Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019(III.11.) rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 12- 2019. 03. 12

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A 2018. július 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


87.948.634,- Ft-tal


Költségvetési kiadását


 87.948.634,- Ft-tal



módosítja és az önkormányzat 2018. évi


módosított költségvetési bevételét

622.962.897,- Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

856.145.156,- Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből: működési hiány

            felhalmozási hiány

finanszírozási bevétellel

finanszírozási kiadással

-233.182.259,-.Ft-ban

  -  35.526.976,-Ft

   240.198.974,-Ft

       7.016.715 ,-Ft



állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:

a) Működési költségvetés módosított kiadásai:                                501.856.542,-Ft

ebből   b) Személyi juttatások:                                                               245.092.328,-Ft

c) Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó:                44.114.468,-Ft

d) Dologi kiadások:                                                                                176.732.060,-Ft

e) Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                24.640.910.-Ft

f) Egyéb működési célú kiadások:                                                            11.276.776,-Ft

Ebből:

egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                   1.938.892.,-Ft

egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                   8.513.300,-Ft

g) Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai:                        354.288.614,-Ft

ebből   h) Beruházások:                                                                        264.421.613,-Ft

i) Felújítások:                                                                                           89.867.001,-Ft

j) Tartalék:                                                                                                              0,-Ft

k) Finanszírozási kiadások                                                                    7.016.715,-Ft


2. § (1) A Bekecsi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 5.718.511,-Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.042.701,-Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 4.561.373,-Ft-tal csökkenti felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatát 4181080,- Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 4.862.919,-.Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. A működési bevétel előirányzatát 1.905.000,- Ft-tal megemeli, az egyéb működési célú támogatások előirányzatát 613.000,- Ft-tal megemeli.

(2) A Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzatát 352.650,- Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 627.000,- Ft-tal illetve dologi kiadások előirányzatát 741.971,- Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg az önkormányzati többlet támogatás állapít meg1.366.621,- Ft értékben. Egyéb működési bevételek előirányzatát 355.000,- Ft összeggel felemeli.


(3) A Bekecs Község Önkormányzata az önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 22.050.054,-Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.244.373,-Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 40.585.799,-Ft-tal megemeli a tartalék előirányzatát 2.966.234,- Ft-tal csökkenti. A beruházások előirányzatát 800.000,- Ft -tal megemeli és ezzel egyidejűleg a felújítások előirányzatát 2.700.000,- Ft-tal megemeli valamint az önkormányzat működési támogatásának előirányzatát 4.517.192,- Ft-tal megemeli. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 6.914.910,- Ft-tal, Központi irányító szervi támogatás előirányzatát 6.229.540,- Ft-tal  megemeli és ezzel egyidejűleg az önkormányzat működési támogatás előirányzatát 12.648.837,- Ft-tal a közhatalmi bevételek előirányzatát 6.000.000,- Ft-tal, a működési bevételek előirányzatát 3.270.000,-Ft-tal és a egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzatát 62.906.797,- Ft-tal megemeli.


3. § A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület e rendelet 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2,4, 6.,7., 9.1, 9.1.1., 9.2., 9.2.1., 9.3., 9.3.1, mellékleteiben foglaltak szerint állapítja meg.


4. §  Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.




                      Dr. Bodnár László sk.

                          polgármester

      Bodnár Jánosné sk.

 jegyző




Mellékletek