Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
a Nagylók Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 27Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.09.27.
a Nagylók Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének 1. számú, féléves módosítása az alábbi feladatváltozások miatt szükséges. Mint látható, csak sorok közötti átcsoportosítás történik a fő sorokon belül, az átcsoportosítások végösszege 0.
Önkormányzat:
Bevételek:
B114 Kulturális támogatás - 20.641 Ft
B814 megelőlegezés 20.641 Ft
összesen: 0 Ft
Kiadások:
K1101 Törvény szerinti illetmény munkabér - 800.000 Ft
K122 Nem saját fogl. juttatás 800.000 Ft
K321 Informatikai szolg. 80.000 Ft
K3312 Közüzemi díjak (gázdíj) 716.929 Ft
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 116.274 Ft
K67 Beruházás forgalmi adó 31.393 Ft
K337 Egyéb szolg. -3.865.237 Ft
K47 Pénzbeli támogatás 400.000 Ft
K506 Egyéb műküdési tám. 2.000.000 Ft
K914 Megelőlegezés 2.520.641 Ft
K502 Előző elszámolási kiadás - 2.000.000 Ft
összesen: 0 Ft
Az óvoda-bölcsőde-konyha 2025. évi költségvetésének 1. számú – a rendeletbe beépített – módosítása az alábbi feladatváltozások miatt szükséges.
Bevételek:
összesen: 0 Ft
Kiadások:
K351 Forgalmi adó - 180.000
Ft
K337 egyéb szolgáltatás - 833.723 Ft
K336 Szakmai szolg. 22.000 Ft
K3311 Közüzemi díjak (villamos energia) 555.559 Ft
K322 Informatikai szolg. 3.492 Ft
K312 Üzemeltetési anyag -111.810 Ft
K2 járulékok 474.672 Ft
K64 tárgyi eszköz beruházás 54.968 Ft
K67 beruházás (áfa) 14.842 Ft
összesen: 0 Ft
Fentiek figyelembevételével a költségvetés főösszege változatlanul 267.669.000 Ft marad.
A tervezet pontosítja a foglalkoztatottak létszámával kapcsolatos rendelkezéseket is, amelynek alapját a létszámokat részletező 4. melléklet képezi. A konyhánál megszűnik egy 0,5 fős (4 órás) betöltetlen álláshely, amely az élelmezésvezető álláshelye volt. Az élelmezésvezetői feladatokat a meglévő 3 fős állomány, valamint az intézményvezető el tudja látni, a szükséges végzettség rendelkezésre áll, ezért a betöltetlen álláshely megszüntetésre kerül.