Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az önkormányzati költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mint az általa fenntartott költségvetési intézményekben. A tervezett bevételek és kiadások a költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát, és ezáltal biztosított legyen a feladatok maradéktalan végrehajtása.
[2] Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[3] az önkormányzat 2024.évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításában a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. eredeti előirányzat |
módosítás 2024. 12.31-ig |
Halmozott módosítás 2024. 06.30-ig |
Megnevezés |
2024. |
módosítás |
Halmozott |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú |
380 803 629 |
23 310 141 |
404 113 770 |
Személyi juttatások |
391 357 900 |
28 375 165 |
419 733 065 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő |
47 571 127 |
3 269 308 |
50 840 435 |
|||
|
3 |
Közhatalmi |
77 000 000 |
9 000 000 |
86 000 000 |
Dologi kiadások |
213 583 415 |
30 823 862 |
244 407 277 |
|
4 |
Működési |
Ellátottak pénzbeli |
16 300 000 |
462 300 |
16 762 300 |
|||
|
5 |
Működési célú |
81 180 508 |
16 019 639 |
97 200 147 |
Egyéb működési célú |
46 443 978 |
-10 006 931 |
36 437 047 |
|
6 |
5.-ból EU-s |
5 ből Törvényi |
5 720 252 |
5 720 252 |
||||
|
7 |
Egyéb működési |
38 900 000 |
7 387 209 |
46 287 209 |
||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
41 193 822 |
-22 804 383 |
18 389 439 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési |
577 884 137 |
55 716 989 |
633 601 126 |
Költségvetési |
715 256 420 |
52 923 704 |
768 180 124 |
|
14 |
Hiány belső |
137 372 283 |
10 251 369 |
147 623 652 |
Értékpapír vásárlása, |
|||
|
15 |
Költségvetési |
137 372 283 |
10 251 369 |
147 623 652 |
Likviditási célú hitelek |
|||
|
16 |
Vállalkozási |
Rövid lejáratú hitelek |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||||
|
18 |
Értékpapír |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső |
502 984 |
502 984 |
Forgatási célú belföldi, |
||||
|
20 |
Likviditási célú |
Pénzeszközök lekötött |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli |
502 984 |
502 984 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 547 638 |
13 547 638 |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú |
137 372 283 |
10 754 353 |
148 126 636 |
Működési célú |
13 547 638 |
13 547 638 |
|
|
25 |
BEVÉTEL |
715 256 420 |
66 471 342 |
781 727 762 |
KIADÁSOK |
715 256 420 |
66 471 342 |
781 727 762 |
|
26 |
Költségvetési |
137 372 283 |
134 578 998 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
|
II. Felhalmozási |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Megnevezés |
eredeti |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások |
Beruházások |
398 501 970 |
-220 252 796 |
178 249 174 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s |
1.-ből EU-s forrásból |
||||||
|
3 |
Felhalmozási |
Felújítások |
3 601 238 |
6 243 000 |
9 844 238 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási |
1 000 000 |
221 918 898 |
222 918 898 |
|||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
5 999 998 |
5 999 998 |
|||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési |
5 999 998 |
5 999 998 |
Költségvetési |
403 103 208 |
7 909 102 |
411 012 310 |
|
|
13 |
Hiány belső |
403 103 208 |
1 909 104 |
405 012 312 |
Értékpapír vásárlása, |
|||
|
14 |
Költségvetési |
403 103 208 |
1 909 104 |
405 012 312 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási |
Rövid lejáratú hitelek |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||||
|
17 |
Értékpapír |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok |
||||||
|
19 |
Hiány külső |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási |
403 103 208 |
1 909 104 |
405 012 312 |
Felhalmozási célú |
|||
|
26 |
BEVÉTEL |
403 103 208 |
7 909 102 |
411 012 310 |
KIADÁSOK |
403 103 208 |
7 909 102 |
411 012 310 |
|
27 |
Költségvetési |
403 103 208 |
405 012 312 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes |
Kivitelezés |
Felhasználás 2023. XII. 31 |
2024. évi |
Eddigi |
I. sz. |
II. sz. |
módosítás 2024. 12.31-ig |
I. számú |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
|
Ipari park I. ütem |
100 190 500 |
2020 |
96 141 076 |
4 049 424 |
4 049 424 |
||||
|
Kék infrastruktúra |
95 870 000 |
2022 |
11 890 938 |
83 979 062 |
-6 077 923 |
-6 077 923 |
77 901 139 |
||
|
TOP-PLUSZ 1.2.3.21-BO1-2022-00044 Belterületi közút fejlesztés |
99 991 500 |
2023 |
11 521 500 |
88 470 000 |
-85 358 500 |
-85 358 500 |
3 111 500 |
||
|
Ipari park II. ütem TOP--PLUSZ 1.1.1-21-BO1-2022-00014 |
199 903 820 |
2023 |
2 162 790 |
197 741 030 |
-130 482 553 |
-130 482 553 |
67 258 477 |
||
|
Szerencs agloleráció |
200 |
2020 |
200 |
1 181 102 |
1 181 102 |
1 181 302 |
|||
|
önkormányat tárgyi eszközbeszer |
500 000 |
2024 |
500 000 |
15 000 |
15 000 |
515 000 |
|||
|
közlekedési lámpa |
9 000 000 |
2023-2024 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||||
|
közlekedési táblák |
870 000 |
2023-2024 |
870 000 |
870 000 |
|||||
|
kukák vásárlása templom part, |
100 000 |
2024 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
névtelen út projekt telekvásárlás |
2 000 000 |
2024 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
Falumúzeumi projekt |
2 000 000 |
2024 |
2 000 000 |
-956 024 |
-956 024 |
1 043 976 |
|||
|
Gábor Áron utcai telek |
300 000 |
2024 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
Ben József utca végének meg |
300 000 |
2024 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
Hegyalja út végének meg |
300 000 |
2024 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
elhagyott telkek Igazság utca |
300 000 |
2024 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
Parkolóhelyek kialakítása árok |
1 500 000 |
2024 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
Közfoglalkoztatás keretében |
902 990 |
2024 |
902 990 |
902 990 |
|||||
|
pályázat |
824 264 |
2024 |
824 264 |
824 264 |
|||||
|
tornacsarnok bojler |
2024 |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
|||||
|
nyárs |
2024 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
Béke u. 39 kamera rendsszer |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Önkormányzat összesen |
514 853 274 |
121 716 304 |
393 136 970 |
212 000 |
-221 478 898 |
-221 266 898 |
171 870 072 |
||
|
ÁMK kultúrház számítógép |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||
|
ÁMK Bölcsőde felhalmozási keret |
300 000 |
2024 |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
ÁMK étkeztetés felhalmozási keret |
2 000 000 |
2024 |
2 000 000 |
930 102 |
930 102 |
2 930 102 |
|||
|
ÁMK óvoda felhalmozási keret |
1 715 000 |
2024 |
1 715 000 |
59 000 |
59 000 |
1 774 000 |
|||
|
ÁMK óvoda építmény |
900 000 |
2024 |
900 000 |
900 000 |
|||||
|
ÁMK összesen |
5 065 000 |
5 065 000 |
989 102 |
989 102 |
6 054 102 |
||||
|
Közös Hivatal felhalmozási keret |
300 000 |
2024 |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
325 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
520 218 274 |
243 432 608 |
398 501 970 |
212 000 |
-220 464 796 |
-220 252 796 |
178 249 174 |
||
4. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes |
Kivitele |
Felhasz |
2024. évi |
Eddigi |
I. sz. |
II. sz. |
módosítás 2024. 12.31-ig |
I. számú |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
|
Sportpálya öltőző felújítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
250 000 |
250 000 |
1 250 000 |
||||
|
buszmegállókszociális központ |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
Trajter porta árammal ellátása |
300 000 |
300 000 |
135 000 |
135 000 |
435 000 |
||||
|
kultúrház külső homlokzati falvédő |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
orvosi rendelő |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
közfoglalkoztatás keretében |
1 001 238 |
1 001 238 |
172 000 |
172 000 |
1 173 238 |
||||
|
Elektromos kerékpár aksi csere |
64 000 |
64 000 |
64 000 |
||||||
|
Óvoda kerítés felújítása |
5 622 000 |
5 622 000 |
5 622 000 |
5 622 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
9 223 238 |
3 601 238 |
199 000 |
6 044 000 |
6 243 000 |
9 844 238 |
|||
5. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
Bekecs Község Önkormányzat Ipari Park II. ütem TOP-PLUSZ 1.1.1-21b01-2022-00014 |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előttre |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024.-re ütemezett |
2024. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
199 903 820 |
199 903 820 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
199 903 820 |
199 903 820 |
||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
187 669 882 |
187 669 882 |
-120 411 405 |
67 258 477 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
12 233 938 |
2 162 790 |
10 071 148 |
10 071 148 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
199 903 820 |
2 162 790 |
197 741 030 |
-120 411 405 |
77 329 625 |
|||
|
2024. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
BEVÉTEL |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
-120 411 405 |
-120 411 405 |
||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
-120 411 405 |
-120 411 405 |
||||||
|
2024. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Kék Infrastruktúra TOP.2.1.21-B01-2022-00011 |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előttre |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024.-re ütemezett |
2024. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
89 987 000 |
89 987 000 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
89 987 000 |
89 987 000 |
||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
83 987 000 |
83 987 000 |
-6 085 861 |
77 901 139 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 000 000 |
1 805 938 |
4 194 062 |
6 085 861 |
10 279 923 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
89 987 000 |
1 805 938 |
88 181 062 |
88 181 062 |
||||
|
2024. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
-6 085 861 |
-6 085 861 |
||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
6 085 861 |
6 085 861 |
||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
2024. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
BELTERÜLETI KÖZÚTFEJLESZTÉS TOP-PLUSZ 1.2.3.21-B01-2022-00044 |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előttre |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024.-re ütemezett |
2024. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
99 991 500 |
99 991 500 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
99 991 500 |
99 991 500 |
||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
88 470 000 |
88 470 000 |
-85 358 500 |
3 111 500 |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
11 521 500 |
2 039 078 |
9 482 422 |
9 482 422 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
99 991 500 |
2 039 078 |
97 952 422 |
-85 358 500 |
12 593 922 |
|||
|
2024. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
-85 358 500 |
-85 358 500 |
||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
-85 358 500 |
-85 358 500 |
||||||
|
2024. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Szerencs agloleráció KEHOP-2.2.2-15-2019-00-49 |
|||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előttre |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2024.-re ütemezett |
2024. utánra ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
12 181 589 |
12 181 589 |
||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
12 181 589 |
12 181 589 |
||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
12 071 089 |
12 071 089 |
200 |
1 181 102 |
1 181 302 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
110 500 |
110 500 |
||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
12 181 589 |
12 181 589 |
200 |
1 181 102 |
1 181 302 |
|||
|
2024. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
1 181 102 |
1 181 102 |
||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
1 181 102 |
1 181 102 |
||||||
|
2024. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
6. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban |
|||
|
2023 évi LV |
Jogcím |
2024. évi |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
70 779 445 |
70 779 445 |
|
1.1.1.1. |
|
||
|
1.1.1.1. |
|
44 457 714 |
44 457 714 |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
80 324 364 |
80 324 364 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 776 200 |
4 776 200 |
|
1.1.1.3.1 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
6 197 500 |
6 197 500 |
|
1.1.1.3.2 |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
4 710 000 |
4 710 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 054 680 |
1 054 680 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
3 608 605 |
3 608 605 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
|
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
112 783 910 |
112 783 910 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
20 633 168 |
20 908 966 |
|
1.2.1.3 |
Óvodaműködtetési támogatás üzemeltetési támogatás |
||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átalgbéralapú támogatása |
92 092 000 |
93 766 400 |
|
1.2.3.1.1.1. |
Pedagógus II. kiegészítő támgoatás |
2 151 000 |
2 366 100 |
|
1.2.3.1.1.2. |
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása |
2 674 000 |
2 674 000 |
|
1.2.5.1.1 |
pedagógus szakképzettségel nem rendelkező egyéb segítők |
31 608 000 |
31 608 000 |
|
1.2.5.2.2. |
pedagógus szakképzettségel rendelkező egyéb segítők |
8 372 000 |
8 372 000 |
|
1.2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen |
157 530 168 |
159 695 466 |
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti támogatása |
12 359 000 |
12 359 000 |
|
1.3.2 |
Szociális étkeztetés támogatása |
2 800 380 |
3 564 120 |
|
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása |
15 339 600 |
17 044 000 |
|
1.3.3.1.2 |
Bölcsődei dajkák középfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása |
16 411 200 |
20 514 000 |
|
1.3.3.2 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
696 600 |
450 983 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
47 606 780 |
53 932 103 |
|
1.4.11. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
24 109 200 |
24 327 592 |
|
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
32 875 711 |
31 647 085 |
|
1.4.2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
489 288 |
387 600 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
57 474 199 |
56 362 277 |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 408 572 |
7 481 276 |
|
működési kiegészítő támogatás |
10 517 630 |
||
|
elszámolásból származó bevételek |
3 341 108 |
||
|
ÖSSZESEN |
380 803 629 |
404 113 770 |
|
8. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás |
Tervezett |
Módosítás |
Módosított támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(D+E) |
|
1. |
Polgárőr Egyesület |
működés |
300 000 |
300 000 |
|
|
2. |
Bekecs Közösség Fejlesztő Egyesület |
működés |
50 000 |
50 000 |
|
|
3. |
Zemplén Ifjújágért Egyesület |
működés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
4. |
Bekecsi Bírkozó Club |
működés |
400 000 |
400 000 |
|
|
5. |
Folt Varázs Kör |
működés |
50 000 |
50 000 |
|
|
6. |
Bekecsi Gyeremekekért Alapítvány |
működés |
500 000 |
500 000 |
|
|
7. |
Görög Katolikus Parókia |
működés |
85 000 |
85 000 |
|
|
8. |
Római Katolikus Parkókia |
működés |
85 000 |
85 000 |
|
|
9. |
Református Egyház |
működés |
85 000 |
85 000 |
|
|
10. |
Lurkó Alapítvány |
működés |
100 000 |
100 000 |
|
|
11. |
Köröm Rákóczi Hagyományőrző Egyesület |
működés |
50 000 |
50 000 |
|
|
12. |
Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Egyesülete |
működés |
15 000 |
15 000 |
|
|
13. |
Medicopter Alapítvány |
működés |
15 000 |
15 000 |
|
|
14. |
Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány |
működés |
15 000 |
15 000 |
|
|
15. |
Egyéb alapítvány kérleme esetén |
működés |
185 000 |
185 000 |
|
|
16. |
BURSA TÁMOGATÁS |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
17. |
|||||
|
18. |
|||||
|
19. |
|||||
|
20. |
|||||
|
21. |
|||||
|
22. |
|||||
|
23. |
|||||
|
24. |
|||||
|
25. |
|||||
|
26. |
|||||
|
27. |
|||||
|
28. |
|||||
|
29. |
|||||
|
30. |
|||||
|
31. |
|||||
|
32. |
|||||
|
33. |
|||||
|
Összesen: |
4 235 000 |
4 235 000 |
|||
|
Nem kötelező |
|||||