Sajókaza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendelete
SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2016. (XI.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 11. 10- 2016. 11. 10Sajókaza Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (XI.9..) önkormányzati rendelete
SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2016. (XI.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-11-10-tól
Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét | 114.976.094.- Ft-tal |
Költségvetési kiadását | 114.976.094.- Ft-tal |
módosítja és az önkormányzat 2016. évi
módosított költségvetési bevételét | 668.684.094.- Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását | 668.684.094.- Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási | ..........E Ft-ban ……..E Ft ……..E Ft |
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
527.206.879.- Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
222.937.036.-Ft | Személyi juttatások |
47.104.286.-Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
147.277.652.-Ft | Dologi kiadások |
8.750.000.-Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
82.245.967.- Ft | Egyéb működési célú kiadások |
382.887.-Ft |
|
.........................E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
.........................E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
.........................E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
60.503.000.- Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
.........................E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
.........................E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
.........................E Ft | Árkiegészítések, támogatások |
.........................E Ft | Kamattámogatások |
21.360.000.- Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
133.380.894.- Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
67.444.295.- Ft | Beruházások |
.........................E Ft |
|
65.936.599.- Ft | Felújítások |
.........................E Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
.........................E Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
.........................E Ft |
|
.........................E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
........................E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
.........................E Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
.........................E Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
.........................E Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
.........................E Ft | Lakástámogatás |
........................E Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
18.891.938.- Ft | Tartalék |
8.096.276.- Ft | Finanszírozási kiadások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
(1) Radvánszky Béla Kultúrház és Könyvtár költségvetési szerv..........-.............személyi juttatások előirányzatát ..-...... E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát ..-.....E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát ……- E Ft-tal megemeli, az előző évi költségvetési pénzmaradványa 1.-Eft, és ezzel egyidejűleg ....1.-E Ft önkormányzati finanszírozás csökkentést állapít meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül beruházási feladat 2016. évi előirányzatát 62.-Eft. összeggel felemeli. A dologi kiadások előirányzata 466.-Eft-al növekedett, egyéb működési célú kiadás 72.-Eft.al növekedett, a saját bevételi forrás terhére, a költségvetési szerv finanszírozása változatlan marad.
(3) Gézengúz Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv személyi juttatását -.....E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát …-..E Ft-tal felemeli, melynek fedezete az intézmény saját bevételei többlete, így annak összege.....-..... E Ft-tal növelésre kerül. A dologi kiadások előirányzatát 22.-Eft-al csökkenti, a beruházási kiadások előirányzatát 22.-Eft-al növeli. Az előző évi költségvetési pénzmaradványa 1.-Eft, és ezzel egyidejűleg ....1.-E Ft önkormányzati finanszírozás csökkentést állapít meg.
- §
A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület a 1.-5.4.1. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Török Zsuzsanna | Stefán László |
jegyző | polgármester |
A kihirdetés napja:2016.11.09.
Török Zsuzsanna
jegyző