Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.05.30.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Bőny Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetését – a vonatkozó jogszabályi előírások alapján -- a Képviselő-testület az 2/2023. (III.1.) számú rendeletével 900.878.395 Ft bevétellel és kiadással fogadta el. A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet 3 alkalommal módosította. A bevételi és kiadási előirányzat a 2023. év folyamán 1.083.328.953 Ft-ra módosult. A tényleges teljesített bevétel 833.168.576 Ft, a tényleges teljesített kiadás 805.646.349 Ft.
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Oktatási feladatok
Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásához, az előző évekhez hasonlóan kiemelt szempont volt a Bőnyi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde megfelelő színvonalú működtetése.
Egészségügyi ellátás
Bőny Község Önkormányzata és Rétalap Község Önkormányzata egy háziorvosi körzetet alkot, melyben vegyesen történik a gyermek és felnőtt lakosság ellátása. 2023. július 1. napjától dr. Menyhárt Miklós háziorvos feladatellátási szerződése megszűnt. 2023. második félévében dr. Kovács János Mihály háziorvos megbízási szerződés formájában látta el a praxist. 2023. augusztus 11. napjától új asszisztenssel kötött egészségügyi szolgálati munkaviszonyt az önkormányzat.
A fogorvosi szolgálatot egy fogorvos látja el tartós helyettesítés keretében.
Működéséhez az NEAK biztosít támogatást, mely 2023. évben elegendő, az önkormányzatnak nem kellett hozzájárulást biztosítani.
A védőnő 2023. II. félévtől a megyei kórház alá került. A területi védőnő egyben az iskolavédőnői feladatokat is ellátja, a háziorvos pedig az iskolaorvosi feladatokat.
Közművelődési feladatok
Az önkormányzat a közművelődési tevékenységet két kormányzati funkción látja el.
082044 Könyvtári szolgáltatások
0820191 Közművelődési, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Szociális feladatok
A Pannonhalmi Szociális és Gyermekjóléti Központ végzi a családsegítő és gyermekjóléti, valamint a szociális étkeztetési és házi segítségnyújtási feladatokat, valamint a családi bölcsőde feladatellátást. A szolgálat gazdálkodási feladatait saját dolgozók foglalkoztatásával látja el.
Likviditási helyzet
Önkormányzatunk törekedett bevételeinek folyamatos beszedésére és a takarékos gazdálkodásra. Hitelfolyószámla keret 2023. évben rendelkezésre állt az önkormányzat számára, mely igénybevételre is került. A Bőny-Pér összekötő út támogatásának második ütemére az önkormányzat támogatást megelőlegező hitelt szándékozott felvenni 115 millió Ft értékben, de a Kormány a hozzájárulást nem adta meg, így a felvétel meghiúsult.
Bankszámlák 2023. dec. 31.-i egyenlege:
Bőny Község Önkormányzata: 24.450.250 Ft
Bőnyi Polgármesteri Hivatal: 37.532 Ft
Bőnyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: 0 Ft
Pénztárak 2023. dec. 31.-i egyenlege:
Bőny Község Önkormányzata: 71.925 Ft
Bőnyi Polgármesteri Hivatal: 20.260 Ft
Bőnyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: 426.402 Ft
Adóbevételek alakulása
2023. évben a közhatalmi bevételek együttes összege: 161.307.297 Ft volt, amely a módosított előirányzathoz képest 98,7 % amelyet az alábbiak szerint részletezünk:
Föld bérbeadásából származó jövedelem: 1.502.237 Ft
Állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adó 158.450.456 Ft.
Gépjárműadó 0 Ft,
Egyéb közhatalmi bevétel 1.354.604 Ft.
Bevételi források és azok teljesítése
Az önkormányzat 2023. évi eredeti bevételi előirányzata 900.878.395 Ft. A bevételi előirányzatot az év folyamán 1.083.328.953 Ft-ra a módosította a Képviselő-testület. A tényleges bevétel összege 833.168.576 Ft. A bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 76,9 %. Az előirányzat emelkedésének oka, hogy mivel nem kaptuk meg a Bőny-Pér összekötő út támogatásának második részletét így betervezésre került egy 115.000.000 Ft-os beruházási hitel, illetve egy 70.000.000 Ft értékű likvid hitel. A teljesítés azonban nem emelkedett mert a hitelkérelmet elutasították a likvid hitel felhasznált része pedig visszafizetésre került 2023. 2.31. nappal.
Kiadások és azok teljesülése
A kiadások 2023. évi eredeti előirányzata 900.878.395 Ft, a módosított előirányzata 1.083.328.953 Ft, a ténylegesen teljesített kiadás 805.646.349 Ft. A teljesülés az eredeti előirányzat 74,3 %-a. Mindez a személyi juttatások és hozzá kapcsolódó járulékok, a közüzemi díjak, a bérleti díjak, karbantartási díjak, valamint a beruházások és a felújítások részbeni magasabb összeggel történő tervezéséből, részben pedig a Bőny-Pér összekötő út kiadásának tervezéséből adódott, amely részben realizálódott.
Ezen belül:
a személyi juttatások 142.500.055 Ft összegben teljesültek, amely a módosított előirányzathoz képest 92,4 %.
a munkaadókat terhelő járulékok 20.478.628 Ft összegben kerültek kifizetésre, amely 89.7 %-os teljesülést mutat.
a dologi kiadások teljesített összege 155.997.053 Ft, amely a módosított előirányzat 91,6 %-a.
az ellátottak juttatásaira 2023. évben 3.672.285 Ft-ot költöttünk, a módosított előirányzat 60,2 %-át. Ennek oka, hogy a nyugdíjasok támogatása 2024 januárjában került kifizetésre.
a központi irányítószervi támogatások folyósítása 163.768.103 Ft összegben teljesült, amely a módosított előirányzat 86.2 %-a.
egyéb működési célú kiadások teljesített összege 34.995.093 Ft, amely a módosított előirányzat 37.9 %-a.
a beruházások teljesített összege 192.097.575 Ft, amely a módosított előirányzat 71,3 %-a.
a felújítások teljesített összege 41.809.469 Ft, amely a módosított előirányzat 56,7 %-a.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről intézményenkénti bontásban:
Bőny Község Önkormányzata
Az önkormányzat bevételei 74,6 %-ban, kiadásai 71,5 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.
A bevételek teljesített összege 641.587.312 Ft, amely a következő jogcímeken került elszámolásra a beszámolási időszakban:
önkormányzatok költségvetési támogatása 210.091.669 Ft
egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 24.403.900 Ft
közhatalmi bevételek 161.307.297. Ft
államháztartáson belüli megelőlegezések 8.014.065 Ft
működési bevételek 30.301.590 Ft
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
előző évi maradvány igénybevétele 191.725.235 Ft.
A kiadások teljesített összege 614.864.552Ft, amely a következő jogcímeken került kifizetésre a beszámolási időszakban.
személyi juttatások 19.805.515 Ft
munkaadókat terhelő járulékok 2.411.431 Ft
dologi kiadások 138.749.343 Ft.
ellátottak pénzbeli juttatásai 3.672.285 Ft
egyéb működési célú kiadások 34.995.093 Ft
beruházások 186.900.001 Ft
felújítások 41.809.469 Ft
finanszírozási kiadások 163.768.103 Ft
Bőnyi Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal bevételei 84,2 %-ban, kiadásai pedig szintén 84,1 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.
Bevételek teljesített összege 45.609.170 Ft, amely a következő jogcímeken került elszámolásra a beszámolási időszakban.
működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Ft
Működési bevételek 592.877 Ft
központi irányítószervi támogatás 44.987.146. Ft
előző évi maradvány igénybevétele 29.147 Ft.
Kiadások teljesített összege 45.571.638 Ft, amely a következő jogcímeken került kifizetésre a beszámolási időszakban:
személyi juttatások 36.426.731 Ft
munkaadókat terhelő járulékok 5.248.207 Ft
dologi kiadások 3.896.700 Ft
beruházások 0 Ft
Bőnyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Az óvoda bevételei 86,5 %-ban, a kiadásai 86 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.
A bevételek teljesítési összege 145.972.094 Ft, amely a következő jogcímeken került kifizetésre a beszámolási időszakban:
működési bevételek 26.984.115 Ft
finanszírozási bevételek 118.780.957 Ft
előző évi maradvány igénybevétele 207.022 Ft.
A kiadások teljesített összege 145.210.159 Ft, amely a következő jogcímeken került kifizetésre a beszámolási időszakban.
személyi juttatások 86.267.809 Ft
munkaadókat terhelő járulékok 12.818.990 Ft
dologi kiadások 40.925.786 Ft
beruházások 5.197.574 Ft