Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 22- 2022. 09. 22Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
2. § A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „696.533.815” szövegrész helyébe a „720.519.843” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „696.533.815” szövegrész helyébe a „720.519.843” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdésében a „683.971.525” szövegrész helyébe a „707.957.553” szöveg,
d) 4. § (3) bekezdésében a „683.971.525” szövegrész helyébe a „707.957.553” szöveg,
e) 6. § (1) bekezdésében a „117 247 072” szövegrész helyébe a „123.484.714” szöveg,
f) 6. § (2) bekezdésében a „117 247 072” szövegrész helyébe a „123.484.714” szöveg,
g) 8. §-ában a „48” szövegrész helyébe az „56” szöveg,
h) 9. § (1) bekezdésében a „198.239.040” szövegrész helyébe a „202.362.799” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
BEVÉTELEK |
Sorszám |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
|||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 |
305 780 496 |
||
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
2 |
276 432 609 |
||
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
3 |
104 555 030 |
||
1.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
4 |
90 915 690 |
||
1.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 |
54 849 866 |
||
1.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
9 758 250 |
||
1.1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
7 |
16 353 773 |
||
1.1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
8 |
|||
1.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
9 |
|||
1.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13) |
10 |
|||
1.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14) |
11 |
|||
1.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15) |
12 |
|||
1.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16) |
13 |
29 347 887 |
||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
14 |
183 604 167 |
||
2.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
15 |
10 732 000 |
||
2.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22) |
16 |
|||
2.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23) |
17 |
|||
2.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24) |
18 |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25) |
19 |
172 872 167 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 |
73 399 738 |
||
2.1. |
Jövedelemadók (B31) |
21 |
|||
2.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
22 |
|||
2.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
23 |
|||
2.4. |
Vagyoni típusú adók (B34) |
24 |
|||
2.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
25 |
72 256 238 |
||
2.5.1. |
Értékesítési és forgalmi adók |
26 |
72 256 238 |
||
2.5.2. |
Fogyasztási adók |
27 |
|||
2.5.3. |
Gépjárműadók |
28 |
|||
2.5.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
29 |
|||
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
30 |
1 143 500 |
||
4. |
Működési bevételek (B4) |
31 |
31 008 673 |
||
3.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 |
|||
3.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
33 |
10 235 802 |
||
3.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
34 |
761 157 |
||
3.4 |
Tulajdonosi bevételek |
35 |
4 397 019 |
||
3.5 |
Ellátási díjak |
36 |
4 600 000 |
||
3.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 |
2 859 383 |
||
3.7 |
Áfa visszatérítése |
38 |
7 749 016 |
||
3.8 |
Kamatbevételek |
39 |
|||
3.9 |
Egyéb működési bevételek |
40 |
406 296 |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
41 |
0 |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
42 |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
43 |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
44 |
|||
5.4. |
Részesedések értékesítése B54) |
45 |
|||
5.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55) |
46 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
47 |
0 |
||
6.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61) |
48 |
|||
6.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64) |
49 |
|||
6.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
50 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
51 |
0 |
||
7.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71) |
52 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72) |
53 |
|||
7.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
54 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) |
55 |
593 793 074 |
|||
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
56 |
126 726 769 |
||
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
57 |
|||
8.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
58 |
|||
8.3. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
59 |
126 726 769 |
||
8.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
60 |
|||
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
61 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82) |
62 |
126 726 769 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
63 |
720 519 843 |
|||
Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról |
64 |
||||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
81 234 245 |
||
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
66 |
121 210 692 |
||
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
67 |
45 563 922” |
2. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
KIADÁSOK |
Sorszám |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
|||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 |
255 906 893 |
||
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
2 |
221 807 940 |
||
1.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 |
34 098 953 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 |
34 228 607 |
||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
5 |
163 452 599 |
||
3.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
6 |
23 525 946 |
||
3.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
7 |
7 943 400 |
||
3.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 |
96 273 154 |
||
3.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
9 |
426 500 |
||
3.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 |
35 283 599 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 |
2 300 000 |
||
4.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
12 |
|||
4.2. |
Családi támogatások (K42) |
13 |
|||
4.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
14 |
|||
4.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
15 |
|||
4.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
16 |
|||
4.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
17 |
|||
4.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
18 |
|||
4.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
19 |
2 300 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 |
13 558 780 |
||
5.1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
21 |
|||
5.2. |
Elvonások és befizetések |
22 |
35 460 |
||
5.3. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
23 |
1 114 000 |
||
5.4. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
24 |
12 409 320 |
||
5.5. |
Tartalékok |
25 |
|||
6. |
Beruházások (K6) |
26 |
119 609 148 |
||
6.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
27 |
10 287 794 |
||
6.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
28 |
56 615 915 |
||
6.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
29 |
2 423 307 |
||
6.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
30 |
22 935 102 |
||
6.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
31 |
3 000 000 |
||
6.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
32 |
|||
6.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
33 |
24 347 030 |
||
7. |
Felújítások (K7) |
34 |
82 753 651 |
||
7.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
35 |
70 664 334 |
||
7.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
36 |
|||
7.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
37 |
|||
7.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
38 |
12 089 317 |
||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
39 |
0 |
||
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84) |
40 |
|||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89) |
41 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8) |
42 |
671 809 678 |
|||
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
18 |
48 710 165 |
||
9.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
19 |
12 500 000 |
||
9.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
21 |
27 000 000 |
||
9.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
22 |
9 210 165 |
||
9.4. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
23 |
|||
10. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
24 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92) |
25 |
48 710 165 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
26 |
720 519 843 |
|||
Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról |
27 |
||||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
28 |
81 234 245 |
||
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
29 |
121 210 692 |
||
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
30 |
45 563 922” |
3. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhamozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
3 881 297 |
3 881 297 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 |
0 |
||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
10 534 380 |
10 534 380 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
5 |
276 432 609 |
276 432 609 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 |
122 273 050 |
122 273 050 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 |
3 464 216 |
3 464 216 |
|||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
8 |
92 047 384 |
92 047 384 |
|||||||
047120 |
Piac üzemeltetése |
9 |
4 535 449 |
4 535 449 |
|||||||
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
10 |
70 000 000 |
||||||||
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
11 |
7 368 053 |
7 368 053 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
12 |
3 525 600 |
13 472 786 |
16 998 386 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
13 |
0 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
14 |
750 000 |
750 000 |
|||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 |
0 |
||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
16 |
1 652 000 |
1 652 000 |
|||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
17 |
169 898 |
169 898 |
|||||||
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
18 |
0 |
||||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
19 |
16 375 000 |
16 375 000 |
|||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
20 |
0 |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
21 |
3 548 548 |
360 042 |
3 908 590 |
||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
22 |
0 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
23 |
0 |
||||||||
086010 |
Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
24 |
0 |
||||||||
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
25 |
0 |
||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
26 |
4 190 963 |
4 190 963 |
|||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
27 |
0 |
||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
28 |
320 040 |
320 040 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
29 |
0 |
||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
30 |
73 056 238 |
73 056 238 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
31 |
0 |
||||||||
Összesen: |
32 |
300 547 425 |
183 604 167 |
73 056 238 |
28 476 673 |
0 |
0 |
0 |
122 273 050 |
707 957 553” |
4. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||||||
Kormányzati funkcó |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhamozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
343 500 |
343 500 |
|||||||
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
3 |
0 |
||||||||
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
4 |
2 524 838 |
2 524 838 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
5 |
81 344 528 |
81 344 528 |
|||||||
Összesen: |
6 |
2 524 838 |
0 |
343 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 344 528 |
84 212 866 |
|
7 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
8 |
121 452 714 |
121 452 714 |
|||||||
084070 |
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. |
9 |
0 |
||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
10 |
0 |
||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
11 |
0 |
||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
12 |
2 032 000 |
2 032 000 |
|||||||
Összesen: |
14 |
0 |
0 |
0 |
2 032 000 |
0 |
0 |
0 |
121 452 714 |
123 484 714 |
|
15 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
16 |
350 000 |
350 000 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
17 |
49 665 336 |
49 665 336 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
18 |
831 043 |
100 000 |
931 043 |
||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
19 |
1 212 894 |
50 000 |
1 262 894 |
||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
20 |
0 |
||||||||
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
21 |
664 296 |
664 296 |
|||||||
Összesen: |
22 |
2 708 233 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
49 665 336 |
52 873 569” |
5. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
29 391 422 |
4 280 381 |
27 717 502 |
500 000 |
13 335 000 |
75 224 305 |
||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 |
774 700 |
3 048 000 |
29 225 250 |
33 047 950 |
||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
3 452 500 |
3 810 000 |
7 262 500 |
|||||||
013370 |
Informatikai fejelsztések |
5 |
0 |
|||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6 |
35 460 |
9 210 165 |
9 245 625 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 |
1 300 000 |
248 008 859 |
249 308 859 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
7 639 000 |
715 045 |
750 616 |
9 104 661 |
||||||
042180 |
Állat-egészségügy |
9 |
500 010 |
500 010 |
||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
10 |
6 548 014 |
14 265 099 |
12 500 000 |
33 313 113 |
||||||
047120 |
Piac üzemeltetése |
11 |
0 |
|||||||||
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
12 |
2 747 701 |
66 902 300 |
69 650 001 |
|||||||
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
13 |
10 445 903 |
35 453 302 |
45 899 205 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
14 |
0 |
|||||||||
064010 |
Közvilágítás |
15 |
8 407 400 |
8 407 400 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
16 |
1 050 000 |
36 000 |
3 000 000 |
4 086 000 |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
17 |
1 220 956 |
7 999 913 |
9 220 869 |
|||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
18 |
3 273 700 |
206 874 |
5 047 282 |
8 527 856 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
19 |
5 611 320 |
5 611 320 |
||||||||
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
20 |
500 000 |
1 200 000 |
1 700 000 |
|||||||
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
21 |
350 000 |
350 000 |
||||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
22 |
13 542 388 |
1 790 974 |
743 006 |
16 076 368 |
||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
23 |
254 000 |
254 000 |
||||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
24 |
1 400 000 |
179 500 |
855 186 |
2 434 686 |
||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
25 |
5 194 000 |
685 945 |
770 702 |
439 787 |
7 090 434 |
|||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
26 |
1 860 000 |
1 860 000 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
27 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
086010 |
Határos túli magyarok egyéb támogatása |
28 |
0 |
|||||||||
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
29 |
0 |
|||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai |
30 |
548 640 |
548 640 |
||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
31 |
7 897 783 |
1 048 390 |
17 079 427 |
4 285 000 |
30 310 600 |
|||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
32 |
6 350 000 |
20 320 000 |
26 670 000 |
|||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
33 |
10 870 312 |
1 447 889 |
4 291 343 |
574 197 |
17 183 741 |
|||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás |
34 |
2 605 000 |
345 400 |
764 440 |
11 000 |
270 510 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
35 |
273 060 |
2 300 000 |
2 573 060 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
36 |
0 |
|||||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
37 |
27 000 000 |
27 000 000 |
||||||||
Összesen: |
38 |
82 863 605 |
10 736 398 |
104 902 388 |
2 300 000 |
13 555 780 |
114 126 707 |
82 753 651 |
0 |
296 719 024 |
707 957 553” |
6. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások, felújítások |
Értékpapírok kiadásai |
Finanszírozás kiadásai |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
52 335 958 |
7 327 624 |
10 786 700 |
685 800 |
71 136 082 |
||||
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
3 |
1 773 248 |
270 579 |
481 011 |
2 524 838 |
|||||
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
4 |
9 118 099 |
1 256 847 |
177 000 |
10 551 946 |
|||||
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
5 |
0 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 |
0 |
||||||||
Összesen: |
7 |
63 227 305 |
8 855 050 |
11 444 711 |
0 |
0 |
685 800 |
0 |
0 |
84 212 866 |
|
8 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 |
0 |
||||||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
10 |
0 |
||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
11 |
68 625 829 |
9 093 011 |
2 921 300 |
80 640 140 |
|||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
12 |
4 040 600 |
552 048 |
6 190 156 |
898 254 |
11 681 058 |
||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 |
15 559 000 |
2 078 295 |
8 123 329 |
25 760 624 |
|||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
14 |
4 781 280 |
621 612 |
5 402 892 |
||||||
104035 |
Gyermektékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
15 |
0 |
||||||||
Összesen: |
16 |
93 006 709 |
12 344 966 |
17 234 785 |
0 |
0 |
898 254 |
0 |
0 |
123 484 714 |
|
17 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
18 |
|||||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
19 |
1 444 000 |
1 444 000 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
20 |
3 526 053 |
480 557 |
1 387 846 |
5 394 456 |
|||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
21 |
8 594 093 |
1 171 947 |
21 208 582 |
1 288 506 |
32 263 128 |
||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
22 |
4 093 947 |
3 000 |
1 165 881 |
5 262 828 |
|||||
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
23 |
4 689 128 |
639 689 |
3 180 340 |
8 509 157 |
|||||
Összesen: |
24 |
16 809 274 |
2 292 193 |
29 870 715 |
0 |
3 000 |
3 898 387 |
0 |
0 |
52 873 569” |
7. melléklet
Sorszám |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
6,00 |
5,00 |
6,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
11,00 |
10,00 |
11,00 |
2 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
13,00 |
12,00 |
12,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
14,00 |
13,00 |
13,00 |
|||
3 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
25,00 |
18,00 |
25,00 |
2,00 |
2,00 |
27,00 |
18,00 |
27,00 |
||||
4 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|||
5 |
MINDÖSSZESEN |
14,00 |
13,00 |
13,00 |
34,00 |
26,00 |
34,00 |
8,00 |
6,00 |
8,00 |
56,00 |
45,00 |
55,00 |
Sorszám |
Közfoglalkoztatás |
Engedélyezett létszám 2022. évre |
|||||||||||
A |
B |
C |
|||||||||||
1 |
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása |
15,00 |
|||||||||||
2 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
15,00 |
” |
8. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||
Sorszám |
2022. évi fejlesztési feladatok |
Támogatási összeg formája |
Pályázati tám. összege |
Kiadás |
Önerő |
Hozzájárulás |
|
1 |
Polgármesteri Hivatal-irodai berendezések (telefonkészülék, szék, tükör, transzport kocsi) |
142 800 |
142 800 |
||||
2 |
Polgármesteri Hivatal-számítástechnikai beszerzések |
543 000 |
543 000 |
||||
3 |
Művelődési Ház és Könyvtár-Számítógép és fénymásoló beszerzés |
1 288 506 |
1 288 506 |
||||
4 |
Művelődési Ház és Könyvtár-könyv beszerzés |
1 293 525 |
1 444 000 |
150 475 |
|||
5 |
Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések |
1 165 881 |
1 165 881 |
||||
6 |
Óvoda-porszívók, mosógép, szekrény, mérleg, falióra, kézi mixer, kézmosó készülék beszerzés |
719 421 |
719 421 |
||||
7 |
Óvoda-számítástechnikai beszerzések (wifi jel erősítő készülék, nyomtató) |
178 833 |
178 833 |
||||
8 |
Településrendezési terv |
12 700 000 |
12 700 000 |
||||
9 |
Bölcsőde eszközbeszerzés |
9 053 500 |
20 320 000 |
11 266 500 |
|||
10 |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyéb beruházásai |
4 874 698 |
4 874 698 |
||||
11 |
GYVR pályázat-laptop beszerzés |
574 197 |
574 197 |
||||
12 |
Számítástechnikai beszerzések |
270 510 |
905 510 |
635 000 |
|||
13 |
Magyar Falu-Közterületi játszótér fejlesztés Mélykút településrészen ("Csemete-kert") |
4 999 913 |
4 999 913 |
||||
14 |
Magyar Falu-Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése |
29 225 250 |
29 225 250 |
||||
15 |
Kormányhatározat-szennyvíz átemelő |
27 964 087 |
27 964 087 |
||||
16 |
Magyar Falu-Közlekedési infrastruktúra fejlesztés Nagyvenyim Határvölgyi lakótelepén |
165 100 |
165 100 |
||||
17 |
Magyar Falu-A Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal fejlesztése |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||
18 |
Víz- és szenyvízrendszer beruházások |
5 584 215 |
5 584 215 |
||||
19 |
Magyar Falu-Közösségszervező és közösségszervezéshez kapcsolódó fejlesztés |
439 787 |
439 787 |
||||
20 |
Magyar Falu-Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás 2022_Bocskai utca |
12 999 999 |
16 685 301 |
3 685 302 |
|||
21 |
Önkormányzíti tulajdonú cég alapítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
22 |
TOP-213-Felszíni vízelvezetés II. |
európai uniós forrás |
66 902 300 |
66 902 300 |
|||
23 |
Mindösszesen: |
157 594 049 |
202 362 799 |
44 768 750 |
-” |
9. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2022. év összesen |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
||
I. |
Bevételek |
1 |
- |
|||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
30 958 675 |
26 199 516 |
26 908 091 |
25 893 089 |
25 283 136 |
35 102 846 |
22 715 123 |
23 000 000 |
22 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
21 720 020 |
305 780 496 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 |
3 925 415 |
70 610 034 |
0 |
13 472 786 |
0 |
0 |
0 |
10 732 000 |
0 |
0 |
84 863 932 |
0 |
183 604 167 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
4 |
315 671 |
275 491 |
28 907 262 |
272 807 |
6 526 147 |
2 696 917 |
0 |
2 500 000 |
20 000 000 |
11 905 443 |
73 399 738 |
|||
4. |
Működési bevételek |
5 |
1 102 739 |
1 169 130 |
1 164 340 |
4 457 766 |
2 260 028 |
6 946 370 |
718 223 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
7 990 077 |
31 008 673 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
46 726 769 |
126 726 769 |
|
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Bevételek összesen |
11 |
36 302 500 |
98 254 171 |
56 979 693 |
44 096 448 |
34 069 311 |
44 746 133 |
23 433 346 |
117 532 000 |
43 300 000 |
24 300 000 |
121 069 375 |
76 436 866 |
720 519 843 |
||
II. |
Kiadások |
12 |
- |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
13 |
14 277 908 |
16 306 454 |
16 258 160 |
19 009 372 |
22 490 848 |
19 163 737 |
17 457 814 |
21 000 000 |
21 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
44 942 600 |
255 906 893 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
14 |
2 141 572 |
2 149 216 |
2 093 055 |
2 312 629 |
2 620 761 |
3 581 911 |
2 548 885 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
6 780 578 |
34 228 607 |
|
3. |
Dologi kiadások |
15 |
4 282 684 |
6 749 683 |
12 397 416 |
9 272 597 |
8 626 440 |
23 484 012 |
10 650 483 |
21 702 993 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
27 286 291 |
163 452 599 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 |
63 964 |
46 464 |
224 062 |
8 094 |
48 954 |
61 404 |
46 404 |
56 404 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
1 564 250 |
2 300 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
17 |
970 610 |
729 610 |
993 128 |
1 162 610 |
777 610 |
1 929 610 |
1 232 610 |
970 660 |
1 150 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 242 332 |
13 558 780 |
|
6. |
Beruházások |
18 |
0 |
21 688 |
8 447 302 |
4 094 861 |
1 755 129 |
13 480 371 |
2 901 872 |
461 128 |
4 000 000 |
0 |
70 000 000 |
14 446 797 |
119 609 148 |
|
7. |
Felújítások |
19 |
0 |
3 640 000 |
0 |
9 915 635 |
0 |
2 451 854 |
15 007 081 |
28 594 050 |
19 297 767 |
0 |
0 |
3 847 264 |
82 753 651 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
21 |
12 335 165 |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
27 000 000 |
48 710 165 |
|
Kiadások összesen |
22 |
34 071 903 |
29 643 115 |
40 413 123 |
48 900 798 |
36 319 742 |
64 152 899 |
52 970 149 |
75 285 235 |
61 007 767 |
41 885 000 |
108 760 000 |
127 110 112 |
720 519 843 |
||
Havi halmozott eltérés |
23 |
2 230 597 |
70 841 653 |
87 408 223 |
82 603 873 |
80 353 442 |
60 946 676 |
31 409 873 |
73 656 638 |
55 948 871 |
38 363 871 |
50 673 246 |
0 |
-” |
10. melléklet
(Ft-ban) |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
A |
B |
|
1 |
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
72 256 238 |
2 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3 |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4 |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
300 000 |
6 |
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
7 |
Összesen: |
72 556 238” |
11. melléklet
Sorszám |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Szám |
Megnevezés |
Összesen |
|
2 |
||||
3 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
65 059 750 |
|
4 |
1.1.1.2-5 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
27 190 480 |
|
5 |
ebből: |
|||
6 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 440 200 |
||
7 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 993 000 |
||
8 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 661 835 |
||
9 |
Közutak fenntartásának támogatása |
7 095 445 |
||
10 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 900 000 |
|
11 |
Beszámítás összege |
|||
12 |
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
334 800 |
|
13 |
1.1.2 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
70 000 |
|
14 |
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetési támogatás |
15 080 000 |
|
15 |
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
54 207 870 |
|
16 |
1.2.3.1.1.1.1 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 403 070 |
|
17 |
1.2.5.1.1 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
20 224 750 |
|
18 |
1.3.2.1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
|
19 |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 791 594 |
|
20 |
1.3.2.5 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
3 442 950 |
|
21 |
1.3.3 |
Bölcsőde támogatása |
5 402 892 |
|
22 |
Szociális ágazati pótlék |
542 400 |
||
23 |
1.4.1.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás |
14 203 578 |
|
24 |
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
12 337 512 |
|
25 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
9 405 250 |
|
26 |
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
353 000 |
||
27 |
Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése |
3 610 011 |
||
28 |
Iparűzési adó kompenzáció |
12 743 762 |
||
29 |
ÖSSZESEN: |
276 432 609” |