Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2026. évi vitelének szabályairól szóló 1/2026.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 30- 2026. 05. 31

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2026. évi vitelének szabályairól szóló 1/2026.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.05.30.

[1] Zákányszék Község Önkormányzata és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása, valamint a 2026. évi költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszakban bekövetkezett előirányzat-módosítások és átcsoportosítások átvezetése-, valamint az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében

[2] Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat és szervei 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2026. évi vitelének szabályairól szóló 1/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 604 876 107 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 470 169 869 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.”

(2) A rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:)

„a) A működési célú bevételeket 1 494 591 628 forintban, ebből:
aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 470 169 869 forintban
ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 327 628 140 forintban
b) A működési célú kiadásokat 1 275 333 417 forintban, ebből:
ba) a személyi jellegű kiadásokat 440 888 737 forintban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 52 378 456 forintban
bc) a dologi jellegű kiadásokat 223 533 293 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 9 507 000 forintban
be) egyéb működési célú kiadások összegét 65 358 538 forintban,
bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 470 169 869 forintban
bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 13 497 524 forintban
c) A felhalmozási célú bevételeket 110 284 479 forintban
d) A felhalmozási célú kiadást 329 542 690 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 268 706 914 forintban
db) a felújítások összegét 41 547 902 forintban
dc) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összegét 16 417 874 forintban
dd) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban állapítja meg.”

2. § A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat 2026. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 162 082 735 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évre tervezett bevételei

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2026. Eredeti költségvetés

5/2026.(V.29.) önkormányzati rendelet

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

I. Kötelező feladatellátások

1

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

471 432

471 432

2

Szolgáltatások ellenértéke

371 206

371 206

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

100 226

100 226

ÖSSZESEN:

471 432

471 432

2

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

7 377 778

7 377 778

2

Szolgáltatások ellenértéke

5 860 394

5 860 394

4

Tulajdonosi bevételek

14 000

14 000

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 503 384

1 503 384

ÖSSZESEN:

7 377 778

7 377 778

3

Köztemető fenntartása, működtetése

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

757 515

757 515

2

Szolgáltatások ellenértéke

757 515

757 515

ÖSSZESEN:

757 515

757 515

4

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

1

Működési költségvetés

2

Közhatalmi bevételek

101 650 000

101 650 000

1

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

11 000 000

4

Iparűzési adó (1,8%, adózói befizetések)

90 000 000

90 000 000

5

Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj)

650 000

650 000

ÖSSZESEN:

101 650 000

101 650 000

5

Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

508 552 989

489 035 082

1

Önkormányzatok működési támogatásai

361 731 958

370 543 147

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

116 551 780

116 551 780

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

127 751 424

126 509 600

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

9 507 000

9 507 000

4

Bölcsőde támogatása

45 622 000

48 568 200

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

55 729 501

55 729 501

6

Szünidei étkeztetés támogatása

194 600

194 600

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 375 653

13 482 466

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

146 821 031

118 491 935

A Magyarország 2026. évi központi költségvetésről szóló 2025. évi LXIX.törvény 3.melléklet 4..2.1.4. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2026.évi költségvetési rendeletében az esetleg felmerülő finanszírozási gondok miatt

138 178 101

109 849 005

Otthontámogatási program

8 642 930

8 642 930

ÖSSZESEN:

508 552 989

489 035 082

2

Működési bevételek

1 643 967

1 643 967

3

Közvetített szolgáltatások értéke

1 314 581

1 314 581

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

322 345

322 345

9

Egyéb működési bevételek

7 041

7 041

ÖSSZESEN:

1 643 967

1 643 967

6

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

2 925 537

2 925 537

2

Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)

2 925 537

2 925 537

ÖSSZESEN:

2 925 537

2 925 537

7

Közfoglalkoztatás

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

19 216 001

19 216 001

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 216 001

19 216 001

Ebből:

Közfoglalkoztatás állami támogatása

19 016 001

19 016 001

Terület alapú támogatás

200 000

200 000

ÖSSZESEN:

19 216 001

19 216 001

8

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1

Működési költségvetés

1

Működési bevételek

20 632 446

20 632 446

1

Készletértékesítés ellenértéke

49 228

49 228

2

Szolgáltatások ellenértéke

10 238 814

10 238 814

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4 242 066

4 242 066

4

Tulajdonosi bevételek

43 750

43 750

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 173 507

4 173 507

8

Kamatbevételek

18 450

18 450

9

Egyéb működési bevételek

1 866 631

1 866 631

ÖSSZESEN:

20 632 446

20 632 446

2

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

93 580 605

109 998 479

Ebből

2025/KÖZVIL/01 sz. közvilágítás fejlesztése c. pályázat

19 961 620

19 961 620

Ebből

KAP-RD43-1-25 sz. külterületi útfelújítás c. pályázat

73 618 985

73 618 985

Ebből

VJP - "Szoc. Ellátás fejlesztése a Mórahalmi Járás 7 településén 2026"

-

16 417 874

ÖSSZESEN:

114 213 051

130 630 925

9

Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség)

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15 070 000

15 070 000

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

15 070 000

15 070 000

Ebből:

Mezőőri támogatás

1030/2026. (II. 5.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása

15 070 000

15 070 000

ÖSSZESEN:

15 070 000

15 070 000

13

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 757 035

6 757 035

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

6 757 035

6 757 035

Ebből

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejlesztések a Homokháti Kistérségben" c. pályázat

6 757 035

6 757 035

ÖSSZESEN:

6 757 035

6 757 035

2

Felhalmozási költségvetés

2

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

286 000

286 000

Ebből

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejlesztések a Homokháti Kistérségben" c. pályázat

286 000

286 000

ÖSSZESEN:

286 000

286 000

I. Kötelező feladatellátások összesen

778 921 305

775 821 272

1

Működési költségvetés

685 054 700

665 536 793

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

361 731 958

370 543 147

1

Önkormányzatok működési támogatásai

361 731 958

370 543 147

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

116 551 780

116 551 780

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

127 751 424

126 509 600

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

9 507 000

9 507 000

4

Bölcsőde támogatása

45 622 000

48 568 200

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

55 729 501

55 729 501

6

Szünidei étkeztetés támogatása

194 600

194 600

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 375 653

13 482 466

8

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

9

Elszámolásból származó bevételek

-

-

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

187 864 067

159 534 971

2

Közhatalmi bevételek

101 650 000

101 650 000

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

11 000 000

Iparűzési adó

90 000 000

90 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)

650 000

650 000

3

Működési bevételek

33 808 675

33 808 675

1

Készletértékesítés ellenértéke

49 228

49 228

2

Szolgáltatások ellenértéke

20 153 466

20 153 466

3

Közvetített szolgáltatások értéke

5 556 647

5 556 647

4

Tulajdonosi bevételek

57 750

57 750

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 099 462

6 099 462

8

Kamatbevételek

18 450

18 450

9

Egyéb működési bevételek

1 873 672

1 873 672

4

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államhátartáson kívülről

187 864 067

159 534 971

5

Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

2

Felhalmozási költségvetés

93 866 605

110 284 479

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

93 866 605

110 284 479

I.Kötelező feladatellátások összesen

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

1

Maradvány igénybevétele

289 809 925

305 169 143

ÖSSZESEN:

289 809 925

305 169 143

1

Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:

1

Működési költségvetés

1 068 731 230

1 080 990 415

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

361 731 958

370 543 147

1

Önkormányzatok működési támogatásai

361 731 958

370 543 147

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

116 551 780

116 551 780

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

127 751 424

126 509 600

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

9 507 000

9 507 000

4

Bölcsőde támogatása

45 622 000

48 568 200

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

55 729 501

55 729 501

6

Szünidei étkeztetés támogatása

194 600

194 600

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 375 653

13 482 466

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

187 864 067

159 534 971

2

Közhatalmi bevételek

101 650 000

101 650 000

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

11 000 000

Iparűzési adó

90 000 000

90 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)

650 000

650 000

3

Működési bevételek

33 808 675

33 808 675

1

Készletértékesítés ellenértéke

49 228

49 228

2

Szolgáltatások ellenértéke

20 153 466

20 153 466

3

Közvetített szolgáltatások értéke

5 556 647

5 556 647

4

Tulajdonosi bevételek

57 750

57 750

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 099 462

6 099 462

8

Kamatbevételek

18 450

18 450

9

Egyéb működési bevételek

1 873 672

1 873 672

4

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államhátartáson kívülről

187 864 067

159 534 971

5

Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

6

Finanszírozási bevételek

289 809 925

305 169 143

1

Maradvány igénybevétele

289 809 925

305 169 143

2

Felhalmozási költségvetés

93 866 605

110 284 479

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

93 866 605

110 284 479

1

Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:

1 068 731 230

1 080 990 415

2

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

I. Kötelező feladatellátások

1

Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

5 738 383

5 738 383

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 692 073

1 692 073

3

Közvetített szolgáltatások értéke

3 113 196

3 113 196

4

Tulajdonosi bevételek

24 689

24 689

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

848 829

848 829

9

Egyéb működési bevételek

59 596

59 596

ÖSSZESEN:

5 738 383

5 738 383

3

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlementi képviselőválasztásokhoz kapcsolódótevékenységek

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

2 547 764

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

2 547 764

Ebből:

2026.04.12. napi országgyűlési és képviselőválasztás

-

2 547 764

ÖSSZESEN:

-

2 547 764

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási bevételek

143 707 901

143 707 901

1

Maradvány igénybevétele

-

6 305 135

2

Központi, irányítószervi támogatás

143 707 901

137 402 766

ÖSSZESEN:

143 707 901

143 707 901

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

149 446 284

151 994 048

3

Működési bevételek

5 738 383

5 738 383

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 692 073

1 692 073

3

Közvetített szolgáltatások értéke

3 113 196

3 113 196

4

Tulajdonosi bevételek

24 689

24 689

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

848 829

848 829

9

Egyéb működési bevételek

59 596

59 596

4

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

2 547 764

6

Finanszírozási bevételek

143 707 901

143 707 901

1

Maradvány igénybevétele

-

6 305 135

2

Központi, irányítószervi támogatás

143 707 901

137 402 766

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

149 446 284

151 994 048

3

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

I. Kötelező feladatellátások

1

Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

16 909 447

16 909 447

5

Ellátási díjak

13 314 525

13 314 525

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 594 922

3 594 922

ÖSSZESEN:

16 909 447

16 909 447

2

Óvodai nevelés, ellátás

1

Működési költségvetés

ÖSSZESEN:

-

-

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

1 741 550

1 741 550

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 371 289

1 371 289

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

370 261

370 261

ÖSSZESEN:

1 741 550

1 741 550

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási bevételek

297 104 185

298 567 885

1

Maradvány igénybevétele

-

15 384 828

2

Központi, irányítószervi támogatás

297 104 185

283 183 057

ÖSSZESEN:

297 104 185

298 567 885

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen

315 755 182

317 218 882

1

Működési költségvetés

315 755 182

317 218 882

3

Működési bevételek

18 650 997

18 650 997

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 371 289

1 371 289

5

Ellátási díjak

13 314 525

13 314 525

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 965 183

3 965 183

6

Finanszírozási bevételek

297 104 185

298 567 885

1

Maradvány igénybevétele

-

15 384 828

2

Központi, irányítószervi támogatás

297 104 185

283 183 057

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen

315 755 182

317 218 882

4

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár

I. Kötelező feladatellátások

1

Közművelődési intézmények működtetése

3

Működési bevételek

3 205 757

3 205 757

2

Szolgáltatások ellenértéke

3 159 565

3 159 565

4

Tulajdonosi bevételek

45 500

45 500

8

Kamatbevételek

655

655

9

Egyéb működési bevételek

37

37

2

Felhalmozási költségvetés

ÖSSZESEN:

3 205 757

3 205 757

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

1 113 925

1 113 925

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 113 925

1 113 925

ÖSSZESEN:

1 113 925

1 113 925

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási bevételek

49 853 080

50 353 080

1

Maradvány igénybevétele

-

769 034

2

Központi, irányítószervi támogatás

49 853 080

49 584 046

ÖSSZESEN:

49 853 080

50 353 080

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen

54 172 762

54 672 762

1

Működési költségvetés

54 172 762

54 672 762

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

2

Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről

-

-

3

Működési bevételek

4 319 682

4 319 682

2

Szolgáltatások ellenértéke

4 273 490

4 273 490

4

Tulajdonosi bevételek

45 500

45 500

8

Kamatbevételek

655

655

9

Egyéb működési bevételek

37

37

6

Finanszírozási bevételek

49 853 080

50 353 080

1

Maradvány igénybevétele

-

769 034

2

Központi, irányítószervi támogatás

49 853 080

49 584 046

ÖSSZESEN:

54 172 762

54 672 762

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:

1 588 105 458

1 604 876 107

1

Működési költségvetés

1 494 238 853

1 494 591 628

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

549 596 025

532 625 882

1

Önkormányzatok működési támogatásai

361 731 958

370 543 147

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

116 551 780

116 551 780

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

127 751 424

126 509 600

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

9 507 000

9 507 000

4

Bölcsőde támogatása

45 622 000

48 568 200

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

55 729 501

55 729 501

6

Szünidei étkeztetés támogatűsa

194 600

194 600

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 375 653

13 482 466

6

Elszámolásból származó bevételek

-

-

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

187 864 067

162 082 735

2

Közhatalmi bevételek

101 650 000

101 650 000

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

11 000 000

Iparűzési adó

90 000 000

90 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)

650 000

650 000

3

Működési bevételek

62 517 737

62 517 737

2

Szolgáltatások ellenértéke

27 490 318

27 490 318

3

Közvetített szolgáltatások értéke

8 669 843

8 669 843

4

Tulajdonosi bevételek

127 939

127 939

5

Ellátási díjak

13 314 525

13 314 525

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 913 474

10 913 474

8

Kamatbevételek

19 105

19 105

9

Egyéb működési bevételek

1 933 305

1 933 305

10

Általános forgalmi adó visszatérítése

4

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

187 864 067

159 534 971

6

Finanszírozási bevételek

780 475 091

797 798 009

1

Maradvány igénybevétele

289 809 925

327 628 140

2

Központi, irányítószervi támogatás

490 665 166

470 169 869

2

Felhalmozási költségvetés

93 866 605

110 284 479

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

93 866 605

110 284 479

2026. évi bevételi előirányzatok összesen

1 588 105 458

1 604 876 107

2. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Községet megillető 2026. évi állami támogatások

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

A költségvetési törvény 21. § (3) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg

Módosítás

Emelt fajlagos szerinti támogatás

1.1.1. Info 1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

9 280 000

8

72 012 800

9 761 000

75 745 360

1.1.1. Info 2

1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

-

72 012 800

-

75 745 360

1.1.1. Info 3

1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

-

72 012 800

-

75 745 360

1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

9 280 000

72 012 800

9 761 000

75 745 360

1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

3 640 000

26 000

3 640 000

1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

-

3 640 000

-

3 640 000

1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

-

16 913 000

-

16 913 000

1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

-

2 698 580

-

2 698 580

1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

-

2 698 580

-

2 698 580

1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

5 054 840

5 054 840

1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

5 054 840

5 054 840

1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

8 500 000

8 500 000

1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

8 500 000

8 500 000

1.1.7. Info

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

4 000 000

4 000 000

1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

4 000 000

2 550

4 000 000

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

112 819 220

116 551 780

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

172 374

76

13 100 424

172 374

13 100 424

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

10 147 000

8

76 102 500

11 460 000

85 950 000

1.2.3.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

869 000

3

2 607 000

956 000

2 868 000

1.2.3.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

3 241 000

1

3 241 000

3 565 000

3 565 000

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

5 268 000

4

21 072 000

5 567 000

22 268 000

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

116 122 924

- 1 241 824

126 509 600

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

9 507 000

9 507 000

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

10 297 000

2

10 297 000

11 312 000

11 484 200

22 796 200

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

7 338 000

3

29 352 000

8 538 000

- 8 538 000

25 614 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

158 000

158 000

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

49 314 000

58 075 200

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

3 924 000

7

25 702 200

4 400 000

28 820 000

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

-

26 909 501

-

26 909 501

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

700

278

194 600

700

194 600

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

52 806 301

55 924 101

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213

6 375 653

2 213

7 106 813

13 482 466

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

6 375 653

13 482 466

MINDÖSSZESEN

370 543 147

3. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évre tervezett kiadásai

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2026. Eredeti költségvetés

5/2026.(V.29.) önkormányzati rendelet

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

I. Kötelező feladatellátások

1

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

3 600 000

3 600 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

13 260

13 260

3

Dologi kiadások

1 762 754

1 762 754

ÖSSZESEN:

5 376 014

5 376 014

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

0,8

0,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

0,8

0,8

2

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

5 320 000

5 320 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

691 600

691 600

3

Dologi kiadások

5 218 120

5 218 120

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

4 434 950

4 434 950

Áramdij

740 758

740 758

Gázdíj

3 552 384

3 552 384

Vízdíj

141 808

141 808

ÖSSZESEN:

11 229 720

11 229 720

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

1,0

1,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

1,0

3

Köztemető fenntartása, működtetése

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

594 711

2 776 179

5

Egyéb működési célú kiadások

2 181 468

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 181 468

-

Ebből:

Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek

2 181 468

-

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

4 677 504

4 677 504

Ebből

Urnafal építése - MFP-ÖTIFB/2025.

4 677 504

4 677 504

ÖSSZESEN:

7 453 683

7 453 683

4

Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

31 713 712

32 163 712

2

Munkaadókat terhelő járulékok

4 411 534

4 411 534

3

Dologi kiadások

2 364 667

2 364 667

5

Egyéb működési célú kiadások

51 478 330

63 358 538

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

48 478 330

48 478 330

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 000 000

3 000 000

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

11 880 208

ÖSSZESEN:

89 968 243

102 298 451

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

5,0

5,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

5,0

5,0

2

Felhalmozási költségvetés

1

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

16 417 874,0

Ebből

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

16 417 874

ÖSSZESEN:

-

16 417 874,0

5

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai

1

Működési költségvetés

3

Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)

2 000 000

2 000 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 507 000

9 507 000

ÖSSZESEN:

11 507 000

11 507 000

6

Közfoglalkoztatás

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

15 817 200

15 817 200

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 028 118

1 028 118

3

Dologi kiadások

1 508 236

1 508 236

1

Beruházások

ÖSSZESEN:

18 353 554

18 353 554

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)

8,6

8,6

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)

8,6

8,6

7

Zöldterület kezelés

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

9 464 000

9 464 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 230 000

1 230 000

3

Dologi kiadások

1 183 407

1 183 407

ÖSSZESEN:

11 877 407

11 877 407

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

2,0

2,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

2,0

2,0

8

Közutak üzemeltetése, fenntartása

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

5 000 000

5 000 000

Ebből:

Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)

4 000 000

4 000 000

Hó eltakarítás

1 000 000

1 000 000

2

Felhalmozási kiadások

1

Beruházások

79 956 511

80 591 511

2

Felújítások

19 547 902

19 547 902

3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

ÖSSZESEN:

104 504 413

105 139 413

9

Közvilágítás

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

16 913 000

17 485 000

Ebből:

Közvilágítás áramdíja

16 913 000

17 485 000

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

19 961 620

19 961 620

ÖSSZESEN:

36 874 620

37 446 620

10

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

1 000 000

1 000 000

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

25 138 451

16 356 451

ÖSSZESEN:

26 138 451

17 356 451

11

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1

Működési költségvetés

5

Egyéb működési célú kiadások

2 000 000

2 000 000

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 000 000

2 000 000

ÖSSZESEN:

2 000 000

2 000 000

12

Fogorvosi alapellátás

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

780 000

780 000

ÖSSZESEN:

780 000

780 000

13

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

8 071 000

8 207 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

957 000

957 000

3

Dologi kiadások

49 603 552

58 635 552

Ebből

Épületek energia költsége összesen

2 465 740

2 465 740

Áramdíj

380 843

380 843

Gázdíj

679 385

679 385

Vízdíj

571 759

571 759

Ebből

rendezvények

4 569 397

4 569 397

2

Felhalmozási kiadások

1

Beruházások

20 000 000

21 500 000

ÖSSZESEN:

78 631 552

89 299 552

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

1,8

1,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

1,8

1,8

14

Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

8 624 000

8 624 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 121 120

1 121 120

3

Dologi kiadások

6 446 698

6 446 698

ÖSSZESEN:

16 191 818

16 191 818

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

1,0

1,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

1,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:

1,0

1,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:

1,0

1,0

15

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

20 115 030

20 115 030

ÖSSZESEN:

20 115 030

20 115 030

17

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1

Működési költségvetés

Dologi kiadások - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejl. " c. pályázat

6 757 035

6 757 035

2

Felhalmozási kiadások

1

Beruházások - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejl. " c. pályázat

2 286 000

2 286 000

ÖSSZESEN:

9 043 035

9 043 035

18

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

Felhalmozási kiadások

111 654 000

112 567 400

Beruházások (Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám)

111 654 000

112 567 400

ÖSSZESEN:

111 654 000

112 567 400

Kötelező feladatellátások összesen

450 044 540

465 467 748

1

Működési költségvetés

278 476 552

300 546 760

1

Személyi juttatások

82 609 912

83 195 912

2

Munkaadókat terhelő járulékok

9 452 632

9 452 632

3

Dologi kiadások

121 247 210

133 032 678

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany, víz)

6 900 690

6 900 690

Közvilágítás

16 913 000

17 485 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 507 000

9 507 000

5

Egyéb működési célú kiadások

55 659 798

65 358 538

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

48 478 330

48 478 330

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 181 468

5 000 000

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

11 880 208

2

Felhalmozási költségvetés

283 221 988

293 906 262

1

Beruházások

263 674 086

257 940 486

2

Felújítások

19 547 902

19 547 902

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

16 417 874

ÖSSZESEN:

561 698 540

594 453 022

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

6,6

6,6

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

6,6

6,6

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)

8,6

8,6

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)

8,6

8,6

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

1,0

1,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

1,0

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

5,0

5,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

5,0

5,0

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási kiadások

504 162 690

483 667 393

1

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

490 665 166

470 169 869

Polgármesteri Hivatal finanszírozása

143 707 901

137 402 766

Óvoda finanszírozása

297 104 185

283 183 057

Művelődési Ház finanszírozása

49 853 080

49 584 046

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 497 524

13 497 524

2

Felhalmozási költségvetés

4

Finanszírozási kiadások

2 870 000

2 870 000

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2 870 000

Pénzügyi lízing kiadásai

ÖSSZESEN:

507 032 690

486 537 393

Zákányszék Község Önkormányzata összesen

1 068 731 230

1 080 990 415

1

Működési költségvetés

782 639 242

784 214 153

1

Személyi juttatások

82 609 912

83 195 912

2

Munkaadókat terhelő járulékok

9 452 632

9 452 632

3

Dologi kiadások

121 247 210

133 032 678

Ebből

Épületek energia költsége összesen

22 979 937

23 551 937

Közvilágítás

16 913 000

17 485 000

Áramdíj

1 121 601

1 121 601

Gázdíj

4 231 769

4 231 769

Vízdíj

713 567

713 567

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 507 000

9 507 000

5

Egyéb működési célú kiadások

55 659 798

65 358 538

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

48 478 330

48 478 330

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 181 468

5 000 000

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

11 880 208

6

Finanszírozási kiadások

504 162 690

483 667 393

1

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

490 665 166

470 169 869

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 497 524

13 497 524

2

Felhalmozási költségvetés

286 091 988

296 776 262

1

Beruházások

263 674 086

257 940 486

2

Felújítások

19 547 902

19 547 902

4

Finanszírozási kiadások

2 870 000

2 870 000

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2 870 000

2

Pénzügyi lízing kiadásai

-

-

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

16 417 874

ÖSSZESEN:

1 068 731 230

1 080 990 415

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

6,6

6,6

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

6,6

6,6

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő)

8,6

8,6

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő)

8,6

8,6

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

1,0

1,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

1,0

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

5,0

5,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

5,0

5,0

2

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

I. Kötelező feladatellátások

1

Igazgatási tevékenység

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

105 183 194

105 183 194

2

Munkaadókat terhelő járulékok

13 814 859

13 814 859

3

Dologi kiadások

18 047 781

18 047 781

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

2 411 637

2 411 637

Áramdíj

1 036 173

1 036 173

Gázdíj

978 197

978 197

Vízdíj

397 267

397 267

Tervek készíttetése

1 500 000

1 500 000

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

2 900 000

2 900 000

2

Felújítások

500 000

500 000

ÖSSZESEN:

140 445 834

140 445 834

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

10,0

10,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

10,0

10,0

3

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

7 965 000

7 965 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 035 450

1 035 450

ÖSSZESEN:

9 000 450

9 000 450

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

1,0

1,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

1,0

1,0

5

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlementi képviselőválasztásokhoz kapcsolódótevékenységek

1

Működési költségvetés

-

2 547 764

1

Személyi juttatások

-

1 903 066

2

Munkaadókat terhelő járulékok

-

349 451

3

Dologi kiadások

-

295 247

ÖSSZESEN:

-

2 547 764

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen

149 446 284

151 994 048

1

Működési költségvetés

146 046 284

148 594 048

1

Személyi juttatások

113 148 194

115 051 260

2

Munkaadókat terhelő járulékok

14 850 309

15 199 760

3

Dologi kiadások

18 047 781

18 343 028

Ebből

Épületek energia költsége összesen

2 411 637

2 411 637

Áramdíj

1 036 173

1 036 173

Gázdíj

978 197

978 197

Vízdíj

397 267

397 267

2

Felhalmozási költségvetés

3 400 000

3 400 000

1

Beruházások

2 900 000

2 900 000

2

Felújítások

500 000

500 000

ÖSSZESEN:

149 446 284

151 994 048

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

11,0

11,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

11,0

11,0

3

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

I. Kötelező feladatellátások

1

Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

31 123 104

31 123 104

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 406 092

3 406 092

3

Dologi kiadások

43 875 090

43 875 090

Ebből

Épületek energia költsége összesen

4 042 169

4 042 169

Áramdíj

1 346 345

1 346 345

Gázdíj

1 913 308

1 913 308

Vízdíj

782 516

782 516

Élelem

34 417 940

34 417 940

Tisztasági festés

500 000

500 000

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

4 040 000

4 040 000

2

Felújítások

3 000 000

3 000 000

ÖSSZESEN:

85 444 286

85 444 286

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

5,6

5,6

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

5,6

5,6

2

Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

131 730 011

133 021 511

2

Munkaadókat terhelő járulékok

14 202 755

14 202 755

3

Dologi kiadások

9 210 529

9 210 529

Ebből

Épületek energia költsége összesen

3 887 334

3 887 334

Áramdíj

936 050

936 050

Gázdíj

1 863 272

1 863 272

Vízdíj

1 088 012

1 088 012

Tisztasági festés

500 000

500 000

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

2 000 000

2 000 000

2

Felújítások

2 000 000

2 000 000

ÖSSZESEN:

159 143 295

160 434 795

Pedagógus + NOKS álláshelye: (fő)

12,0

12,0

Pedagógus + NOKS álláshelye: (fő)

12,0

12,0

Közalkalmazott álláshelye: (fő)

1,0

1,0

Közalkalmazott átlaglétszáma: (fő)

1,0

1,0

Kötelező feladatellátások összesen

244 587 581

245 879 081

1

Működési költségvetés

233 547 581

234 839 081

1

Személyi juttatások

162 853 115

164 144 615

2

Munkaadókat terhelő járulékok

17 608 847

17 608 847

3

Dologi kiadások

53 085 619

53 085 619

Ebből

Épületek energia költsége összesen

7 929 503

7 929 503

Áramdíj

2 282 395

2 282 395

Gázdíj

3 776 580

3 776 580

Vízdíj

1 870 528

1 870 528

Élelem

34 417 940

34 417 940

2

Felhalmozási költségvetés

11 040 000

11 040 000

1

Beruházások

6 040 000

6 040 000

2

Felújítások

5 000 000

5 000 000

ÖSSZESEN:

244 587 581

245 879 081

Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

12,0

12,0

Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

12,0

12,0

Közalkalmazott álláshelye: (fő)

6,6

6,6

Közalkalmazott átlaglétszáma: (fő)

6,6

6,6

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Alkalmazotti vendéglátás

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

2 128 076

2 128 076

2

Munkaadókat terhelő járulékok

276 650

276 650

3

Dologi kiadások

3 000 008

3 000 008

Ebből

Épületek energia költsége összesen

276 389

276 389

Áramdíj

92 059

92 059

Gázdíj

130 825

130 825

Vízdíj

53 505

53 505

Élelem

2 353 364

2 353 364

ÖSSZESEN:

5 404 734

5 404 734

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

0,4

0,4

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

0,4

0,4

2

Bölcsődei ellátás

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

52 947 894

53 120 094

2

Munkaadókat terhelő járulékok

6 883 226

6 883 226

3

Dologi kiadások

5 176 747

5 176 747

Ebből

Épületek energia költsége összesen

2 577 936

2 577 936

Áramdíj

1 113 170

1 113 170

Gázdíj

1 326 942

1 326 942

Vízdíj

137 824

137 824

2

Felhalmozási költségvetés

2

Beruházások

755 000

755 000

ÖSSZESEN:

65 762 867

65 935 067

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

3,0

3,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

3,0

3,0

Pedagógus álláshelye: (fő)

2,0

2,0

Pedagógus átlaglétszáma: (fő)

2,0

2,0

Nem kötelező feladatellátások összesen

1

Működési költségvetés

71 167 601

71 339 801

1

Személyi juttatások

55 075 970

55 248 170

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 159 876

7 159 876

3

Dologi kiadások

8 176 755

8 176 755

Ebből

Épületek energia költsége összesen

2 854 325

2 854 325

Áramdíj

1 205 229

1 205 229

Gázdíj

1 457 767

1 457 767

Vízdíj

191 329

191 329

Élelem

2 353 364

2 353 364

1

Beruházások

755 000

755 000

ÖSSZESEN:

71 167 601

71 339 801

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

3,4

3,4

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

3,4

3,4

Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

2,0

2,0

Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

2,0

2,0

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen

315 755 182

317 218 882

1

Működési költségvetés

303 960 182

305 423 882

1

Személyi juttatások

217 929 085

219 392 785

2

Munkaadókat terhelő járulékok

24 768 723

24 768 723

3

Dologi kiadások

61 262 374

61 262 374

Ebből

Épületek energia költsége összesen

10 783 828

10 783 828

Áramdíj

3 487 624

3 487 624

Gázdíj

5 234 347

5 234 347

Vízdíj

2 061 857

2 061 857

Élelem

36 771 304

36 771 304

2

Felhalmozási költségvetés

11 795 000

11 795 000

1

Beruházások

6 795 000

6 795 000

2

Felújítások

5 000 000

5 000 000

ÖSSZESEN:

315 755 182

317 218 882

Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

14,0

14,0

Pedagógus + NOKS + Közalkalmazott átlaglétszáma: (fő)

14,0

14,0

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

10,0

10,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

10,0

10,0

4

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár

I. Kötelező feladatellátások

1

Közművelődési intézmények működtetése

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

17 586 580

18 086 580

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 286 255

2 286 255

3

Dologi kiadások

6 779 111

6 779 111

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

2 361 563

2 361 563

Áramdíj

1 200 766

1 200 766

Gázdíj

1 021 759

1 021 759

Vízdíj

139 038

139 038

Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából

500 000

500 000

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

1 071 428

1 071 428

2

Felújítások

16 500 000

16 500 000

ÖSSZESEN:

44 223 374

44 723 374

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

2,8

2,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

2,8

2,8

2

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

5 162 200

5 162 200

2

Munkaadókat terhelő járulékok

671 086

671 086

3

Dologi kiadások

2 804 524

2 804 524

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

512 055

512 055

Áramdíj

103 454

103 454

Gázdíj

362 260

362 260

Vízdíj

46 341

46 341

Állagmegóvó festés

1 500 000

1 500 000

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

0

0

ÖSSZESEN:

8 637 810

8 637 810

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

1,0

1,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

1,0

Kötelező feladatellátások összesen

52 861 184

53 361 184

1

Működési költségvetés

35 289 756

35 789 756

1

Személyi juttatások

22 748 780

23 248 780

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 957 341

2 957 341

3

Dologi kiadások

9 583 635

9 583 635

Ebből

Épületek energia költsége összesen

2 873 618

2 873 618

Áramdíj

1 304 220

1 304 220

Gázdíj

1 384 019

1 384 019

Vízdíj

185 379

185 379

Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából

500 000

500 000

2

Felhalmozási költségvetés

17 571 428

17 571 428

1

Beruházások

1 071 428

1 071 428

2

Felújítások

16 500 000

16 500 000

ÖSSZESEN:

52 861 184

53 361 184

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

3,8

3,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

3,8

3,8

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

1 311 578

1 311 578

Ebből

Épületek energia költsége összesen

544 467

544 467

Áramdíj

137 949

137 949

Gázdíj

363 906

363 906

Vízdíj

42 612

42 612

ÖSSZESEN:

1 311 578

1 311 578

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen

54 172 762

54 672 762

1

Működési költségvetés

36 601 334

37 101 334

1

Személyi juttatások

22 748 780

23 248 780

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 957 341

2 957 341

3

Dologi kiadások

10 895 213

10 895 213

Ebből

Épületek energia költsége összesen

3 418 085

3 418 085

Áramdíj

1 442 169

1 442 169

Gázdíj

1 747 925

1 747 925

Vízdíj

227 991

227 991

Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából

500 000

500 000

2

Felhalmozási költségvetés

17 571 428

17 571 428

1

Beruházások

1 071 428

1 071 428

2

Felújítások

16 500 000

16 500 000

ÖSSZESEN:

54 172 762

54 672 762

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

3,8

3,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

3,8

3,8

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:

1 588 105 458

1 604 876 107

1

Működési költségvetés

1 269 247 042

1 275 333 417

1

Személyi juttatások

436 435 971

440 888 737

2

Munkaadókat terhelő járulékok

52 029 005

52 378 456

3

Dologi kiadások

211 452 578

223 533 293

Ebből

Épületek energia költsége összesen

39 593 487

40 165 487

Közvilágítás

16 913 000

17 485 000

Áramdíj

7 087 567

7 087 567

Gázdíj

12 192 238

12 192 238

Vízdíj

3 400 682

3 400 682

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 507 000

9 507 000

5

Egyéb működési célú kiadások

55 659 798

65 358 538

1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

48 478 330

48 478 330

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 181 468

5 000 000

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

11 880 208

6

Finanszírozási kiadások

504 162 690

483 667 393

1

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

490 665 166

470 169 869

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 497 524

13 497 524

2

Felhalmozási költségvetés

318 858 416

329 542 690

1

Beruházások

274 440 514

268 706 914

2

Felújítások

41 547 902

41 547 902

4

Finanszírozási kiadások

2 870 000

2 870 000

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2 870 000

2

Pénzügyi lízing kiadásai

-

-

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

16 417 874

2026. évi kiadási előirányzatok összesen

1 588 105 458

1 604 876 107

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

5,0

5,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

5,0

5,0

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

11,0

11,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

11,0

11,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

10,4

10,4

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

10,4

10,4

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

11,0

11,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

11,0

11,0

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)

8,6

8,6

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő)

8,6

8,6

Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

14,0

14,0

Pedagógus + NOKS + Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

14,0

14,0

4. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM

ssz.

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2026. Eredeti költségvetés

5/2026.(V.29.) önkormányzati rendelet

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

I

Kötelező feladatellátások

1

Köztemető fenntartása, működtetése

Beruházások

4 677 504

4 677 504

Ebből

Urnafal kiépítése - MFP-ÖTIFB/2025.

4 677 504

4 677 504

ÖSSZESEN:

4 677 504

4 677 504

2

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)

ÖSSZESEN:

-

-

3

Közutak üzemeltetése,fenntartása

Felújítások

19 547 902

19 547 902

Ebből

"Versenyképes Járások Program keretében - Közlekedésfejlesztés Mórahalmi Járásban" c. pályázat által József A. u. felújításának támogatása

19 547 902

19 547 902

Beruházások

79 956 511

80 591 511

Ebből

KAP-RD43-1-25.Külterülti utak felújítása önerő

73 618 985

74 253 985

MFP-UHJ/2025. "Gyalogos-átkelőhely a Petőfi S. - József A. u. csomópontban" támogatása

6 337 526

6 337 526

ÖSSZESEN:

99 504 413

100 139 413

4

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Beruházások

2 286 000

2 286 000

"Helyi Humán fejlesztések a Homokháti Kistérségben" c. pályázat kiadásai

2 286 000

2 286 000

ÖSSZESEN:

2 286 000

2 286 000

5

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Beruházások

20 000 000

21 500 000

052/5 hrsz-ú földterület megvásárlása

-

1 500 000

Telek kialakítások

20 000 000

20 000 000

ÖSSZESEN:

20 000 000

21 500 000

6

Közvilágítás

Beruházások

19 961 620

19 961 620

Közvilágítás korszerűsítése

19 961 620

19 961 620

ÖSSZESEN:

19 961 620

19 961 620

7

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Beruházások

25 138 451

16 356 451

Ebből

Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám

25 138 451

16 356 451

ÖSSZESEN:

25 138 451

16 356 451

8

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

Felhalmozási kiadások

111 654 000

112 567 400

Beruházások (Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám)

111 654 000

112 567 400

ÖSSZESEN:

111 654 000

112 567 400

III. Finanszírozási műveletek

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2 870 000

Ebből

TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése

2 870 000

2 870 000

ÖSSZESEN:

2 870 000

2 870 000

2

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

I

Kötelező feladatellátások

1

Igazgatási tevékenység

Felújítások

500 000

500 000

Ebből

Hivatali épület előtető részének felújítása

500 000

500 000

Beruházások

2 900 000

2 900 000

Ebből

Tárgyi eszközök beszerzése

500 000

500 000

4 db számítógép beszerzése

1 500 000

1 500 000

2 db klíma beszerzése a házasságkötő termebe

900 000

900 000

ÖSSZESEN:

3 400 000

3 400 000

3

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

I

Kötelező feladat ellátások

1

Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)

Felújítások

3 000 000

3 000 000

Ebből

járólapok cseréje 150m2

2 500 000

2 500 000

ajtófélfák cseréje

500 000

500 000

ÖSSZESEN:

3 000 000

3 000 000

Beruházások

4 040 000

4 040 000

Ebből

bútor élelmezésvezetői irodába

300 000

300 000

fagyasztó láda csere 450 l

300 000

300 000

gáztűzhely cseréje nagyüzemire

800 000

800 000

iskolai ebédlőbe asztalterítők

40 000

40 000

konyhai eszközök cseréje

1 000 000

1 000 000

mosogató medence csere

1 000 000

1 000 000

rozsdamentes asztal a húselőkészítőbe

300 000

300 000

rozsdamentes fazék,lábas (nagy:2db)

300 000

300 000

ÖSSZESEN:

4 040 000

4 040 000

2

Óvodai nevelés

Felújítások

2 000 000

2 000 000

Bejárati lépcső, eresz megújítása

1 000 000

1 000 000

Kerítések festése

500 000

500 000

Informatikai hálózat felújítása

500 000

500 000

Beruházások

2 000 000

2 000 000

Ebből

Egy csoportszoba bútorzatának cseréje

500 000

500 000

3 db könyvespolc csoportszobába

300 000

300 000

Felnőtt székek

200 000

200 000

Közlekedő pálya udvarra

1 000 000

1 000 000

ÖSSZESEN:

4 000 000

4 000 000

II

Nem kötelező feladatellátások

1

Bölcsődei ellátás

Beruházások

755 000

755 000

Ebből

Kútfúrás, szivattyaú, komplett öntözőrendszer

250 000

250 000

Létra, hólapát, lomsöprű gereblye

70 000

70 000

Konyhai eszközök beszerzése

10 000

10 000

Csoportszoba játéktárolók

40 000

40 000

Sötétítő függöny az irodába, teakonyhába

25 000

25 000

mozgásfejlesztő eszközök

50 000

50 000

udvarra közlekedő pálya

250 000

250 000

mágneses ajtózár

60 000

60 000

ÖSSZESEN:

755 000

755 000

4

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár

I

Kötelező feladat ellátások

1

Közművelődési intézmények működtetése

Felújítások

16 500 000

16 500 000

Ebből:

Udvarrekonstukció

15 000 000

15 000 000

Színpad korszerűsítés (burkolat, világítás)

1 500 000

1 500 000

Beruházások

1 071 428

1 071 428

Ebből:

Tárgyi eszközök beszerzése (NKTK-CSSP-NZ-25-0097)

171 428

171 428

Technikai eszközök beszerzése (színes nyomtató, számítógépek, laminálógép)

900 000

900 000

ÖSSZESEN:

17 571 428

17 571 428

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:

187 242 796

180 595 796

Felújítások

41 547 902

41 547 902

Beruházások

274 440 514

268 706 914

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

2 870 000

2 870 000

Pénzügyi lízing kiadásai

-

-

Felhalmozási kiadások összesen:

318 858 416

313 124 816

5. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata által 2026. évben tervezett egyéb működési célú támogatások összege

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2026. Eredeti költségvetés

5/2026.(V.29.) önkormányzati rendelet

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

Egyéb működési célú támogatások

55 659 798

81 776 412

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

48 478 330

48 478 330

Ebből

Homokháti Kistérség Többcélú Társulásnak

43 812 665

43 812 665

VJP - Szoc. Ell. Fejlesztése

2 956 621

2 956 621

Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesületnek tagi hozzájárulás

1 161 266

1 161 266

2025. évi mezei őrszolgálat támogatás fel nem használt részének visszafizetése

547 778

547 778

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 181 468

5 000 000

Ebből

Kegyeleti Kft-nek temető fenntartásra

2 181 468

-

Helyi non-profit szervezetek támogatása

3 000 000

3 000 000

Háziorvosoknak nyújtott támogatás

2 000 000

2 000 000

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

11 880 208

Egyéb felhalmozási célú támogatások

-

16 417 874

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

16 417 874

VJP - "Szoc. Ellátás fejlesztése a Mórahalmi Járás 7 településén 2026"

-

16 417 874

Összesen

55 659 798

81 776 412

6. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2026-ban

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban

Megnevezés

2026.évi terv

Megnevezés

2026.évi terv

I. BEVÉTELEK

II. KIADÁSOK

1./ Önkormányzatok működési támogatása

370 543 147

2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

162 082 735

1./ Személyi juttatások

440 888 737

2./ Munkáltatót terhelő járulékok

52 378 456

3./ Közhatalmi bevételek

101 650 000

3./ Dologi kiadások

223 533 293

4./ Működési bevételek

62 517 737

4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 507 000

5./ Egyéb működési célú kiadások

65 358 538

5./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

Ebből: tartalék

Ebből: Céltartalék

-

6./ Működési célú kiadások összesen

791 666 024

7./ Működési célú hitel visszafizetés

-

6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen

696 793 619

8./ Központi, irányítószervi támogatás

470 169 869

7./ Pénzmaradvány igénybevétele

327 628 140

9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 497 524

8./ Központi, irányítószervi támogatás

470 169 869

9./Működési célú bevételek mindösszesen

1 494 591 628

10./ Működési célú kiadások mindösszesen

1 275 333 417

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés

2026.évi terv

Megnevezés

2026.évi terv

III. BEVÉTELEK

IV. KIADÁSOK

1./ Felhalmozási bevételek

-

2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

-

1./ Beruházások

268 706 914

3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

110 284 479

2./ Felújítások

41 547 902

3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

16 417 874

4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen

110 284 479

5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen

326 672 690

5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről

-

6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2 870 000

7./ Pénzügyi lízing kiadásai

6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen

110 284 479

8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen

329 542 690

Önkormányzat bevételei összesen

1 604 876 107

Önkormányzat kiadásai összesen

1 604 876 107

7. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata 2026. évi ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

I. BEVÉTELEK

1./ Előző havi záró előirányzat maradvány

23 630 919

7 333 668

15 013 923

26 287 798

9 990 553

19 105 808

2 808 563

14 082 438

18 300 368

32 594 499

16 297 254

2./ Önkormányzatok működési támogatása

30 878 596

30 878 596

30 878 596

30 878 596

30 878 596

30 878 596

30 878 596

30 878 596

30 878 596

30 878 596

30 878 596

30 878 591

370 543 147

3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

13 506 895

13 506 895

13 506 895

13 506 895

13 506 895

13 506 895

13 506 895

13 506 895

13 506 895

13 506 895

13 506 895

13 506 890

162 082 735

4./ Közhatalmi bevételek

25 412 500

25 412 500

25 412 500

25 412 500

101 650 000

5./ Működési bevételek

5 209 811

5 209 811

5 209 811

5 209 811

5 209 811

5 209 811

5 209 811

5 209 811

5 209 811

5 209 811

5 209 811

5 209 816

62 517 737

6./ Központi, irányítószervi támogatás

39 180 822

39 180 822

39 180 822

39 180 822

39 180 822

39 180 822

39 180 822

39 180 822

39 180 822

39 180 822

39 180 822

39 180 827

470 169 869

7./ Maradvány igénybevétel

27 302 345

27 302 345

27 302 345

27 302 345

27 302 345

27 302 345

27 302 345

27 302 345

27 302 345

27 302 345

27 302 345

27 302 345

327 628 140

8./Felhalmozási bevételek

0

10./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

27 571 120

27 571 120

27 571 120

27 571 119

110 284 479

11./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

12./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

143 649 589

139 709 388

148 824 637

158 663 512

142 366 267

151 481 522

135 184 277

146 458 152

155 573 407

187 362 456

148 672 968

132 375 723

1 604 876 107

II. KIADÁSOK

1./ Személyi juttatások

36 740 728

36 740 729

36 740 728

36 740 728

36 740 728

36 740 728

36 740 728

36 740 728

36 740 728

36 740 728

36 740 728

36 740 728

440 888 737

2./ Munkáltatót terhelő járulékok

4 364 871

4 364 871

4 364 871

4 364 871

4 364 871

4 364 871

4 364 871

4 364 871

4 364 871

4 364 871

4 364 871

4 364 875

52 378 456

3./ Dologi kiadások

18 627 774

18 627 779

18 627 774

18 627 774

18 627 774

18 627 774

18 627 774

18 627 774

18 627 774

18 627 774

18 627 774

18 627 774

223 533 293

4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai

792 250

792 250

792 250

792 250

792 250

792 250

792 250

792 250

792 250

792 250

792 250

792 250

9 507 000

5./ Egyéb működési célú kiadások

6 814 701

6 814 701

6 814 701

6 814 701

6 814 701

6 814 701

6 814 701

6 814 701

6 814 701

6 814 701

6 814 701

6 814 701

81 776 412

6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

39 180 822

39 180 822

39 180 822

39 180 822

39 180 822

39 180 822

39 180 822

39 180 822

39 180 822

39 180 822

39 180 822

39 180 827

470 169 869

7./ Beruházási kiadások

0

22 392 243

22 392 243

22 392 243

22 392 243

22 392 243

22 392 243

22 392 243

22 392 243

44 784 486

22 392 243

22 392 241

268 706 914

8.Felújítások

0

3 462 325

3 462 325

3 462 325

3 462 325

3 462 325

3 462 325

3 462 325

6 924 650

3 462 325

3 462 325

3 462 327

41 547 902

9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

1 435 000

1 435 000

2 870 000

10./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

11./ Pénzügyi lízing kiadásai

0

12./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 497 524

13 497 524

13./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre

0

14./ KIADÁSOK ÖSSZESEN

120 018 670

132 375 720

133 810 714

132 375 714

132 375 714

132 375 714

132 375 714

132 375 714

137 273 039

154 767 957

132 375 714

132 375 723

1 604 876 107

III. Egyenleg

23 630 919

7 333 668

15 013 923

26 287 798

9 990 553

19 105 808

2 808 563

14 082 438

18 300 368

32 594 499

16 297 254

0

0

8. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata - Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

Forintban

Megnevezés

Ssz.

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

Összesen (3+…+8)

2026.év

2027.év

2028.év

2029.év

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Helyi adók (kieső iparűzési adó állami támogatással együtt)

1

90 000 000

90 000 000

91 000 000

91 000 000

362 000 000

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

2

0

Díjak, pótlékok, bírságok

3

650 000

650 000

560 000

560 000

2 420 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

4

0

Részvények, részesedések értékesítése

5

0

Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek

6

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7

0

Sajátbevételek (1+…+7)

8

90 650 000

90 650 000

91 560 000

91 560 000

364 420 000

Saját bevételek (8. sor) 50 %-a

9

45 325 000

45 325 000

45 780 000

45 780 000

182 210 000

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)

10

3 158 832

3 053 786

2 949 479

0

9 162 097

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

11

3 158 832

3 053 786

2 949 479

0

9 162 097

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

12

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

13

0

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

14

0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

15

0

0

0

0

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

16

0

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

17

0

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

18

0

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)

19

0

0

0

0

0

Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt)

20

0

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

21

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

22

0

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

23

0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

24

0

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

25

0

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

26

0

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

27

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

28

3 158 832

3 053 786

2 949 479

0

9 162 097

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

29

42 166 168

42 271 214

42 830 521

45 780 000

173 047 903

9. melléklet az 5/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek alakulása 2026-ban

Forintban

Bevételek

Kiadások

Ssz.

Megvevezés

Támogatás mértéke %, önerő összege

2023.évi teljesítés

2024. évi teljesítés

2025. évi teljesítés

2026. évi teljesítés

2027. évi teljesítés

Jogcím

Projekt terv

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

2023. évi teljesítés

2024. évi teljesítés

2025. évi teljesítés

2026. évi terv

2027. évi terv

1.

Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042

100% támogatás előfinanszírozott

300 000 000

0

Beruházás

300 000 000

2 803 739

10 145 046

275 265 418

11 785 797

0

0

2.

Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009

100% támogatás előfinanszírozott

41 402 000

0

Beruházás

41 402 000

0

0

16 263 549

25 138 451

0

10.

0

0

0

0

3.

Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002

100% támogatás előfinanszírozott

400 000 000

Beruházás

400 000 000

236 200

2 800 000

11 373 600

12 766 209

4 438 000

111 654 000

256 731 991

4.

"Versenyképes Járások Program keretében - Közlekedésfejlesztés Mórahalmi Járásban" c. pályázat által József A. u. felújításának támogatása

100% támogatás előfinanszírozott

20 030 502

Felújítás

20 030 502

482 600

19 547 902

0

5.

"Versenyképes Járások Program keretében - Szociális Ellátás Fejlesztése a Mórahalmi Járás 6 Településén" c. pályázat

100% támogatás előfinanszírozott

2 956 621

Dologi

2 956 621

0

2 956 621

0

6.

MFP-UHJ/2025. "Gyalogos-átkelőhely a Petőfi S. - József A. u. csomópontban" támogatása

4.999.997,- Ft támogatás; 2.237.980 ,- Ft önerő

7 249 996

Felújítás

7 249 996

912 470

6 337 526

0

7.

TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00023 "Helyi Humán Fejlesztések a Homokháti Kistérségben" c. pályázat

100% támogatás előfinanszírozott

2 000 000

Dologi

17 600 930

0

9 043 035

8 557 895

8.

MFP-ÖTIFB/2025. -Urnafal építése

100% támogatás előfinanszírozott

4 677 504

Beruházás

4 677 504

4 677 504

0

9.

2025/KÖZVIL/01 sz. közvilágítás fejlesztése c. pályázat

100% támogatás előfinanszírozott

Beruházás

19 961 620

19 961 620

0

10.

KAP-RD43-1-25 sz. külterületi útfelújítás c. pályázat

25 %-os előfinanszírozás

Beruházás

148 287 356

75 875 985

72 411 371

11.

VJP - "Szoc. Ellátás fejlesztése a Mórahalmi Járás 7 településén 2026"

100% támogatás előfinanszírozott

16 417 874

Beruházás

16 417 874

16 417 874

12.

Összesen

741 402 000

0

36 914 623

0

0

637 182 403

236 200

2 800 000

11 373 600

12 766 209

5 833 070

266 472 067

337 701 257