Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 27

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.06.27.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2024. (II.27.) rendeletével megalkotta Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.
A költségvetési rendeletet módosítani szükséges a bevételei és kiadási oldalon történt változások okán.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület dönt a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosításáról, a kiadások átcsoportosításáról.
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása azért vált szükségessé, mivel a költségvetési rendelet elfogadása óta olyan pénzeszközök kerültek elszámolásra az Önkormányzatnál, melyek az eredeti költségvetési tervben nem szerepeltek. A bevételhez tartozó kiadási oldalt is szükséges módosítani. A kiadások közötti átcsoportosítások is szükségessé váltak.
Bevételi – Kiadási előirányzatok változását az alábbiak szerint, intézményenként/költségvetési szervenként mutatjuk be:
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata
A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:
K1 rovaton +/- 259.235 Ft
Előirányzat csökkentés
K7 rovaton 1.531.000 Ft
Előirányzat növelés
K6 rovaton 1.531.000 Ft
K9 rovaton 1.599.663 Ft
B8 rovaton 1.599.663 Ft
Összes előirányzat módosítás
K6 rovaton + 1.531.000 Ft
K7 rovaton - 1.531.000 Ft
K9 rovaton + 1.599.663 Ft
B8 rovaton + 1.599.663 Ft
Eltérés: 0 Ft
1.
1. Bevételek 1.599.663 Ft
B8 Finanszírozási bevételek + 1.599.663 Ft
1.
1. Kiadások 1.599.663 Ft
K6 Beruházások + 1.531.000 Ft
K7 Felújítások - 1.531.000 Ft
K9 Finanszírozási kiadások + 1.599.663 Ft
Bevételi/kiadási előirányzat módosítás (átcsoportosítás): +/- 1.790.235 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: 1.599.663 Ft
Az Önkormányzat intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 927.261.291 Ft
Szöveges indokolás
A személyi juttatások rovaton átcsoportosítás hajtottunk végre a szükséges kiadások megfelelő rovaton történő elszámolása miatt (táppénz elszámolása). Illetve 1 Ft korrekció vált szükségessé a cafetira elszámolás kerekítése miatt.
A felhalmozási kiadások közül a beruházási és felújítási rovatokon átcsoportosítás, míg az Államháztartáson belüli elszámolások miatt a bevételi és kiadási oldalon emelés vált szükségessé, mely főösszeg emelésével is járt.
1. Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal
A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:
K3 rovaton +/- 30.000 Ft
1.
1. Bevételek 0 Ft
2. Kiadások 0 Ft
Bevételi/kiadási előirányzat módosítás (átcsoportosítás): +/- 30.000 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: 0 Ft
Polgármesteri Hivatal Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 149.550.276 Ft
Szöveges indokolás
Az intézmény saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a K3 dologi kiadások rovaton, melyet a vízdíj soron megjelenő magasabb összeg indokolt.
1. Körös Művelődési Ház és könyvtár
A költségvetési szerv Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:
K1 rovaton +/- 180.180 Ft
K3 rovaton +/- 166.000 Ft
1.
1. Bevételek 0 Ft
2. Kiadások 0 Ft
Bevételi/kiadási előirányzat módosítás (átcsoportosítás): +/- 346.180 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: 0 Ft
Művelődési Ház Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 35.724.113 Ft
Szöveges indokolás
Az intézmény saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a személyi jellegű (táppénz, közfoglalkoztatás elszámolás miatt jelentkező) és dologi kiadások sorokon (előzetes és fizetendő áfa sorokon történő átcsoportosítás).
1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja
A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:
K1 rovaton +/- 488.064 Ft
1.
1. Bevételek 0 Ft
2. Kiadások 0 Ft
Bevételi/kiadási előirányzat módosítás (átcsoportosítás): +/- 488.064 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: 0 Ft
Gondozási Központ Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 227.322.946 Ft
Szöveges indokolás
Az intézmény saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a személyi jellegű soron, amit táppénz elszámolás, valamint a 2023. év decemberében kifizetésére került jubileumi jutalom 2024-ben elszámolásra került, nem tervezett járulékösszeg indokolt.
1. Békésszentandrás Nagközség Önkormányzatának Bölcsődéje
A költségvetési szerv Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:
K1 rovaton +/- 222.459 Ft
1.
1. Bevételek 0 Ft
2. Kiadások 0 Ft
Bevételi/kiadási előirányzat módosítás (átcsoportosítás): +/- 222.459 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: 0 Ft
Bölcsőde Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 70.541.609 Ft
Szöveges indokolás
Az intézmény saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a személyi jellegű kiadási sorokon (táppénz, közlekedési költségtérítés elszámolás).
1. Békésszentndrás Nagyközség Önkormányzatának Település-üzemeltetési Intézménye
A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:
K1 rovaton +/- 71.000 Ft
K3 rovaton +/- 43.000 Ft
Bevételi/kiadási előirányzat módosítás (átcsoportosítás): +/- 114.000 Ft
Bevételi-kiadási előirányzat növelése: 0 Ft
Településüzemeltetési Intézmény bevételi-kiadási előirányzat módosítás után: 108.874.062 Ft
Szöveges indokolás
Az intézmény saját hatáskörben előirányzat átcsoportosítást hajtott végre a személyi jellegű kiadási sorokon (táppénz elszámolás), illetve a dologi kiadások rovaton, melyet előzetes és fizetendő áfa sorokon történő elszámolás indokolt.
A fenti módosítás következtében változik az 1., 2., 3., 4., 8., 10 és 14. mellékletek tartalma.
Önkormányzatunk 2024. évi költségvetésének nettósított – intézmény finanszírozással csökkentett – bevételi-kiadási előirányzata a következők szerint módosul:
Eredeti előirányzat 994.010.784 Ft 994.011 ezer Ft
Szükséges módosítás összesen 2024.03.31. 1.599.663 Ft 1.600 ezer Ft
Módosított előirányzat 2024.03.31. 995.610.447 Ft 995.610 ezer Ft