2019-ig tartó program

16

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt

45 399

45 399

0

2018-2019-ig tartó program

17

TOP-3.1.1-16-Kerékpárút építés Kodály és Hídfő utca között

99 340

99 340

0

2018-2019-ig tartó program