Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 08. 12- 2021. 12. 30Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében és 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés főösszegei
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) bevételi főelőirányzatát 1 274 554 049 Ft, ebből
aa) működési bevételek előirányzatát 781 065 216 Ft,
ab) felhalmozási bevételek előirányzatát 15 285 948 Ft,
ac) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 14 030 000 Ft,
ad) előző évi maradványát 464 172 885 Ft
b) kiadási főelőirányzatát 1 274 554 049 Ft, ebből
ba) működési kiadások előirányzatát 971 056 044Ft,
bb) beruházások kiadások előirányzatát 248 299 544 Ft,
bc) felújítások kiadási előirányzatát 40 554 402 Ft,
bd) finanszírozási kiadások előirányzatát 14 644 059 Ft
c) egyenlegét 0 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok részletezését a 1–36. mellékletek tartalmazzák.
2. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása
2. § (1) Felhatalmazást kapnak a költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.
(2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
(3) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia.
(5) Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(6) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást e rendeletben foglalt kivétellel a Képviselő-testület, a létszámkeret között átcsoportosítást a polgármester engedélyezhet.
(7) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a polgármestert az átcsoportosítást követően haladéktalanul tájékoztatni köteles, aki ezt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.
(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
(9) A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.
3. A gazdálkodás szabályai
3. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek vezetői az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) A költségvetési szervek készpénzgazdálkodása a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek betartani a hozzájuk rendelt – könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait.
(3) A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság követelményeit.
4. § (1) A Civil szervezetek működési és programtámogatása szakfeladaton 2.000.000 Ft összeg utólagos elszámolási kötelezettség mellett elkülönítésre kerül a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek részére támogatásként, melyből
a) 800.000 Ft a Taktaharkányi Sportegyesület működési és programtámogatása,
b) 1.200.000 Ft a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi működési és programtámogatási kérelmei megvalósítására.
(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátás, folyósítás módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.
(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(4) A felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.
(5) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
4. Egyes juttatások mértéke
5. § (1) A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2020. évben 58.400 Ft.
(2) A köztisztviselő az alapilletményének 20%-ával megegyező illetménykiegészítésre jogosult.
(3) A köztisztviselő havonta 1000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.
6. § Az Önkormányzatnál és intézményeinél közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban állók munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló cafetéria-juttatása fejenként 200.000 Ft. Nem jogosultak cafetéria-juttatásra azok, akiknek foglalkoztatása pályázati forrásból valósul meg a pályázati forrásból fedezett jogviszonyuk után.
5. Felhatalmazó rendelkezések
7. § Felhatalmazást kap a polgármester
a) – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett – az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatoknak a megemeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
b) európai uniós vagy nemzeti forrásból kapott támogatásokból a helyi feladatok ellátása érdekében 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, új előirányzat létrehozására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
c) a b) ponton kívüli esetben a helyi feladatok ellátása érdekében 10 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
d) az Önkormányzat támogatási igénye, kérelme, pályázata esetében két képviselő-testületi ülés között a tartalék keret terhére nyilatkozattételre saját forrás biztosításáról,
e) az egyházközségek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
g) a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
h) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra biztosított összeg felhasználására.
6. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba –, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni – és 2021. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||
---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
391 781 465 |
679 939 053 |
K1. Személyi juttatás |
264 005 473 |
534 602 047 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
13 022 062 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 777 272 |
78 113 156 |
B3. Közhatalmi bevételek |
33 416 800 |
33 416 800 |
K3. Dologi kiadások |
260 955 082 |
298 486 951 |
B4. Működési bevételek |
50 833 530 |
54 687 301 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
43 600 000 |
43 600 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
14 905 182 |
16 253 890 |
|||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
0 |
|||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
476 031 795 |
781 065 216 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
631 243 009 |
971 056 044 |
B5. Felhalmozási bevételek |
15 285 948 |
15 285 948 |
K6. Beruházások |
212 448 600 |
248 299 544 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
14 000 000 |
14 030 000 |
K7. Felújítások |
0 |
40 554 402 |
B8. Maradvány igénybevétele |
331 718 684 |
464 172 885 |
K9. Finanszírozási kidások |
0 |
14 644 059 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
837 036 427 |
1 274 554 049 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
843 691 609 |
1 274 554 049 |
2. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
Államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
53 929 877 |
11 828 650 |
65 758 527 |
117 863 661 |
9 417 664 |
127 281 325 |
70 723 137 |
50 423 170 |
121 146 307 |
320 986 268 |
44 766 626 |
365 752 894 |
679 939 053 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 022 062 |
0 |
13 022 062 |
13 022 062 |
||
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 416 800 |
0 |
33 416 800 |
33 416 800 |
||
B4. Működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
16 181 430 |
25 880 871 |
42 062 301 |
2 355 000 |
10 260 000 |
12 615 000 |
54 687 301 |
||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
53 939 877 |
11 828 650 |
65 768 527 |
117 863 661 |
9 417 664 |
127 281 325 |
86 904 567 |
76 304 041 |
163 208 608 |
369 780 130 |
55 026 626 |
424 806 756 |
781 065 216 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 285 948 |
15 285 948 |
15 285 948 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
14 030 000 |
||
B8. Maradvány igénybevétele |
4 306 195 |
4 306 195 |
476 562 |
476 562 |
3 539 542 |
0 |
3 539 542 |
92 057 385 |
363 793 201 |
455 850 586 |
464 172 885 |
||
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
58 276 072 |
11 828 650 |
70 104 722 |
118 340 223 |
9 417 664 |
127 757 887 |
90 444 109 |
76 304 041 |
166 748 150 |
461 837 515 |
448 105 775 |
909 943 290 |
########### |
KIADÁS |
|||||||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Önkormányzat |
összesen |
|||||||||
Államigazgatás |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
kötelező |
önként |
összesen |
||
K1. Személyi juttatások |
51 370 070 |
10 066 980 |
61 437 050 |
102 922 873 |
102 922 873 |
37 106 849 |
55 301 367 |
92 408 216 |
224 652 200 |
53 181 708 |
277 833 908 |
534 602 047 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 432 588 |
1 761 670 |
9 194 258 |
17 105 850 |
17 105 850 |
5 745 415 |
9 247 132 |
14 992 547 |
24 053 750 |
12 766 751 |
36 820 501 |
78 113 156 |
|
K3. Dologi kiadások |
4 504 000 |
4 504 000 |
9 186 562 |
9 186 562 |
58 131 086 |
21 320 361 |
79 451 447 |
103 115 386 |
101 848 556 |
204 963 942 |
298 105 951 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 600 000 |
0 |
43 600 000 |
43 600 000 |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 655 182 |
9 598 708 |
16 253 890 |
16 253 890 |
||
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
63 306 658 |
11 828 650 |
75 135 308 |
129 215 285 |
0 |
129 215 285 |
100 983 350 |
85 868 860 |
186 852 210 |
402 076 518 |
177 395 723 |
579 472 241 |
970 675 044 |
K6. Beruházások |
774 112 |
774 112 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
0 |
254 000 |
18 699 765 |
228 317 667 |
247 017 432 |
248 299 544 |
||
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 217 352 |
14 337 050 |
40 554 402 |
40 554 402 |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 644 059 |
0 |
14 644 059 |
14 644 059 |
||
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
64 080 770 |
11 828 650 |
75 909 420 |
129 469 285 |
0 |
129 469 285 |
101 237 350 |
85 868 860 |
187 106 210 |
461 637 694 |
420 050 440 |
881 688 134 |
########### |
3. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||
eredeti |
jav.mód. |
eredeti |
jav.mód. |
eredeti |
jav.mód. |
eredeti |
jav.mód. |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
311 318 505 |
509 573 066 |
34 846 160 |
116 436 110 |
45 616 800 |
53 929 877 |
391 781 465 |
679 939 053 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
13 022 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 022 062 |
B3. Közhatalmi bevételek |
33 416 800 |
33 416 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 416 800 |
33 416 800 |
B4. Működési bevételek |
15 778 530 |
18 536 430 |
35 055 000 |
36 140 871 |
0 |
10 000 |
50 833 530 |
54 687 301 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
360 513 835 |
574 548 358 |
69 901 160 |
152 576 981 |
45 616 800 |
53 939 877 |
476 031 795 |
781 065 216 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
15 285 948 |
15 285 948 |
0 |
0 |
15 285 948 |
15 285 948 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
30 000 |
14 000 000 |
14 030 000 |
B8. Maradvány igénybevétele |
0 |
96 073 489 |
331 718 684 |
363 793 201 |
0 |
4 306 195 |
331 718 684 |
464 172 885 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
360 513 835 |
670 621 847 |
430 905 792 |
545 656 130 |
45 616 800 |
58 276 072 |
837 036 427 |
1 274 554 049 |
Kiadás |
||||||||
Megnevezés |
Előirányzat |
|||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladat |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||
eredeti |
jav.mód. |
eredeti |
jav.mód. |
eredeti |
jav.mód. |
eredeti |
jav.mód. |
|
K1. Személyi juttatások |
168 895 609 |
364 681 922 |
54 493 784 |
118 550 055 |
40 616 080 |
51 370 070 |
264 005 473 |
534 602 047 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 214 914 |
46 905 015 |
12 699 538 |
23 775 553 |
6 862 820 |
7 432 588 |
47 777 272 |
78 113 156 |
K3. Dologi kiadások |
135 633 414 |
170 433 034 |
120 817 668 |
123 168 917 |
4 504 000 |
4 885 000 |
260 955 082 |
298 486 951 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
43 600 000 |
43 600 000 |
0 |
0 |
0 |
43 600 000 |
43 600 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
6 655 182 |
6 655 182 |
8 250 000 |
9 598 708 |
0 |
0 |
14 905 182 |
16 253 890 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
382 999 119 |
632 275 153 |
196 260 990 |
275 093 233 |
51 982 900 |
63 687 658 |
631 243 009 |
971 056 044 |
K6. Beruházások |
508 000 |
19 207 765 |
211 940 600 |
228 317 667 |
0 |
774 112 |
212 448 600 |
248 299 544 |
K7. Felújítások |
0 |
26 217 352 |
0 |
14 337 050 |
0 |
0 |
0 |
40 554 402 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
14 644 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 644 059 |
|
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
383 507 119 |
692 344 329 |
408 201 590 |
517 747 950 |
51 982 900 |
64 461 770 |
843 691 609 |
1 274 554 049 |
4. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
||||||||
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 218 |
66 311 726 |
70 063 858 |
66 311 726 |
0 |
70 078 076 |
||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
100 970 550 |
104 704 542 |
0 |
0 |
100 970 550 |
0 |
104 704 542 |
||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 322 613 |
0 |
70 723 137 |
12 236 000 |
13 144 901 |
50 354 000 |
50 354 000 |
129 912 613 |
0 |
134 222 038 |
||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 523 616 |
5 301 056 |
4 523 616 |
0 |
5 301 056 |
|||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
67 322 613 |
0 |
70 723 137 |
113 206 550 |
0 |
117 863 661 |
121 189 342 |
0 |
125 718 914 |
301 718 505 |
0 |
314 305 712 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
9 600 000 |
195 267 354 |
9 600 000 |
0 |
195 267 354 |
||||
B16 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B16 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
67 322 613 |
0 |
70 723 137 |
113 206 550 |
0 |
117 863 661 |
130 789 342 |
0 |
320 986 268 |
311 318 505 |
0 |
509 573 066 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 022 062 |
13 022 062 |
0 |
13 022 062 |
13 022 062 |
||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 022 062 |
13 022 062 |
0 |
13 022 062 |
13 022 062 |
B34 |
Helyi és települési adók |
0 |
0 |
0 |
1 846 800 |
0 |
1 846 800 |
1 846 800 |
0 |
1 846 800 |
|||
ebből: építményadó |
0 |
0 |
0 |
1 846 800 |
0 |
1 846 800 |
1 846 800 |
0 |
1 846 800 |
||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
23 020 000 |
0 |
23 020 000 |
23 020 000 |
0 |
23 020 000 |
|||
ebből: iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
||||
ebből: idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
||||
ebből: települési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 520 000 |
0 |
31 020 000 |
31 520 000 |
0 |
31 020 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
550 000 |
50 000 |
0 |
550 000 |
|||
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 416 800 |
0 |
33 416 800 |
33 416 800 |
0 |
33 416 800 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
1 687 000 |
0 |
1 687 000 |
1 787 000 |
0 |
1 787 000 |
||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
B405 |
Ellátási díjak |
9 703 567 |
0 |
9 703 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 703 567 |
0 |
9 703 567 |
||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 619 963 |
0 |
2 619 963 |
0 |
468 000 |
0 |
468 000 |
3 087 963 |
0 |
3 087 963 |
||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 000 |
0 |
3 757 900 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
3 757 900 |
|||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B4 |
B4. Működési bevételek |
13 423 530 |
0 |
16 181 430 |
0 |
0 |
0 |
2 355 000 |
0 |
2 355 000 |
15 778 530 |
0 |
18 536 430 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
3 539 542 |
476 562 |
0 |
92 057 385 |
0 |
0 |
96 073 489 |
||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
3 539 542 |
0 |
0 |
476 562 |
0 |
0 |
92 057 385 |
0 |
0 |
96 073 489 |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) |
80 746 143 |
0 |
90 444 109 |
113 206 550 |
0 |
118 340 223 |
166 561 142 |
13 022 062 |
461 837 515 |
360 513 835 |
0 |
670 621 847 |
5. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
---|---|---|---|
eredeti |
mód. |
jav.mód. |
|
Védőnői ellátás finanszírozás |
9 600 000 |
||
Mezei őrszolgálat |
1 080 000 |
||
Egységes területalapú támogatás (SAPS) |
15 000 000 |
||
Összesen |
25 680 000 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
---|---|---|---|
eredeti |
mód. |
jav.mód. |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
Ebből: |
|||
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jövedelemadó |
|||
B34. Vagyoni típusu adók |
1 846 800 |
1 846 800 |
|
Ebből: |
|||
a) építményadó |
1 846 800 |
1 846 800 |
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
Ebből: |
|||
a) iparűzési adó |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
B354. Gépjárműadó |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
520 000 |
0 |
20 000 |
Ebből: |
|||
a) idegenforgalmi adó |
20 000 |
20 000 |
|
b) talajterhelési díj |
500 000 |
||
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
550 000 |
|
Ebből: |
|||
a) eljárási illeték |
|||
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||
d) környezetvédelmi bírság |
|||
e) egyéb bírság |
50 000 |
50 000 |
|
f) építésügyi bírság |
|||
g) szabálysértési pénz- és helyszíni bírság önormányzatot megillető rész |
|||
p)önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
500 000 |
||
Települési adó |
|||
, |
, |
||
Összesen |
33 416 800 |
0 |
33 416 800 |
7. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
---|---|---|---|
eredeti |
mód. |
jav. mód. |
|
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
---|---|---|---|
eredeti |
mód. |
jav. mód. |
|
Mezőőri járulék |
3 000 000 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
9. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
---|---|---|---|
eredeti |
mód. |
jav. mód. |
|
Ingatlan-értékesítés |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
---|---|---|---|
eredeti |
mód. |
jav. mód. |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||
---|---|---|---|
eredeti |
mód. |
jav.mód. |
|
TOP 1.4.1. Óvoda, bölcsöde kialakítása |
|||
EMMI Közművelődési érdekeltségnövelő 2018 |
|||
NKA Könyvtár eszközbeszerzés |
|||
Közfoglalkoztatási programok |
|||
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása |
|||
Bentlakásos idősek otthona eszközbeszerzés |
|||
Áht.-n belüli megelőlegezés |
|||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|||
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
|||
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
|||
Összesen |
0 |
12. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Idősek nappali ellátása |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
Házi segítségnyújtás |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Intézményen kívüli gyermekétkezés |
||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 750 000 |
5 290 734 |
3 400 000 |
5 525 870 |
4 440 000 |
4 440 000 |
3 921 600 |
3 921 600 |
42 748 933 |
43 482 853 |
8 062 080 |
8 062 080 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||||||||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
4 750 000 |
5 290 734 |
3 400 000 |
5 525 870 |
4 440 000 |
4 440 000 |
3 921 600 |
3 921 600 |
42 748 933 |
43 482 853 |
8 062 080 |
8 062 080 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 750 000 |
5 290 734 |
3 400 000 |
5 525 870 |
4 440 000 |
4 440 000 |
3 921 600 |
3 921 600 |
42 748 933 |
43 482 853 |
8 062 080 |
8 062 080 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||||||||||||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 703 567 |
4 703 567 |
||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 269 963 |
1 269 963 |
||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
475 500 |
1 000 000 |
2 933 700 |
348700 |
||||||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
||||||||||||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 450 000 |
6 925 500 |
6 973 530 |
8 907 230 |
0 |
348 700 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 539 542 |
|||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
3 539 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
4 750 000 |
5 290 734 |
3 400 000 |
9 065 412 |
4 440 000 |
4 440 000 |
10 371 600 |
10 847 100 |
49 722 463 |
52 390 083 |
8 062 080 |
8 410 780 |
13. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Család és nővédelmi, ifjúság-egészségügyi gondozás |
Fogorvosi ellátás |
Könyvtár |
Közművelődés |
Szociális pénzbeli ellátások |
Közfoglalkoztatás |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
750 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
50 354 000 |
50 354 000 |
||||||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
4 523 616 |
5 301 056 |
||||||||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
4 523 616 |
5 301 056 |
50 354 000 |
50 354 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 600 000 |
9 600 000 |
185 667 354 |
0 |
||||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 600 000 |
9 600 000 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
4 523 616 |
5 301 056 |
50 354 000 |
50 354 000 |
0 |
185 667 354 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 022 062 |
|||||||||||||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 022 062 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||||||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||||||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||||||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 240 622 |
|||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 240 622 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
9 600 000 |
9 600 000 |
0 |
750 000 |
0 |
0 |
4 523 616 |
5 301 056 |
50 354 000 |
50 354 000 |
0 |
239 930 038 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Közvilágítás |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fanntartása |
Zöldterület-kezelés |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
|||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 680 000 |
8 180 000 |
4 982 650 |
4 982 650 |
5 697 720 |
5 697 720 |
36 110 877 |
36 110 877 |
9 884 950 |
12 387 082 |
1 955 529 |
1 955 529 |
||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||||||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
||||||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
7 680 000 |
8 180 000 |
4 982 650 |
4 982 650 |
5 697 720 |
5 697 720 |
36 110 877 |
36 110 877 |
9 884 950 |
12 387 082 |
1 955 529 |
1 955 529 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 680 000 |
8 180 000 |
4 982 650 |
4 982 650 |
5 697 720 |
5 697 720 |
36 110 877 |
36 110 877 |
9 884 950 |
12 387 082 |
1 955 529 |
1 955 529 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||||||||||||||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
787 000 |
787 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||||||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
135 000 |
135 000 |
213 000 |
213 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
200 000 |
200 000 |
||||||||||||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
835 000 |
835 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
520 000 |
520 000 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||||||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
21 536 299 |
29 280 464 |
||||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 536 299 |
0 |
0 |
0 |
29 280 464 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
7 680 000 |
8 180 000 |
4 982 650 |
4 982 650 |
5 697 720 |
5 697 720 |
36 110 877 |
36 110 877 |
10 719 950 |
34 758 381 |
2 955 529 |
2 955 529 |
520 000 |
29 800 464 |
15. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat összesen |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (Ginop) |
||||||
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
96 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
636 240 |
18 766 160 |
0 |
19 518 160 |
||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
732 827 |
18 766 160 |
0 |
19 518 160 |
0 |
0 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
16 080 000 |
0 |
44 033 799 |
0 |
30 905 010 |
0 |
9 417 664 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 080 000 |
0 |
44 766 626 |
18 766 160 |
0 |
50 423 170 |
0 |
0 |
9 417 664 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 528 |
||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
18 480 000 |
0 |
18 480 000 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 215 000 |
0 |
1 358 243 |
||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
1 012 100 |
||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
10 260 000 |
0 |
10 260 000 |
24 795 000 |
0 |
25 880 871 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
13 785 948 |
0 |
13 785 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
15 285 948 |
0 |
15 285 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B64 |
Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
331 718 684 |
363 793 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
331 718 684 |
0 |
294 810 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
76 304 041 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
387 344 632 |
0 |
379 122 578 |
43 561 160 |
0 |
76 304 041 |
0 |
0 |
9 417 664 |
16. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása (állategészségügy) |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
Közterület rendjének fenntartása |
Erdőgazdálkodás |
Civil szervezetek működési és programtámogatása |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
|||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||||||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||||||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 000 000 |
15 000 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
1 080 000 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||||||||||||||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||||||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 160 000 |
2 160 000 |
||||||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||||||||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
10 260 000 |
10 260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
13 785 948 |
13 785 948 |
||||||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||||||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
15 285 948 |
15 285 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||||||
B64 |
Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
700 000 |
0 |
0 |
|||||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
0 |
0 |
51 545 948 |
52 245 948 |
0 |
0 |
4 080 000 |
4 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1. |
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3. |
Helyi foglalkoztatási együttműködés TOP 5.2.1. |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1 |
Biztos Kezdet Gyerekház EFOP-1.4.3. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Művelődési ház felújítása) |
Foglalkoztatást elősegítő támogatások (Ginop, Top) |
|||||||||||||
Tanulási esélyek javítása EFOP 3.7.3. |
A Taktaköz gyermekeiért EFOP 3.3.2. |
Humán kapacitások fejlesztése EFOP 3.9.2. |
|||||||||||||||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||||||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 587 |
|||||||||||||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
636 240 |
|||||||||||||||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||||||||||||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||||||||||||||||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||||||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
636 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
6 292 125 |
2 820 000 |
5 929 050 |
12 912 624 |
||||||||||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||||||||||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 388 712 |
0 |
2 820 000 |
0 |
5 929 050 |
0 |
0 |
0 |
636 240 |
0 |
0 |
0 |
12 912 624 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
||||||||||||||||||||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||||||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||||||||||||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
|||||||||||||||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
||||||||||||||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||||||||||||
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||||||||||||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||||||||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||||||||||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
||||||||||||||||||||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||||||||||||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||||||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
||||||||||||||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||||||||||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||||||||||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||||||||
B64 |
Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||||||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 028 183 |
93 468 503 |
141 214 286 |
141 214 286 |
56 851 089 |
56 851 089 |
90 709 |
90 709 |
301 318 |
301 318 |
2 184 099 |
2 184 099 |
40 448 500 |
40 448 500 |
7 600 500 |
7 600 500 |
20 934 197 |
|||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||||||||||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
83 028 183 |
93 468 503 |
141 214 286 |
141 214 286 |
56 851 089 |
56 851 089 |
90 709 |
90 709 |
301 318 |
301 318 |
2 184 099 |
2 184 099 |
40 448 500 |
40 448 500 |
7 600 500 |
7 600 500 |
0 |
20 934 197 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
83 028 183 |
93 468 503 |
141 214 286 |
141 214 286 |
56 851 089 |
56 851 089 |
90 709 |
6 479 421 |
301 318 |
3 121 318 |
2 184 099 |
8 113 149 |
40 448 500 |
40 448 500 |
7 600 500 |
8 236 740 |
0 |
20 934 197 |
0 |
12 912 624 |
18. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és támogatások (GINOP) |
||||||
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||||||||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||||||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
18 766 160 |
19 518 160 |
||||||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||||||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||||||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
0 |
0 |
0 |
18 766 160 |
19 518 160 |
0 |
0 |
||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
30 905 010 |
|||||||
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
|||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
|||||||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
18 766 160 |
0 |
19 518 160 |
0 |
0 |
30 905 010 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
0 |
||||||||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||||||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
|||||||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
530 528 |
||||||||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
18 480 000 |
18 480 000 |
||||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 215 000 |
0 |
1 358 243 |
||||||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
600 000 |
1 012 100 |
|||||||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
6 315 000 |
0 |
7 400 871 |
18 480 000 |
0 |
18 480 000 |
0 |
0 |
0 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||||||||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
6 315 000 |
0 |
7 400 871 |
37 246 160 |
37 998 160 |
0 |
30 905 010 |
19. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
||
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
45 616 800 |
53 929 877 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
45 616 800 |
0 |
53 929 877 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||
B1 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
45 616 800 |
0 |
53 929 877 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek |
|||
B2 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3 |
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatási ellenértéke |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
B405 |
Ellátási díjak |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
B410 |
Egyéb müködési bevételek |
10 000 |
||
ebből: biztosító által fizetett kártérítés |
||||
B4 |
B4. Működési bevételek |
0 |
0 |
10 000 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
B52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
B5 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
||
B6 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
30 000 |
B813 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 306 195 |
||
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
B8 |
B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
4 306 195 |
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
45 616 800 |
0 |
58 276 072 |
20. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Önkormányzat |
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen |
|||||||||
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
30 757 139 |
32 071 699 |
87 768 240 |
94 105 390 |
14 449 650 |
0 |
195 172 200 |
132 975 029 |
0 |
321 349 289 |
||
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
869 150 |
0 |
869 150 |
||||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
421 200 |
0 |
421 200 |
0 |
0 |
0 |
421 200 |
421 200 |
||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 760 150 |
0 |
1 760 150 |
5 000 000 |
5 000 000 |
810 000 |
0 |
810 000 |
7 570 150 |
7 570 150 |
||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 489 000 |
0 |
1 489 000 |
1 000 000 |
1 827 133 |
60 000 |
0 |
5 070 000 |
2 549 000 |
8 386 133 |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
34 206 289 |
35 520 849 |
94 689 440 |
0 |
102 722 873 |
15 419 650 |
0 |
201 152 200 |
144 315 379 |
0 |
339 395 922 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
21 000 000 |
0 |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
780 230 |
0 |
1 486 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
2 280 230 |
2 986 000 |
||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
100 000 |
0 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
K12 |
Külső személyi juttatások |
880 230 |
0 |
1 586 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
23 500 000 |
0 |
23 500 000 |
24 580 230 |
25 286 000 |
|
K1 |
K1. Személyi juttatások |
35 086 519 |
0 |
37 106 849 |
94 889 440 |
0 |
102 922 873 |
38 919 650 |
0 |
224 652 200 |
168 895 609 |
364 681 922 |
|
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 405 000 |
0 |
5 745 415 |
15 700 000 |
0 |
17 105 850 |
7 109 914 |
0 |
24 053 750 |
28 214 914 |
46 905 015 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
645 750 |
0 |
645 750 |
150 000 |
150 000 |
772 500 |
0 |
772 500 |
1 568 250 |
1 568 250 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
34 630 896 |
0 |
34 630 896 |
2 000 000 |
1 500 000 |
5 620 000 |
0 |
23 883 669 |
42 250 896 |
60 014 565 |
||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K31 |
Készletbeszerzés |
35 276 646 |
0 |
35 276 646 |
2 150 000 |
0 |
1 650 000 |
6 392 500 |
0 |
24 656 169 |
43 819 146 |
61 582 815 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
240 000 |
0 |
240 000 |
120 000 |
120 000 |
1 590 000 |
0 |
2 090 000 |
1 950 000 |
2 450 000 |
||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
477 725 |
0 |
477 725 |
310 000 |
310 000 |
685 000 |
0 |
685 000 |
1 472 725 |
1 472 725 |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
717 725 |
0 |
717 725 |
430 000 |
430 000 |
2 275 000 |
0 |
2 775 000 |
3 422 725 |
3 922 725 |
||
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
4 154 500 |
0 |
4 154 500 |
3 500 000 |
3 875 246 |
11 150 000 |
0 |
11 150 000 |
18 804 500 |
19 179 746 |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
65 000 |
0 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
720 900 |
0 |
720 900 |
100 000 |
100 000 |
2 170 000 |
0 |
6 695 748 |
2 990 900 |
7 516 648 |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
15 000 |
0 |
315 000 |
400 000 |
336 000 |
12 630 000 |
0 |
13 380 000 |
13 045 000 |
14 031 000 |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
755 750 |
0 |
755 750 |
1 000 000 |
1 064 000 |
14 876 582 |
0 |
15 191 687 |
16 632 332 |
17 011 437 |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 711 150 |
0 |
6 011 150 |
5 000 000 |
0 |
5 375 246 |
40 826 582 |
0 |
46 417 435 |
51 537 732 |
57 803 831 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
30 000 |
0 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
365 000 |
0 |
365 000 |
415 000 |
415 000 |
||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30 000 |
0 |
30 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
365 000 |
0 |
365 000 |
415 000 |
415 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 142 702 |
0 |
10 222 702 |
990 000 |
1 591 316 |
11 299 163 |
18 129 799 |
22 431 865 |
29 943 817 |
|||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 619 963 |
0 |
5 377 863 |
10 481 983 |
0 |
10 481 983 |
13 101 946 |
15 859 846 |
||||
K353 |
Kamatkiadások |
185 000 |
0 |
185 000 |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
245 000 |
245 000 |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
310 000 |
0 |
310 000 |
100 000 |
100 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
660 000 |
660 000 |
||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
13 257 665 |
0 |
16 095 565 |
1 110 000 |
0 |
1 711 316 |
22 071 146 |
0 |
28 901 782 |
36 438 811 |
0 |
46 708 663 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
54 993 186 |
0 |
58 131 086 |
8 710 000 |
0 |
9 186 562 |
71 930 228 |
0 |
103 115 386 |
135 633 414 |
0 |
170 433 034 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
43 600 000 |
, |
43 600 000 |
43 600 000 |
43 600 000 |
||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] |
0 |
0 |
0 |
41 100 000 |
0 |
41 100 000 |
41 100 000 |
41 100 000 |
|||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 600 000 |
0 |
43 600 000 |
43 600 000 |
43 600 000 |
||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 892 240 |
6 892 240 |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-237 058 |
0 |
-237 058 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: háztartások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 655 182 |
0 |
6 655 182 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
11 811 024 |
0 |
0 |
11 811 024 |
|||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
2 913 500 |
0 |
0 |
2 913 500 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
0 |
3 975 241 |
108 000 |
4 083 241 |
||||
K6 |
K6. Beruházások |
254 000 |
0 |
254 000 |
254 000 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
18 699 765 |
508 000 |
0 |
19 207 765 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 643 584 |
0 |
20 643 584 |
|||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 573 768 |
0 |
5 573 768 |
|||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 217 352 |
0 |
26 217 352 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
14 644 059 |
0 |
14 644 059 |
||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 644 059 |
0 |
14 644 059 |
|
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
95 738 705 |
0 |
101 237 350 |
119 553 440 |
0 |
129 469 285 |
161 559 792 |
0 |
461 637 694 |
376 851 937 |
0 |
692 344 329 |
21. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Idősek nappali ellátása |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
Házi segítségnyújtás |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Intézményen kívüli gyermekétkezés |
|||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 773 860 |
6 234 060 |
9 541 212 |
10 395 572 |
2 677 815 |
2 677 815 |
10 889 781 |
10 889 781 |
1 874 471 |
1 874 471 |
||
K1102 |
Normatív jutalmak |
||||||||||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
||||||||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||||||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
||||||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
600 000 |
600 000 |
166 500 |
166 500 |
677 100 |
677 100 |
116 550 |
116 550 |
||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
200 000 |
200 000 |
||||||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
40 000 |
265 000 |
265 000 |
976 000 |
976 000 |
188 000 |
188 000 |
||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
5 993 860 |
6 454 060 |
10 181 212 |
11 035 572 |
0 |
0 |
3 109 315 |
3 109 315 |
12 742 881 |
12 742 881 |
2 179 021 |
2 179 021 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
176 000 |
176 000 |
514 230 |
1 220 000 |
90 000 |
90 000 |
||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
30 000 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
||
K12 |
Külső személyi juttatások |
30 000 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
196 000 |
196 000 |
524 230 |
524 230 |
110 000 |
110 000 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
6 023 860 |
6 484 060 |
10 201 212 |
11 055 572 |
0 |
0 |
3 305 315 |
3 305 315 |
13 267 111 |
13 267 111 |
2 289 021 |
2 289 021 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
585 000 |
665 534 |
1 700 000 |
1 849 510 |
0 |
600 000 |
600 000 |
2 120 000 |
2 230 371 |
400 000 |
400 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
100 000 |
100 000 |
120 000 |
120 000 |
75 000 |
75 000 |
305 000 |
305 000 |
45 750 |
45 750 |
||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
150 000 |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
6 450 000 |
6 450 000 |
23 796 396 |
23 796 396 |
3 934 500 |
3 934 500 |
K313 |
Árubeszerzés |
||||||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
250 000 |
250 000 |
320 000 |
320 000 |
100 000 |
100 000 |
6 525 000 |
6 525 000 |
24 101 396 |
24 101 396 |
3 980 250 |
3 980 250 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
150 000 |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
22 500 |
22 500 |
91 500 |
91 500 |
13 725 |
13 725 |
||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
270 000 |
270 000 |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
22 500 |
22 500 |
91 500 |
91 500 |
13 725 |
13 725 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
600 000 |
600 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
450 000 |
450 000 |
1 830 000 |
1 830 000 |
274 500 |
274 500 |
||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
50 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
10 000 |
10 000 |
90 000 |
90 000 |
366 000 |
366 000 |
54 900 |
54 900 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
75 000 |
75 000 |
305 000 |
305 000 |
45 750 |
45 750 |
||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
900 000 |
900 000 |
1 230 000 |
1 530 000 |
10 000 |
10 000 |
635 000 |
635 000 |
2 551 000 |
2 551 000 |
385 150 |
385 150 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
30 000 |
30 000 |
||||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
||||||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
383 400 |
383 400 |
504 900 |
584 900 |
29 700 |
29 700 |
1 939 275 |
1 939 275 |
6 291 493 |
6 291 493 |
993 934 |
993 934 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 350 000 |
1 825 500 |
1 269 963 |
3 203 663 |
348 700 |
|||||||
K353 |
Kamatkiadások |
5 000 |
5 000 |
30 000 |
30 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
10 000 |
10 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
398 400 |
398 400 |
834 900 |
914 900 |
29 700 |
29 700 |
3 439 275 |
3 914 775 |
7 561 456 |
9 495 156 |
993 934 |
1 342 634 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
1 818 400 |
1 818 400 |
2 704 900 |
3 084 900 |
139 700 |
139 700 |
10 621 775 |
11 097 275 |
34 335 352 |
36 269 052 |
5 373 059 |
5 721 759 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||||||||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
|||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
|||||||||||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] |
|||||||||||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] |
|||||||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||||
K513 |
Tartalék |
||||||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 |
200 000 |
||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 |
54 000 |
||||||||||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
8 427 260 |
8 967 994 |
14 860 112 |
16 243 982 |
139 700 |
139 700 |
14 527 090 |
15 002 590 |
49 722 463 |
51 766 534 |
8 062 080 |
8 410 780 |
22. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Család és nővédelmi, ifjúság-egészségügyi gondozás |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
Fogorvosi ellátás |
Könyvtár |
Közművelődés |
Szociális pénzbeli ellátások |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
Közfoglalkoztatás |
|||||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
8 168 700 |
8 168 700 |
1 053 000 |
1 053 000 |
650 000 |
650 000 |
179 508 050 |
|||||||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
||||||||||||||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
||||||||||||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
||||||||||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
400 000 |
84 000 |
84 000 |
42 000 |
42 000 |
||||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
||||||||||||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
50 000 |
50 000 |
4 930 000 |
|||||||||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
8 718 700 |
8 718 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 137 000 |
1 137 000 |
692 000 |
692 000 |
0 |
0 |
0 |
184 438 050 |
||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||||||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
||||||||||||||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K1 |
K1. Személyi juttatások |
8 718 700 |
8 718 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 137 000 |
1 137 000 |
2 192 000 |
2 192 000 |
0 |
0 |
0 |
184 438 050 |
||
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 455 773 |
1 455 773 |
0 |
0 |
184 275 |
184 275 |
376 250 |
376 250 |
0 |
0 |
16 723 336 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
300 000 |
262 500 |
262 500 |
||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
150 000 |
150 000 |
20 000 |
20 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
18 579 810 |
|||||||||
K313 |
Árubeszerzés |
||||||||||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
1 262 500 |
1 262 500 |
0 |
0 |
0 |
18 579 810 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
100 000 |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
60 000 |
60 000 |
||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
100 000 |
100 000 |
55 000 |
55 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
75 000 |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
600 000 |
600 000 |
350 000 |
350 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
||||||||||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
20 000 |
20 000 |
100 000 |
100 000 |
2 000 000 |
|||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
10 000 000 |
10 000 000 |
750 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
120 000 |
120 000 |
50 000 |
50 000 |
3 000 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
815 105 |
|||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
770 000 |
770 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
750 000 |
420 000 |
420 000 |
3 750 000 |
3 250 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 815 105 |
||
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
50 000 |
50 000 |
5 000 |
5 000 |
||||||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
||||||||||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
1 774 575 |
1 774 575 |
540 000 |
540 000 |
0 |
6 013 684 |
||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
20 000 |
20 000 |
||||||||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
||||||||||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
||||||||||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
1 794 575 |
1 794 575 |
540 000 |
540 000 |
0 |
6 013 684 |
||
K3 |
K3. Dologi kiadások |
1 580 000 |
1 580 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
750 000 |
1 015 000 |
1 015 000 |
6 972 075 |
6 472 075 |
2 540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
27 408 599 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||||||||||||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
43 600 000 |
43 600 000 |
||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
|||||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
|||||||||||||||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||||||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] |
41 100 000 |
41 100 000 |
|||||||||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 600 000 |
43 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
-237 058 |
|||||||||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||||||||
K513 |
Tartalék |
||||||||||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-237 058 |
||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||||||||||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 519 500 |
|||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
680 265 |
|||||||||||||||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 199 765 |
||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
6 612 083 |
|||||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 785 263 |
|||||||||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 397 346 |
||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
11 754 473 |
11 754 473 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
750 000 |
2 336 275 |
2 336 275 |
9 540 325 |
9 040 325 |
46 140 000 |
46 140 000 |
0 |
0 |
0 |
239 930 038 |
23. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Közvilágítás |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fanntartása |
Zöldterület-kezelés |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Szennyvíz kezelése, ártalmatlanítása |
|||||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 050 750 |
3 265 250 |
2 527 200 |
2 527 200 |
||||||||||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
||||||||||||||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
||||||||||||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||||||||||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
||||||||||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
84 000 |
84 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||||||||||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
10 000 |
90 000 |
||||||||||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 144 750 |
3 439 250 |
2 727 200 |
2 727 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
21 000 000 |
21 000 000 |
||||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
||||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
22 000 000 |
2 144 750 |
3 439 250 |
2 727 200 |
2 727 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 290 000 |
4 290 000 |
361 356 |
581 856 |
442 260 |
442 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
200 000 |
200 000 |
350 000 |
350 000 |
200 000 |
200 000 |
3 600 000 |
2 783 859 |
100 000 |
100 000 |
500000 |
|||||
K313 |
Árubeszerzés |
||||||||||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
350 000 |
350 000 |
210 000 |
210 000 |
3 700 000 |
2 883 859 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
10 000 |
10 000 |
1 400 000 |
1 900 000 |
||||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
30 000 |
30 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
1 800 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díjak) |
4 400 000 |
4 400 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
400 000 |
400 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
||||||||||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 000 000 |
1 805 030 |
2 720 718 |
|||||||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
2 280 000 |
2 280 000 |
||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
9 056 582 |
9 056 582 |
400 000 |
400 000 |
||||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 400 000 |
4 400 000 |
550 000 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 336 582 |
16 141 612 |
800 000 |
800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
2 720 718 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
310 000 |
310 000 |
||||||||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
||||||||||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 188 000 |
1 188 000 |
202 500 |
202 500 |
94 500 |
94 500 |
67 500 |
67 500 |
6 193 088 |
6 140 447 |
243 000 |
243 000 |
486 000 |
486 000 |
869 593 |
|
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
10 281 983 |
10 281 983 |
60 000 |
60 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
40 000 |
40 000 |
||||||||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
250 000 |
250 000 |
||||||||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 188 000 |
1 188 000 |
202 500 |
202 500 |
94 500 |
94 500 |
67 500 |
67 500 |
16 765 071 |
16 712 430 |
303 000 |
303 000 |
606 000 |
606 000 |
0 |
869 593 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
5 588 000 |
5 588 000 |
952 500 |
952 500 |
444 500 |
444 500 |
317 500 |
317 500 |
38 911 653 |
38 347 901 |
1 203 000 |
1 203 000 |
2 406 000 |
2 406 000 |
0 |
4 090 311 |
K42 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
||||||||||||||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
|||||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
|||||||||||||||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] |
|||||||||||||||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] |
|||||||||||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
6 892 240 |
|||||||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||||||||
K513 |
Tartalék |
||||||||||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 892 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
11 811 024 |
|||||||||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
394 000 |
||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
106 000 |
3 188 976 |
|||||||||||||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 787 041 |
11 244 460 |
||||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
752 501 |
3 036 004 |
|||||||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 539 542 |
0 |
0 |
0 |
14 280 464 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
14 644 059 |
|||||||||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 644 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
5 588 000 |
6 088 000 |
952 500 |
952 500 |
444 500 |
444 500 |
26 607 500 |
26 607 500 |
41 417 759 |
67 444 848 |
4 372 460 |
4 372 460 |
2 406 000 |
31 686 464 |
0 |
4 090 311 |
24. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
|||||
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
25 181 295 |
51 484 508 |
23 569 739 |
0 |
48 238 872 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
|||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
0 |
|||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
0 |
560 000 |
0 |
1 560 000 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
450 000 |
1 538 750 |
0 |
1 538 750 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
582 200 |
450 000 |
0 |
1 169 745 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
25 581 295 |
52 516 708 |
26 418 489 |
0 |
52 807 367 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
665 000 |
2 384 000 |
0 |
2 384 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
0 |
0 |
110 000 |
0 |
110 000 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
665 000 |
2 494 000 |
0 |
2 494 000 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
25 581 295 |
0 |
53 181 708 |
28 912 489 |
0 |
55 301 367 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 968 538 |
0 |
12 766 751 |
4 731 000 |
9 247 132 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
30 000 |
0 |
30 000 |
360 000 |
0 |
360 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
1 479 852 |
0 |
1 479 852 |
2 700 000 |
0 |
2 700 000 |
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 509 852 |
0 |
1 509 852 |
3 060 000 |
0 |
3 060 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
256 221 |
0 |
256 221 |
160 000 |
0 |
160 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
256 221 |
0 |
256 221 |
310 000 |
0 |
310 000 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
1 813 233 |
0 |
1 813 233 |
1 859 000 |
0 |
1 859 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
7 665 000 |
0 |
7 665 000 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
550 000 |
0 |
550 000 |
230 000 |
0 |
230 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
434 823 |
||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
1 150 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
74 561 476 |
0 |
75 125 634 |
305 000 |
0 |
305 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
76 924 709 |
0 |
77 488 867 |
10 659 000 |
0 |
11 643 823 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
19 723 832 |
0 |
19 864 232 |
4 190 490 |
0 |
4 286 195 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 668 564 |
0 |
2 668 564 |
1 215 000 |
1 770 343 |
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
10 820 |
10 820 |
0 |
0 |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
22 442 396 |
10 820 |
22 593 616 |
5 455 490 |
0 |
6 106 538 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
101 133 178 |
10 820 |
101 848 556 |
19 684 490 |
0 |
21 320 361 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
1 348 708 |
0 |
0 |
0 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
6 000 000 |
6 250 000 |
0 |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
2 250 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: háztartások |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
8 250 000 |
0 |
9 598 708 |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
153 109 922 |
161 930 646 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
9 055 118 |
9 055 118 |
0 |
0 |
0 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
5 780 244 |
10 055 351 |
0 |
0 |
0 |
|
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
43 995 316 |
0 |
47 276 552 |
0 |
0 |
|
K6 |
K6. Beruházások |
211 940 600 |
0 |
228 317 667 |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
11 289 016 |
0 |
0 |
0 |
|
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
3 048 034 |
0 |
0 |
0 |
|
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
14 337 050 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
354 873 611 |
0 |
403 425 816 |
53 327 979 |
0 |
85 868 860 |
25. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása (állategészségügy) |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése |
Közterület rendjének fenntartása |
Erdőgazdálkodás |
Civil szervezetek működési és programtámogatása |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
||||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
5 054 400 |
5 054 400 |
||||||||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
||||||||||||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
||||||||||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||||||||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
||||||||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
400 000 |
||||||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
||||||||||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||||||||||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 454 400 |
5 454 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
||||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
||||||||||||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 454 400 |
5 454 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
884 450 |
884 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
500 000 |
500 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||
K313 |
Árubeszerzés |
||||||||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
510 000 |
510 000 |
120 000 |
120 000 |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
||||||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
20 000 |
20 000 |
||||||||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
1 000 000 |
1 000 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
||||||||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
150 000 |
150 000 |
30 000 |
30 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
250 000 |
250 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
550 000 |
550 000 |
30 000 |
30 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
||||||||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
||||||||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
542 700 |
542 700 |
200 000 |
200 000 |
70 000 |
70 000 |
878 000 |
878 000 |
||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 668 564 |
2 668 564 |
||||||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
||||||||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
3 261 264 |
3 261 264 |
200 000 |
200 000 |
70 000 |
70 000 |
878 000 |
878 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
6 271 264 |
6 271 264 |
870 000 |
870 000 |
420 000 |
420 000 |
4 128 000 |
4 128 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
|||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
|||||||||||||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] |
|||||||||||||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] |
|||||||||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||||||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
700 000 |
|||||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
6 000 000 |
6 250 000 |
0 |
0 |
||||||||||
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
-150 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||||
ebből: háztartások |
100 000 |
||||||||||||||
K513 |
Tartalék |
||||||||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
6 100 000 |
6 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
150 000 |
150 000 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 261 000 |
3 261 000 |
472 000 |
472 000 |
||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
880 000 |
880 000 |
128 000 |
128 000 |
||||||||||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
9 141 000 |
9 141 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||||||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
250 000 |
250 000 |
21 512 264 |
22 212 264 |
870 000 |
870 000 |
7 358 850 |
7 358 850 |
4 128 000 |
4 128 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
150 000 |
150 000 |
26. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1. |
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3. |
Helyi foglalkoztatási együttműködés TOP 5.2.1. |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1 |
Biztos Kezdet Gyerekház EFOP-1.4.3. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (Művelődési ház felújítása) |
Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támgatások |
|||||||||||||
Tanulási esélyek javítása EFOP 3.7.3. |
A Taktaköz gyermekeiért EFOP 3.3.2. |
Humán kapacitások fejlesztése EFOP 3.9.2. |
|||||||||||||||||||
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 136 198 |
3 136 198 |
4 690 000 |
2 400 000 |
5 046 000 |
13 471 600 |
13 471 600 |
3 519 097 |
4 010 577 |
13 675 733 |
||||||||||
K1102 |
Normatív jutalmak |
||||||||||||||||||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
||||||||||||||||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
||||||||||||||||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
||||||||||||||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
50 000 |
|||||||||||||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
||||||||||||||||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
82 200 |
500 000 |
||||||||||||||||||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 136 198 |
3 136 198 |
0 |
4 772 200 |
0 |
2 400 000 |
0 |
5 046 000 |
13 471 600 |
13 471 600 |
3 519 097 |
4 060 577 |
0 |
0 |
14 175 733 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
||||||||||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
665 000 |
|||||||||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
||||||||||||||||||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
665 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 136 198 |
3 136 198 |
0 |
5 437 200 |
0 |
2 400 000 |
0 |
5 046 000 |
13 471 600 |
13 471 600 |
3 519 097 |
4 060 577 |
0 |
0 |
0 |
14 175 733 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
3 091 647 |
3 091 647 |
951 512 |
420 000 |
883 050 |
3 304 400 |
3 304 400 |
688 041 |
782 801 |
0 |
0 |
2 448 891 |
|||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
||||||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
236 220 |
236 220 |
143 632 |
143 632 |
||||||||||||||||
K313 |
Árubeszerzés |
||||||||||||||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 220 |
236 220 |
143 632 |
143 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
||||||||||||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
236 221 |
236 221 |
||||||||||||||||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 221 |
236 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
413 233 |
413 233 |
||||||||||||||||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
||||||||||||||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
||||||||||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
||||||||||||||||||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
||||||||||||||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||||||||||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
20 386 186 |
20386186 |
8 072 766 |
8 072 766 |
31 327 638 |
31 327 638 |
7 587 127 |
7 587 127 |
2 757 759 |
2 757 759 |
564 158 |
|||||||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
20 386 186 |
20 386 186 |
8 072 766 |
8 072 766 |
31 740 871 |
31 740 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 587 127 |
7 587 127 |
2 757 759 |
2 757 759 |
0 |
564 158 |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
||||||||||||||||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
||||||||||||||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 504 270 |
5 504 270 |
2 179 647 |
2 179 647 |
8 108 091 |
8 108 091 |
1 749 153 |
1 749 153 |
491 971 |
491 971 |
140 400 |
|||||||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||||||||||||||||||
K353 |
Kamatkiadások |
10 820 |
|||||||||||||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
||||||||||||||||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 504 270 |
5 504 270 |
2 179 647 |
2 179 647 |
8 108 091 |
8 108 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 749 153 |
1 749 153 |
491 971 |
491 971 |
0 |
151 220 |
0 |
0 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
25 890 456 |
25 890 456 |
10 252 413 |
10 252 413 |
40 085 183 |
40 085 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 572 500 |
9 572 500 |
3 393 362 |
3 393 362 |
0 |
715 378 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
||||||||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
|||||||||||||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
|||||||||||||||||||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] |
|||||||||||||||||||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] |
|||||||||||||||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||||||||||||||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
648 708 |
|||||||||||||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||||||||||||||||||
K512 |
Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||||||||||||
K513 |
Tartalék |
||||||||||||||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
648 708 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
44 990 337 |
53 211 061 |
103 119 585 |
103 119 585 |
600 000 |
|||||||||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
|||||||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
9 055 118 |
9 055 118 |
||||||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 047 244 |
2 047 244 |
4 275 107 |
|||||||||||||||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
||||||||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 147 390 |
14 366 986 |
27 842 288 |
27 842 288 |
2 997 638 |
2 997 638 |
1 061 640 |
|||||||||||||
K6 |
K6. Beruházások |
57 137 727 |
67 578 047 |
130 961 873 |
130 961 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 100 000 |
14 100 000 |
0 |
0 |
0 |
5 936 747 |
0 |
0 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
11 289 016 |
||||||||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
||||||||||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
3 048 034 |
||||||||||||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 337 050 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
||||||||||||||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
83 028 183 |
93 468 503 |
141 214 286 |
141 214 286 |
46 313 028 |
46 313 028 |
0 |
6 388 712 |
0 |
2 820 000 |
0 |
5 929 050 |
40 448 500 |
40 448 500 |
7 600 500 |
8 236 740 |
0 |
21 637 883 |
0 |
0 |
27. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
Foglalkoztatást elősegítő képzések és támogatások (GINOP) |
|||||||
eredeti |
módosítás |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
eredeti |
jav. mód. |
||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 410 139 |
0 |
2 410 139 |
21 159 600 |
20 159 600 |
25 669 133 |
|||
K1102 |
Normatív jutalmak |
|||||||||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
|||||||||
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
560 000 |
1 560 000 |
||||||
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
||||||||
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
138 750 |
0 |
138 750 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
300 000 |
300 000 |
||||||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
250 000 |
0 |
250 000 |
200 000 |
200 000 |
719 745 |
|||
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 798 889 |
0 |
2 798 889 |
23 619 600 |
23 619 600 |
0 |
0 |
26 388 878 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
200 000 |
0 |
200 000 |
2 184 000 |
2 184 000 |
||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
10 000 |
0 |
10 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
K12 |
Külső személyi juttatások |
210 000 |
0 |
210 000 |
2 284 000 |
2 284 000 |
0 |
0 |
||
K1 |
K1. Személyi juttatások |
3 008 889 |
0 |
3 008 889 |
25 903 600 |
25 903 600 |
0 |
26 388 878 |
||
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
510 000 |
0 |
510 000 |
4 221 000 |
4 221 000 |
4 516 132 |
|||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
10 000 |
0 |
10 000 |
350 000 |
350 000 |
||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
||||||||
K31 |
Készletbeszerzés |
1 510 000 |
0 |
1 510 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
0 |
150 000 |
150 000 |
||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
10 000 |
0 |
10 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
10 000 |
0 |
10 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
||
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
150 000 |
0 |
150 000 |
1 709 000 |
1 709 000 |
||||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
7 665 000 |
7 665 000 |
||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
30 000 |
0 |
30 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
434 823 |
||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
600 000 |
1 150 000 |
||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 000 |
0 |
5 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
185 000 |
0 |
619 823 |
10 474 000 |
11 024 000 |
0 |
0 |
||
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
0 |
200 000 |
200 000 |
||||||
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
||||||||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
500 000 |
0 |
595 705 |
3 690 490 |
3 690 490 |
||||
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 215 000 |
1 770 343 |
|||||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
0 |
50 000 |
50 000 |
||||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 715 000 |
0 |
2 366 048 |
3 740 490 |
3 740 490 |
0 |
0 |
||
K3 |
K3. Dologi kiadások |
3 420 000 |
0 |
4 505 871 |
16 264 490 |
0 |
16 814 490 |
0 |
0 |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
|||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
||||||||||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
||||||||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] |
||||||||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] |
||||||||||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
|||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||||||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
|||||||||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||||
ebből: háztartások |
||||||||||
K513 |
Tartalék |
|||||||||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K65 |
Részesedések beszerzése |
|||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
|||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||||||||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
|||||||||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
6 938 889 |
0 |
8 024 760 |
46 389 090 |
46 939 090 |
0 |
30 905 010 |
28. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
KIADÁS JOGCÍMEI |
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
|||
eredeti |
mód. |
jav. mód. |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
37 361 280 |
0 |
45 891 672 |
K1102 |
Normatív jutalmak |
1 207 680 |
||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
655 376 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
500 000 |
500 000 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
654 800 |
654 800 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
|
K2220 |
Egyéb költségtérítés |
96 000 |
||
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
100 000 |
149 080 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
40 516 080 |
0 |
51 054 608 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
|||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
215 462 |
||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
100 000 |
100 000 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
100 000 |
0 |
315 462 |
K1 |
K1. Személyi juttatások |
40 616 080 |
0 |
51 370 070 |
K2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 862 820 |
0 |
7 432 588 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) |
200 000 |
0 |
200 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) |
400 000 |
0 |
400 000 |
K313 |
Árubeszerzés |
0 |
||
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
0 |
600 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) |
400 000 |
0 |
700 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) |
300 000 |
0 |
300 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
700 000 |
0 |
1 000 000 |
K331 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) |
200 000 |
0 |
200 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) |
50 000 |
0 |
50 000 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) |
0 |
||
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
50 000 |
0 |
50 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
894 000 |
0 |
975 000 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
||
K353 |
Kamatkiadások |
10 000 |
0 |
10 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) |
50 000 |
0 |
50 000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
954 000 |
0 |
1 035 000 |
K3 |
K3. Dologi kiadások |
4 504 000 |
0 |
4 885 000 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
0 |
|||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
0 |
|||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] |
0 |
|||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] |
0 |
|||
K4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
0 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
0 |
|||
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
|||
ebből: háztartások |
0 |
|||
K513 |
Tartalék |
0 |
||
K5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
0 |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
609 537 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
164 575 |
K6 |
K6. Beruházások |
0 |
0 |
774 112 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
||
K7 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
||
K9 |
K9. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) |
51 982 900 |
0 |
64 461 770 |
29. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Beruházási feladat |
eredeti |
mód. |
jav.mód. |
---|---|---|---|
Családsegítőbe számítógép vásárlása |
254 000 |
||
Óvoda fénymásoló vásárlása |
254 000 |
||
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1. |
57 137 727 |
||
Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3. |
130 961 873 |
||
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1 |
14 100 000 |
||
Kamerák javítása |
600 000 |
||
ingatlanvásárlás |
5 000 000 |
||
Traktor önerő |
4 141 000 |
||
Beruházás összesen |
212 448 600 |
0 |
0 |
30. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél |
eredeti |
mód. |
jav.mód. |
---|---|---|---|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
31. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Közszolgálati tisztviselő |
Közalkalmazott |
Munkaviszonyban álló |
Közfoglalkoztatott |
Foglalkoztatottak összesen |
||
teljes munkaidő |
részmunkaidő |
teljes munkaidős |
részmunkaidős |
||||
Önkormányzat |
1,0 |
3,5 |
0,0 |
2,0 |
2,5 |
209,0 |
|
- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
1 |
|||||
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 |
2 |
|||||
- Közterület rendjének fenntartása |
1 |
1 |
2 |
||||
- Család és nővédelmi, ifjúság- egészségügyi gondozás |
2 |
2 |
|||||
- Könyvtár, közművelődés |
0,5 |
0,5 |
1 |
||||
- Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
1 |
|||||
- Közfoglalkoztatás |
200 |
200 |
|||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal |
8 |
1 |
9 |
||||
- köztisztviselők |
8 |
1 |
9 |
||||
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
|
- óvódapedagógus |
13 |
13 |
|||||
- dajka, takarító |
8 |
8 |
|||||
- gondozónő |
1 |
1 |
|||||
- óvodai asszisztens, óvodatitkár |
3 |
3 |
|||||
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ |
0 |
8 |
0 |
10 |
1 |
0 |
20 |
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
1 |
2 |
3 |
||||
- Idősek Klubja |
1 |
1 |
2 |
||||
- Idősek Otthona |
1 |
5 |
1 |
8 |
|||
- Konyha és Étkezde |
5 |
2 |
7 |
||||
Összesen |
9 |
37 |
0 |
13 |
4 |
0 |
263 |
32. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Év összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyitó pénzeszköz |
|||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
32 648 455 |
391 781 465 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
2 784 733 |
33 416 800 |
B4. Működési bevételek |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
4 236 128 |
50 833 530 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
39 669 316 |
476 031 795 |
B5. Felhalmozási bevételek |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
1 273 829 |
15 285 948 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
1 166 667 |
14 000 000 |
B8. Maradvány igénybevétele |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
27 643 224 |
331 718 684 |
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
837 036 427 |
KIADÁSI JOGCÍMEK |
|||||||||||||
K1. Személyi juttatás |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
22 000 456 |
264 005 473 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
3 981 439 |
47 777 272 |
K3. Dologi kiadások |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
21 746 257 |
260 955 082 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
3 633 333 |
43 600 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
687 500 |
8 250 000 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
|||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
52 048 986 |
624 587 827 |
K6. Beruházások |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
17 704 050 |
212 448 600 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9. Finanszírozási kidások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
69 753 036 |
837 036 427 |
33. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2030. év |
2031. év |
2032. év |
2033. év |
2034. év |
Összesen |
Helyi adók |
0 |
|||||||||||||||
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
|||||||||||||||
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel |
0 |
|||||||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|||||||||||||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||||||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
|||||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása+ kamat |
0 |
|||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
0 |
|||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
0 |
|||||||||||||||
Visszavásárlási kötgelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
0 |
|||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Hitel, kölcsön megnevezése |
Hitel, kölcsön állomány 2020. jan. 1-én |
Lejárat |
Hitelfelvétel 2020. évben |
Törlesztés 2020. évben |
---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
35. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Bevétel |
Kiadás |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
||||
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
391 781 465 |
399 617 094 |
407 609 436 |
K1. Személyi juttatás |
264 005 473 |
269 285 582 |
274 671 294 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 777 272 |
48 732 817 |
49 707 474 |
B3. Közhatalmi bevételek |
33 416 800 |
34 085 136 |
34 766 839 |
K3. Dologi kiadások |
260 955 082 |
266 174 184 |
271 497 667 |
B4. Működési bevételek |
50 833 530 |
51 850 201 |
52 887 205 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
43 600 000 |
44 472 000 |
45 361 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
8 250 000 |
8 415 000 |
8 583 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) |
476 031 795 |
485 552 431 |
495 263 480 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
624 587 827 |
637 079 584 |
649 821 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B5. Felhalmozási bevételek |
15 285 948 |
15 591 667 |
15 903 500 |
K6. Beruházások |
212 448 600 |
216 697 572 |
221 031 523 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
14 000 000 |
14 280 000 |
14 565 600 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
B8. Maradvány igénybevétele |
331 718 684 |
338 353 058 |
345 120 119 |
K9. Finanszírozási kidások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) |
837 036 427 |
853 777 156 |
870 852 699 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
837 036 427 |
853 777 156 |
870 852 699 |
36. melléklet az 1/2020. (I. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hitel törlesztés |
|||||||
Kötvénybeváltás kiadásai |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… beruházás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
………..…………… felújítás |
|||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
|||||||
Több éves kihatással járó döntések |
|||||||
Összesen |
0 |