Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 25- 2024. 06. 25

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.06.25.

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi:)

„a) bevételének főösszegét 1.639.085.622 Ft-ban
b) kiadásának főösszegét 1.639.085.622 Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. § (1) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2024. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételét 1.614.769.031 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.”

(2) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2024. évi, az általa irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 1.614.769.031 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezését a 5. melléklet tartalmazza.”

3. § A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 114.987.996 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 114.987.996 Ft-ban állapítja meg.”

4. § A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 873.378.298 Ft erejéig biztosít a 8. mellékletében foglaltak szerint.”

5. § (1) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi összesített bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

(Ft-ban)

BEVÉTELEK

Sorszám

2024. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1

403 945 406

1.1.

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

2

395 692 746

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

3

122 272 106

1.1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

131 156 174

1.1.3.1.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

71 956 878

1.1.3.2.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

55 688 326

1.1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

13 376 252

1.1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

8

960 120

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

9

282 890

1.2.

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

10

1.3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13)

11

1.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14)

12

64 450

1.5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15)

13

1.6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16)

14

8 188 210

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

15

130 315 380

2.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

16

2.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22)

17

2.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23)

18

2.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24)

19

2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25)

20

130 315 380

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

21

111 943 500

2.1.

Jövedelemadók (B31)

22

2.2.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

23

2.3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

24

2.4.

Vagyoni típusú adók (B34)

25

2.5.

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

26

110 000 000

2.5.1.

Értékesítési és forgalmi adók

27

110 000 000

2.5.2.

Fogyasztási adók

28

2.5.3.

Gépjárműadók

29

2.5.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30

2.6.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

31

1 943 500

4.

Működési bevételek (B4)

32

65 472 171

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

33

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

34

19 947 104

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

35

566 723

3.4

Tulajdonosi bevételek

36

11 046 731

3.5

Ellátási díjak

37

13 000 000

3.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

6 467 696

3.7

Áfa visszatérítése

39

10 416 552

3.8

Kamatbevételek

40

3.9

Egyéb működési bevételek

41

4 027 365

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

42

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43

5.2.

Ingatlanok értékesítése (B52)

44

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45

5.4.

Részesedések értékesítése B54)

46

5.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55)

47

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

48

0

6.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61)

49

6.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64)

50

6.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)

51

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

52

0

7.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71)

53

7.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72)

54

7.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)

55

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

56

711 676 457

8.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

57

927 409 165

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

58

8.2.

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

59

8.3.

Maradvány igénybevétele (B813)

60

927 322 666

8.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)

61

86 499

9.

Külföldi finanszírozás bevételei (B82)

62

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82)

63

927 409 165

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

64

1 639 085 622

Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról

65

1.

Polgármesteri Hivatal

66

111 030 942

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

67

215 522 132

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

68

70 958 583

2. melléklet a 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi összesített kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

(Ft-ban)

KIADÁSOK

Sorszám

2024. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Személyi juttatások (K1)

1

360 134 184

1.1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

2

312 945 820

1.2.

Külső személyi juttatások (K12)

3

47 188 364

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4

48 057 769

3.

Dologi kiadások (K3)

5

327 126 005

3.1.

Készletbeszerzés (K31)

6

30 498 193

3.2.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

7

10 213 400

3.3.

Szolgáltatási kiadások (K33)

8

221 999 802

3.4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

9

905 100

3.5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

10

63 509 510

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11

2 300 000

4.1.

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

12

4.2.

Családi támogatások (K42)

13

4.3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

14

4.4.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

15

4.5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

16

4.6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

17

4.7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

18

4.8.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

19

2 300 000

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

20

14 391 143

5.1.

Nemzetközi kötelezettségek

21

5.2.

Elvonások és befizetések

22

5.3.

Törvényi előíráson alapuló befizetések

23

407 653

5.4.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

24

1 434 450

5.5.

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

25

12 549 040

5.6.

Tartalékok

26

6.

Beruházások (K6)

27

741 806 196

6.1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

28

10 033 071

6.2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

29

555 727 259

6.3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

30

4 225 106

6.4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

31

11 941 413

6.5.

Részesedések beszerzése (K65)

32

3 000 000

6.6.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

33

6.7.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

34

156 879 347

7.

Felújítások (K7)

35

131 572 102

7.1.

Ingatlanok felújítása (K71)

36

103 663 861

7.2.

Informatikai eszközök felújítása (K72)

37

7.3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

38

7.4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

39

27 908 241

8.

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

40

0

8.1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84)

41

8.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89)

42

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

43

1 625 387 399

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

44

13 698 223

9.1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

45

9.2.

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)

46

9.3.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

47

13 698 223

9.4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

48

10.

Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)

49

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92)

50

13 698 223

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

51

1 639 085 622

Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról

52

1.

Polgármesteri Hivatal

53

111 030 942

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

54

215 522 132

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

55

70 958 583

3. melléklet a 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2024. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételei

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhamozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Összesen

Összesenből kötelező feladat

Összesenből önkéntes feladat

Összesenből államigazgatási feladat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NY

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

12 760 890

12 760 890

12 286 290

474 600

0

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

0

0

0

0

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

1 526 876

1 526 876

1 526 876

0

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

5

395 692 746

86 499

395 779 245

388 346 426

7 432 819

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6

64 450

919 791 152

919 855 602

919 791 152

64 450

0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7

4 802 400

4 802 400

0

4 802 400

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

8

81 315 384

81 315 384

81 315 384

0

0

047120

Piac üzemeltetése

9

0

0

0

0

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

10

0

0

0

0

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

11

22 011 622

22 011 622

22 011 622

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

12

48 999 996

48 999 996

48 999 996

0

0

064010

Közvilágítás

13

0

0

0

0

066010

Zöldterület kezelés

14

0

0

0

0

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

15

0

0

0

0

072111

Háziorvosi alapellátás

16

2 168 000

2 168 000

1 068 000

1 100 000

0

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

17

689 258

689 258

689 258

0

0

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

18

0

0

0

0

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

19

0

0

0

0

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

20

0

0

0

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

21

0

0

0

0

083030

Egyéb kiadói tevékenység

22

0

0

0

0

084031

Civil szervezetek működési támogatása

23

0

0

0

0

086010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

24

0

0

0

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

25

0

0

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

26

0

0

0

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

27

13 229 278

13 229 278

13 229 278

0

0

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

28

0

0

0

0

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

29

30 480

30 480

0

30 480

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

30

0

0

0

0

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

31

111 600 000

111 600 000

111 600 000

0

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

32

0

0

0

0

Összesen:

33

400 559 596

130 315 380

111 600 000

52 416 404

0

0

0

919 877 651

1 614 769 031

1 600 864 282

13 904 749

0

4. melléklet a 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek működési és finanszírozási bevételei

(Ft-ban)

Kormányzati funkcó

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhamozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Összesen

Összesenből kötelező feladat

Összesenből önként vállalt feladat

Összesenből államigazgatási feladat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NY

1

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

343 500

343 500

0

0

343 500

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3

0

0

0

0

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

4

0

0

0

0

016010

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek

5

3 385 810

3 385 810

3 385 810

0

0

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6

0

0

0

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

7

111 258 686

111 258 686

0

0

111 258 686

Összesen:

8

3 385 810

0

343 500

0

0

0

0

111 258 686

114 987 996

3 385 810

0

111 602 186

9

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

10

216 827 750

216 827 750

216 827 750

0

0

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

11

0

0

0

0

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

12

0

0

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

13

0

0

0

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

14

3 302 000

3 302 000

3 302 000

0

0

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

15

5 120 767

5 120 767

5 120 767

0

0

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

16

508 000

508 000

508 000

0

0

Összesen:

17

0

0

0

8 930 767

0

0

0

216 827 750

225 758 517

225 758 517

0

0

18

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

19

900 000

900 000

900 000

0

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

20

76 956 735

76 956 735

76 956 735

0

0

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

21

0

0

0

0

082044

Könyvtári szolgáltatások

22

25 000

25 000

25 000

0

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

23

3 200 000

3 200 000

3 200 000

0

0

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

24

0

0

0

0

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

25

0

0

0

0

Összesen:

26

0

0

0

4 125 000

0

0

0

76 956 735

81 081 735

81 081 735

0

0

5. melléklet a 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2024. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli kiadásai

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen

Összesenből kötelező feladat

Összesenből önként vállalt feladat

Összesenből államigazgatási feladat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NY

O

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

40 180 094

5 942 435

34 705 833

12 850 000

93 678 362

93 678 362

0

0

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

12 700

9 502 140

9 514 840

9 514 840

0

0

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

14 938 968

193 807 120

48 791 081

257 537 169

257 537 169

0

0

013370

Informatikai fejelsztések

5

0

0

0

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

6

13 698 223

13 698 223

13 611 724

86 499

0

018020

Központi költségvetési befizetések

7

407 653

407 653

407 653

0

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

8

1 434 450

397 511 657

398 946 107

397 961 657

984 450

0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9

10 893 000

1 052 895

695 480

12 641 375

6 248 180

6 393 195

0

042180

Állat-egészségügy

10

0

0

0

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

11

21 420 000

21 420 000

21 420 000

0

0

047120

Piac üzemeltetése

12

0

0

0

0

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

13

63 500

63 500

63 500

0

0

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

14

3 302 000

14 029 348

17 331 348

17 331 348

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

15

48 608 999

523 414 500

68 751 673

640 775 172

640 775 172

0

0

064010

Közvilágítás

16

13 335 000

13 335 000

13 335 000

0

0

066010

Zöldterület kezelés

17

0

0

0

0

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

18

3 750 428

3 000 000

6 750 428

6 750 428

0

0

072111

Háziorvosi alapellátás

19

4 150 800

278 972

7 104 188

450 000

11 983 960

9 533 960

2 450 000

0

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

20

164 999

746 900

911 899

911 899

0

0

072311

Fogorvosi alapellátás

21

0

0

0

0

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

22

800 000

800 000

800 000

0

0

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

23

256 128

256 128

256 128

0

0

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

24

0

0

0

0

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

25

1 052 000

158 400

1 999 850

3 210 250

393 700

2 816 550

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

26

978 000

127 140

15 591 660

16 696 800

16 696 800

0

0

083030

Egyéb kiadói tevékenység

27

2 380 125

2 380 125

0

2 380 125

0

084031

Civil szervezetek működési támogatása

28

1 500 000

1 500 000

0

1 500 000

0

086010

Határos túli magyarok egyéb támogatása

29

0

0

0

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

30

19 494

4 000 000

4 019 494

1 000 000

3 019 494

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai

31

1 054 100

1 054 100

1 054 100

0

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

32

8 073 600

1 025 644

33 806 600

42 905 844

42 905 844

0

0

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

33

3 603 000

495 390

25 000

4 123 390

4 123 390

0

0

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

34

16 634 600

2 198 764

8 879 900

27 713 264

27 682 784

30 480

0

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás

35

5 448 000

733 290

1 228 690

7 409 980

0

7 409 980

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

36

1 404 620

2 300 000

3 704 620

900 000

2 804 620

0

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

37

0

0

0

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

38

0

0

0

0

Összesen:

39

91 013 094

12 032 424

218 728 768

2 300 000

14 391 143

733 521 620

131 572 102

0

411 209 880

1 614 769 031

1 584 893 638

29 875 393

0

6. melléklet a 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásai

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások, felújítások

Értékpapírok kiadásai

Finanszírozás kiadásai

Összesen

Összesenből kötelező feladat

Összesenből önként vállalt feladat

Összesenből államigazgatási feladat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NY

1

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

67 636 250

9 175 186

17 051 251

3 750 000

97 612 687

0

0

97 612 687

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3

11 980 188

1 618 252

227 000

13 825 440

0

0

13 825 440

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

4

0

0

0

0

016010

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek

5

2 210 920

314 315

677 133

347 501

3 549 869

3 549 869

0

0

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

7

0

0

0

0

Összesen:

8

81 827 358

11 107 753

17 955 384

0

0

4 097 501

0

0

114 987 996

3 549 869

0

111 438 127

9

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

10

0

0

0

0

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

11

102 675 512

13 479 197

2 487 000

118 641 709

118 641 709

0

0

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

12

518 000

60 606

1 270 000

1 848 606

1 848 606

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

13

4 886 363

674 293

12 071 540

1 041 000

18 673 196

18 673 196

0

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

14

18 180 000

2 444 490

15 817 797

36 442 287

36 442 287

0

0

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

15

34 806 044

4 605 155

7 646 320

47 057 519

47 057 519

0

0

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

16

3 095 200

3 095 200

3 095 200

0

0

Összesen:

17

161 065 919

21 263 741

42 387 857

0

0

1 041 000

0

0

225 758 517

225 758 517

0

0

18

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

19

0

0

0

0

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

20

80 000

1 151 000

1 231 000

1 231 000

0

0

082044

Könyvtári szolgáltatások

21

4 721 655

663 746

1 623 770

7 009 171

7 009 171

0

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

22

15 015 505

2 073 703

35 862 706

870 600

53 822 514

53 822 514

0

0

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

23

40 000

20 000

4 150 695

1 124 475

5 335 170

5 335 170

0

0

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

24

6 450 653

896 402

6 336 825

13 683 880

13 683 880

0

0

Összesen:

25

26 227 813

3 653 851

48 053 996

0

0

3 146 075

0

0

81 081 735

81 081 735

0

0

7. melléklet a 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházások és felújítások

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

(Ft-ban)

Sorszám

2024. évi fejlesztési feladatok

Támogatási összeg formája

Pályázati tám. összege

Kiadás

Önerő

Hozzájárulás

1

Polgármesteri Hivatal-Számítástechnikai beszerzések

3 750 000

3 750 000

2

Polgármesteri Hivatal-választáshoz kapcsolódó beszerzések (szavazófülke, bélyegző, tölthető kézilámpa)

6/2024. (III.12.) IM Rendelet

347 501

347 501

3

Művelődési Ház és Könyvtár-könyv beszerzés

Költségvetési tv.

943 402

1 151 000

207 598

4

Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések

Csoóri Sándor Program

1 124 475

1 124 475

5

Művelődési Ház és Könyvtár-Hangtechnikai beszerzések

853 700

853 700

6

Művelődési Ház és Könyvtár-Számítástechnikai beszerzések

16 900

16 900

7

Óvoda-számítástechnikai berendezések

1 041 000

1 041 000

8

Településrendezési terv

12 700 000

12 700 000

9

Önkormányzati tulajdonú cég alapítása

3 000 000

3 000 000

10

Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon szükséges egyéb beruházások

6 350 000

6 350 000

11

Számítástechnikai beszerzések

600 000

600 000

12

TOP_PLUSZ-1.1.1-Önkormányzati tulajdonban lévő iparterület kialakítása

európai uniós forrás

187 457 120

187 457 120

13

TOP_PLUSZ-1.2.3-Belterületi utak felújítása

európai uniós forrás

68 751 673

68 751 673

14

Közérdekű feladatellátást szolgáló, önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítás

Magyar Falu Program

47 140 081

47 140 081

15

Víz- és szennyvízrendszer beruházások

14 029 348

14 029 348

16

TOP_PLUSZ-1.2.1-Élhető települések

európai uniós forrás

523 414 500

523 414 500

17

TOP_PLUSZ-2.1.1-Óvoda energetikai felújítása

európai uniós forrás

1 651 000

1 651 000

18

Mindösszesen:

830 829 752

873 378 298

42 548 546

-

8. melléklet a 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(Ft-ban)

Megnevezés

Sorszám

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2024. év összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NY

I.

Bevételek

1

-

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2

47 825 727

32 137 389

32 210 595

32 045 623

35 385 810

32 000 000

32 000 000

32 000 000

32 000 000

32 000 000

32 000 000

32 340 262

403 945 406

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3

0

0

81 315 384

48 999 996

0

0

0

0

0

0

0

0

130 315 380

3.

Közhatalmi bevételek

4

1 179 951

1 670 092

46 585 536

3 942 037

22 900

68 700

68 700

114 500

58 291 084

0

0

0

111 943 500

4.

Működési bevételek

5

4 916 649

2 137 154

4 263 699

2 791 418

8 872 308

6 700 000

5 160 000

5 160 000

5 660 000

5 660 000

5 660 000

8 490 943

65 472 171

5.

Felhalmozási bevételek

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

8.

Belföldi finanszírozás bevételei

9

0

20 000 000

86 499

0

0

150 000 000

0

150 000 000

81 000 000

150 000 000

140 000 000

236 322 666

927 409 165

9.

Külföldi finanszírozás bevételei

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Bevételek összesen

11

53 922 327

55 944 635

164 461 713

87 779 074

44 281 018

188 768 700

37 228 700

187 274 500

176 951 084

187 660 000

177 660 000

277 153 871

1 639 085 622

II.

Kiadások

12

-

1.

Személyi juttatások

13

22 352 921

23 758 735

24 856 882

28 257 219

29 000 000

29 000 000

29 000 000

29 000 000

29 000 000

29 000 000

29 000 000

57 908 427

360 134 184

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

14

2 847 189

2 935 335

3 065 196

3 101 721

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

10 908 328

48 057 769

3.

Dologi kiadások

15

8 799 752

13 848 256

17 203 992

14 389 972

29 259 446

32 000 000

32 000 000

36 399 481

32 000 000

32 000 000

32 000 000

47 225 106

327 126 005

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16

115 404

46 404

55 404

46 404

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

1 686 384

2 300 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

17

1 156 518

1 650 407

769 212

1 195 512

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 219 494

14 391 143

6.

Beruházások

18

257 890

5 155 916

7 207 097

1 473 293

1 276 079

100 502 000

100 502 000

100 502 000

101 033 100

100 502 000

100 502 000

122 892 821

741 806 196

7.

Felújítások

19

635 000

2 711 450

0

0

0

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

38 225 652

131 572 102

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai

21

13 611 724

0

86 499

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 698 223

Kiadások összesen

22

49 776 398

50 106 503

53 244 282

48 464 121

64 385 525

181 352 000

181 352 000

185 751 481

181 883 100

181 352 000

181 352 000

280 066 212

1 639 085 622

Havi halmozott eltérés

23

4 145 929

9 984 061

121 201 492

160 516 445

140 411 938

147 828 638

3 705 338

5 228 357

296 341

6 604 341

2 912 341

0

-

9. melléklet a 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi normatív támogatásai

(Ft-ban)

Sorszám

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A

B

C

D

1

Szám

Megnevezés

Összesen

2

3

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

78 208 965

4

1.1.1.2-5

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

28 140 980

5

ebből:

6

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6 440 200

7

Közvilágítás fenntartásának támogatása

12 943 500

8

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1 661 835

9

Közutak fenntartásának támogatása

7 095 445

10

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

11 936 400

11

Beszámítás összege

12

1.1.1.7

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

318 750

13

1.1.2

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

57 000

14

1.1.4

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 610 011

15

1.2.1

Óvodaműködtetési támogatás

17 409 774

16

1.2.2

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

78 696 800

17

1.2.3

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

3 441 600

18

1.2.5

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

31 608 000

19

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 267 436

20

1.3.2.1

Család- és gyermekjóléti szolgálat

6 643 100

21

1.3.2.5

Tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

22

1.3.3

Bölcsődei támogatás

46 035 200

23

1.4.1.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

22 444 000

24

1.4.1.2

Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás

33 244 326

25

1.5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 434 019

26

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű és kiegészítő támogatása

3 942 233

27

Szociális ágazati összevont pótlék

1 963 942

28

Szociális célú tüzelőanyag

960 120

29

2023. évi normatíva elszámolás

282 890

30

ÖSSZESEN:

395 692 746