Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 695 343 654 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 307 746 455 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:

a) A működési célú bevételeket 923 814 581 forintban, ebből:

aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 307 746 455 forintban

ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 73 211 186 forintban

b) A működési célú kiadásokat 908 562 693 forintban, ebből:

ba) a személyi jellegű kiadásokat 250 647 517 forintban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 31 317 478 forintban

bc) a dologi jellegű kiadásokat 226 277 089 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 13 500 000 forintban

be) egyéb működési célú kiadások összegét 67 400 955 forintban,

bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 307 746 455 forintban

bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 11 673 199 forintban

c) A felhalmozási célú bevételeket 771 529 073 forintban

d) A felhalmozási célú kiadást 786 780 961 forintban, ebből:

da) a beruházások összegét 779 690 100 forintban

db) a felújítások összegét 3 258 205 forintban

dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban

dd) a pénzügyi lízing kiadásokat 962 656 forintban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat 2023. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 144 280 563 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat

a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 63,3 főben

b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 63,3 főben

állapítja meg.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023.évre tervezett bevételei

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2023.eredeti költségvetés

10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelet

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

I. Kötelező feladatellátások

1

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

4 741 678

4 741 678

2

Szolgáltatások ellenértéke

3 733 600

3 733 600

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 008 078

1 008 078

ÖSSZESEN:

4 741 678

2

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

5 312 357

5 312 357

2

Szolgáltatások ellenértéke

4 182 959

4 182 959

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 129 398

1 129 398

ÖSSZESEN:

5 312 357

3

Köztemető fenntartása, működtetése

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

402 515

402 515

2

Szolgáltatások ellenértéke

402 515

402 515

ÖSSZESEN:

402 515

4

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

1

Működési költségvetés

2

Közhatalmi bevételek

61 650 000

61 650 000

1

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

11 000 000

4

Iparűzési adó (1,8%, adózói befizetések)

50 000 000

50 000 000

5

Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj)

650 000

650 000

ÖSSZESEN:

61 650 000

5

Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

430 840 328

415 851 280

1

Önkormányzatok működési támogatásai

291 830 004

293 567 040

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

121 262 661

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

66 729 330

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

14 193 000

4

Bölcsőde támogatása

33 360 400

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

49 535 373

6

Szünidei étkeztetés támogatűsa

287 280

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 461 960

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

139 010 324

122 284 240

A Magyarország 2023.évi központi költségvetésről szóló 2022.évi XXV.törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2023.évi költségvetési rendeletében a sokszorosára növekedett energia-, élelem- és üzemanyag árak miatt várható finanszírozási gondok miatt

139 010 324

3

Működési bevételek

1 133 127

1 133 127

3

Közvetített szolgáltatások értéke

928 697

928 697

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

204 430

204 430

8

Kamatbevételek

ÖSSZESEN:

431 973 455

416 984 407

6

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

2 254 077

2 254 077

2

Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)

2 142 927

2 142 927

9

Egyéb működési bevételek

111 150

111 150

ÖSSZESEN:

2 254 077

2 254 077

7

Közfoglalkoztatás

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13 826 339

19 836 323

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 826 339

19 836 323

Ebből:

Közfoglalkoztatás állami támogatása

13 576 339

Terület alapú támogatás

250 000

2

Felhalmozási költségvetés

6

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 343 001

Ebből:

Közfoglalkoztatás állami támogatása

1 343 001

ÖSSZESEN:

15 169 340

8

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

9 345 171

9 345 171

2

Szolgáltatások ellenértéke

7 071 519

7 071 519

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 768 307

1 768 307

8

Kamatbevételek

49 381

49 381

9

Egyéb működési bevételek

455 964

455 964

2

Felhalmozási költségvetés

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

329 111 138

328 784 072

VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás

8 368 112

Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 100% támogatás

300 000 000

VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken"; Utófinanszírozott; 100% támogatás

20 743 026

ÖSSZESEN:

338 456 309

9

Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség)

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 602 560

2 160 000

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 602 560

2 160 000

1574/2022(XI.28.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása

10 602 560

2

Felhalmozási költségvetés

ÖSSZESEN:

10 602 560

10

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

2

Felhalmozási költségvetés

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

400 000 000

400 000 000

Ebből

Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám

400 000 000

ÖSSZESEN:

400 000 000

11

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

2

Felhalmozási költségvetés

6

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 402 000

Ebből

Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám

41 402 000

ÖSSZESEN:

41 402 000

I. Kötelező feladatellátások összesen

1 311 964 291

1 294 215 601

1

Működési költségvetés

540 108 152

522 686 528

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

455 269 227

437 847 603

1

Önkormányzatok működési támogatásai

291 830 004

293 567 040

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

121 262 661

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

66 729 330

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

14 193 000

4

Bölcsőde támogatása

33 360 400

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

49 535 373

6

Szünidei étkeztetés támogatűsa

287 280

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 461 960

8

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

9

Elszámolásból származó bevételek

-

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

163 439 223

144 280 563

2

Közhatalmi bevételek

61 650 000

61 650 000

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

11 000 000

Iparűzési adó

50 000 000

50 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)

650 000

650 000

3

Működési bevételek

23 188 925

23 188 925

1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

2

Szolgáltatások ellenértéke

17 533 520

17 533 520

3

Közvetített szolgáltatások értéke

928 697

928 697

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 110 213

4 110 213

8

Kamatbevételek

49 381

49 381

9

Egyéb működési bevételek

567 114

2

Felhalmozási költségvetés

771 856 139

771 529 073

1

Felhalmozási bevételek

-

-

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

771 856 139

771 529 073

I.Kötelező feladatellátások összesen

1 311 964 291

1 294 215 601

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

1

Maradvány igénybevétele

44 951 023

65 457 889

ÖSSZESEN:

44 951 023

1

Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:

1 356 915 314

1 359 673 490

1

Működési költségvetés

585 059 175

588 144 417

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

455 269 227

437 847 603

1

Önkormányzatok működési támogatásai

291 830 004

293 567 040

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

121 262 661

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

66 729 330

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

14 193 000

4

Bölcsőde támogatása

33 360 400

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

49 535 373

6

Szünidei étkeztetés támogatűsa

287 280

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 461 960

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

163 439 223

144 280 563

2

Közhatalmi bevételek

61 650 000

61 650 000

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

11 000 000

Iparűzési adó

50 000 000

50 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)

650 000

650 000

3

Működési bevételek

23 188 925

23 188 925

2

Szolgáltatások ellenértéke

17 533 520

17 533 520

3

Közvetített szolgáltatások értéke

928 697

928 697

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 110 213

4 110 213

8

Kamatbevételek

49 381

49 381

9

Egyéb működési bevételek

567 114

6

Finanszírozási bevételek

44 951 023

65 457 889

1

Maradvány igénybevétele

44 951 023

65 457 889

2

Felhalmozási költségvetés

771 856 139

771 529 073

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

771 856 139

771 529 073

1

Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:

1 356 915 314

1 359 673 490

2

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

I. Kötelező feladatellátások

1

Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

2 157 196

2 157 196

2

Szolgáltatások ellenértéke

885 000

885 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

1 014 794

1 014 794

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

256 704

256 704

8

Kamatbevételek

698

698

ÖSSZESEN:

2 157 196

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási bevételek

94 602 314

94 602 314

1

Maradvány igénybevétele

-

3 633 368

2

Központi, irányítószervi támogatás

94 602 314

90 968 946

ÖSSZESEN:

94 602 314

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

96 759 510

96 759 510

1

Működési költségvetés

96 759 510

96 759 510

3

Működési bevételek

2 157 196

2 157 196

2

Szolgáltatások ellenértéke

885 000

885 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

1 014 794

1 014 794

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

256 704

256 704

8

Kamatbevételek

698

698

6

Finanszírozási bevételek

94 602 314

94 602 314

1

Maradvány igénybevétele

-

3 633 368

2

Központi, irányítószervi támogatás

94 602 314

90 968 946

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

96 759 510

96 759 510

3

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

I. Kötelező feladatellátások

1

Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

12 848 810

12 848 810

5

Ellátási díjak

10 117 173

10 117 173

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 731 637

2 731 637

ÖSSZESEN:

12 848 810

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

2 270 757

2 270 757

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 787 998

1 787 998

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

482 759

482 759

ÖSSZESEN:

2 270 757

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási bevételek

185 525 854

186 268 187

1

Maradvány igénybevétele

-

3 250 275

2

Központi, irányítószervi támogatás

185 525 854

183 017 912

ÖSSZESEN:

185 525 854

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen

200 645 421

201 387 754

1

Működési költségvetés

200 645 421

201 387 754

3

Működési bevételek

15 119 567

15 119 567

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 787 998

1 787 998

5

Ellátási díjak

10 117 173

10 117 173

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 214 396

3 214 396

6

Finanszírozási bevételek

185 525 854

186 268 187

1

Maradvány igénybevétele

-

3 250 275

2

Központi, irányítószervi támogatás

185 525 854

183 017 912

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen

200 645 421

201 387 754

4

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár

I. Kötelező feladatellátások

1

Közművelődési intézmények működtetése

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

1 983 279

1 983 279

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 982 735

1 982 735

8

Kamatbevételek

544

544

ÖSSZESEN:

1 983 279

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

910 370

910 370

2

Szolgáltatások ellenértéke

910 370

910 370

ÖSSZESEN:

910 370

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási bevételek

34 225 705

34 629 251

1

Maradvány igénybevétele

-

869 654

2

Központi, irányítószervi támogatás

34 225 705

33 759 597

ÖSSZESEN:

34 225 705

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen

37 119 354

37 522 900

1

Működési költségvetés

37 119 354

37 522 900

3

Működési bevételek

2 893 649

2 893 649

2

Szolgáltatások ellenértéke

2 893 105

2 893 105

8

Kamatbevételek

544

544

6

Finanszírozási bevételek

34 225 705

34 629 251

1

Maradvány igénybevétele

-

869 654

2

Központi, irányítószervi támogatás

34 225 705

33 759 597

ÖSSZESEN:

37 119 354

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:

1 691 439 599

1 695 343 654

1

Működési költségvetés

919 583 460

923 814 581

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

455 269 227

437 847 603

1

Önkormányzatok működési támogatásai

291 830 004

293 567 040

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

121 262 661

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

66 729 330

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

14 193 000

4

Bölcsőde támogatása

33 360 400

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

49 535 373

6

Szünidei étkeztetés támogatűsa

287 280

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 461 960

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

163 439 223

144 280 563

2

Közhatalmi bevételek

61 650 000

61 650 000

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

11 000 000

Iparűzési adó

50 000 000

50 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)

650 000

650 000

3

Működési bevételek

43 359 337

43 359 337

2

Szolgáltatások ellenértéke

23 099 623

23 099 623

3

Közvetített szolgáltatások értéke

1 943 491

1 943 491

5

Ellátási díjak

10 117 173

10 117 173

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 581 313

7 581 313

8

Kamatbevételek

50 623

50 623

9

Egyéb működési bevételek

567 114

6

Finanszírozási bevételek

359 304 896

380 957 641

1

Maradvány igénybevétele

44 951 023

73 211 186

2

Központi, irányítószervi támogatás

314 353 873

307 746 455

2

Felhalmozási költségvetés

771 856 139

771 529 073

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

771 856 139

771 529 073

2023. évi bevételi előirányzatok összesen

1 691 439 599

1 695 343 654

2. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata 2023.évi állami támogatásai

Forintban

Forintban

Ssz.

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

2023.évi terv

10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelet

1

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

5 537 000

7,84

43 410 080

43 410 080

2

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

0

43 410 080

43 410 080

3

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

0

43 410 080

43 410 080

4

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

5 537 000

43 410 080

43 410 080

5

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

3 640 000

3 640 000

6

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

3 640 000

3 640 000

7

1.1.1.3. Info

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

50 920 000

50 920 000

8

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0

50 920 000

50 920 000

9

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

2 698 580

2 698 580

10

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

2 698 580

2 698 580

11

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

5 069 540

5 069 540

12

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

5 069 540

5 069 540

13

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

8 500 000

8 500 000

14

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

8 500 000

8 500 000

15

1.1.1.7. Info

1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

3 414 450

3 414 450

16

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

3 414 450

3 414 450

17

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

0

0

3 610 011

3 610 011

18

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatása

forint

0

0

19

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

121 262 661

121 262 661

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

20

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

130 000

72,0

9 360 000

9 360 000

21

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás

forint

1 120 000

1 120 000

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

22

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

5 262 900

6,9

36 314 010

36 314 010

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

alapfokozatú végzettségű

23

1.2.3.1.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

467 690

2,0

935 380

935 380

24

1.2.3.1.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 743 970

2,0

3 487 940

3 487 940

1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

25

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

3 878 000

4,0

15 512 000

15 512 000

26

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

66 729 330

66 729 330

27

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

14 193 000

14 193 000

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

Bölcsődei bértámogatás

28

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

6 990 700

2,0

13 981 400

13 981 400

29

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

5 453 000

3,0

16 359 000

16 359 000

30

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

3 020 000

3 020 000

31

1.3.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

33 360 400

33 360 400

32

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

47 553 400

47 553 400

33

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2 700 300

6,95

18 767 085

18 767 085

34

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

30 768 288

30 768 288

35

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570

504

287 280

287 280

36

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

49 822 653

49 822 653

37

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt)

forint

2 213

6 461 960

8 198 996

38

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

6 461 960

8 198 996

39

1.6.

Az önkormányzatot megiilető 2023.évi állami támogatások összesen

291 830 004

293 567 040

3. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023.évre tervezett kiadásai

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2023.eredeti költségvetés

10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelet

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

I. Kötelező feladatellátások

1

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

3 096 600

3 096 600

2

Munkaadókat terhelő járulékok

402 558

402 558

3

Dologi kiadások

2 875 946

2 875 946

ÖSSZESEN:

6 375 104

6 375 104

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

0,8

0,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

0,8

0,8

2

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

2 020 400

2 020 400

2

Munkaadókat terhelő járulékok

-

-

3

Dologi kiadások

18 035 201

18 035 201

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

17 637 115

17 637 115

Gázdíj

17 576 789

17 576 789

Vízdíj

60 326

60 326

ÖSSZESEN:

20 055 601

20 055 601

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

0,5

0,5

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

0,5

0,5

3

Köztemető fenntartása, működtetése

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

396 766

396 766

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

1 795

1 795

Víidíj

1 795

1 795

5

Egyéb működési célú kiadások

1 220 400

1 220 400

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 220 400

1 220 400

Ebből:

Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek

ÖSSZESEN:

1 617 166

1 617 166

4

Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

16 854 400

16 854 400

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 191 072

2 191 072

3

Dologi kiadások

7 676 121

7 676 121

Ebből

rendezvények

3 000 000

3 000 000

5

Egyéb működési célú kiadások

62 205 945

65 180 555

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

60 205 945

60 205 945

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 000 000

2 000 000

4

Tartalék

-

-

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

2 974 610

ÖSSZESEN:

88 927 538

91 902 148

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

6,0

6,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

6,0

6,0

5

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai

1

Működési költségvetés

3

Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)

3 170 039

3 551 039

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 500 000

13 500 000

ÖSSZESEN:

16 670 039

17 051 039

6

Közfoglalkoztatás

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

9 690 000

15 333 177

2

Munkaadókat terhelő járulékok

629 850

996 657

3

Dologi kiadások

4 018 735

4 018 735

Ebből

Épületek energia költsége összesen

336 246

336 246

Áramdíj

336 246

336 246

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

1 343 001

1 343 001

ÖSSZESEN:

15 681 586

21 691 570

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)

7,7

11,4

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)

7,7

11,4

7

Zöldterület kezelés

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

8 061 600

8 061 600

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 048 008

1 048 008

3

Dologi kiadások

3 320 078

3 320 078

ÖSSZESEN:

12 429 686

12 429 686

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

2,0

2,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

2,0

2,0

8

Közutak üzemeltetése, fenntartása

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

2 000 000

2 000 000

Ebből:

Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)

1 500 000

1 500 000

Hó eltakarítás

500 000

500 000

ÖSSZESEN:

2 000 000

2 000 000

9

Közvilágítás

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

30 237 603

30 237 603

Ebből:

Közvilágítás áramdíja

30 237 603

30 237 603

ÖSSZESEN:

30 237 603

30 237 603

10

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

1 000 000

1 000 000

ÖSSZESEN:

1 000 000

1 000 000

11

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1

Működési költségvetés

5

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

1 000 000

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

1 000 000

ÖSSZESEN:

1 000 000

1 000 000

12

Fogorvosi alapellátás

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

746 143

746 143

ÖSSZESEN:

746 143

746 143

13

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

3 979 380

3 979 380

2

Munkaadókat terhelő járulékok

517 319

517 319

3

Dologi kiadások

17 537 745

17 537 745

Ebből

Épületek energia költsége összesen

4 241 424

4 241 424

Áramdíj

2 769 130

2 769 130

Gázdíj

1 250 036

1 250 036

Vízdíj

222 258

222 258

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

763 872 599

763 872 599

2

Felújítások

3 258 205

3 258 205

ÖSSZESEN:

789 165 248

789 165 248

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

1,0

1,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

1,0

14

Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

6 568 800

6 568 800

2

Munkaadókat terhelő járulékok

853 944

853 944

3

Dologi kiadások

5 194 000

5 194 000

Ebből

Épületek energia költsége összesen

73 492

73 492

Áramdíj

34 192

34 192

Vízdíj

39 300

39 300

ÖSSZESEN:

12 616 744

12 616 744

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

2,0

2,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

2,0

2,0

15

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

15 091 432

15 091 432

ÖSSZESEN:

15 091 432

15 091 432

16

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

13 441 696

13 441 696

ÖSSZESEN:

13 441 696

13 441 696

Kötelező feladatellátások összesen

1 027 055 586

1 036 421 180

1

Működési költségvetés

258 581 781

267 947 375

1

Személyi juttatások

50 271 180

55 914 357

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 642 751

6 009 558

3

Dologi kiadások

124 741 505

125 122 505

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany)

22 288 277

22 288 277

Közvilágítás

30 237 603

30 237 603

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 500 000

13 500 000

5

Egyéb működési célú kiadások

64 426 345

67 400 955

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

60 205 945

60 205 945

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 220 400

4 220 400

4

Tartalék

-

-

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

2 974 610

2

Felhalmozási költségvetés

768 473 805

768 473 805

1

Beruházások

765 215 600

765 215 600

2

Felújítások

3 258 205

3 258 205

ÖSSZESEN:

1 027 055 586

1 036 421 180

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

4,3

4,3

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

4,3

4,3

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)

7,7

11,4

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)

7,7

11,4

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

2,0

2,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

6,0

6,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

6,0

6,0

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási kiadások

326 027 072

319 419 654

1

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

314 353 873

307 746 455

Polgármesteri Hivatal finanszírozása

94 602 314

90 968 946

Óvoda finanszírozása

185 525 854

183 017 912

Művelődési Ház finanszírozása

34 225 705

33 759 597

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 673 199

11 673 199

2

Felhalmozási költségvetés

4

Finanszírozási kiadások

3 832 656

3 832 656

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2 870 000

Pénzügyi lízing kiadásai

962 656

962 656

ÖSSZESEN:

329 859 728

323 252 310

Zákányszék Község Önkormányzata összesen

1 356 915 314

1 359 673 490

1

Működési költségvetés

584 608 853

587 367 029

1

Személyi juttatások

50 271 180

55 914 357

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 642 751

6 009 558

3

Dologi kiadások

124 741 505

125 122 505

Ebből

Épületek energia költsége összesen

52 527 675

52 527 675

Közvilágítás

30 237 603

30 237 603

Áramdíj

3 139 568

3 139 568

Gázdíj

18 826 825

18 826 825

Vízdíj

323 679

323 679

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 500 000

13 500 000

5

Egyéb működési célú kiadások

64 426 345

67 400 955

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

60 205 945

60 205 945

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 220 400

4 220 400

4

Tartalék

-

-

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

2 974 610

6

Finanszírozási kiadások

326 027 072

319 419 654

1

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

314 353 873

307 746 455

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 673 199

11 673 199

2

Felhalmozási költségvetés

772 306 461

772 306 461

1

Beruházások

765 215 600

765 215 600

2

Felújítások

3 258 205

3 258 205

4

Finanszírozási kiadások

3 832 656

3 832 656

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2 870 000

2

Pénzügyi lízing kiadásai

962 656

962 656

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

ÖSSZESEN:

1 356 915 314

1 359 673 490

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

4,3

4,3

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

4,3

4,3

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő)

7,7

11,4

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő)

7,7

11,4

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

2,0

2,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

6,0

6,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

6,0

6,0

2

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

I. Kötelező feladatellátások

1

Igazgatási tevékenység

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

59 632 620

59 632 620

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 752 241

7 752 241

3

Dologi kiadások

23 056 667

23 056 667

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

10 861 356

10 861 356

Áramdíj

314 776

314 776

Gázdíj

10 462 370

10 462 370

Vízdíj

84 210

84 210

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

300 000

300 000

ÖSSZESEN:

90 741 528

90 741 528

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

10,0

10,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

10,0

10,0

3

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

4 763 460

4 763 460

2

Munkaadókat terhelő járulékok

619 250

619 250

ÖSSZESEN:

5 382 710

5 382 710

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

1,0

1,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

1,0

1,0

4

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

568 730

568 730

2

Munkaadókat terhelő járulékok

66 542

66 542

ÖSSZESEN:

635 272

635 272

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen

96 759 510

96 759 510

1

Működési költségvetés

96 459 510

96 459 510

1

Személyi juttatások

64 964 810

64 964 810

2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 438 033

8 438 033

3

Dologi kiadások

23 056 667

23 056 667

Ebből

Épületek energia költsége összesen

10 861 356

10 861 356

Áramdíj

314 776

314 776

Gázdíj

10 462 370

10 462 370

Vízdíj

84 210

84 210

2

Felhalmozási költségvetés

300 000

300 000

1

Beruházások

300 000

300 000

ÖSSZESEN:

96 759 510

96 759 510

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

11,0

11,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

11,0

11,0

3

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

I. Kötelező feladatellátások

1

Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

24 625 072

24 625 072

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 201 259

3 201 259

3

Dologi kiadások

41 335 609

41 335 609

Ebből

Épületek energia költsége összesen

8 818 794

8 818 794

Áramdíj

766 625

766 625

Gázdíj

8 033 843

8 033 843

Vízdíj

18 326

18 326

Élelem

29 740 010

29 740 010

2

Felhalmozási költségvetés

2

Beruházások

5 300 000

5 300 000

ÖSSZESEN:

74 461 940

74 461 940

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

5,9

5,9

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

5,9

5,9

2

Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

63 119 328

63 776 260

2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 205 513

8 290 914

3

Dologi kiadások

12 808 293

12 808 293

Ebből

Épületek energia költsége összesen

7 077 506

7 077 506

Áramdíj

1 023 774

1 023 774

Gázdíj

6 039 691

6 039 691

Vízdíj

14 041

14 041

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

3 350 000

3 350 000

ÖSSZESEN:

87 483 134

88 225 467

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

11,8

12,1

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

11,8

12,1

Kötelező feladatellátások összesen

161 945 074

162 687 407

1

Működési költségvetés

153 295 074

154 037 407

1

Személyi juttatások

87 744 400

88 401 332

2

Munkaadókat terhelő járulékok

11 406 772

11 492 173

3

Dologi kiadások

54 143 902

54 143 902

Ebből

Épületek energia költsége összesen

15 896 300

15 896 300

Áramdíj

1 790 399

1 790 399

Gázdíj

14 073 534

14 073 534

Vízdíj

32 367

32 367

Élelem

29 740 010

29 740 010

2

Felhalmozási költségvetés

8 650 000

8 650 000

1

Beruházások

8 650 000

8 650 000

ÖSSZESEN:

161 945 074

162 687 407

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

11,8

11,8

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

11,8

11,8

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Alkalmazotti vendéglátás

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

74 098

74 098

2

Munkaadókat terhelő járulékok

9 633

9 633

3

Dologi kiadások

417 530

417 530

Ebből

Épületek energia költsége összesen

20 792

20 792

Áramdíj

1 515

1 515

Gázdíj

18 882

18 882

Vízdíj

395

395

Élelem

300 403

300 403

ÖSSZESEN:

501 261

501 261

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

0,1

0,1

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

0,1

0,1

2

Bölcsődei ellátás

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

25 647 336

25 647 336

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 334 154

3 334 154

3

Dologi kiadások

8 117 596

8 117 596

Ebből

Épületek energia költsége összesen

6 821 880

6 821 880

Áramdíj

768 149

768 149

Gázdíj

6 039 691

6 039 691

Vízdíj

14 040

14 040

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

1 100 000

1 100 000

ÖSSZESEN:

37 099 086

37 099 086

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

5,0

5,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

5,0

5,0

Nem kötelező feladatellátások összesen

1

Működési költségvetés

37 600 347

37 600 347

1

Személyi juttatások

25 721 434

25 721 434

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 343 787

3 343 787

3

Dologi kiadások

8 535 126

8 535 126

Ebből

Épületek energia költsége összesen

6 842 672

6 842 672

Áramdíj

769 664

769 664

Gázdíj

6 058 573

6 058 573

Vízdíj

14 435

14 435

Élelem

300 403

300 403

2

Felhalmozási költségvetés

1 100 000

1 100 000

1

Beruházások

1 100 000

1 100 000

ÖSSZESEN:

38 700 347

38 700 347

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

5,1

5,1

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

5,1

5,1

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen

200 645 421

201 387 754

1

Működési költségvetés

190 895 421

191 637 754

1

Személyi juttatások

113 465 834

114 122 766

2

Munkaadókat terhelő járulékok

14 750 559

14 835 960

3

Dologi kiadások

62 679 028

62 679 028

Ebből

Épületek energia költsége összesen

22 738 972

22 738 972

Áramdíj

2 560 063

2 560 063

Gázdíj

20 132 107

20 132 107

Vízdíj

46 802

46 802

Élelem

30 040 413

30 040 413

2

Felhalmozási költségvetés

9 750 000

9 750 000

1

Beruházások

9 750 000

9 750 000

ÖSSZESEN:

200 645 421

201 387 754

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

22,8

23,1

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

22,8

23,1

4

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár

I. Kötelező feladatellátások

1

Közművelődési intézmények működtetése

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

11 513 120

11 870 240

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 496 706

1 543 132

3

Dologi kiadások

8 554 647

8 554 647

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

6 117 274

6 117 274

Áramdíj

217 701

217 701

Gázdíj

5 875 754

5 875 754

Vízdíj

23 819

23 819

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

3 574 500

3 574 500

ÖSSZESEN:

25 138 973

25 542 519

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

2,5

2,5

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

2,5

2,5

2

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

3 775 344

3 775 344

2

Munkaadókat terhelő járulékok

490 795

490 795

3

Dologi kiadások

3 737 276

3 087 276

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

3 061 103

3 061 103

Áramdíj

217 701

217 701

Gázdíj

2 833 214

2 833 214

Vízdíj

10 188

10 188

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

200 000

850 000

ÖSSZESEN:

8 003 415

7 353 415

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

1,0

1,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

1,0

Kötelező feladatellátások összesen

33 142 388

32 895 934

1

Működési költségvetés

29 567 888

29 321 434

1

Személyi juttatások

15 288 464

15 645 584

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 987 501

2 033 927

3

Dologi kiadások

12 291 923

11 641 923

Ebből

Épületek energia költsége összesen

9 178 377

9 178 377

Áramdíj

435 402

435 402

Gázdíj

8 708 968

8 708 968

Vízdíj

34 007

34 007

2

Felhalmozási költségvetés

3 774 500

4 424 500

1

Beruházások

3 774 500

4 424 500

ÖSSZESEN:

33 342 388

33 745 934

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

3,5

3,5

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

3,5

3,5

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

3 776 966

3 776 966

Ebből

Épületek energia költsége összesen

3 133 021

3 133 021

Áramdíj

290 279

290 279

Gázdíj

2 833 256

2 833 256

Vízdíj

9 486

9 486

ÖSSZESEN:

3 776 966

3 776 966

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen

37 119 354

37 522 900

1

Működési költségvetés

33 344 854

33 098 400

1

Személyi juttatások

15 288 464

15 645 584

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 987 501

2 033 927

3

Dologi kiadások

16 068 889

15 418 889

Ebből

Épületek energia költsége összesen

12 311 398

12 311 398

Áramdíj

725 681

725 681

Gázdíj

11 542 224

11 542 224

Vízdíj

43 493

43 493

2

Felhalmozási költségvetés

3 774 500

4 424 500

1

Beruházások

3 774 500

4 424 500

ÖSSZESEN:

37 119 354

37 522 900

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

3,5

3,5

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

3,5

3,5

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:

1 691 439 599

1 695 343 654

1

Működési költségvetés

905 308 638

908 562 693

1

Személyi juttatások

243 990 288

250 647 517

2

Munkaadókat terhelő járulékok

30 818 844

31 317 478

3

Dologi kiadások

226 546 089

226 277 089

Ebből

Épületek energia költsége összesen

98 439 401

98 439 401

Közvilágítás

30 237 603

30 237 603

Áramdíj

6 740 088

6 740 088

Gázdíj

60 963 526

60 963 526

Vízdíj

498 184

498 184

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 500 000

13 500 000

5

Egyéb működési célú kiadások

64 426 345

67 400 955

1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

60 205 945

60 205 945

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 220 400

4 220 400

4

Tartalék

-

-

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

2 974 610

6

Finanszírozási kiadások

326 027 072

319 419 654

1

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

314 353 873

307 746 455

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 673 199

11 673 199

2

Felhalmozási költségvetés

786 130 961

786 780 961

1

Beruházások

779 040 100

779 690 100

2

Felújítások

3 258 205

3 258 205

3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre

-

-

4

Finanszírozási kiadások

3 832 656

3 832 656

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2 870 000

2

Pénzügyi lízing kiadásai

962 656

962 656

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

2023. évi kiadási előirányzatok összesen

1 691 439 599

1 695 343 654

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

6,0

6,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

6,0

6,0

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

11,0

11,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

11,0

11,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

7,8

7,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

7,8

7,8

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

24,8

25,1

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

24,8

25,1

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)

7,7

11,4

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő)

7,7

11,4

4. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023.évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM

ssz.

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2023.eredeti költségvetés

10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelet

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

I

Kötelező feladatellátások

3

Közfoglalkoztatás

Beruházások

1 343 001

1 343 001

Ebből

Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések

1 343 001

1 343 001

ÖSSZESEN:

1 343 001

1 343 001

5

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Felújítások

3 258 205

3 258 205

"Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" saját forrásból

3 258 205

3 258 205

Beruházások

763 872 599

763 872 599

Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám

41 402 000

41 402 000

Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám

395 930 000

395 930 000

Tervek készíttetése

576 200

576 200

VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás

8 368 112

8 368 112

Belterületi járdák kiépítésére

500 000

500 000

Tárgyi eszközök beszerzése

300 000

300 000

VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken"; Utófinanszírozott; 100% támogatás

19 600 026

19 600 026

Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042

297 196 261

297 196 261

ÖSSZESEN:

767 130 804

767 130 804

III. Finanszírozási műveletek

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2 870 000

Ebből

TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése

2 870 000

2 870 000

Pénzügyi lízing kiadásai

962 656

962 656

Ebből

Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés

962 656

962 656

ÖSSZESEN:

3 832 656

3 832 656

2

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

I

Kötelező feladatellátások

Beruházások

300 000

300 000

Ebből

Tárgyi eszközök beszerzése

300 000

300 000

ÖSSZESEN:

300 000

300 000

3

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

I

Kötelező feladat ellátások

1

Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)

Beruházások

5 300 000

5 300 000

Ebből

Tárgyi eszközök beszerzése

50 000

50 000

450 literes fagyasztóláda cseréje

250 000

250 000

2 db rozsdamentes fazék, lábas

200 000

200 000

Bútor élelmezésvezetői irodába

250 000

250 000

Mosogató medencék cseréje

1 000 000

1 000 000

Gáztűzhely cseréje nagyüzemire

500 000

500 000

Rozsdamentes asztal húselőkészítőbe

250 000

250 000

Év közben felmerülő konyhai eszöz javítások

800 000

800 000

Konyha, előkészítők járólap cseréje 150 m2

2 000 000

2 000 000

ÖSSZESEN:

5 300 000

5 300 000

2

Óvodai nevelés

Beruházások

3 350 000

3 350 000

Ebből

Tárgyi eszközök beszerzése

150 000

150 000

Kertépítés (járda, autómata öntöző berendezéskiépítése, parkosítás)

1 500 000

1 500 000

2 db laptop vásárlása vezető, óvodatitkár részére

600 000

600 000

1 db okostévé a harmadik csoportba

250 000

250 000

Mászóka komplexum karbantartása, udvari játékok, faház festése

300 000

300 000

Bejárati lépcső javítása, esőbeálló kialakítása

500 000

500 000

Iratmegsemmisítő vásárlása

50 000

50 000

ÖSSZESEN:

3 350 000

3 350 000

II

Nem kötelező feladatellátások

1

Bölcsődei ellátás

Beruházások

1 100 000

1 100 000

Ebből

Tárgyi eszközök beszerzése

100 000

100 000

2 db hűtő-fűtő klímaberendezés vásárlása és felszerelése

700 000

700 000

Udvari járda, bejárati lépcső felújítása, esőbeálló kialakítása

300 000

300 000

ÖSSZESEN:

1 100 000

1 100 000

4

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár

I

Kötelező feladat ellátások

1

Közművelődési intézmények működtetése

Beruházások

3 574 500

3 574 500

Ebből:

Tárgyi eszközök beszerzése

100 000

100 000

Az intézmény lapos tetős részének újra szigetelése

1 500 000

1 500 000

A beázott kézműves terem festése

174 500

174 500

Klímaberendezéshez szükséges villanyhálózat kiépítése

400 000

400 000

Nagyterembe klímaberendezés beszerelése

800 000

800 000

Kézműves terembe beépített szekrény készíttetése

600 000

600 000

ÖSSZESEN:

3 574 500

3 574 500

2

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Beruházások

200 000

850 000

Ebből:

Tárgyi eszközök beszerzése

200 000

850 000

ÖSSZESEN:

-

-

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:

786 130 961

786 780 961

Felújítások

3 258 205

3 258 205

Beruházások

779 040 100

779 690 100

Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

2 870 000

2 870 000

Pénzügyi lízing kiadásai

962 656

962 656

Felhalmozási kiadások összesen:

786 130 961

786 780 961

5. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata által 2023. évben tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátások összege

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2023.eredeti költségvetés

10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelet

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)

3 170 039

3 551 039

Rászorultaknak élelmiszer csomag

1 500 000

1 500 000

2022.évi szociális tűzifa vásárlás

1 670 039

1 670 039

2023.évi szociális tűzifa vásárlás

-

381 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 500 000

13 500 000

Temetési segély

200 000

200 000

Önkormányzati segély

13 000 000

13 000 000

Köztemetés

300 000

300 000

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen:

16 670 039

17 051 039

6. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2023-ban

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban

Megnevezés

2023.évi terv

Megnevezés

2023.évi terv

I. BEVÉTELEK

II. KIADÁSOK

1./ Önkormányzatok működési támogatása

293 567 040

2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

144 280 563

1./ Személyi juttatások

250 647 517

2./ Munkáltatót terhelő járulékok

31 317 478

3./ Közhatalmi bevételek

61 650 000

3./ Dologi kiadások

226 277 089

4./ Működési bevételek

43 359 337

4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 500 000

5./ Egyéb működési célú kiadások

67 400 955

5./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

Ebből: tartalék

-

Ebből: Céltartalék

-

6./ Működési célú kiadások összesen

589 143 039

7./ Működési célú hitel visszafizetés

-

6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen

542 856 940

8./ Központi, irányítószervi támogatás

307 746 455

7./ Pénzmaradvány igénybevétele

73 211 186

9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 673 199

8./ Központi, irányítószervi támogatás

307 746 455

9./Működési célú bevételek mindösszesen

923 814 581

10./ Működési célú kiadások mindösszesen

908 562 693

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés

2023.évi terv

Megnevezés

2023.évi terv

III. BEVÉTELEK

IV. KIADÁSOK

1./ Felhalmozási bevételek

2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

1./ Beruházások

779 690 100

3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

771 529 073

2./ Felújítások

3 258 205

3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen

771 529 073

5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen

782 948 305

5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről

-

6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2 870 000

7./ Pénzügyi lízing kiadásai

962 656

6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen

771 529 073

8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen

786 780 961

Önkormányzat bevételei összesen

1 695 343 654

Önkormányzat kiadásai összesen

1 695 343 654

7. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata 2023. évi ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

I. BEVÉTELEK

1./ Előző havi záró előirányzat maradvány

795 732 001

786 657 105

506 972 209

456 897 313

467 214 580

438 039 684

228 464 788

68 889 892

38 704 996

24 130 100

9 724 899

2./ Önkormányzatok működési támogatása

24 463 920

24 463 920

24 463 920

24 463 920

24 463 920

24 463 920

24 463 920

24 463 920

24 463 920

24 463 920

24 463 920

24 463 920

293 567 040

3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

12 023 380

12 023 380

12 023 380

12 023 380

12 023 380

12 023 380

12 023 380

12 023 380

12 023 380

12 023 380

12 023 380

12 023 383

144 280 563

4./ Közhatalmi bevételek

30 825 000

30 825 000

61 650 000

5./ Működési bevételek

3 613 278

3 613 278

3 613 278

3 613 278

3 613 278

3 613 278

3 613 278

3 613 278

3 613 278

3 613 278

3 613 278

3 613 279

43 359 337

6./ Központi, irányítószervi támogatás

25 645 538

25 645 538

25 645 538

25 645 538

25 645 538

25 645 538

25 645 538

25 645 538

25 645 538

25 645 538

25 645 538

25 645 537

307 746 455

8./ Maradvány igénybevétel

44 951 023

28 260 163

73 211 186

9./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről

0

10./Felhalmozási bevételek

0

11./Hitel felvétel államháztartáson kívülről

0

12./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

771 529 073

771 529 073

14./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

882 226 212

861 478 117

883 228 221

572 718 325

550 903 592

532 960 696

503 785 800

294 210 904

165 461 008

104 451 112

89 876 216

75 471 018

1 695 343 654

II. KIADÁSOK

1./ Személyi juttatások

20 887 293

20 887 293

20 887 293

20 887 293

20 887 293

20 887 293

20 887 293

20 887 293

20 887 293

20 887 293

20 887 293

20 887 294

250 647 517

2./ Munkáltatót terhelő járulékok

2 609 790

2 609 790

2 609 790

2 609 790

2 609 790

2 609 790

2 609 790

2 609 790

2 609 790

2 609 790

2 609 790

2 609 788

31 317 478

3./ Dologi kiadások

18 856 424

18 856 424

18 856 424

18 856 424

18 856 424

18 856 424

18 856 424

18 856 424

18 856 424

18 856 424

18 856 424

18 856 425

226 277 089

4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

13 500 000

5./ Egyéb működési célú kiadások

5 616 746

5 616 746

5 616 746

5 616 746

5 616 746

5 616 746

5 616 746

5 616 746

5 616 746

5 616 746

5 616 746

5 616 749

67 400 955

6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

25 645 538

25 645 538

25 645 538

25 645 538

25 645 538

25 645 538

25 645 538

25 645 538

25 645 538

25 645 538

25 645 538

25 645 537

307 746 455

7./ Beruházási kiadások

300 000 000

41 000 000

8 368 000

19 600 000

200 000 000

150 000 000

50 000 000

5 000 000

5 072 100

650 000

779 690 100

8.Felújítások

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

258 205

3 258 205

9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

1 435 000

1 435 000

2 870 000

10./ Pénzügyi lízing kiadásai

80 221

80 221

80 221

80 221

80 221

80 221

80 221

80 221

80 221

80 221

80 221

80 225

962 656

11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 673 199

11 673 199

11./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre

0

12./ KIADÁSOK ÖSSZESEN

86 494 211

74 821 012

376 256 012

115 821 012

83 689 012

94 921 012

275 321 012

225 321 012

126 756 012

80 321 012

80 151 317

75 471 018

1 695 343 654

III. Egyenleg

795 732 001

786 657 105

506 972 209

456 897 313

467 214 580

438 039 684

228 464 788

68 889 892

38 704 996

24 130 100

9 724 899

0

0

8. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek alakulása 2023-ban

Bevételek

Kiadások

Ssz.

Megvevezés

Támogatás mértéke %, önerő összege

2023. évi Terv

Jogcím

Projekt terv

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi terv

1.

Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042

100% támogatás előfinanszírozott

300 000 000

Beruházás

300 000 000

2 803 739

297 196 261

2.

Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009

100% támogatás előfinanszírozott

41 402 000

Beruházás

41 402 000

41 402 000

3.

VP6-19.2.1.-43-5/C-21 Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken Szaniter konténer kihelyezése (Zákányszék, József Attila u. 38. 240 hrsz)

100% támogatás utófinanszírozott

8 368 112

Beruházás

8 368 112

8 368 112

4.

VP6-19.2.1.-43-5/C-21 Játszótér fejlesztés Zákányszéken (Játszótér telepítés a Lengyel téri parkba és a sportpálya melletti területre 61,62, 269/17 hrsz)

100% támogatás utófinanszírozott

20 415 960

Beruházás

20 743 026

1 143 000

19 600 026

5.

Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002

100% támogatás előfinanszírozott

400 000 000

Beruházás

400 000 000

1 270 000

2 800 000

395 930 000

6.

Összesen

770 186 072

770 513 138

2 413 000

5 603 739

762 496 399