Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 29- 2023. 04. 30

Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022 (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.29.

Daruszentmiklós Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben kapott felhatalmazásban, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület a Daruszentmiklós Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 494.110.871 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 494.110.871 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 494.110.871 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 178.766.269 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 110.406.927 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 65.935.581 forint,

d) B4. Működési bevételek: 16.268.216 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 642.850 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint

h) B8. Finanszírozási bevételek: 122.091.028 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen: 494.110.871 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 494.110.871 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 383.061.094 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 111.049.777 forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 112.809.127 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 15.248.242 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 105.345.228 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 43.926.280 forint,

f) K6. Beruházások: 28.863.119 forint,

g) K7. Felújítások: 124.693.161 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.727 forint,

i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 62.223.987 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen: 494.110.871 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 494.110.871 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 340.552.864 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 153.558.007 forint”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 435.625.178 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 435.625.178 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 435.625.178 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 178.766.269 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 110.406.927 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 65.935.581 forint,

d) B4. Működési bevételek: 16.268.216 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 642.850 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) B8. Belföldi finanszírozás bevételei: 63.605.335 forint,

i) Költségvetési bevételek összesen: 435.625.178 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 435.624.178 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatból:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 324.574.401 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 111.049.777 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 66.435.705 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok: 8.877.371 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 99.703.828 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 43.926.280 forint,

f) K6. Beruházások: 28.763.119 forint,

g) K7. Felújítások: 124.693.161 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.727 forint,

i) K9. Belföldi finanszírozás kiadásai: 62.223.987 forint,

j) Költségvetési kiadások összesen: 435.625.178 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 435.625.178 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatból:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 282.167.171 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 153.458.007 forint.

(4) Az önkormányzat kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Önkormányzat bevételei
forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovatszám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

22 482 355

0

0

22 482 355

22 482 355

0

0

22 482 355

2.

Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

40 083 210

0

0

40 083 210

43 416 660

0

0

43 416 660

3.

Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok

B1131

29 058 288

0

0

29 058 288

32 350 718

0

0

32 350 718

4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

7 912 321

0

0

7 912 321

10 372 919

0

0

10 372 919

5.

Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

B114

2 887 965

0

0

2 887 965

2 887 965

0

0

2 887 965

6.

Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok

B115

7 190 749

0

0

7 190 749

14 357 892

0

0

14 357 892

7.

Elszámolásból származó bevételek

B116

2 478 390

0

0

2 478 390

5 837 960

0

0

5 837 960

8.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

112 093 278

0

0

112 093 278

131 706 469

0

0

131 706 469

9.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-son belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-son belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

47 059 800

0

0

47 059 800

47 059 800

0

0

47 059 800

14.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

159 153 078

0

0

159 153 078

178 766 269

0

0

178 766 269

15.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

18.

Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről

B25

100 000 000

0

0

100 000 000

110 406 927

0

0

110 406 927

20.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

100 000 000

0

0

100 000 000

110 406 927

0

0

110 406 927

21.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

23.

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

24.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

25.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

26.

Vagyoni tipusú adók

B34

7 353 000

0

0

7 353 000

7 353 000

0

0

7 353 000

27.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

35 000 000

0

0

35 000 000

58 432 581

0

0

58 432 581

28.

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

29.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

30.

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

31.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

32.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

35 000 000

0

0

35 000 000

58 432 581

0

0

58 432 581

33.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

34.

Közhatalmi bevételek

B3

42 503 000

0

0

42 503 000

65 935 581

0

0

65 935 581

35.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

36.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 177 550

0

0

6 177 550

6 177 550

0

0

6 177 550

37.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 106 000

0

0

1 106 000

806 000

0

0

806 000

38.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

39.

Ellátási díjak

B405

5 195 600

0

0

5 195 600

5 743 077

0

0

5 743 077

40.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 093 720

0

0

2 093 720

2 241 539

0

0

2 241 539

41.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

42.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

0

0

50

0

0

50

43.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

44.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

37 114

0

0

37 114

45.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

1 262 886

0

0

1 262 886

46.

Működési bevételek

B4

14 572 870

0

0

14 572 870

16 268 216

0

0

16 268 216

47.

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

48.

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

442 850

0

0

442 850

49.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

200 000

0

0

200 000

50.

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

51.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

52.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

642 850

0

0

642 850

53.

Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések áh-on kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

54.

Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

55.

Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről

B64

0

0

0

0

0

0

0

0

56.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

57.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

58.

Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

59.

Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tóll

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

60.

Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív.

B74

0

0

0

0

0

0

0

61.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

62.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

63.

Költségvetési bevételek

B1-7

316 228 948

0

0

316 228 948

372 019 843

0

0

372 019 843

64.

Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülrő

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

65.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

66.

Maradvány igénybevétele

B813

49 800 340

0

0

49 800 340

58 996 503

0

0

58 996 503

67.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

3 738 294

0

0

3 738 294

4 608 832

0

0

4 608 832

68.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

69.

Központi irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

70.

Betétek megtérülése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

71.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

72.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

53 538 634

0

0

53 538 634

63 605 335

0

0

63 605 335

73.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

74.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

75.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

76.

Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

77.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

78.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

79.

Finanszírozási bevételek

B8

53 538 634

0

0

53 538 634

63 605 335

0

0

63 605 335

80.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-8

369 767 582

0

369 767 582

435 625 178

0

435 625 178

2. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
Önkormányzat kiadásai
forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

1.

Személyi juttatások

K1

66 435 705

0

0

66 435 705

66 435 705

0

0

66 435 705

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

8 877 731

0

0

8 877 731

8 877 371

0

0

8 877 371

3.

Készletbeszerzés

K31

7 904 000

0

0

7 904 000

10 274 761

0

0

10 274 761

4.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

856 000

0

0

856 000

1 040 000

0

0

1 040 000

5.

Szolgáltatási kiadások

K33

53 986 260

0

0

53 986 260

68 952 574

0

0

68 952 574

6.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

40 000

0

0

40 000

70 000

0

0

70 000

7.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

12 592 630

0

0

12 592 630

19 366 493

0

0

19 366 493

8.

Dologi kiadások

K3

75 378 890

0

0

75 378 890

99 703 828

0

0

99 703 828

9.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

10.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

11.

Egyéb elvonások, befizetések

K502

0

0

0

0

88 681

0

0

88 681

12.

Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre

K506

4 392 109

0

0

4 392 109

4 392 109

0

0

4 392 109

13.

Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre

K512

17 075 149

0

0

17 075 149

17 075 149

0

0

17 075 149

14.

Tartalékok

K513

6 880 000

0

0

6 880 000

22 370 341

0

0

22 370 341

15.

Egyéb működési célú kiadások

K5

28 347 258

0

0

28 347 258

43 926 280

0

0

43 926 280

16.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

20 360 600

0

0

20 360 600

14 478 720

0

0

14 478 720

18.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 898 000

0

0

1 898 000

8 961 399

0

0

8 961 399

20.

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

21.

Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

22.

Beruházási Áfa

K67

5 591 400

0

0

5 591 400

5 323 000

0

0

5 323 000

23.

Beruházások

K6

27 850 000

0

0

27 850 000

28 763 119

0

0

28 763 119

24.

Ingatlanok felújítása

K71

80 284 453

0

0

80 284 453

96 223 375

0

0

96 223 375

25.

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

26.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

27.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

K74

21 177 116

0

0

21 177 116

28 469 786

0

0

28 469 786

28.

Felújítások

K7

101 461 569

0

101 461 569

124 693 161

0

124 693 161

29.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztaráson belülre

K84

0

0

0

0

1 727

0

0

1 727

30.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

1 727

0

0

1 727

31.

Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

32.

ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

33.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 738 294

0

0

3 738 294

3 738 294

0

0

3 738 294

34.

Központi irányítószervi támogatások folyósítása

K915

56 678 135

0

0

56 678 135

58 485 693

0

0

58 485 693

35.

Finanszírozási kiadások

K91

60 416 429

0

0

60 416 429

62 223 987

0

0

62 223 987

36.

Költségvetési kiadások

K1-K9

369 767 582

0

0

369 767 582

435 625 178

0

0

435 625 178

3. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcionként
forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Sorszám

Feladatok

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

Bevételek

1.

Köztemető fenntartás és -működtetés

279 400

0

0

279 400

279 400

0

0

279 400

2.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feldatok

6 790 870

0

0

6 790 870

3 790 870

0

0

3 790 870

3.

Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel

112 093 278

0

0

112 093 278

136 315 246

0

0

136 315 246

4.

Támogatási célú finanszírozási műveletek

49 800 340

0

0

49 800 340

58 996 503

0

0

58 996 503

5.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

17 404 200

0

0

17 404 200

15 491 009

0

0

15 491 009

6.

Piac üzemeltetése

0

0

0

0

37 114

0

0

37 114

7.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

99 000 000

0

0

99 000 000

113 202 646

0

0

113 202 646

8.

Zöldterület-gazdálkodás

0

0

0

0

1 200 000

0

0

1 200 000

9.

Háziorvosi alapellátás

16 287 600

0

0

16 287 600

16 296 500

0

0

16 296 500

10.

Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

8 898 000

0

0

8 898 000

8 898 000

0

0

8 898 000

11.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

0

0

0

0

75 400

0

0

75 400

12.

Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1 120 000

0

0

1 120 000

1 349 100

0

0

1 349 100

13.

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

4 500 000

0

0

4 500 000

4 500 000

0

0

4 500 000

14.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1 587 500

0

0

1 587 500

2 231 729

0

0

2 231 729

15.

Gyermekétkeztetés bölcsődében

185 100

0

0

185 100

185 100

0

0

185 100

16.

Szociális étkezés

5 060 000

0

0

5 060 000

5 111 117

0

0

5 111 117

17.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

0

400 000

0

0

400 000

18.

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről

46 761 294

0

0

46 761 294

67 265 444

0

0

67 265 444

19.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

369 767 582

0

0

369 767 582

435 625 178

0

0

435 625 178

Kiadások

20.

Önkormányzati jogalkotás

15 607 487

0

0

15 607 487

23 452 709

0

0

23 452 709

21.

Köztemető fenntartás és -működtetés

316 500

0

0

316 500

258 115

0

0

258 115

22.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feldatok

4 820 000

0

0

4 820 000

23 597 321

0

0

23 597 321

23.

Elszámolás a központi költségvetéssel

3 738 294

0

0

3 738 294

3 750 970

0

0

3 750 970

24.

Központi költségvetési befizetések

0

0

0

0

88 680

0

0

88 680

25.

Támogatási célú finanszírozási műveletek

61 833 393

0

0

61 833 393

63 640 951

0

0

63 640 951

26.

Közfoglalkoztatás

18 592 695

0

0

18 592 695

18 592 695

0

0

18 592 695

27.

Közutak üzemeltetése, fenntartása

5 050 925

0

0

5 050 925

3 753 963

0

0

3 753 963

28.

Piac üzemeltetése

0

0

0

0

67 014

0

0

67 014

29.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

119 700 000

0

0

119 700 000

137 951 635

0

0

137 951 635

30.

Közvilágítás

4 900 000

0

0

4 900 000

8 700 962

0

0

8 700 962

31.

Zöldterület-gazdálkodás

14 228 000

0

0

14 228 000

14 228 000

0

0

14 228 000

32.

Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás

17 653 000

0

0

17 653 000

14 340 737

0

0

14 340 737

33.

Háziorvosi alapellátás

18 185 959

0

0

18 185 959

19 067 930

0

0

19 067 930

34.

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 704 120

0

0

1 704 120

1 704 120

0

0

1 704 120

35.

Fogorvosi alapellátás

480 000

0

0

480 000

480 000

0

0

480 000

36.

Fogorvosi ügyeleti ellátás

136 000

0

0

136 000

136 000

0

0

136 000

37.

Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

13 941 637

0

0

13 941 637

13 971 637

0

0

13 971 637

38.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

0

0

0

0

74 400

0

0

74 400

39.

Könyvtári szolgáltatások

2 149 000

0

0

2 149 000

2 844 104

0

0

2 844 104

40.

Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

13 827 890

0

0

13 827 890

18 827 890

0

0

18 827 890

41.

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

5 577 975

0

0

5 577 975

5 577 975

0

0

5 577 975

42.

Civil szervezetek támogatása

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

43.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1 092 200

0

0

1 092 200

2 100 000

0

0

2 100 000

44.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

13 087 000

0

0

13 087 000

16 426 254

0

0

16 426 254

45.

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

1 397 000

0

0

1 397 000

6 397 000

0

0

6 397 000

46.

Gyermekétkeztetés bölcsődében

1 115 500

0

0

1 115 500

1 420 714

0

0

1 420 714

47.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

347 500

0

0

347 500

347 500

0

0

347 500

48.

Lakásfenntartási támogatás

0

0

0

0

3 120 390

0

0

3 120 390

49.

Szociális étkezés

7 978 000

0

0

7 978 000

8 398 005

0

0

8 398 005

50.

Házi segítségnyújtás

15 155 815

0

0

15 155 815

15 155 815

0

0

15 155 815

51.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

5 151 692

0

0

5 151 692

5 151 692

0

0

5 151 692

52.

Települési támogatás

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

53.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

369 767 582

0

0

369 767 582

435 625 178

0

0

435 625 178

4. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet
Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege
forintban

A

B

C

D

E

F

Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kiadások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Önkormányzatok működési támogatásai

112 093 278

131 706 469

Személyi juttatások

66 435 705

66 435 705

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

47 059 800

47 059 800

Munkaadókat terhelő járulékok

8 877 731

8 877 371

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

100 000 000

110 406 927

Dologi kiadások

75 378 890

99 703 828

4

Közhatalmi bevételek

42 503 000

65 935 581

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

5

Működési bevételek

14 572 870

16 268 216

Egyéb működési célú kiadás

28 347 258

43 926 280

6

Felhalmozási bevételek

0

642 850

Beruházások

27 850 000

28 763 119

7

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

Felújítások

101 461 569

124 693 161

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

Egyéb felhalmozási kiadások

-

1 727

9

-----

-

-

Finanszírozási kiadások

60 416 429

62 223 987

10

Költségvetési bevételek összesen

316 228 948

372 019 843

Működési kiadások

369 767 582

435 625 178

11

Finanszírozási bevételei

53 538 634

63 605 335

-----

-

-

12

Bevételek összesen

369 767 582

435 625 178

Kiadások összesen

369 767 582

435 625 178

5. melléklet a 7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet
Önkormányzati előirányzat felhasználási terv 2022. évre
forintban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

1

Bevételek

2

Önkormányzatok működési támogatásai

10 975 539

10 975 539

10 975 539

10 975 539

10 975 539

10 975 539

10 975 539

10 975 539

10 975 539

10 975 539

10 975 539

10 975 540

131 706 469

3

Működési célú támogatások ÁH-on belül

3 921 650

3 921 650

3 921 650

3 921 650

3 921 650

3 921 650

3 921 650

3 921 650

3 921 650

3 921 650

3 921 650

3 921 650

47 059 800

4

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

6 000 000

40 406 927

63 000 000

1 000 000

110 406 927

5

Közhatalmi bevételek

4 875 250

4 875 250

4 875 250

4 875 250

4 875 250

4 875 250

4 875 250

4 875 250

7 875 250

8 875 250

4 875 250

5 307 831

65 935 581

6

Működési bevételek

1 214 404

1 214 406

1 214 406

1 214 406

1 214 406

1 214 406

1 214 406

1 214 406

1 214 406

2 909 752

1 214 406

1 214 406

16 268 216

7

Felhalmozási bevételek

246 000

200 000

196 850

642 850

8

Működési célú átvett pénzeszközök

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10

Finanszírozási bevételek

58 996 503

4 608 832

63 605 335

11

Bevételek összesen:

79 983 346

20 986 845

20 986 845

21 232 845

27 186 845

61 590 622

83 986 845

20 986 845

23 986 845

27 682 191

20 986 845

26 028 259

435 625 178

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

5 536 306

5 536 309

5 536 309

5 536 309

5 536 309

5 536 309

5 536 309

5 536 309

5 536 309

5 536 309

5 536 309

5 536 309

66 435 705

14

Munkaadókat terhelő járulékok

739 810

739 811

739 811

739 811

739 811

739 811

739 811

739 811

739 811

739 811

739 811

739 811

8 877 731

15

Dologi kiadások

8 263 012

8 263 021

8 263 012

8 263 012

8 263 012

8 263 012

8 263 012

8 810 687

8 263 012

8 263 012

8 263 012

8 263 012

99 703 828

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

300 000

1 000 000

17

Egyéb működési célú kiadások

2 543 993

2 543 995

2 543 995

2 543 995

2 543 995

2 543 995

2 543 995

2 543 995

2 543 995

2 543 995

2 543 995

15 942 337

43 926 280

18

Beruházások

6 000 000

17 763 119

1 000 000

4 000 000

28 763 119

19

Felújítások

30 000 000

63 000 000

5 000 000

8 461 569

15 000 000

3 231 592

124 693 161

20

Egyéb felhalmozási kiadások

1 727

1 727

21

Finanszírozási kiadások

8 461 471

4 723 178

4 723 178

4 723 178

4 723 178

4 723 178

4 723 178

4 723 178

4 723 178

5 325 697

5 325 697

5 325 338

62 223 627

22

Kiadások összesen:

25 614 592

21 878 041

21 876 305

21 876 305

27 876 305

51 876 305

102 639 424

27 423 980

30 267 874

38 478 824

22 478 824

43 338 399

435 625 178

23

Egyenleg

53 368 754

53 477 558

52 588 098

51 944 638

51 255 178

60 969 495

42 316 916

35 879 781

29 598 752

18 802 119

17 310 140