Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 18- 2025. 09. 18Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások és testületi döntések eredményeit, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások változásait, az előirányzat-átcsoportosításokat és előirányzat-módosításokat az éves költségvetésében átvezeti.
[2] Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozati Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi:)
(állapítja meg.)
2. § (1) A 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2025. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételét 1.675.368.495 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.”
(2) A 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2025. évi, az általa irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 1.675.368.495 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezését a 5. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Óvoda 2025. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 242.621.565 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2025. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 242.621.565 Ft-ban állapítja meg.”
4. § A 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 865.923.408 Ft erejéig biztosít a 8. mellékletében foglaltak szerint.”
5. § (1) A 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi tény adat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi előirányzat I. számú módosítása |
2025. évi előirányzat I. számú módosítás indoka |
2025. évi előirányzat II. számú módosítása |
2025. évi előirányzat II. számú módosítás indoka |
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
437 267 921 |
416 830 318 |
18 492 116 |
7 609 164 |
442 931 598 |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
122 592 106 |
118 723 245 |
19 088 719 |
1155/2025. (V.21.) Korm. határozat alapján a hivatali működéshez biztosított támogatás emelkedése (6 240 900 Ft) |
5 590 913 |
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által megállapított támogatás összege |
143 402 877 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
131 104 462 |
149 152 400 |
- |
855 000 |
182/2025. (VI.30.) Korm. Rendelet alapján pedagógusok teljesítményértékelésén alapuló illetményemelés fedezete |
150 007 400 |
|
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
73 460 068 |
66 571 008 |
2 417 572 |
Kiegészítő felmérés keretében megállapításra került többlet támogatás (496 900 Ft) |
1 163 251 |
Kiutalásra került szociális ágazati összevont pótlék alapján történt emelés |
70 151 831 |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
55 852 654 |
56 936 101 |
- |
- |
56 936 101 |
||
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
14 904 506 |
9 383 120 |
5 067 487 |
Előirányzat közlő értesítő levél alapján történt emelés |
- |
14 450 607 |
|
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
960 120 |
9 087 104 |
- 8 126 984 |
Átsorolás a B115 rovatról B111-re rovatra téves tervezés okán (-9 087 104 Ft) |
- |
960 120 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
282 890 |
385 500 |
- |
- |
385 500 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14) |
114 450 |
- |
45 322 |
Visszatérítendő működési célú támogatás nyújtása a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nagyvenyim részére |
- |
45 322 |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16) |
37 996 665 |
6 591 840 |
- |
- |
6 591 840 |
||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
130 240 361 |
718 169 308 |
- |
69 998 558 |
788 167 866 |
||
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
25 000 250 |
Versenyképes Járások Program keretében elnyert támogatás |
25 000 250 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25) |
130 240 361 |
718 169 308 |
- |
44 998 308 |
Magyar Falu Program keretében elnyert támogatás |
763 167 616 |
|
|
20 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
184 906 686 |
176 893 500 |
11 706 727 |
- |
188 600 227 |
||
|
21 |
Jövedelemadók (B31) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
22 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
23 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
24 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
- |
14 400 000 |
- |
- |
14 400 000 |
||
|
25 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
179 264 047 |
160 000 000 |
11 706 727 |
Tárgyévi befolyó és a tárgyévet megelőző évben befolyt helyi iparűzési adóbevétele közötti többlet 2025.03.31. napi állapot szerint |
- |
171 706 727 |
|
|
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
5 642 639 |
2 493 500 |
- |
- |
2 493 500 |
||
|
27 |
Működési bevételek (B4) |
39 367 606 |
94 989 924 |
- 10 776 995 |
- 6 091 621 |
78 121 308 |
||
|
28 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
- |
- |
|||
|
29 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
9 741 153 |
47 024 552 |
- 11 245 774 |
A szolgáltatások ellenértékeként kimutatott, kiutalt szociális ágazati összevont pótlék átvezetése B402 rovatról B1131 rovatra (-1 920 672 Ft) |
- 6 211 809 |
A szolgáltatások ellenértékeként kimutatott, kiutalt szociális ágazati összevont pótlék átvezetése B402 rovatról B1131 rovatra (-1 163 251 Ft) |
29 566 969 |
|
30 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
740 348 |
- |
- |
- |
- |
||
|
31 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
11 046 731 |
- |
- |
11 046 731 |
||
|
32 |
Ellátási díjak (B405) |
13 989 853 |
13 580 000 |
- |
- |
13 580 000 |
||
|
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 688 533 |
6 363 281 |
- |
- |
6 363 281 |
||
|
34 |
Áfa visszatérítése (B407) |
398 971 |
12 435 617 |
56 613 |
2025. I. negyedéves általános forgalmi adó bevallás alapján történő könyvelés kormányzati funkciókat érintő szétosztása során szükséges előirányzat emelés |
120 188 |
2025. II. negyedéves általános forgalmi adó bevallás alapján történő könyvelés kormányzati funkciókat érintő szétosztása során szükséges előirányzat emelés |
12 612 418 |
|
35 |
Kamatbevételek és más nyereségjellgű bevételek (B408) |
3 060 107 |
1 355 254 |
412 013 |
2027/Z jelű Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárolása során a vételárban felhalmozott kamat összege |
- |
1 767 267 |
|
|
36 |
Egyéb pénzügy műveletek bevételei (B409) |
396 000 |
- |
- |
- |
- |
||
|
37 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
38 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
7 352 641 |
3 184 489 |
153 |
2025. I. negyedéves általános forgalmi adó bevallás alapján történő könyvelés kormányzati funkciókat érintő szétosztása során szükséges előirányzat emelés |
- |
3 184 642 |
|
|
39 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
396 000 |
- |
- |
- |
- |
||
|
40 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
41 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
42 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
43 |
Részesedések értékesítése B54) |
396 000 |
- |
- |
- |
- |
||
|
44 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
45 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
718 000 |
- |
- |
- |
- |
||
|
46 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
47 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
49 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
718 000 |
- |
- |
- |
- |
||
|
51 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
690 500 |
- |
- |
- |
- |
||
|
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
54 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
55 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B74) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
56 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
690 500 |
- |
- |
- |
- |
||
|
57 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) |
793 587 074 |
1 406 883 050 |
19 421 848 |
71 516 101 |
1 497 820 999 |
||
|
58 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
1 661 141 181 |
184 089 713 |
9 600 000 |
- |
193 689 713 |
||
|
59 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről (B811) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
60 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
29 590 000 |
9 600 000 |
027/Z jelű Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárolása során a vásárolt értékpapír névértéke ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközből |
- |
39 190 000 |
|
|
61 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
927 322 666 |
104 499 713 |
- |
- |
104 499 713 |
||
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
13 818 515 |
- |
- |
- |
- |
||
|
63 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
64 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
65 |
Lekötött bankbetét megszüntetése (B817) |
720 000 000 |
50 000 000 |
- |
- |
50 000 000 |
||
|
66 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
67 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
68 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
69 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
70 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
71 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B84) |
1 661 141 181 |
184 089 713 |
9 600 000 |
- |
193 689 713 |
||
|
72 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
2 454 728 255 |
1 590 972 763 |
29 021 848 |
71 516 101 |
1 691 510 712 |
||
|
73 |
Intézményfinanszíorzás Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal részére |
110 842 643 |
116 757 064 |
6 240 900 |
A helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1155/2025. (V.21.) Korm. határozat okán törént emelés |
- |
122 997 964 |
|
|
74 |
Intézményfinanszírozás Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde részére |
208 211 855 |
232 111 458 |
- |
855 000 |
182/2025. (VI.30.) Korm. Rendelet alapján pedagógusok teljesítményértékelésén alapuló illetményemelés fedezete |
232 966 458 |
|
|
75 |
Intézményfinanszírozás Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár részére |
63 288 543 |
79 106 653 |
- |
- |
79 106 653 |
2. melléklet a 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi tény adat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi előirányzat I. számú módosítása |
2025. évi előirányzat I. számú módosítás indoka |
2025. évi előirányzat II. számú módosítása |
2025. évi előirányzat II. számú módosítás indoka |
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
357 873 459 |
401 416 221 |
5 963 738 |
1 236 597 |
408 616 556 |
||
|
2 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
320 459 610 |
345 419 981 |
5 963 738 |
A helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1155/2025. (V.21.) Korm. határozat okán történt emelés (5 522 920 Ft) |
756 637 |
Pedagóugsok teljesítményértékelése alapján történő illetményemelés |
352 140 356 |
|
3 |
Külső személyi juttatások (K12) |
37 413 849 |
55 996 240 |
- |
479 960 |
2025. július 1. naptól megállapított polgármesteri illetmény és költségtérítés eredeti költségvetésben becsült összegének kiigazítása a tény adatra |
56 476 200 |
|
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
46 982 627 |
53 011 856 |
717 980 |
A helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1155/2025. (V.21.) Korm. határozat okán törént emelés |
160 758 |
Személyi juttatás módosításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó |
53 890 594 |
|
5 |
Dologi kiadások (K3) |
263 348 009 |
304 846 199 |
718 081 |
2 009 343 |
307 573 623 |
||
|
6 |
Készletbeszerzés (K31) |
27 956 736 |
34 276 000 |
756 000 |
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás támogatói okirat alapján |
- |
35 032 000 |
|
|
7 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
8 751 161 |
11 898 400 |
- 347 080 |
A hivatali telefon adóköteles, általános forgalmi adóval növelt magáncélú használata összegének az átsorolása a K32 és K35 rovatról a K11 rovatra. |
- |
11 551 320 |
|
|
8 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
174 895 590 |
196 148 783 |
- 270 000 |
Téves rovaton történő tervezés okán átsorolás K33 rovatról K506 rovatra |
1 589 258 |
Magyar Falu Program keretében elnyert támogatás kiadási oldala (1 480 000 Ft) |
197 468 041 |
|
9 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
125 410 |
679 700 |
- |
- 106 080 |
2024. évi Csoóri Sándor Program tény adatai szerinti módosítás |
573 620 |
|
|
10 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
51 619 112 |
61 843 316 |
579 161 |
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás támogatói okirat alapján (204 120 Ft) |
526 165 |
2024. évi Csoóri Sándor Program tény adatai szerinti módosítás (6 377 Ft) |
62 948 642 |
|
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 907 556 |
2 500 000 |
- |
- |
2 500 000 |
||
|
12 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
13 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
14 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
15 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
16 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
17 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
18 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
19 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 907 556 |
2 500 000 |
- |
- |
2 500 000 |
||
|
20 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
13 776 508 |
17 648 754 |
12 022 049 |
- |
29 670 803 |
||
|
21 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
22 |
Elvonások és befizetések (K502) |
933 943 |
4 596 614 |
11 706 727 |
Tárgyévi befolyó és a tárgyévet megelőző évben befolyt helyi iparűzési adóbevétele közötti többlet 2025.03.31. napi állapot szerint |
- |
16 303 341 |
|
|
23 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre (K503) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre (K504) |
64 450 |
- |
45 322 |
Visszatérítendő működési célú támogatás nyújtása a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nagyvenyim részére |
- |
45 322 |
|
|
25 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre (K505) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
26 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (K506) |
1 146 300 |
1 250 000 |
270 000 |
Téves rovaton történő tervezés okán átsorolás K33 rovatról K506 rovatra |
- |
1 520 000 |
|
|
27 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre (K507) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (K508) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
29 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
30 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
31 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (K512) |
11 631 815 |
11 802 140 |
- |
- |
11 802 140 |
||
|
33 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
34 |
Beruházások (K6) |
19 802 008 |
770 784 657 |
- |
24 990 695 |
795 775 352 |
||
|
35 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
33 071 |
10 000 000 |
- |
- |
10 000 000 |
||
|
36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
8 667 600 |
570 632 034 |
- |
- |
570 632 034 |
||
|
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 620 024 |
2 331 807 |
- |
52 492 |
2024. évi Csoóri Sándor Program tény adatai szerinti módosítás (-86 807 Ft) |
2 384 299 |
|
|
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 732 850 |
21 351 166 |
- |
19 608 827 |
2024. évi Csoóri Sándor Program tény adatai szerinti módosítás (62 890 Ft) |
40 959 993 |
|
|
39 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
3 000 000 |
- |
- |
3 000 000 |
||
|
40 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 748 463 |
163 469 650 |
- |
5 329 376 |
2024. évi Csoóri Sándor Program tény adatai szerinti módosítás (14 362 Ft) |
168 799 026 |
|
|
42 |
Felújítások (K7) |
115 084 556 |
27 029 348 |
- |
43 118 708 |
70 148 056 |
||
|
43 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
90 681 540 |
21 282 951 |
- |
33 951 740 |
Magyar Falu Program keretében elnyert támogatás kiadási oldala |
55 234 691 |
|
|
44 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
24 403 016 |
5 746 397 |
- |
9 166 968 |
Magyar Falu Program keretében elnyert támogatás kiadási oldala |
14 913 365 |
|
|
47 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
718 169 308 |
- |
- |
- |
- |
||
|
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre (K81) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre (K82) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre (K83) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84) |
718 169 308 |
- |
- |
- |
- |
||
|
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre (K85) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (K86) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
54 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
55 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
56 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
57 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8) |
1 536 944 031 |
1 577 237 035 |
19 421 848 |
71 516 101 |
1 668 174 984 |
||
|
58 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
813 284 511 |
13 735 728 |
9 600 000 |
- |
23 335 728 |
||
|
59 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre (K911) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
60 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
29 590 000 |
- |
9 600 000 |
2027/Z jelű Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárolása során a vásárolt értékpapír névértéke ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközből |
- |
9 600 000 |
|
|
61 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
13 694 511 |
13 735 728 |
- |
- |
13 735 728 |
||
|
62 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
63 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
770 000 000 |
- |
- |
- |
- |
||
|
64 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
65 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
66 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K919) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
67 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
68 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
69 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
70 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K94) |
813 284 511 |
13 735 728 |
9 600 000 |
- |
23 335 728 |
||
|
71 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
2 350 228 542 |
1 590 972 763 |
29 021 848 |
71 516 101 |
1 691 510 712 |
||
|
72 |
Intézményfinanszíorzás Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal részére |
110 842 643 |
116 757 064 |
6 240 900 |
A helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1155/2025. (V.21.) Korm. határozat okán törént emelés |
- |
122 997 964 |
|
|
73 |
Intézményfinanszírozás Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde részére |
208 211 855 |
232 111 458 |
- |
855 000 |
182/2025. (VI.30.) Korm. Rendelet alapján pedagógusok teljesítményértékelésén alapuló illetményemelés fedezete |
232 966 458 |
|
|
74 |
Intézményfinanszírozás Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár részére |
63 288 543 |
79 106 653 |
- |
- |
79 106 653 |
3. melléklet a 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció megnevezése |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (Ft) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Ft) |
Közhatalmi bevételek (Ft) |
Működési bevételek (Ft) |
Felhamozási bevételek (Ft) |
Működési célú átvett pénzeszközök (Ft) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Ft) |
Finanszírozási bevételek (Ft) |
Összesen (Ft) |
Összesenből kötelező feladat (Ft) |
Összesenből önkéntes feladat (Ft) |
Összesenből államigazgatási feladat (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
- |
- |
- |
10 754 332 |
- |
- |
- |
- |
10 754 332 |
10 451 493 |
302 839 |
- |
|
2 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
- |
185 727 308 |
- |
15 420 719 |
- |
- |
- |
- |
201 148 027 |
201 148 027 |
- |
- |
|
4 |
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
016040 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
436 294 436 |
25 000 250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
461 294 686 |
453 393 295 |
7 901 391 |
- |
|
7 |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
45 322 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 561 487 |
100 606 809 |
100 561 487 |
45 322 |
- |
|
9 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 591 840 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 591 840 |
- |
6 591 840 |
- |
|
10 |
042180 |
Állat-egészségügy |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
042181 |
Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
047120 |
Piac üzemeltetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
- |
- |
- |
22 011 622 |
- |
- |
- |
- |
22 011 622 |
22 011 622 |
- |
- |
|
16 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
- |
577 440 308 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
577 440 308 |
577 440 308 |
- |
- |
|
17 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
064010 |
Közvilágítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
- |
- |
- |
2 268 000 |
- |
- |
- |
- |
2 268 000 |
1 068 000 |
1 200 000 |
- |
|
22 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
30 |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
33 |
086010 |
Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
35 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
- |
- |
- |
15 806 144 |
- |
- |
- |
- |
15 806 144 |
15 806 144 |
- |
- |
|
37 |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
38 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
39 |
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
41 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
42 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Áht-n kívülről |
- |
- |
188 256 727 |
- |
- |
- |
- |
- |
188 256 727 |
188 256 727 |
- |
- |
|
44 |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
89 190 000 |
89 190 000 |
89 190 000 |
- |
- |
|
45 |
ÖSSZESEN |
442 931 598 |
788 167 866 |
188 256 727 |
66 260 817 |
- |
- |
- |
189 751 487 |
1 675 368 495 |
1 659 327 103 |
16 041 392 |
- |
4. melléklet a 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Képviselő-testület által irányított költségvetési szerv megnevezése |
Kormányzati funkcó |
Kormányzati funkció megnevezése |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (Ft) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Ft) |
Közhatalmi bevételek (Ft) |
Működési bevételek (Ft) |
Felhamozási bevételek (Ft) |
Működési célú átvett pénzeszközök (Ft) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Ft) |
Finanszírozási bevételek (Ft) |
Összesen (Ft) |
Összesenből kötelező feladat (Ft) |
Összesenből önként vállalt feladat (Ft) |
Összesenből államigazgatási feladat (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||||
|
2 |
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
- |
- |
343 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
343 500 |
- |
- |
343 500 |
|
|
3 |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
4 |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
5 |
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
6 |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
7 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
123 299 585 |
123 299 585 |
- |
- |
123 299 585 |
|
|
8 |
ÖSSZESEN |
- |
- |
343 500 |
- |
- |
- |
- |
123 299 585 |
123 643 085 |
- |
- |
123 643 085 |
||
|
9 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
||||||||||||||
|
10 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
234 286 074 |
234 286 074 |
234 286 074 |
- |
- |
|
|
11 |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
12 |
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
13 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
- |
- |
- |
2 634 128 |
- |
- |
- |
- |
2 634 128 |
2 634 128 |
- |
- |
|
|
14 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
- |
- |
- |
3 191 763 |
- |
- |
- |
- |
3 191 763 |
3 191 763 |
- |
- |
|
|
15 |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
- |
- |
- |
1 900 000 |
- |
- |
- |
- |
1 900 000 |
1 900 000 |
- |
- |
|
|
16 |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
- |
- |
- |
609 600 |
- |
- |
- |
- |
609 600 |
609 600 |
- |
- |
|
|
17 |
ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
8 335 491 |
- |
- |
- |
234 286 074 |
242 621 565 |
242 621 565 |
- |
- |
||
|
18 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||||||
|
19 |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
- |
- |
- |
1 300 000 |
- |
- |
- |
- |
1 300 000 |
1 300 000 |
- |
- |
|
|
20 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
81 423 642 |
81 423 642 |
81 423 642 |
- |
- |
|
|
21 |
082030 |
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
22 |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
23 |
082043 |
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
24 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
- |
- |
- |
25 000 |
- |
- |
- |
- |
25 000 |
25 000 |
- |
- |
|
|
25 |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
- |
- |
- |
2 200 000 |
- |
- |
- |
- |
2 200 000 |
2 200 000 |
- |
- |
|
|
26 |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
27 |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
28 |
082094 |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
29 |
ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
3 525 000 |
- |
- |
- |
81 423 642 |
84 948 642 |
84 948 642 |
- |
- |
5. melléklet a 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció megnevezése |
Személyi juttatások (Ft) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (Ft) |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (Ft) |
Egyéb működési célú kiadások (Ft) |
Beruházások (Ft) |
Felújítások (Ft) |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ft) |
Finanszírozási kiadások (Ft) |
Összesen (Ft) |
Összesenből kötelező feladat (Ft) |
Összesenből önként vállalt feladat (Ft) |
Összesenből államigazgatási feladat (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
48 889 760 |
7 832 964 |
32 875 776 |
- |
- |
15 265 400 |
- |
- |
- |
104 863 900 |
104 863 900 |
- |
- |
|
2 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
- |
- |
12 700 |
- |
9 502 140 |
- |
- |
- |
- |
9 514 840 |
9 514 840 |
- |
- |
|
3 |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
- |
- |
8 234 420 |
- |
- |
187 412 928 |
8 900 000 |
- |
- |
204 547 348 |
204 547 348 |
- |
- |
|
4 |
013370 |
Informatikai fejlesztések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
5 |
016040 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
- |
- |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
|
|
6 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
- |
- |
- |
- |
11 789 867 |
- |
- |
- |
13 735 728 |
25 525 595 |
25 525 595 |
- |
- |
|
7 |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
- |
- |
- |
- |
4 513 474 |
- |
- |
- |
4 513 474 |
4 513 474 |
- |
- |
|
|
8 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
1 565 322 |
- |
- |
- |
435 071 075 |
436 636 397 |
435 791 075 |
845 322 |
- |
|
9 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 709 960 |
1 272 387 |
832 640 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 814 987 |
6 912 600 |
8 902 387 |
- |
|
10 |
042180 |
Állat-egészségügy |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
042181 |
Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
- |
5 895 600 |
- |
- |
- |
47 218 708 |
- |
- |
53 114 308 |
53 114 308 |
- |
- |
|
13 |
047120 |
Piac üzemeltetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
- |
- |
63 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
63 500 |
63 500 |
- |
- |
|
15 |
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
- |
- |
4 013 200 |
- |
- |
- |
14 029 348 |
- |
- |
18 042 548 |
18 042 548 |
- |
- |
|
16 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
- |
- |
21 837 379 |
- |
- |
550 803 772 |
- |
- |
- |
572 641 151 |
572 641 151 |
- |
- |
|
17 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
064010 |
Közvilágítás |
- |
- |
14 097 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 097 000 |
14 097 000 |
- |
- |
|
19 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
- |
- |
1 270 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 270 000 |
1 270 000 |
- |
- |
|
20 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
25 400 |
8 392 |
24 301 948 |
- |
- |
11 896 452 |
- |
- |
- |
36 232 192 |
36 232 192 |
- |
- |
|
21 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
4 982 640 |
356 823 |
12 927 398 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 266 861 |
15 616 861 |
2 650 000 |
- |
|
22 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
835 000 |
100 000 |
1 300 000 |
- |
- |
25 875 660 |
- |
- |
- |
28 110 660 |
28 110 660 |
- |
- |
|
24 |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
- |
- |
- |
- |
800 000 |
- |
- |
- |
- |
800 000 |
800 000 |
- |
- |
|
25 |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
- |
- |
381 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
381 000 |
381 000 |
- |
- |
|
26 |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
1 110 160 |
128 700 |
2 643 640 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 882 500 |
2 925 400 |
957 100 |
- |
|
29 |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
10 160 |
3 357 |
22 614 255 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 627 772 |
22 627 772 |
- |
- |
|
30 |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
- |
- |
2 922 656 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 922 656 |
- |
2 922 656 |
- |
|
32 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
- |
- |
- |
1 500 000 |
- |
- |
- |
- |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
- |
|
33 |
086010 |
Határos túli magyarok egyéb támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
35 |
086090 |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
- |
- |
63 422 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
63 422 |
63 422 |
- |
- |
|
36 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai |
10 160 |
3 357 |
1 437 640 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 451 157 |
1 451 157 |
- |
- |
|
37 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
8 005 080 |
1 086 939 |
34 621 940 |
- |
- |
458 090 |
- |
- |
- |
44 172 049 |
44 172 049 |
- |
- |
|
38 |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
4 399 850 |
599 014 |
25 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 023 864 |
5 023 864 |
- |
- |
|
39 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
16 312 600 |
1 309 166 |
7 171 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 792 866 |
24 792 866 |
- |
- |
|
41 |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
42 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás |
6 576 458 |
879 098 |
1 536 272 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 991 828 |
- |
8 991 828 |
- |
|
43 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
- |
- |
1 404 620 |
2 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 904 620 |
1 100 000 |
2 804 620 |
- |
|
44 |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Áht-n kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
45 |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 600 000 |
9 600 000 |
- |
9 600 000 |
- |
|
46 |
ÖSSZESEN |
104 867 228 |
13 580 197 |
204 483 106 |
2 500 000 |
29 670 803 |
791 712 302 |
70 148 056 |
- |
458 406 803 |
1 675 368 495 |
1 634 194 582 |
41 173 913 |
- |
6. melléklet a 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Képviselő-testület által irányított költségvetési szerv megnevezése |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció megnevezése |
Személyi juttatások (Ft) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (Ft) |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (Ft) |
Egyéb működési célú kiadások (Ft) |
Beruházások, felújítások (Ft) |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ft) |
Finanszírozási kiadások (Ft) |
Összesen (Ft) |
Összesenből kötelező feladat (Ft) |
Összesenből önként vállalt feladat (Ft) |
Összesenből államigazgatási feladat (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||||
|
2 |
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
80 767 954 |
11 231 608 |
15 640 610 |
- |
- |
615 950 |
- |
- |
108 256 122 |
- |
- |
108 256 122 |
|
|
3 |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
13 250 828 |
1 782 135 |
354 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 386 963 |
- |
- |
15 386 963 |
|
|
4 |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
5 |
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
6 |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
7 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
8 |
ÖSSZESEN |
94 018 782 |
13 013 743 |
15 994 610 |
- |
- |
615 950 |
- |
- |
123 643 085 |
- |
- |
123 643 085 |
||
|
9 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
||||||||||||||
|
10 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
11 |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
115 342 405 |
14 537 551 |
2 183 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
132 062 956 |
132 062 956 |
- |
- |
|
|
12 |
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
2 000 000 |
234 000 |
762 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 996 000 |
2 996 000 |
- |
- |
|
|
13 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
3 990 960 |
547 540 |
11 519 620 |
- |
- |
939 800 |
- |
- |
16 997 920 |
16 997 920 |
- |
- |
|
|
14 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
18 698 200 |
2 559 920 |
14 948 392 |
- |
- |
203 200 |
- |
- |
36 409 712 |
36 409 712 |
- |
- |
|
|
15 |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
39 092 701 |
5 163 576 |
6 914 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
51 170 777 |
51 170 777 |
- |
- |
|
|
16 |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
- |
- |
2 984 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 984 200 |
2 984 200 |
- |
- |
|
|
17 |
ÖSSZESEN |
179 124 266 |
23 042 587 |
39 311 712 |
- |
- |
1 143 000 |
- |
- |
242 621 565 |
242 621 565 |
- |
- |
||
|
18 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||||||
|
19 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
20 |
082030 |
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
21 |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
- |
- |
80 000 |
- |
- |
1 145 000 |
- |
- |
1 225 000 |
1 225 000 |
- |
- |
|
|
22 |
082043 |
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
23 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
6 110 231 |
815 069 |
2 242 320 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 167 620 |
9 167 620 |
- |
- |
|
|
24 |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
17 247 748 |
2 429 952 |
36 422 590 |
- |
- |
241 300 |
- |
- |
56 341 590 |
56 341 590 |
- |
- |
|
|
25 |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
50 000 |
21 000 |
2 495 685 |
- |
- |
917 800 |
- |
- |
3 484 485 |
3 484 485 |
- |
- |
|
|
26 |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
7 198 301 |
988 046 |
6 543 600 |
- |
- |
- |
- |
- |
14 729 947 |
14 729 947 |
- |
- |
|
|
27 |
082094 |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
28 |
ÖSSZESEN |
30 606 280 |
4 254 067 |
47 784 195 |
- |
- |
2 304 100 |
- |
- |
84 948 642 |
84 948 642 |
- |
- |
7. melléklet a 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
2025. évi fejlesztési feladatok |
Támogatási összeg formája |
Pályázati támogatás összege (Ft) |
Kiadás (Ft) |
Önerő (Ft) |
Hozzájárulás (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Polgármesteri Hivatal-számítástechnikai és üzemeltetési célú eszköz beszerzések |
615 950 |
615 950 |
|||
|
2 |
Művelődési Ház és Könyvtár-könyv beszerzés |
Költségvetési törvény |
938 312 |
1 145 000 |
206 688 |
|
|
3 |
Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések |
Csoóri Sándor Program |
917 800 |
917 800 |
||
|
4 |
Művelődési Ház és Könyvtár-üzemeltetési célú eszköz beszerzések |
241 300 |
241 300 |
|||
|
5 |
Óvoda-számítástechnikai és üzemeltetési célú eszköz beszerzések |
1 143 000 |
1 143 000 |
|||
|
6 |
Településrendezési terv |
12 700 000 |
12 700 000 |
|||
|
7 |
Önkormányzati tulajdonú cég alapítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
8 |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon szükséges egyéb beruházások |
13 948 000 |
13 948 000 |
|||
|
9 |
Számítástechnikai és üzemeltetési célú eszköz beszerzések |
3 200 400 |
3 200 400 |
|||
|
10 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-Önkormányzati tulajdonban lévő iparterület kialakítása |
európai uniós forrás |
183 063 428 |
183 063 428 |
||
|
11 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-Belterületi utak felújítása |
európai uniós forrás |
1 562 147 |
1 562 147 |
||
|
12 |
Víz- és szennyvízrendszer beruházások |
14 029 348 |
14 029 348 |
|||
|
13 |
„Tisztítsuk meg az országot II.” hulladék felszámolási pályázat |
Költségvetési törvény |
8 896 452 |
8 896 452 |
||
|
14 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-Élhető települések |
európai uniós forrás |
549 241 625 |
549 241 625 |
||
|
15 |
Versenyképes Járások Program „A fogászati diagnosztikai potenciál fejlesztése új, multifunkcionális és fejleszthető képalkotó berendezés telepítésével” |
Költségvetési törvény |
17 285 000 |
17 285 000 |
||
|
16 |
Versenyképes Járások Program „A köz- és közlekedésbiztonság koncepcionális fejlesztése” |
Költségvetési törvény |
7 715 250 |
7 715 250 |
||
|
17 |
Magyar Falu Program „Nagyvenyim belterületi úthálózatának fejlesztése az Álmos vezér és a Fenyves utca felújítása, korszerűsítése által” |
43 118 708 |
43 118 708 |
|||
|
18 |
Külterületi utak fejlesztése pályázat |
4 100 000 |
4 100 000 |
|||
|
19 |
Összesen |
812 738 722 |
865 923 408 |
53 184 686 |
- |
8. melléklet a 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2025. év összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
51 945 238 |
35 006 577 |
35 671 753 |
34 658 943 |
35 181 457 |
34 700 232 |
37 943 951 |
35 564 000 |
35 564 000 |
35 564 000 |
35 564 000 |
35 567 447 |
442 931 598 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250 000 000 |
250 000 000 |
288 167 866 |
788 167 866 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
3 657 685 |
6 275 319 |
59 938 474 |
3 414 506 |
16 620 900 |
546 894 |
7 966 544 |
5 000 000 |
70 100 000 |
5 100 000 |
5 004 000 |
4 975 905 |
188 600 227 |
|
4 |
Működési bevételek |
3 136 348 |
4 082 258 |
2 972 404 |
2 470 062 |
2 262 249 |
3 758 611 |
4 301 319 |
5 133 704 |
10 823 000 |
10 823 000 |
10 823 000 |
17 535 353 |
78 121 308 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
104 499 713 |
- |
50 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39 190 000 |
193 689 713 |
|
9 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
163 238 984 |
45 364 154 |
148 582 631 |
40 543 511 |
54 064 606 |
39 005 737 |
50 211 814 |
45 697 704 |
116 487 000 |
301 487 000 |
301 391 000 |
385 436 571 |
1 691 510 712 |
|
11 |
Személyi juttatások |
28 546 940 |
28 847 369 |
28 529 019 |
33 086 619 |
31 177 394 |
34 151 918 |
30 610 571 |
32 277 000 |
32 277 000 |
32 277 000 |
32 277 000 |
64 558 726 |
408 616 556 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 075 398 |
3 533 803 |
3 370 958 |
3 536 185 |
4 512 461 |
3 657 160 |
4 630 203 |
4 594 000 |
4 594 000 |
4 594 000 |
4 594 000 |
9 198 426 |
53 890 594 |
|
13 |
Dologi kiadások |
10 347 763 |
26 257 933 |
15 070 836 |
19 843 510 |
19 707 284 |
23 234 351 |
25 487 348 |
36 801 967 |
31 771 840 |
31 771 840 |
31 771 840 |
35 507 111 |
307 573 623 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
274 104 |
42 904 |
42 904 |
48 904 |
42 904 |
42 904 |
48 904 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
1 756 472 |
2 500 000 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 065 062 |
806 945 |
2 457 928 |
1 602 838 |
13 400 000 |
1 600 000 |
1 781 611 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 756 419 |
29 670 803 |
|
16 |
Beruházások |
- |
455 520 |
45 430 |
1 005 360 |
495 599 |
10 202 969 |
836 361 |
2 394 649 |
20 150 000 |
250 250 000 |
250 330 490 |
259 608 974 |
795 775 352 |
|
17 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 000 000 |
30 148 056 |
70 148 056 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
13 735 728 |
- |
- |
- |
9 600 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 335 728 |
|
20 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
57 044 995 |
59 944 474 |
49 517 075 |
59 123 416 |
78 935 642 |
72 889 302 |
63 394 998 |
77 417 616 |
90 142 840 |
320 242 840 |
360 323 330 |
402 534 184 |
1 691 510 712 |
|
21 |
ZÁRÓ EGYENLEG HAVONTA |
106 193 989 |
91 613 669 |
190 679 225 |
172 099 320 |
147 228 284 |
113 344 719 |
100 161 535 |
68 441 623 |
94 785 783 |
76 029 943 |
17 097 613 |
- |
- |
9. melléklet a 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi előirányzat I. számú módosítása (Ft) |
2025. évi előirányzat I. számú módosítás indoka |
2025. évi előirányzat II. számú módosítása (Ft) |
2025. évi előirányzat II. számú módosítás indoka |
2025. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
78 208 965 |
78 208 965 |
10 001 615 |
1155/2025. (V.21.) Korm. határozat alapján a hivatali működéshez biztosított támogatás emelkedése (6 240 900 Ft) |
- |
88 210 580 |
|
|
2 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 440 200 |
6 440 200 |
- |
- |
6 440 200 |
||
|
3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
13 263 500 |
13 123 500 |
- |
- |
13 123 500 |
||
|
4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 661 835 |
1 661 835 |
- |
- |
1 661 835 |
||
|
5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
7 095 445 |
7 095 445 |
- |
- |
7 095 445 |
||
|
6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 936 400 |
11 872 000 |
- |
- |
11 872 000 |
||
|
7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
318 750 |
321 300 |
- |
- |
321 300 |
||
|
8 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
81 900 |
- |
- |
- |
- |
||
|
9 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
9 087 104 |
- |
5 590 913 |
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által megállapított támogatás összege |
14 678 017 |
|
|
10 |
Óvodaműködtetési támogatás |
17 358 062 |
17 237 400 |
- |
- |
17 237 400 |
||
|
11 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
78 696 800 |
96 396 500 |
- |
855 000 |
182/2025. (VI.30.) Korm. Rendelet alapján pedagógusok teljesítményértékelésén alapuló illetményemelés fedezete |
97 251 500 |
|
|
12 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
3 585 000 |
3 910 500 |
- |
- |
3 910 500 |
||
|
13 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
31 608 000 |
31 608 000 |
- |
- |
31 608 000 |
||
|
14 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 267 436 |
8 219 808 |
- |
- |
8 219 808 |
||
|
15 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 643 100 |
6 643 100 |
496 900 |
Kiegészítő felmérés keretében megállapításra került többlet támogatás |
- |
7 140 000 |
|
|
16 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 343 500 |
- |
- |
6 343 500 |
||
|
17 |
Bölcsődei bértámogatás |
35 506 600 |
42 608 000 |
- |
- |
42 608 000 |
||
|
18 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
9 370 000 |
2 756 600 |
- |
- |
2 756 600 |
||
|
19 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
4 625 732 |
- |
1 920 672 |
Kiutalásra került szociális ágazati összevont pótlék alapján történt emelés |
1 163 251 |
Kiutalásra került szociális ágazati összevont pótlék alapján történt emelés |
3 083 923 |
|
20 |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
22 769 800 |
24 446 520 |
- |
- |
24 446 520 |
||
|
21 |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
33 300 054 |
32 489 581 |
- |
- |
32 489 581 |
||
|
22 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
9 434 019 |
9 383 120 |
- |
- |
9 383 120 |
||
|
23 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
5 067 487 |
- |
5 067 487 |
Előirányzat közlő értesítő levél alapján történt emelés |
- |
5 067 487 |
|
|
24 |
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
403 000 |
- |
- |
- |
- |
||
|
25 |
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás |
960 120 |
- |
960 120 |
Támogatói okirat alapján történt emelés |
- |
960 120 |
|
|
26 |
ÖSSZESEN |
399 259 416 |
409 852 978 |
18 446 794 |
7 609 164 |
435 908 936 |
||
|
27 |
Szolidaritási hozzájárulás |
407 653 |
4 513 474 |
- |
- |
4 513 474 |