Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 28Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 695 343 654 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 307 746 455 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.
(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:
a) A működési célú bevételeket 923 814 581 forintban, ebből:
aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 307 746 455 forintban
ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 73 211 186 forintban
b) A működési célú kiadásokat 908 562 693 forintban, ebből:
ba) a személyi jellegű kiadásokat 250 647 517 forintban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 31 317 478 forintban
bc) a dologi jellegű kiadásokat 226 277 089 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 13 500 000 forintban
be) egyéb működési célú kiadások összegét 67 400 955 forintban,
bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 307 746 455 forintban
bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 11 673 199 forintban
c) A felhalmozási célú bevételeket 771 529 073 forintban
d) A felhalmozási célú kiadást 786 780 961 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 779 690 100 forintban
db) a felújítások összegét 3 258 205 forintban
dc) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban
dd) a pénzügyi lízing kiadásokat 962 656 forintban állapítja meg.”
2. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat 2023. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 144 280 563 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.”
3. § A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat
a) engedélyezett költségvetési létszámkeretét (álláshely) 63,3 főben
b) az éves átlagos statisztikai állományi létszámot (átlaglétszám) 63,3 főben
állapítja meg.”
4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2023.eredeti költségvetés |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
4 741 678 |
4 741 678 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 733 600 |
3 733 600 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 008 078 |
1 008 078 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
4 741 678 |
|||||||||
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
5 312 357 |
5 312 357 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 182 959 |
4 182 959 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 129 398 |
1 129 398 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
5 312 357 |
|||||||||
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
402 515 |
402 515 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
402 515 |
402 515 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
402 515 |
|||||||||
4 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
61 650 000 |
61 650 000 |
|||||||
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
4 |
Iparűzési adó (1,8%, adózói befizetések) |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj) |
650 000 |
650 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
61 650 000 |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok elszámolásai |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
430 840 328 |
415 851 280 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
291 830 004 |
293 567 040 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 262 661 |
||||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 729 330 |
||||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 193 000 |
||||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
33 360 400 |
||||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
49 535 373 |
||||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
287 280 |
||||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 461 960 |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
139 010 324 |
122 284 240 |
|||||||
A Magyarország 2023.évi központi költségvetésről szóló 2022.évi XXV.törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2023.évi költségvetési rendeletében a sokszorosára növekedett energia-, élelem- és üzemanyag árak miatt várható finanszírozási gondok miatt |
139 010 324 |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 133 127 |
1 133 127 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
928 697 |
928 697 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
204 430 |
204 430 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
431 973 455 |
416 984 407 |
||||||||
6 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 254 077 |
2 254 077 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke (lakbér) |
2 142 927 |
2 142 927 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
111 150 |
111 150 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 254 077 |
2 254 077 |
||||||||
7 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 826 339 |
19 836 323 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 826 339 |
19 836 323 |
|||||||
Ebből: |
Közfoglalkoztatás állami támogatása |
13 576 339 |
||||||||
Terület alapú támogatás |
250 000 |
|||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 343 001 |
||||||||
Ebből: |
Közfoglalkoztatás állami támogatása |
1 343 001 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
15 169 340 |
|||||||||
8 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
9 345 171 |
9 345 171 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 071 519 |
7 071 519 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 768 307 |
1 768 307 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
49 381 |
49 381 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
455 964 |
455 964 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
329 111 138 |
328 784 072 |
|||||||
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás |
8 368 112 |
|||||||||
Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 100% támogatás |
300 000 000 |
|||||||||
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken"; Utófinanszírozott; 100% támogatás |
20 743 026 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
338 456 309 |
|||||||||
9 |
Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 602 560 |
2 160 000 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 602 560 |
2 160 000 |
|||||||
1574/2022(XI.28.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása |
10 602 560 |
|||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
10 602 560 |
|||||||||
10 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
400 000 000 |
400 000 000 |
|||||||
Ebből |
Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám |
400 000 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
400 000 000 |
|||||||||
11 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 402 000 |
||||||||
Ebből |
Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám |
41 402 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
41 402 000 |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások összesen |
1 311 964 291 |
1 294 215 601 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
540 108 152 |
522 686 528 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
455 269 227 |
437 847 603 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
291 830 004 |
293 567 040 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 262 661 |
||||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 729 330 |
||||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 193 000 |
||||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
33 360 400 |
||||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
49 535 373 |
||||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
287 280 |
||||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 461 960 |
||||||||
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
||||||||
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
163 439 223 |
144 280 563 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
61 650 000 |
61 650 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
650 000 |
650 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
23 188 925 |
23 188 925 |
|||||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 533 520 |
17 533 520 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
928 697 |
928 697 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 110 213 |
4 110 213 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
49 381 |
49 381 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
567 114 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
771 856 139 |
771 529 073 |
|||||||
1 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
771 856 139 |
771 529 073 |
|||||||
I.Kötelező feladatellátások összesen |
1 311 964 291 |
1 294 215 601 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
44 951 023 |
65 457 889 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
44 951 023 |
|||||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
1 356 915 314 |
1 359 673 490 |
|||||||
1 |
Működési költségvetés |
585 059 175 |
588 144 417 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
455 269 227 |
437 847 603 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
291 830 004 |
293 567 040 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 262 661 |
||||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 729 330 |
||||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 193 000 |
||||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
33 360 400 |
||||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
49 535 373 |
||||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
287 280 |
||||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 461 960 |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
163 439 223 |
144 280 563 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
61 650 000 |
61 650 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék) |
650 000 |
650 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
23 188 925 |
23 188 925 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 533 520 |
17 533 520 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
928 697 |
928 697 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 110 213 |
4 110 213 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
49 381 |
49 381 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
567 114 |
||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
44 951 023 |
65 457 889 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
44 951 023 |
65 457 889 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
771 856 139 |
771 529 073 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
771 856 139 |
771 529 073 |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen: |
1 356 915 314 |
1 359 673 490 |
|||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 157 196 |
2 157 196 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
885 000 |
885 000 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 014 794 |
1 014 794 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
256 704 |
256 704 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
698 |
698 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 157 196 |
|||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
94 602 314 |
94 602 314 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
3 633 368 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
94 602 314 |
90 968 946 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
94 602 314 |
|||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
96 759 510 |
96 759 510 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
96 759 510 |
96 759 510 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
2 157 196 |
2 157 196 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
885 000 |
885 000 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 014 794 |
1 014 794 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
256 704 |
256 704 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
698 |
698 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
94 602 314 |
94 602 314 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
3 633 368 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
94 602 314 |
90 968 946 |
|||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen |
96 759 510 |
96 759 510 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
12 848 810 |
12 848 810 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
10 117 173 |
10 117 173 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 731 637 |
2 731 637 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
12 848 810 |
|||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
2 270 757 |
2 270 757 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 787 998 |
1 787 998 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
482 759 |
482 759 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
2 270 757 |
|||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
185 525 854 |
186 268 187 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
3 250 275 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
185 525 854 |
183 017 912 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
185 525 854 |
|||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
200 645 421 |
201 387 754 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
200 645 421 |
201 387 754 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
15 119 567 |
15 119 567 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 787 998 |
1 787 998 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
10 117 173 |
10 117 173 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 214 396 |
3 214 396 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
185 525 854 |
186 268 187 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
3 250 275 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
185 525 854 |
183 017 912 |
|||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
200 645 421 |
201 387 754 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
1 983 279 |
1 983 279 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 982 735 |
1 982 735 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
544 |
544 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 983 279 |
|||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Működési bevételek |
910 370 |
910 370 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
910 370 |
910 370 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
910 370 |
|||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
34 225 705 |
34 629 251 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
869 654 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
34 225 705 |
33 759 597 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
34 225 705 |
|||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
37 119 354 |
37 522 900 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
37 119 354 |
37 522 900 |
|||||||
3 |
Működési bevételek |
2 893 649 |
2 893 649 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 893 105 |
2 893 105 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
544 |
544 |
|||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
34 225 705 |
34 629 251 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
- |
869 654 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
34 225 705 |
33 759 597 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
37 119 354 |
|||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen: |
1 691 439 599 |
1 695 343 654 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
919 583 460 |
923 814 581 |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
455 269 227 |
437 847 603 |
|||||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
291 830 004 |
293 567 040 |
|||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 262 661 |
||||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 729 330 |
||||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 193 000 |
||||||||
4 |
Bölcsőde támogatása |
33 360 400 |
||||||||
5 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
49 535 373 |
||||||||
6 |
Szünidei étkeztetés támogatűsa |
287 280 |
||||||||
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 461 960 |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
163 439 223 |
144 280 563 |
|||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
61 650 000 |
61 650 000 |
|||||||
Magánszemélyek kommunális adója |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||||||
Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék) |
650 000 |
650 000 |
||||||||
3 |
Működési bevételek |
43 359 337 |
43 359 337 |
|||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
23 099 623 |
23 099 623 |
|||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 943 491 |
1 943 491 |
|||||||
5 |
Ellátási díjak |
10 117 173 |
10 117 173 |
|||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 581 313 |
7 581 313 |
|||||||
8 |
Kamatbevételek |
50 623 |
50 623 |
|||||||
9 |
Egyéb működési bevételek |
567 114 |
||||||||
6 |
Finanszírozási bevételek |
359 304 896 |
380 957 641 |
|||||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
44 951 023 |
73 211 186 |
|||||||
2 |
Központi, irányítószervi támogatás |
314 353 873 |
307 746 455 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
771 856 139 |
771 529 073 |
|||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
771 856 139 |
771 529 073 |
|||||||
2023. évi bevételi előirányzatok összesen |
1 691 439 599 |
1 695 343 654 |
2. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
Forintban |
||||||
Ssz. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
2023.évi terv |
|
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
7,84 |
43 410 080 |
43 410 080 |
2 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
43 410 080 |
43 410 080 |
|
3 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
43 410 080 |
43 410 080 |
|
4 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 |
43 410 080 |
43 410 080 |
|
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
|
6 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
3 640 000 |
3 640 000 |
|
7 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
50 920 000 |
50 920 000 |
|
8 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
50 920 000 |
50 920 000 |
|
9 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
2 698 580 |
2 698 580 |
|
10 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
2 698 580 |
2 698 580 |
|
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
5 069 540 |
5 069 540 |
||
12 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
5 069 540 |
5 069 540 |
||
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
14 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 500 000 |
8 500 000 |
||
15 |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
3 414 450 |
3 414 450 |
||
16 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
3 414 450 |
3 414 450 |
||
17 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
3 610 011 |
3 610 011 |
18 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
0 |
0 |
||
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
121 262 661 |
121 262 661 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
72,0 |
9 360 000 |
9 360 000 |
21 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
1 120 000 |
1 120 000 |
||
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
6,9 |
36 314 010 |
36 314 010 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||||
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
|||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||
alapfokozatú végzettségű |
|||||||
23 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
2,0 |
935 380 |
935 380 |
24 |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 743 970 |
2,0 |
3 487 940 |
3 487 940 |
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||
25 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 878 000 |
4,0 |
15 512 000 |
15 512 000 |
26 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
66 729 330 |
66 729 330 |
||
27 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
14 193 000 |
14 193 000 |
||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
Bölcsődei bértámogatás |
|||||||
28 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6 990 700 |
2,0 |
13 981 400 |
13 981 400 |
29 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 453 000 |
3,0 |
16 359 000 |
16 359 000 |
30 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
3 020 000 |
3 020 000 |
||
31 |
1.3.3. |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
33 360 400 |
33 360 400 |
|||
32 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
47 553 400 |
47 553 400 |
||
33 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
6,95 |
18 767 085 |
18 767 085 |
34 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
30 768 288 |
30 768 288 |
||
35 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
504 |
287 280 |
287 280 |
36 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
49 822 653 |
49 822 653 |
|||
37 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt) |
forint |
2 213 |
6 461 960 |
8 198 996 |
|
38 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
6 461 960 |
8 198 996 |
||
39 |
1.6. |
Az önkormányzatot megiilető 2023.évi állami támogatások összesen |
291 830 004 |
293 567 040 |
3. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2023.eredeti költségvetés |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 096 600 |
3 096 600 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
402 558 |
402 558 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 875 946 |
2 875 946 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
6 375 104 |
6 375 104 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,8 |
0,8 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,8 |
0,8 |
||||||||
2 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
2 020 400 |
2 020 400 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
- |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
18 035 201 |
18 035 201 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
17 637 115 |
17 637 115 |
|||||||
Gázdíj |
17 576 789 |
17 576 789 |
||||||||
Vízdíj |
60 326 |
60 326 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
20 055 601 |
20 055 601 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
0,5 |
0,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
0,5 |
0,5 |
||||||||
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
396 766 |
396 766 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
1 795 |
1 795 |
|||||||
Víidíj |
1 795 |
1 795 |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 220 400 |
1 220 400 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 220 400 |
1 220 400 |
||||||||
Ebből: |
Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
1 617 166 |
1 617 166 |
||||||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
16 854 400 |
16 854 400 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 191 072 |
2 191 072 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
7 676 121 |
7 676 121 |
|||||||
Ebből |
rendezvények |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
62 205 945 |
65 180 555 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
60 205 945 |
60 205 945 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
- |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
2 974 610 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
88 927 538 |
91 902 148 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) |
3 170 039 |
3 551 039 |
|||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
16 670 039 |
17 051 039 |
||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
9 690 000 |
15 333 177 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
629 850 |
996 657 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
4 018 735 |
4 018 735 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
336 246 |
336 246 |
|||||||
Áramdíj |
336 246 |
336 246 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
1 |
Beruházások |
1 343 001 |
1 343 001 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
15 681 586 |
21 691 570 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
7,7 |
11,4 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
7,7 |
11,4 |
||||||||
7 |
Zöldterület kezelés |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
8 061 600 |
8 061 600 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 048 008 |
1 048 008 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 320 078 |
3 320 078 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
12 429 686 |
12 429 686 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
8 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
Ebből: |
Útkarbantartás (kül- és belterületi utak) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
Hó eltakarítás |
500 000 |
500 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
9 |
Közvilágítás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
30 237 603 |
30 237 603 |
|||||||
Ebből: |
Közvilágítás áramdíja |
30 237 603 |
30 237 603 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
30 237 603 |
30 237 603 |
||||||||
10 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
11 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
12 |
Fogorvosi alapellátás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
746 143 |
746 143 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
746 143 |
746 143 |
||||||||
13 |
Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 979 380 |
3 979 380 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
517 319 |
517 319 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
17 537 745 |
17 537 745 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
4 241 424 |
4 241 424 |
|||||||
Áramdíj |
2 769 130 |
2 769 130 |
||||||||
Gázdíj |
1 250 036 |
1 250 036 |
||||||||
Vízdíj |
222 258 |
222 258 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
1 |
Beruházások |
763 872 599 |
763 872 599 |
|||||||
2 |
Felújítások |
3 258 205 |
3 258 205 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
789 165 248 |
789 165 248 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
||||||||
14 |
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
6 568 800 |
6 568 800 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
853 944 |
853 944 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
5 194 000 |
5 194 000 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
73 492 |
73 492 |
|||||||
Áramdíj |
34 192 |
34 192 |
||||||||
Vízdíj |
39 300 |
39 300 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
12 616 744 |
12 616 744 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
15 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
15 091 432 |
15 091 432 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
15 091 432 |
15 091 432 |
||||||||
16 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
13 441 696 |
13 441 696 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
13 441 696 |
13 441 696 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
1 027 055 586 |
1 036 421 180 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
258 581 781 |
267 947 375 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
50 271 180 |
55 914 357 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 642 751 |
6 009 558 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
124 741 505 |
125 122 505 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége (gáz, villany) |
22 288 277 |
22 288 277 |
|||||||
Közvilágítás |
30 237 603 |
30 237 603 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 426 345 |
67 400 955 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
60 205 945 |
60 205 945 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 220 400 |
4 220 400 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
- |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
2 974 610 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
768 473 805 |
768 473 805 |
|||||||
1 |
Beruházások |
765 215 600 |
765 215 600 |
|||||||
2 |
Felújítások |
3 258 205 |
3 258 205 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 027 055 586 |
1 036 421 180 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
4,3 |
4,3 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
4,3 |
4,3 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő) |
7,7 |
11,4 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő) |
7,7 |
11,4 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
326 027 072 |
319 419 654 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
314 353 873 |
307 746 455 |
|||||||
Polgármesteri Hivatal finanszírozása |
94 602 314 |
90 968 946 |
||||||||
Óvoda finanszírozása |
185 525 854 |
183 017 912 |
||||||||
Művelődési Ház finanszírozása |
34 225 705 |
33 759 597 |
||||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 673 199 |
11 673 199 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 832 656 |
3 832 656 |
|||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
962 656 |
962 656 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
329 859 728 |
323 252 310 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata összesen |
1 356 915 314 |
1 359 673 490 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
584 608 853 |
587 367 029 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
50 271 180 |
55 914 357 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 642 751 |
6 009 558 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
124 741 505 |
125 122 505 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
52 527 675 |
52 527 675 |
|||||||
Közvilágítás |
30 237 603 |
30 237 603 |
||||||||
Áramdíj |
3 139 568 |
3 139 568 |
||||||||
Gázdíj |
18 826 825 |
18 826 825 |
||||||||
Vízdíj |
323 679 |
323 679 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 426 345 |
67 400 955 |
|||||||
1 |
Ebből |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
60 205 945 |
60 205 945 |
||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 220 400 |
4 220 400 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
- |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
2 974 610 |
|||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
326 027 072 |
319 419 654 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
314 353 873 |
307 746 455 |
|||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 673 199 |
11 673 199 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
772 306 461 |
772 306 461 |
|||||||
1 |
Beruházások |
765 215 600 |
765 215 600 |
|||||||
2 |
Felújítások |
3 258 205 |
3 258 205 |
|||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 832 656 |
3 832 656 |
|||||||
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
|||||||
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
962 656 |
962 656 |
|||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 356 915 314 |
1 359 673 490 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
4,3 |
4,3 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
4,3 |
4,3 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő) |
7,7 |
11,4 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő) |
7,7 |
11,4 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
||||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Igazgatási tevékenység |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
59 632 620 |
59 632 620 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 752 241 |
7 752 241 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
23 056 667 |
23 056 667 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
10 861 356 |
10 861 356 |
|||||||
Áramdíj |
314 776 |
314 776 |
||||||||
Gázdíj |
10 462 370 |
10 462 370 |
||||||||
Vízdíj |
84 210 |
84 210 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
90 741 528 |
90 741 528 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
10,0 |
10,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
10,0 |
10,0 |
||||||||
3 |
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
4 763 460 |
4 763 460 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
619 250 |
619 250 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
5 382 710 |
5 382 710 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
||||||||
4 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (Népszámlálás) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
568 730 |
568 730 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
66 542 |
66 542 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
635 272 |
635 272 |
||||||||
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen |
96 759 510 |
96 759 510 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
96 459 510 |
96 459 510 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
64 964 810 |
64 964 810 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 438 033 |
8 438 033 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
23 056 667 |
23 056 667 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
10 861 356 |
10 861 356 |
|||||||
Áramdíj |
314 776 |
314 776 |
||||||||
Gázdíj |
10 462 370 |
10 462 370 |
||||||||
Vízdíj |
84 210 |
84 210 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
300 000 |
300 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
96 759 510 |
96 759 510 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
11,0 |
11,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,0 |
11,0 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
24 625 072 |
24 625 072 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 201 259 |
3 201 259 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
41 335 609 |
41 335 609 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
8 818 794 |
8 818 794 |
|||||||
Áramdíj |
766 625 |
766 625 |
||||||||
Gázdíj |
8 033 843 |
8 033 843 |
||||||||
Vízdíj |
18 326 |
18 326 |
||||||||
Élelem |
29 740 010 |
29 740 010 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
2 |
Beruházások |
5 300 000 |
5 300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
74 461 940 |
74 461 940 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
5,9 |
5,9 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
5,9 |
5,9 |
||||||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
63 119 328 |
63 776 260 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 205 513 |
8 290 914 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
12 808 293 |
12 808 293 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
7 077 506 |
7 077 506 |
|||||||
Áramdíj |
1 023 774 |
1 023 774 |
||||||||
Gázdíj |
6 039 691 |
6 039 691 |
||||||||
Vízdíj |
14 041 |
14 041 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
1 |
Beruházások |
3 350 000 |
3 350 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
87 483 134 |
88 225 467 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
11,8 |
12,1 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
11,8 |
12,1 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
161 945 074 |
162 687 407 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
153 295 074 |
154 037 407 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
87 744 400 |
88 401 332 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 406 772 |
11 492 173 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
54 143 902 |
54 143 902 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
15 896 300 |
15 896 300 |
|||||||
Áramdíj |
1 790 399 |
1 790 399 |
||||||||
Gázdíj |
14 073 534 |
14 073 534 |
||||||||
Vízdíj |
32 367 |
32 367 |
||||||||
Élelem |
29 740 010 |
29 740 010 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
8 650 000 |
8 650 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
8 650 000 |
8 650 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
161 945 074 |
162 687 407 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
11,8 |
11,8 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
11,8 |
11,8 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Alkalmazotti vendéglátás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
74 098 |
74 098 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 633 |
9 633 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
417 530 |
417 530 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
20 792 |
20 792 |
|||||||
Áramdíj |
1 515 |
1 515 |
||||||||
Gázdíj |
18 882 |
18 882 |
||||||||
Vízdíj |
395 |
395 |
||||||||
Élelem |
300 403 |
300 403 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
501 261 |
501 261 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
0,1 |
0,1 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
0,1 |
0,1 |
||||||||
2 |
Bölcsődei ellátás |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
25 647 336 |
25 647 336 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 334 154 |
3 334 154 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
8 117 596 |
8 117 596 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
6 821 880 |
6 821 880 |
|||||||
Áramdíj |
768 149 |
768 149 |
||||||||
Gázdíj |
6 039 691 |
6 039 691 |
||||||||
Vízdíj |
14 040 |
14 040 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
1 |
Beruházások |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
37 099 086 |
37 099 086 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
5,0 |
5,0 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
5,0 |
5,0 |
||||||||
Nem kötelező feladatellátások összesen |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
37 600 347 |
37 600 347 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
25 721 434 |
25 721 434 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 343 787 |
3 343 787 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
8 535 126 |
8 535 126 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
6 842 672 |
6 842 672 |
|||||||
Áramdíj |
769 664 |
769 664 |
||||||||
Gázdíj |
6 058 573 |
6 058 573 |
||||||||
Vízdíj |
14 435 |
14 435 |
||||||||
Élelem |
300 403 |
300 403 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
38 700 347 |
38 700 347 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
5,1 |
5,1 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
5,1 |
5,1 |
||||||||
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen |
200 645 421 |
201 387 754 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
190 895 421 |
191 637 754 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
113 465 834 |
114 122 766 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 750 559 |
14 835 960 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
62 679 028 |
62 679 028 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
22 738 972 |
22 738 972 |
|||||||
Áramdíj |
2 560 063 |
2 560 063 |
||||||||
Gázdíj |
20 132 107 |
20 132 107 |
||||||||
Vízdíj |
46 802 |
46 802 |
||||||||
Élelem |
30 040 413 |
30 040 413 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
9 750 000 |
9 750 000 |
|||||||
1 |
Beruházások |
9 750 000 |
9 750 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
200 645 421 |
201 387 754 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
22,8 |
23,1 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
22,8 |
23,1 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||
I. Kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
11 513 120 |
11 870 240 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 496 706 |
1 543 132 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
8 554 647 |
8 554 647 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
6 117 274 |
6 117 274 |
|||||||
Áramdíj |
217 701 |
217 701 |
||||||||
Gázdíj |
5 875 754 |
5 875 754 |
||||||||
Vízdíj |
23 819 |
23 819 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
1 |
Beruházások |
3 574 500 |
3 574 500 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
25 138 973 |
25 542 519 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
2,5 |
2,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
2,5 |
2,5 |
||||||||
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
1 |
Személyi juttatások |
3 775 344 |
3 775 344 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
490 795 |
490 795 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 737 276 |
3 087 276 |
|||||||
Ebből: |
Épületek energia költsége összesen |
3 061 103 |
3 061 103 |
|||||||
Áramdíj |
217 701 |
217 701 |
||||||||
Gázdíj |
2 833 214 |
2 833 214 |
||||||||
Vízdíj |
10 188 |
10 188 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|||||||||
1 |
Beruházások |
200 000 |
850 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
8 003 415 |
7 353 415 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Kötelező feladatellátások összesen |
33 142 388 |
32 895 934 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
29 567 888 |
29 321 434 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
15 288 464 |
15 645 584 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 987 501 |
2 033 927 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
12 291 923 |
11 641 923 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
9 178 377 |
9 178 377 |
|||||||
Áramdíj |
435 402 |
435 402 |
||||||||
Gázdíj |
8 708 968 |
8 708 968 |
||||||||
Vízdíj |
34 007 |
34 007 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
3 774 500 |
4 424 500 |
|||||||
1 |
Beruházások |
3 774 500 |
4 424 500 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
33 342 388 |
33 745 934 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
3,5 |
3,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
3,5 |
3,5 |
||||||||
II. Nem kötelező feladatellátások |
||||||||||
1 |
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház) |
|||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
3 |
Dologi kiadások |
3 776 966 |
3 776 966 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
3 133 021 |
3 133 021 |
|||||||
Áramdíj |
290 279 |
290 279 |
||||||||
Gázdíj |
2 833 256 |
2 833 256 |
||||||||
Vízdíj |
9 486 |
9 486 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
3 776 966 |
3 776 966 |
||||||||
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen |
37 119 354 |
37 522 900 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
33 344 854 |
33 098 400 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
15 288 464 |
15 645 584 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 987 501 |
2 033 927 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
16 068 889 |
15 418 889 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
12 311 398 |
12 311 398 |
|||||||
Áramdíj |
725 681 |
725 681 |
||||||||
Gázdíj |
11 542 224 |
11 542 224 |
||||||||
Vízdíj |
43 493 |
43 493 |
||||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
3 774 500 |
4 424 500 |
|||||||
1 |
Beruházások |
3 774 500 |
4 424 500 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
37 119 354 |
37 522 900 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
3,5 |
3,5 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
3,5 |
3,5 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen: |
1 691 439 599 |
1 695 343 654 |
||||||||
1 |
Működési költségvetés |
905 308 638 |
908 562 693 |
|||||||
1 |
Személyi juttatások |
243 990 288 |
250 647 517 |
|||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
30 818 844 |
31 317 478 |
|||||||
3 |
Dologi kiadások |
226 546 089 |
226 277 089 |
|||||||
Ebből |
Épületek energia költsége összesen |
98 439 401 |
98 439 401 |
|||||||
Közvilágítás |
30 237 603 |
30 237 603 |
||||||||
Áramdíj |
6 740 088 |
6 740 088 |
||||||||
Gázdíj |
60 963 526 |
60 963 526 |
||||||||
Vízdíj |
498 184 |
498 184 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
|||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 426 345 |
67 400 955 |
|||||||
1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
60 205 945 |
60 205 945 |
|||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 220 400 |
4 220 400 |
|||||||
4 |
Tartalék |
- |
- |
|||||||
5 |
Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései |
- |
2 974 610 |
|||||||
6 |
Finanszírozási kiadások |
326 027 072 |
319 419 654 |
|||||||
1 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
314 353 873 |
307 746 455 |
|||||||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 673 199 |
11 673 199 |
|||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
786 130 961 |
786 780 961 |
|||||||
1 |
Beruházások |
779 040 100 |
779 690 100 |
|||||||
2 |
Felújítások |
3 258 205 |
3 258 205 |
|||||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
- |
- |
|||||||
4 |
Finanszírozási kiadások |
3 832 656 |
3 832 656 |
|||||||
1 |
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
|||||||
2 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
962 656 |
962 656 |
|||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
|||||||
2023. évi kiadási előirányzatok összesen |
1 691 439 599 |
1 695 343 654 |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen: |
||||||||||
Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő) |
2,0 |
2,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő) |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő) |
6,0 |
6,0 |
||||||||
Köztisztviselők álláshelye: (fő) |
11,0 |
11,0 |
||||||||
Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő) |
11,0 |
11,0 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő) |
7,8 |
7,8 |
||||||||
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő) |
7,8 |
7,8 |
||||||||
Közalkalmazottak álláshelye: (fő) |
24,8 |
25,1 |
||||||||
Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő) |
24,8 |
25,1 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő) |
7,7 |
11,4 |
||||||||
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő) |
7,7 |
11,4 |
4. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
CÍM |
ssz. |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2023.eredeti költségvetés |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
|||||||||
I |
Kötelező feladatellátások |
|||||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||||
Beruházások |
1 343 001 |
1 343 001 |
||||||||
Ebből |
Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések |
1 343 001 |
1 343 001 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
1 343 001 |
1 343 001 |
||||||||
5 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||||||
Felújítások |
3 258 205 |
3 258 205 |
||||||||
"Zákányszéki Polgármesteri Hivatal épületének felújítása" saját forrásból |
3 258 205 |
3 258 205 |
||||||||
Beruházások |
763 872 599 |
763 872 599 |
||||||||
Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám |
41 402 000 |
41 402 000 |
||||||||
Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám |
395 930 000 |
395 930 000 |
||||||||
Tervek készíttetése |
576 200 |
576 200 |
||||||||
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" (konténer mosdó és WC sportcsarnok mögötti téren) 100% támogatás |
8 368 112 |
8 368 112 |
||||||||
Belterületi járdák kiépítésére |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
300 000 |
||||||||
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Két új játszótér létrehozása Zákányszéken"; Utófinanszírozott; 100% támogatás |
19 600 026 |
19 600 026 |
||||||||
Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 |
297 196 261 |
297 196 261 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
767 130 804 |
767 130 804 |
||||||||
III. Finanszírozási műveletek |
||||||||||
Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
||||||||
Ebből |
TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése |
2 870 000 |
2 870 000 |
|||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
962 656 |
962 656 |
||||||||
Ebből |
Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés |
962 656 |
962 656 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
3 832 656 |
3 832 656 |
||||||||
2 |
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
I |
Kötelező feladatellátások |
|||||||||
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
300 000 |
300 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
300 000 |
300 000 |
||||||||
3 |
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
I |
Kötelező feladat ellátások |
|||||||||
1 |
Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés) |
|||||||||
Beruházások |
5 300 000 |
5 300 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
50 000 |
50 000 |
|||||||
450 literes fagyasztóláda cseréje |
250 000 |
250 000 |
||||||||
2 db rozsdamentes fazék, lábas |
200 000 |
200 000 |
||||||||
Bútor élelmezésvezetői irodába |
250 000 |
250 000 |
||||||||
Mosogató medencék cseréje |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
Gáztűzhely cseréje nagyüzemire |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Rozsdamentes asztal húselőkészítőbe |
250 000 |
250 000 |
||||||||
Év közben felmerülő konyhai eszöz javítások |
800 000 |
800 000 |
||||||||
Konyha, előkészítők járólap cseréje 150 m2 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
5 300 000 |
5 300 000 |
||||||||
2 |
Óvodai nevelés |
|||||||||
Beruházások |
3 350 000 |
3 350 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
150 000 |
150 000 |
|||||||
Kertépítés (járda, autómata öntöző berendezéskiépítése, parkosítás) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
2 db laptop vásárlása vezető, óvodatitkár részére |
600 000 |
600 000 |
||||||||
1 db okostévé a harmadik csoportba |
250 000 |
250 000 |
||||||||
Mászóka komplexum karbantartása, udvari játékok, faház festése |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Bejárati lépcső javítása, esőbeálló kialakítása |
500 000 |
500 000 |
||||||||
Iratmegsemmisítő vásárlása |
50 000 |
50 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
3 350 000 |
3 350 000 |
||||||||
II |
Nem kötelező feladatellátások |
|||||||||
1 |
Bölcsődei ellátás |
|||||||||
Beruházások |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||||||
Ebből |
Tárgyi eszközök beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|||||||
2 db hűtő-fűtő klímaberendezés vásárlása és felszerelése |
700 000 |
700 000 |
||||||||
Udvari járda, bejárati lépcső felújítása, esőbeálló kialakítása |
300 000 |
300 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||||||
4 |
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||
I |
Kötelező feladat ellátások |
|||||||||
1 |
Közművelődési intézmények működtetése |
|||||||||
Beruházások |
3 574 500 |
3 574 500 |
||||||||
Ebből: |
Tárgyi eszközök beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|||||||
Az intézmény lapos tetős részének újra szigetelése |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
A beázott kézműves terem festése |
174 500 |
174 500 |
||||||||
Klímaberendezéshez szükséges villanyhálózat kiépítése |
400 000 |
400 000 |
||||||||
Nagyterembe klímaberendezés beszerelése |
800 000 |
800 000 |
||||||||
Kézműves terembe beépített szekrény készíttetése |
600 000 |
600 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
3 574 500 |
3 574 500 |
||||||||
2 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|||||||||
Beruházások |
200 000 |
850 000 |
||||||||
Ebből: |
Tárgyi eszközök beszerzése |
200 000 |
850 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
- |
- |
||||||||
Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen: |
786 130 961 |
786 780 961 |
||||||||
Felújítások |
3 258 205 |
3 258 205 |
||||||||
Beruházások |
779 040 100 |
779 690 100 |
||||||||
Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre |
2 870 000 |
2 870 000 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
962 656 |
962 656 |
||||||||
Felhalmozási kiadások összesen: |
786 130 961 |
786 780 961 |
5. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEM ELŐ- IR. |
CÍM |
AL- CÍM |
ELŐ- IR. CSOP |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2023.eredeti költségvetés |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Z Á M |
N É V |
ADATOK FORINTBAN |
ADATOK FORINTBAN |
|||||||
1 |
Zákányszék Község Önkormányzata |
|||||||||
Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai) |
3 170 039 |
3 551 039 |
||||||||
Rászorultaknak élelmiszer csomag |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
2022.évi szociális tűzifa vásárlás |
1 670 039 |
1 670 039 |
||||||||
2023.évi szociális tűzifa vásárlás |
- |
381 000 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
13 500 000 |
||||||||
Temetési segély |
200 000 |
200 000 |
||||||||
Önkormányzati segély |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||||||
Köztemetés |
300 000 |
300 000 |
||||||||
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen: |
16 670 039 |
17 051 039 |
6. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban |
|||||
Megnevezés |
2023.évi terv |
Megnevezés |
2023.évi terv |
||
I. BEVÉTELEK |
II. KIADÁSOK |
||||
1./ Önkormányzatok működési támogatása |
293 567 040 |
||||
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
144 280 563 |
1./ Személyi juttatások |
250 647 517 |
||
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
31 317 478 |
||||
3./ Közhatalmi bevételek |
61 650 000 |
3./ Dologi kiadások |
226 277 089 |
||
4./ Működési bevételek |
43 359 337 |
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 500 000 |
||
5./ Egyéb működési célú kiadások |
67 400 955 |
||||
5./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
- |
Ebből: tartalék |
- |
||
Ebből: Céltartalék |
- |
||||
6./ Működési célú kiadások összesen |
589 143 039 |
||||
7./ Működési célú hitel visszafizetés |
- |
||||
6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen |
542 856 940 |
8./ Központi, irányítószervi támogatás |
307 746 455 |
||
7./ Pénzmaradvány igénybevétele |
73 211 186 |
9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 673 199 |
||
8./ Központi, irányítószervi támogatás |
307 746 455 |
||||
9./Működési célú bevételek mindösszesen |
923 814 581 |
10./ Működési célú kiadások mindösszesen |
908 562 693 |
||
B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
2023.évi terv |
Megnevezés |
2023.évi terv |
||
III. BEVÉTELEK |
IV. KIADÁSOK |
||||
1./ Felhalmozási bevételek |
|||||
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
1./ Beruházások |
779 690 100 |
|||
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
771 529 073 |
2./ Felújítások |
3 258 205 |
||
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||||
4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen |
771 529 073 |
5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen |
782 948 305 |
||
5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről |
- |
6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
2 870 000 |
||
7./ Pénzügyi lízing kiadásai |
962 656 |
||||
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen |
771 529 073 |
8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen |
786 780 961 |
||
Önkormányzat bevételei összesen |
1 695 343 654 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
1 695 343 654 |
7. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
||
I. BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
1./ Előző havi záró előirányzat maradvány |
795 732 001 |
786 657 105 |
506 972 209 |
456 897 313 |
467 214 580 |
438 039 684 |
228 464 788 |
68 889 892 |
38 704 996 |
24 130 100 |
9 724 899 |
||||
2./ Önkormányzatok működési támogatása |
24 463 920 |
24 463 920 |
24 463 920 |
24 463 920 |
24 463 920 |
24 463 920 |
24 463 920 |
24 463 920 |
24 463 920 |
24 463 920 |
24 463 920 |
24 463 920 |
293 567 040 |
||
3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
12 023 380 |
12 023 380 |
12 023 380 |
12 023 380 |
12 023 380 |
12 023 380 |
12 023 380 |
12 023 380 |
12 023 380 |
12 023 380 |
12 023 380 |
12 023 383 |
144 280 563 |
||
4./ Közhatalmi bevételek |
30 825 000 |
30 825 000 |
61 650 000 |
||||||||||||
5./ Működési bevételek |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 278 |
3 613 279 |
43 359 337 |
||
6./ Központi, irányítószervi támogatás |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 537 |
307 746 455 |
||
8./ Maradvány igénybevétel |
44 951 023 |
28 260 163 |
73 211 186 |
||||||||||||
9./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről |
0 |
||||||||||||||
10./Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||||
11./Hitel felvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||||||
12./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
771 529 073 |
771 529 073 |
|||||||||||||
14./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
882 226 212 |
861 478 117 |
883 228 221 |
572 718 325 |
550 903 592 |
532 960 696 |
503 785 800 |
294 210 904 |
165 461 008 |
104 451 112 |
89 876 216 |
75 471 018 |
1 695 343 654 |
||
II. KIADÁSOK |
|||||||||||||||
1./ Személyi juttatások |
20 887 293 |
20 887 293 |
20 887 293 |
20 887 293 |
20 887 293 |
20 887 293 |
20 887 293 |
20 887 293 |
20 887 293 |
20 887 293 |
20 887 293 |
20 887 294 |
250 647 517 |
||
2./ Munkáltatót terhelő járulékok |
2 609 790 |
2 609 790 |
2 609 790 |
2 609 790 |
2 609 790 |
2 609 790 |
2 609 790 |
2 609 790 |
2 609 790 |
2 609 790 |
2 609 790 |
2 609 788 |
31 317 478 |
||
3./ Dologi kiadások |
18 856 424 |
18 856 424 |
18 856 424 |
18 856 424 |
18 856 424 |
18 856 424 |
18 856 424 |
18 856 424 |
18 856 424 |
18 856 424 |
18 856 424 |
18 856 425 |
226 277 089 |
||
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
13 500 000 |
||
5./ Egyéb működési célú kiadások |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 746 |
5 616 749 |
67 400 955 |
||
6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 538 |
25 645 537 |
307 746 455 |
||
7./ Beruházási kiadások |
300 000 000 |
41 000 000 |
8 368 000 |
19 600 000 |
200 000 000 |
150 000 000 |
50 000 000 |
5 000 000 |
5 072 100 |
650 000 |
779 690 100 |
||||
8.Felújítások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
258 205 |
3 258 205 |
|||||||
9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre |
1 435 000 |
1 435 000 |
2 870 000 |
||||||||||||
10./ Pénzügyi lízing kiadásai |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 221 |
80 225 |
962 656 |
||
11./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 673 199 |
11 673 199 |
|||||||||||||
11./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre |
0 |
||||||||||||||
12./ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
86 494 211 |
74 821 012 |
376 256 012 |
115 821 012 |
83 689 012 |
94 921 012 |
275 321 012 |
225 321 012 |
126 756 012 |
80 321 012 |
80 151 317 |
75 471 018 |
1 695 343 654 |
||
III. Egyenleg |
795 732 001 |
786 657 105 |
506 972 209 |
456 897 313 |
467 214 580 |
438 039 684 |
228 464 788 |
68 889 892 |
38 704 996 |
24 130 100 |
9 724 899 |
0 |
0 |
8. melléklet a 10/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Ssz. |
Megvevezés |
Támogatás mértéke %, önerő összege |
2023. évi Terv |
Jogcím |
Projekt terv |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi terv |
1. |
Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042 |
100% támogatás előfinanszírozott |
300 000 000 |
Beruházás |
300 000 000 |
2 803 739 |
297 196 261 |
|
2. |
Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 |
100% támogatás előfinanszírozott |
41 402 000 |
Beruházás |
41 402 000 |
41 402 000 |
||
3. |
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken Szaniter konténer kihelyezése (Zákányszék, József Attila u. 38. 240 hrsz) |
100% támogatás utófinanszírozott |
8 368 112 |
Beruházás |
8 368 112 |
8 368 112 |
||
4. |
VP6-19.2.1.-43-5/C-21 Játszótér fejlesztés Zákányszéken (Játszótér telepítés a Lengyel téri parkba és a sportpálya melletti területre 61,62, 269/17 hrsz) |
100% támogatás utófinanszírozott |
20 415 960 |
Beruházás |
20 743 026 |
1 143 000 |
19 600 026 |
|
5. |
Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 |
100% támogatás előfinanszírozott |
400 000 000 |
Beruházás |
400 000 000 |
1 270 000 |
2 800 000 |
395 930 000 |
6. |
Összesen |
770 186 072 |
770 513 138 |
2 413 000 |
5 603 739 |
762 496 399 |